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文檔簡介
基本簡介資產管理業(yè)務是指證券公司作為資產管理人,根據資產管理合同約定的方式、條件、要求及限制,對客戶資產進行經營運作,為客戶提供證券及其他金融產品的投資管理服務的行為。 編輯本段資產管理業(yè)務的種類資產管理業(yè)務主要有3種: 1.為單一客戶辦理定向資產管理服務。 2.為多個客戶辦理集合資產管理業(yè)務。 3.為客戶特定目的的辦理專項資產管理業(yè)務。 資產管理是指委托人將自己的資產交給受托人,由受托人為委托人提供理財服務的行為。 編輯本段學校資產管理辦法第一章 總 則 第一條 為加強學校固定資產管理,提高固定資產使用效益,保證資產的安全完整,促進學校各項事業(yè)健康發(fā)展,根據學校固定資產管理辦法、大學國有資產管理暫行辦法以及國家有關規(guī)定,結合我校實際,制定本辦法。 第二條 固定資產是指使用期限超過一年,一般設備單位價值在500元以上,專用設備單位價值在800元以上,并在使用過程中基本保持原有物質形態(tài)的資產,包括房屋建筑物、專用設備、一般設備、文物和陳列品、圖書和其他固定資產。單位價值雖未達到規(guī)定標準,但耐用時間在一年以上的大批同類物資作為固定資產管理。 對達不到本辦法規(guī)定標準的設備器具作為低值易耗品進行管理。 各后勤經營服務中心、獨立核算的非法人單位和實體購置的固定資產,為學校固定資產,依照本規(guī)定辦理固定資產登記并進行管理。 第三條 固定資產管理的主要內容是:固定資產范圍、分類和單價的確定;固定資產增加、使用、維護和處置;固定資產清查盤點;固定資產帳務管理等。 第四條 固定資產管理的主要任務是:完善管理體制;健全規(guī)章制度;摸清財產狀況,明晰產權關系;建立科學的運行機制;合理配置固定資產;保證固定資產安全、完整、完好。 編輯本段固定資產管理體制第五條學校對固定資產實行統(tǒng)一領導、歸口管理、分級負責、責任到人的管理體制。由學校國有資產管理工作領導小組組織領導。其主要管理部門為財務處國有資產管理辦公室(簡稱國資辦)。國資辦對全校固定資產實施統(tǒng)一監(jiān)督管理。其主要職責如下: (一) 擬定學校固定資產管理辦法和有關制度; (二) 運用現代信息技術管理固定資產。建立使用高等學校固定資產管理系統(tǒng),并確保證系統(tǒng)的安全運行及正常維護工作,負責固定資產增減變動處置的財務審核及數據備份工作; (三) 參與大型、精密儀器設備和大宗物資購置,大型修繕及基本建設項目的論證、招標、采購和驗收工作; (四) 登記固定資產總分類明細賬簿,按月與學校財務賬簿核對資產總額; (五) 審核批準固定資產調劑、處置及對外出租出借等手續(xù); (六) 組織學校固定資產清查和統(tǒng)計工作; (七) 監(jiān)督、檢查固定資產管理、維護和使用情況。 第六條實驗室設備管理處、后勤管理處、圖書館是學校的固定資產歸口管理部門。固定資產按類目實行歸口管理: (一) 實驗室設備管理處負責管理儀器儀表、機電設備、電子設備、衛(wèi)生醫(yī)療器械、印刷設備、標本模型、文物及陳列品、文體設備、行政辦公設備、工具量具和器皿類的固定資產。 (二)后勤管理處負責房屋及構筑物、土地植物、家具、被服裝具類的固定資產。 (三)圖書館負責管理全校圖書資料(包括各部門及個人公費購買的圖書資料)類的固定資產。 各歸口管理部門按劃分的范圍配備資產管理人員,負責具體業(yè)務管理。