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文檔簡介

1、一、目的: 規范公司輔料倉庫作業的流程管理,特制定本制度。二、適用范圍: 適用于輔料倉庫作業管理,包括收發貨作業和倉儲管理等事務。三、職責和權限:3.1 輔料倉庫:負責輔料出、入庫和日常保管;相關手續、報表等資料的辦理和保管。3.2 輔料使用部門:負責輔料要求的提出(如重量、規格、性能等) ,領料的實施,對 輔料使用中發現的異常和時反饋。3.3 輔料采購部:負責輔料采購信息的傳遞和入庫單據的審核。四、總則:41 倉庫布置 411平面布置:應依產品的體積、重量、類別劃分儲放區,來貨區分物料使用頻率 合理規劃放置, 化學品類應先進先出原則。 ?大而重的產品盡量靠近出口, 以方便進出。 412 立體

2、布置:在不影響搬運的前提下盡量考慮空間的使用 , 如儲物架 ,并將儲物架 編號。物料標示管理化413 通道寬度應能保證產品進出無阻,通道上不能堆放物品。414 倉庫環境應能保持適當的溫、濕度并通風、干燥,絕對不能漏雨或滲水。4.2 倉庫應嚴禁煙火,謹防盜竊,并保持良好的照明條件若需明火作業,應做好相應的 防護措施,并經過安全辦與主管的審批,方可進行作業。4.3 非倉庫人員未經倉管員允許禁止進入倉庫,特殊情況應在倉管員的陪同下方可入 內。4.4 倉庫內和附近應配置相應消防設備,并于明顯處標識“消防設備” ,并禁止在此處 放置雜物。4.5 易燃易爆等危險性材料必須單獨存放,并于明顯處標識“嚴禁煙火

3、” 。4.6 各項材料按分類放置的原則擺放整齊。4.7 待入庫的材料應先放置在暫放區內,待檢驗合格后方可入庫或發料。4.8 未按規定辦理領料手續的一律不予發料,發料以 “先進先出 ”為原則;特殊情況下, 領料單位在領料后的次日上午下班之前將領料手續補辦齊全。4.9 當發生重大事故時,要在第一時間通知主管,并做出相應的補救措施。五、程序內容5.1 輔料申購5.1.1 倉庫內需備安全庫存的材料, 若達到極限庫存 (明細見輔料安全庫存表 ),由 倉庫人員自行申購補充。5.1.2 不需備庫存的材料,由需求部門自行申購,由 ERP 申請,經過輔料倉庫確認無 庫存后,將采購申購單轉至輔料采購辦進行采購。5

4、.1.3 輔料倉庫根據輔料的使用周期, 采購周期和公司生產淡旺季等情況, 每季度修訂 一次輔料安全庫存表 ,并提報公司生產副總審核確認后報主管高層 審批執行; 各單位若需提報新輔料的安全庫存時, 須以書面形式報至輔料倉庫確認, 由輔料 倉庫統一修訂輔料安全庫存表 。5.1.4 凡是有報備安全庫存的輔料, 若超過 3個月都未使用,且又無特殊情況的, 將由 輔料倉庫自動取消安全庫存資格。5.1.5 相關呆滯物料防范和處理。 化學、化工輔料、金屬材料,嚴格控制申購量。輔料倉庫于材料到期前6 個月報警,并追蹤處理方案。專用輔料成本直接計入該訂單。所有來料加工訂單完成后1 個月內,由相關業務確認來料的處

5、理方式, 超過 1 個月未處理的收倉儲管理費。 倉儲費按照輔料采購總價的 1%/月標準,從責任人或所在部門年終獎金中扣除。 輔料倉庫于每月的 5 日提報需扣款明細,經部門經理確認后提報給會計部備案, 并郵件通知相關責任人。 每季度將各種呆滯輔料經相關部門確認不使用后進行盤 活,或內部折價消耗或銷售處理。5.2 入庫5.2.1 收料5.2.1.1 常規輔料入廠后,收料人員必須依輔料申購單 (以申購單收料,無單不予接 收)的內容和輔料驗收標準 ,核對供方送來的物料名稱、規格和“送貨單” (送貨單必須加蓋送貨公司的公章,標準產品必須注明品牌或產地)并清點數量確認無誤后方可辦理收料入庫手續,無申購單的

