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文檔簡介
2011屆畢業論文參考選題1. 淺析財務報表分析的局限性2. 探析增值稅轉型對企業財務的影響3. 企業如何實施財務預警分析4. 淺析企業財務風險表現的形式及形成的原因5. 談企業財務風險及防范對策6. 關于企業財務危機的思考7. 強化企業財務管理的對策8. 淺析企業財務危機的防范和預警問題9. 事業單位財務管理中存在的主要問題及對策建議10. 探析現代企業的財務風險管理11. 淺析財務管理的問題及改進12. 淺談上市公司虛假財務報表的危害13. 論現金流量表的決策分析14. 怎樣加強并實施企業財務風險管理15. 企業應收賬款的風險管理基于*行業上市公司的分析16. 中小企業財務風險分析及評價17. 金融危機對企業財務風險管理的影響18. 會計信息系統質量評價體系的建立19. 基于投資者角度的經營業績評價*上市公司的分析20. 科技型中小企業融資會計問題研究21. 企業所得稅對資本成本與資本結構的影響分析22. 我國高等院校向銀行借款的財務風險分析23. 企業稅收籌劃與財務風險24. 企業并購的財務效應分析25. 財務比率分析的局限性及其改進26. 上市公司財務核心能力的綜合評價基于*行業企業的分析27. 企業財務危機預警體系的建立28. 房地產企業財務風險分析房地產價格變化的影響29. 企業跨國經營的財務風險分析30. 企業現金流量的質量評價基于*企業的分析31. 淺論公允價值計量32. 會計信息虛假的原因及對策33. 會計信息披露問題研究34. 國際會計比較研究35. 作業成本法下成本模塊改進的研究36. 論作業成本法核算體系的構建37. 基于作業成本法的施工項目成本核算探析38. 企業環境會計成本核算研究39. 試論成本企劃問題40. 商業銀行成本效益管理研究 41. 戰略成本動因與企業的成本決策研究42. 論公路建設的成本預測與控制研究43. 中小企業融資渠道及策略選擇研究44. 中國上市公司資本結構理論與實證分析45. 股票期權激勵制度的中外比較研究46. 財務管理目標與企業社會責任關系的分析47. 經理人股票期權會計及財務問題研究48. 股權激勵方式效應的比較研究49. 我國上市公司股利政策的理論與實證研究50. 股權分置改革后上市公司股權激勵的機會主義行為研究51. 股票期權的會計確認與計量研究52. 我國上市公司資本結構與股東財富最大化關系的實證研究53. 我國上市公司資本結構影響因素實證分析及優化54. 融資結構與公司治理結構的相關性研究55. 上市公司舞弊行為與審計路徑研究56. 論內部控制中的反舞弊機制及影響57. 重大錯報風險對審計方法的影響研究58. 內部審計增值功效及實現途徑研究59. 注冊會計師與被審計對象合謀現象分析60. 會計師事務所審計質量控制機制分析61. 審計結果公告制度下國家審計風險控制分析62. 內部審計與公司治理互動模式分析63. 基于風險管理的內部控制機制研究64. 上市公司會計舞弊行為分析65. 會計舞弊行為對審計意見影響研究66. 新會計準則下盈余管理探悉67. 信息化環境下企業內部控制體系建立68. 應收賬款融資研究69. 新企業所得稅法下稅收籌劃70. 戰略成本管理在我國的應用71. 目標成本管理的工具與技術研究72. (應用*技術)對財務風險及防范73. 支持流轉成本會計應用的多代理供應鏈管理系統設計74. (*行業下)現金流量表的分析與應用75. 我國上市公司現金股利分配政策研究76. 我國企業實現全面預算管理的探討77. 上市公司信息披露研究(需具體展開信息內容)78. 上市公司利潤質量分析79. 公允價值使用研究80. 企業成本戰略管理研究81. 上市公司治理研究(需具體展開)82. 我國作業成本會計研究83. 內部管理業績評價研究84. 上市公司財務敏感區間與項目的審計意見研究85. 目標成本在新產品開發過程中的應用86. 資本成本與資本結構對財務風險的影響87. EVA在中國應用案例分析88. 作業成本法的案例分析89. 如何應用價值鏈控制成本90. 企業內部管理控制的設計與實施91. COSO報告對中國內部控制的影響92. 薩班斯法案對中國內部控制的影響93. 平衡記分卡的應用案例分析94. 企業預算控制的案例分析95. 電子商務對管理會計發展的影響96. EVA在企業績效評價中的作用研究97. 企業所得稅稅務籌劃98. 對公允價值在我國運用的思考99. 