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文檔簡介
1、湘潭市醫療緊急救援指揮中心2015年部門預算和“三公”經費預算說明一、部門職責及機構設置情況根據湘潭市機構編制委員會關于印發關于設立湘潭市醫療緊急救援指揮中心的批復的通知(潭編辦200742號)精神,湘潭市醫療緊急救援指揮中心為隸屬湘潭市衛生和計劃生育委員會管理的正科級事業單位。(一)主要職責1、擔負市區內日常院前急救任務,指揮調度市內急救中心(急救網絡醫院)開展院前急救工作。2、突發公共衛生事件中傷病員的現場急救、轉運和重癥病人的途中監護治療。3、組織全市急救中心、急救網絡醫院演練和醫療專業人員培訓。4、院前醫療急救工作的組織和評價,重大醫療保障活動的組織和管理。(二)內設機構根據上述職責,
2、市醫療緊急救援指揮中心設3個內設機構:1、辦公室(事業編制2名,其中主任1名)。2、指揮調度室(合同制調度員8名)。3、網絡信息室(事業編制1名)。 ( 三)、人員編制核定市醫療緊急救援指揮中心全額撥款事業編制12名,其中主任1名,副主任1名。二、部門收支概況2015年部門預算預算編制范圍為公共預算撥款數;支出既包括保障單位基本運行的基本支出費,也包括各項業務性商品和服務支出。(一)收入預算,2015年年初預算數120.82萬元,其中,財政預算撥款120.82萬元。(二)支出預算,2015年年初預算數120.82萬元,其中,基本支出41.82萬元;項目支出79萬元。具體安排如下:1基
3、本支出:2016年年初預算數為41.82萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及日常公用經費、業務性商品和服務支出。2項目支出:2016年年初預算數業務性支出為79萬元。(三)"三公"經費預算:2016年"三公"經費預算數3.8萬元。其中:公務接待費3.8萬元。"三公"經費預算數增減變動說明:2014年"三公"經費預算數為3.8萬元,2015年"三公"經費與上期預算持平。附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表1)部門
4、財政撥款收支總表單位:萬元 收 入 支 出項目預算數項目預算數一、一般公共預算撥款120.82一、本年支出120.82 經費撥款120.82(一)一般公共服務支出 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款(二)國防支出二、政府性基金收入(三)公共安全支出(四)教育支出(五)科學技術支出(六)文化體育與傳媒支出(七)社會保障和就業支出(八)醫療衛生與計劃生育支出120.82(九)節能環保支出(十)城鄉社區支出(十一)農林水支出(十二)交通運輸支出(十三)資源勘探信息等支出(十四)商業服務業等支出(十五)金融支出(十六)國土海洋氣象等支出(十七)住房保障支出(十八)糧油物資儲備支出(十九)其他支出二、結
5、轉下年收 入 總計120.82支 出 總 計120.82附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表2)一般公共預算支出表單位:萬元 功能分類科目預算數科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出類款項2100499其他公共衛生支出41.8241.822100499其他公共衛生支出7979合 計120.8241.8279附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表3)一般公共預算基本支出表單位:萬元 經濟分類科目基本支出科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支出20.4120.4130101基本工資6.726.7230102地區津補貼11.1611.1630103獎金0.5
6、60.5630104社會保障繳費1.971.97302商品和服務支出19.2619.2630228工會經費0.210.2130229福利費0.450.4530299其他商品和服務支出18.6018.60303對個人和家庭的補助支出2.152.1530311住房公積金2.152.15合 計41.8222.5619.26附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表4)一般公共預算“三公”經費支出表單位:萬元上年預算數本年預算數合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國(境)費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費3.
7、83.83.83.8附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表5)政府性基金預算支出表單位:萬元 功能分類科目本年政府性基金預算財政撥款支出科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計全年無此項指標附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表6)部 門 收 支 總 表單位:萬元 收入支出項目預算數項目預算數一、一般公共預算撥款120.82一、本年支出120.82 經費撥款120.82(一)一般公共服務支出 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款(二)國防支出二、政府性基金收入(三)公共安全支出三、納入專戶管理的非稅收入撥款(四)教育支出四、上級補助收入(五)科學技術支出五、其他收入
8、(六)文化體育與傳媒支出(七)社會保障和就業支出(八)醫療衛生與計劃生育支出120.82(九)節能環保支出(十)城鄉社區支出(十一)農林水支出(十二)交通運輸支出(十三)資源勘探信息等支出(十四)商業服務業等支出(十五)金融支出(十六)國土海洋氣象等支出(十七)住房保障支出(十八)糧油物資儲備支出(十九)其他支出二、結轉下年 收入總計120.82支 出 總 計120.82附件3:部門預算和“三公”經費預算公開參考表格(表7)部 門 收 入 總 表單位:萬元 功能分類科目合計一般公共預算撥款政府性基金收入納入專戶管理的非稅收入撥款上級補助收入其他收入科目編碼科目名稱小計經費撥款納入一般公共預算管理的非稅收入撥款類款項2100499其他公共衛生支出120.82120
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