6、,一律不予辦理入庫手續。5.2.1.2 外協加工件送至設備部二級庫,由設備部工程師、倉庫收料人員依輔料驗收 標準或其它加工要求共同進行質量和數量的驗收;由設備部二級庫倉管、設 備部工程師在送貨單上簽字確認驗收結果;同時設備部二級庫辦理手工入庫, 輔料倉庫憑二級庫手工入庫單和送貨單辦理進行一進一出管理。其它情況按倉 庫正常流程處理。5.2.1.3 所有輔料送貨一律先經輔料倉庫確認,對于堆放在使用單位現場的物料;由使 用單位和收料人員依輔料驗收標準共同確認數量、重量、質量無誤后,輔 料倉庫方可辦理入庫手續;同時非供方自行卸貨的,由使用單位負責卸貨。若 未辦理入庫手續已將輔料使用的單位,在未接到采購

7、部經理的指示之前,輔料 倉庫一概不予補辦該手續。521.4客戶輔料來料納入輔料倉庫管理范疇,由來料單位提供書面的客戶來料入庫申請 單或工作聯系單(必須注明訂單號、工程名稱、寄存期限)交分管副總和以上 審批確認后,交輔料倉庫按實物清點數量辦理入庫手續,入庫單價按0處理,入庫類型為“客戶來料入庫”,入庫庫存期限為來料單位向公司申請的庫存期 限。客戶來料入庫的物料編碼和批次應與公司自有物料區分開,不允許混用。所有來料寄存物料應在寄存期限滿(工程訂單結束)后 1個月內,由來料申請單位確認來料的處理方式,超過1個月未處理的按當月來料輔料行情總價的 1% 收倉儲管理費,如若無法向客戶收取,直接扣減來料申請

8、人訂單提成并提報公 司管理層和行政人事部。如供方送來的材料與輔料申購單上所核準的內容不符時,收料人員應和時 通知輔料采購員和倉庫主管;在未接到倉庫主管的通知前,一律不予辦理入庫 手續;若接到倉庫主管的通知后,要在供應商送貨單上注明接受情況和原因方 可辦理手續。輔料倉庫在收料時,對產品外觀進行檢驗(如:軸承、機電產品無包裝或包裝 不全)的一概拒收,材料依輔料驗收標準進行驗收,符合標準的方可辦理 入庫手續;計量器具類,需經過品管部檢驗并貼有合格標簽方可辦理入庫。對于倉庫人員無法識別質量要求或標準的物料,在入庫前需經相關部門的專業 人員參與驗收簽字確認,發現不合格品時需通知輔料采購員退貨。凡是對于有

9、保質期要求的化學品物料(如:膠水等),在入庫前需查看相關的使 用說明、生產日期、保質期等,如果相關資料不全或無法識別,則不能辦理入 庫手續。過磅。對于需過磅、點數、測壓力,檢驗生產日期、品牌的物料(如下表),輔料倉收貨時需要按如下標準進行抽查,并保留相關記錄備查。對于短交的此批 量按最少數量結算。物料名稱物品規格單位物品類別抽查率水泥52.5R噸100%碎石10.-20噸100%碎石0-5噸100%機制沙0-5噸100%鋼筋卷鋼噸100%水泥42.5R噸100%碎布25公斤/袋公斤20%預埋件M20 L=100/J-M20個100%預埋件套筒L=75mm S=35mn壓扁件個100%河沙0-5

10、|噸100%密封膠長叫.瓶100%高分子密封膠611/卡夫特|瓶100% 1密封膠免釘膠/300ml瓶100%密封膠587/300ml/ 大瓶瓶100%密封膠K-588/85g瓶100% 密封膠封霸瓶100%工作皮鞋保質期兩年,超期鞋底會老化脫落雙100%槽鋼10#6米長/53KG/根(公差依據采購 合同標準檢驗)根100%3槽鋼8#/32KG (公差依據采購合同標準檢 驗)根100%鋼板1200*4500*3mm片100%角鋼50*32*4*1740根100%角鋼40*40*4mm*6m根100%3角鋼40*40*4*1700根100%角鋼5*63*63*6000根100%桁架筋L=4 米