淺析新會計準則下的資產計價100. 新資產減值準則引發的思考101. 試論會計信息失真的原因及對策102. 企業人力資源價值計量及運用性分析103. 上市公司財務報告真實性的研究104. 淺談人力資源會計105. 新舊所得稅會計準則的比較分析106. 我國企業對EVA業績考核指標的應用與思考107. 內部審計師獨立性的探討108. 審計風險對審計收費的影響(實證)109. 會計信息透明度的計量(實證)110. 風險管理與風險導向內部審計111. 上市公司資源審計的制度動因(實證)112. 四大與非四大審計質量比較(實證)113. 公司治理與企業會計信息質量(實證)114. 政治關系對公司業績的影響115. 多元化經營降低了公司風險嗎?116. 企業集團的內部資本市場研究117. 內部控制與審計收費研究118. 我國民間審計獨立性的研究119. 高等院校如何健全完善內部審計體制的研究120. 我國制造業存貨核算制度的設計研究121. 關于我國資本市場ipo現狀的探討122. 我國上市公司運用公允價值的理論和實踐探討123. 關于我國國有企業高管薪酬制度探索124. 作業成本核算應用探索125. 我國中小企業融資籌資模式及管理問題的探討126. 我國公允價值會計準則應用效果的評析127. 對我國適度引入公允價值計量屬性的探討128. 公允價值會計準則改進與完善的思考129. 企業合并會計準則在跨國合并中應用問題探討130. 我國上市公司合并報表的解讀131. 資產減值會計準則的經濟后果分析132. 物價變動對會計信息披露的影響133. 上市公司非經常性損益信息披露的現狀分析134. 現行租賃會計準則應用問題探討135. 公司治理結構與審計師變更的探討136. 上市公司審計師變更的現狀分析137. 上市公司內部控制評價報告的分析138. 新企業所得稅法的重要變化及實施影響139. 淺論上市公司會計信息披露中的問題與對策140. 上市公司會計信息虛假的成因及對策研究141. 新企業會計準則對衍生金融工具風險控制的影響142. 淺析企業負債經營利與弊143. 淺析新會計準則對財務比率分析的影響144. 新會計準則與新所得稅法對成本費用規定的差異145. 對公允價值在我國運用的思考146. 淺析新企業所得稅法實施后的稅務籌劃空間147. 淺析企業財務風險規避與對策148. 關于公允價值計量模式運用的思考149. 收入確認:稅法與會計準則的比較分析150. 論新會計準則對銀行經營和監管的影響分析151. 淺析新會計準則實施對企業利潤的影響152. 企業管理中責任會計制度的運用研究153. 我國現行政府會計制度缺陷與對策研究154. 政府收支分類改革后事業單位會計核算問題155. 新會計準則條件下的企業合并研究156. 視同銷售業務會計與稅務處理探討研究157. 事業單位成本核算研究158. 企業環境成本控制體系探析159. 論銀行的內部控制與風險管理160. 論保險公司的內部控制與風險管理161. 論上市銀行衍生金融工具的信息披露162. 論上市公司的社會責任信息披露163. 論上市公司的社會責任與公司治理164. 論收入確認與盈余管理以某公司為例165. 論資產減值與盈余管理以某公司為例166. 論關聯交易與盈余管理以某公司為例167. 重要性水平與審計風險關系研究168. 論風險導向審計在中國的實際應用169. 風險導向內部審計研究170. 上市公司審計師變更的動因研究171. 會計師事務所審計成本研究172. 關聯方交易及其審計研究173. 注冊會計師審計的重大錯報風險分析研究174. 內部審計外部化及其研究175. 所得稅費用的審計問題研究176. 新會計準則對企業研發費用投入的影響分析 177. 反傾銷會計的現實問題及對策探討178. 由美國次貸危機引發的公允價值計量思考 179. 營運資金管理績效評價體系設計及運用180. 會計信息化對企業內部控制的影響及對策研究 181. 公允價值在會計業務運用中的盈余管理問題研究182. 企業信息化進程中內部審計發展的中外比較183. 我國上市公司社會責任會計信息披露問題研究184. 我國上市公司社會責任評價體系探悉185. 中外企業社會責任管制制度比較研究186. EVA業績評價體系運用的中外比較187. 公司治理結構對上市公司財務報告補充更正的影響分析188. 上市公司社會責任履行與公司業績關系研究18
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