其主要職責如下: (一)根據學校固定資產管理制度,制定具體的業(yè)務管理規(guī)范、標準及有關制度; (二)運用大學固定資產管理系統(tǒng),并按系統(tǒng)設定的權限和程序規(guī)范地履行職責,保證系統(tǒng)的安全運行,負責固定資產的增減變動處置的歸口審核工作; (三)參與可行性論證及招標、采購活動,并負責組織驗收; (四) 組織歸口管理固定資產的清查、維護和統(tǒng)計等工作; (五) 提出固定資產調劑、配置建議并根據批復組織實施; (六) 根據使用部門的申請,組織固定資產報廢、報損的技術鑒定,提出處理意見,報學校國有資產管理辦公室審批; (七) 檢查、指導使用部門的固定資產管理工作。 第七條 固定資產使用部門負責對其占有、使用的固定資產實施日常管理,并配備專職(或兼職)資產管理人員。其主要職責是: (一)正確使用大學固定資產管理系統(tǒng),按系統(tǒng)授權規(guī)范的履行職責,并保證系統(tǒng)安全運行,負責本單位固定資產增減變動處置的系統(tǒng)錄入登記工作; (二)嚴格按照學校固定資產管理制度的要求,制定本單位的固定資產使用管理制度,管理和使用好本單位的固定資產; (三)登記有關固定資產臺帳,建立固定資產使用卡片; (四)保管、養(yǎng)護固定資產; (五)提出固定資產處置申請,負責組織或參與固定資產的處理。 編輯本段固定資產范圍第八條 學校及其獨立核算(非法人)的經濟實體利用財政補助收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經營服務收入、附屬單位上繳收入、其它收入或各種基金購置、建設的固定資產,以及通過捐贈、調撥等形式取得的固定資產,都應納入固定資產管理范圍。 編輯本段固定資產分類第九條 學校固定資產的分類。學校的固定資產按照高校會計制度的要求,按照以下六類設置會計賬目進行核算:(一)、房屋、建筑物及附屬設施;(二)、專用設備;(三)、一般設備;(四)、文物和陳列品;(五)、圖書;(六)其他固定資產。按照以下十六類設置分類賬通過固定資產管理系統(tǒng)對固定資產進行管理。(一)房屋及構筑物;(二)土地;(三)儀器儀表;(四)機電設備;(五)電子設備;(六) 印刷設備;(七)衛(wèi)生醫(yī)療器械; (八)文體設備;(九)標本模型; (十) 文物及陳列品; (十一) 圖書; (十二) 工具、量具和器皿;(十三) 家具;(十四) 行政辦公設備; (十五)被服裝具;(十六)牲畜。 編輯本段固定資產計價第十條 學校固定資產按下列規(guī)定計價: (一) 購入、調入的固定資產,按實際支付的價款以及為使固定資產達到預期工作狀態(tài)所支付的包裝費、運雜費、安裝費及車輛購置附加費等計價; (二) 自行購建的固定資產,驗收合格后,按建造所用全部相關支出計價; (三) 在原固定資產基礎上進行改建、擴建和增建的固定資產,應按改建、擴建和增建所發(fā)生的支出減去改建、擴建和增建過程中的變價收入后的凈增加值,增計固定資產原價; (四)融資租入的固定資產,按租賃協(xié)議確定的價款、運雜費、安裝費等計價; (五)接受捐贈的固定資產,按照同類固定資產的市場價格或根據捐贈者所提供的有關憑據,以及接受固定資產時發(fā)生的相關費用計價; (六)盤盈的固定資產,按重置價值計價; (七)交換取得的固定資產,按重置價值計價; 第十一條 已經入賬的固定資產,除發(fā)生下列情況外,不得任意變化其價值。 (一) 根據國家規(guī)定對固定資產價值重新估價; (二) 增加補充設備或改良裝置; (三) 將固定資產的一部分拆除; (四) 發(fā)現原固定資產記賬有誤。 編輯本段固定資產增加第十二條 固定資產增加主要是指購置、建造、改良、受贈、調撥和劃轉等活動所引起的固定資產數量和價值量的增加。 