11、H=90mm根100%3氧氣(壓力11.5-12兆帕瓶氣體20%乙炔壓力18-20兆帕瓶氣體20%522數量超交、短交處理原則5.221超交處理交貨數量超過訂貨量部分,以重量或長度計算材料的超交量在 3%以下,由倉管在 收貨時,在備注欄注明超交數量,經輔料采購課主管同意后方可辦理入庫, 否則將超交 部分退還給供應商,不予辦理入庫手續。短交處理交貨數量未達訂購數量時,以補足為原則;但經采購課主管或使用部門同意可不用 補交的,倉管在收料時,在備注欄注明實際交貨數量,經采購員簽字認可后辦理入庫手 續。急用品收料緊急材料在無任何單據的情況下送至倉庫時,收料人員應先向采購人確認無誤后方 可收料,但采購員

12、必須在貨到的一個工作日內和時補辦手續,否則倉庫不予辦理入庫手 續。5.3 保管5.3.1 檢驗合格的材料應在當天整理歸位。5.3.2 材料擺放要遵守分類擺放的原則。5.3.3 易燃易爆等危險性材料必須單獨存放,要有醒目的警告標志。5.3.4 怕受潮等材料禁止直接擺放在地板上,需要上架的必須上架。嚴格遵守倉庫“ 6S”管理。5.3.6 相互反應的化學品不可放置在一起 .5.3.7 倉庫帳物卡管理1、建立進出庫物料明細帳 , ?對產品進出庫和庫存量進行登記,并對庫存產品 進行標識。2、原則上,當日料帳,當日完成過帳,保證帳物相符。5.3.8 輔料倉庫因場地問題存放不下物料時,應與關聯部門確認堆放場

13、地并做好標識, 并在輔料 ERP 系統之外單獨建立臺賬加以管理, 詳細記錄庫區庫位情況, 每月底, 輔料倉庫管理人員必須安排盤查清點。5.4 發料領料部門領用輔料前,通過輔料 ERP系統填制完整領用物料明細,并生成輔料 領料單,經部門領導簽審后到倉庫領料, 由輔料發料倉管根據已審批的 輔料領 料單按品種、規格、數量等核對無誤后生成輔料出庫單并打印出來供領料 人簽字后,方可辦理發料手續,若單據與實物不符時由領料部門負責出庫單的修 改退換。因特殊情況無法打印ERP出庫單時可用手工單替代,但手工單僅視為借條處理, 第二天領用人應和時將手工單領用聯傳統計錄入電腦單后,由領用人將電腦單傳 給輔料倉庫(

14、24 小時內如果沒有辦理出庫手續,倉庫進行出庫處理) 。5.4.3 勞保用品的領用,依據勞動保護用品發放管理規定和輔料領料單 ,方可辦 理發料手續。5.4.4 直接放置在生產現場的材料,在材料驗收合格后,倉庫經辦人員負責跟蹤辦理領 料手續。5.4.5 輔料使用部門申購的材料,在到貨的一周內,必需辦理領料手續,將材料領走。 否則,倉庫有權退貨,并提交行政人事部扣減申購部門的績效;若需作庫存,請 辦理書面申報手續并經生產主管領導批準 (采購周期長的輔料、 設備部進口備件、 金額較大外購件、計劃檢修的備件除外)5.4.6 對于專門為某個業務訂單所采購的(有保質期的料物,購買時需要求供方提供物 料的使

15、用說明、有效使用期、產品特性等物質結構資料) , 由該訂單業務員負責 跟蹤該物料的使用狀況;在保質期內如果沒有使用完,則未使用完的部分納入訂 單的成本,具體未使用完的數量由輔料庫提供; 但在有效期內, 該訂單未使用完, 其他訂單如有需要用到,由業務員間自行協商,要使用的可轉移成本。5.4.7 對于非為某個具體訂單采購的具有保質期的物料,輔料倉庫負責跟蹤有效期內的 使用狀況;保質期一年的在到期前 3 個月,保質期兩年的在到期前 6 個月,向生 產主管領導反饋;由其制定方案,在失效期前強制相關部門使用 ; 對于在保質量 期內沒有使用完的,由輔料倉庫提供具體明細,上報公司主管領導處理。5.4.8 非

16、消耗品的輔料發料堅持“以舊換新”的原則,辦理發料手續,需以舊換新的輔 料詳見文件“廢舊物料回收明細表” 。5.4.9 直接銷售出貨的材料,需有收款發貨通知書并經過部門領導和財務簽審后, 方可開出庫單,辦理出庫手續。5.4.10 輔料一經發出,輔料倉庫即在輔料 ERP 系統做出庫操作。5.4.11 在輔料系統中屬于一進一出的物料直接送往生產現場, 倉庫將在辦理入庫同時也 一起辦理出庫,出庫單會同時附上由領料單位收料人員和倉庫收料人員簽字確認 的送貨單。5.5 調撥 輔料倉管員依各單位經部門主管審核的輔料調撥單開調撥出庫單 ,辦理相 關出庫手續。5.6 退料5.6.1 已領用未用完需要退庫且合格的

17、輔料(化工類輔料和非倉庫常規庫存的輔料除 外),由原領用部門填制數量為負的輔料出庫單 ,報部門主管審批后,由輔料 倉管清點確認品種、規格、數量無誤后可辦理退料。5.6.2 對于檢驗不合格的材料退貨時,由檢驗或試用部門出具輔料使用報告經部門 主管確認后,退還輔料倉庫并辦理退庫手續,輔料倉管員通知輔料采購辦,辦理 退貨。5.7.1 定期盤點1、規定六個月做一次盤點,目的是查核帳面的數量與實物是否一致,以和呆料、廢 料的增減情況。2、盤點時應區分出合格物料、呆料、廢料。3、盤點完成后, 由倉管員對庫房中不正確的物料帳進行糾正; ?對不足安全量的物料 由采購員辦理緊急訂購; 由主管高層對呆料、 廢料提

18、出處理意見, 并做出如何整理整頓 的決定。5.7.2 每個期末結賬前,領用部門將存放于車間的大宗輔料或金額較大的輔料進行盤點, 在輔料 ERP 系統做在線輔料結存登記, 經部門主管簽審后交至輔料倉庫, 倉庫據 此核對實存數量,單實相符后,倉庫做審核操作,財務監督實行抽盤。5.7.3 每個期初,輔料倉庫根據上期的在線輔料結存登記單做本期在線輔料領用登記。5.7.4 為保證在線輔料結存登記金額和在線輔料領用登記金額的一致,在這兩種操作之 間不得做入庫操作。5.7.5 為保證數據的準確性,除 5.7.4 條所述情況外,均采用入庫優先出庫原則進行操作。5.7.6 結賬數據的發出與核對:每月?日( 12

19、 月份為次年 1月 1 日)之前,輔料倉庫審核發出本月出庫明細 和在線明細(含單價和金額)數據。每月?日( 12月份為次年 1月 5日)之前,各工廠統計與輔料倉庫完成領用 數據和在線數據的核對調整。次月?日( 12月份為次年 1月 6日)之前,輔料倉庫審核發出本月出庫和在 線數據的明細和調整數據。5.7.7 每年年底進行全盤,本部門統計員負責監督盤點執行,并將盤點結果記錄于“輔 料盤點表”,經部門主管審核后,送交財務。5.8 報廢5.8.1 輔料倉庫建立舊工具臺帳。發料時,優先發放舊工具。(未按規定發放,發現一 次處罰 50元/筆)。5.8.2 倉庫內報廢的常規生產物料,由倉管員填寫輔料報廢申

20、請表并經相關技術人 員、部門主管、 財務審核, 總額超過 RMB1000.00 元,必須由主管高層審批后辦 理報廢。5.8.3 個人工具類的報廢(鋼卷尺除外),由使用人填寫輔料報廢申請表并經本部 門主管、設備部(或工程技術部)確認,方可交之輔料倉庫,辦理手續。倉庫有帳務庫存的輔料報廢后,ERP出庫單位為:報廢處理”以舊換新的報廢輔料,在輔料 ERP 中備注“換領以舊換新輔料 ”;工廠新領或增領以舊換新的工 具,在輔料ERP中備注 新領或增領輔料”以便日后查詢。5.8.5 倉庫應將報廢或已使用過的物料需加以區分放置和標示;5.9 工廠電動手動工具 (如:手磨機、液壓叉車等 )的管理:5.9.1 輔料倉按單位建立公司 電動手動工具類 '的臺帳明細,并每月將工廠電動手動工具 類的領用狀況反饋至各單位;各單位建立部門公用工具的臺帳,并主動和輔料倉 核對數據是否有異常。5.9.2 輔料倉庫按固定資產管理辦法 對新出庫工具進行標示后方可發放,并按 編號、購入日期等建立出庫臺帳、報廢回收明細等。5.9.3 凡是各部門工具編號出現損壞后,各單位主動提報到輔料倉

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