第十三條 根據學校的事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和經費預算,在充分論證的基礎上,研究編制年度購建計劃。按照學校經費管理權限審批。 第十四條 購置精密貴重儀器、大型成套設備、珍版圖書以及基本建設項目,學校成立論證招標小組進行可行性論證,并嚴格按規(guī)定程序公開招標。論證工作小組中的專業(yè)技術、經濟人員不得少于成員總數的三分之二。 第十五條 學校在固定資產購建過程中,要建立必要的合同管理制度,法律咨詢制度,嚴格依法簽訂并履行合同。 第十六條 固定資產購建完成后,有關責任人應及時按國家專業(yè)標準、合同條款進行現場勘驗、測試和清點。驗收不合格,不得辦理結算手續(xù),不得交付使用。并按合同條款及時向有關責任人提出退貨和索賠。 編輯本段固定資產使用與維護第十七條 實驗室設備管理處、后勤管理處、圖書館等固定資產歸口管理部門必須建立健全固定資產保管和養(yǎng)護制度。做好防火、防盜、防暴、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。各使用單位應落實安全防護措施。按照制度要求對固定資產進行養(yǎng)護、定期檢測或修繕,確保完好和使用安全。 第十八條 對精密貴重以及容易發(fā)生安全事故的儀器設備,歸口管理部門應制定具體操作規(guī)程,指定專人進行操作。 第十九條 對購置大型精密貴重儀器設備、文物、陳列品以及基建過程中形成的各類文件資料,各歸口管理部門必須及時收集、整理、妥善保管。 第二十條 學校固定資產一般不得對外出租出借,確需出租出借的,應由出借單位提出申請,歸口管理部門和財務處(國有資產管理辦公室)審批。收回時應進行勘驗。出租出借固定資產取得的收入,應及時足額上繳學校財務部門,按學校有關規(guī)定管理使用。 第二十一條 建立固定資產使用情況檢查和考核制度,對長期閑置、利用率低下的固定資產及時進行合理調配,提高利用率。 第二十二條 校辦產業(yè)和其它經營單位不得無償占有學校固定資產,占有固定資產必須完善手續(xù),明確產權關系,簽訂占有協(xié)議,并且按規(guī)定收取一定的占用費和租金(作為投資的部分除外)。 第二十三條 固定資產變更應符合如下規(guī)定: (一) 機構調整時,由國有資產管理辦公室會同歸口管理部門組織有關單位進行財產清查,辦理交接手續(xù)。 (二) 資產管理員崗位變動時,應在歸口管理部門有關人員的監(jiān)督下辦理交接手續(xù)。 (三) 固定資產使用人員調離學校或退休,須交清所用固定資產。 (四) 固定資產使用人員的變更由資產管理員申請變動。 第二十四條 學校對固定資產,原則上每年進行一次清理清查。確保帳、卡、物相符。對盤盈盤虧的固定資產應及時查明原因,分清責任,按規(guī)定進行處理。 編輯本段固定資產處置第二十五條 固定資產的處置是指學校對各類固定資產進行產權轉移或注銷的行為。包括無償調撥、出售、投資、報廢、報損等。 第二十六條 處置固定資產按照以下程序辦理: (一) 固定資產需處置時由使用部門提出申請并填寫固定資產處置報告單,辦理處置手續(xù)。 (二) 歸口管理部門組織技術鑒定,提出處理意見; (三) 國有資產管理辦公室審核; (四) 學校分管領導簽署意見; (五)上報學校主管部門、省財政廳、省國有資產管理局審批; (六)根據批復處置固定資產。 第二十七條 學校處置固定資產按以下權限審批: (一)處置房屋、車輛及單位價值在20萬元以上的固定資產,須經省教育廳審核,報省財政廳、省國有資產管理局審批。 (二)處置總價值在15萬元以上的固定資產,須經學校國有資產管理工作領導小組審核后,報省教育廳審批。 (三)處置上述標準以下的固定資產,須經學校國資辦審核,學校國有資產管理工作領導小組審批后,報省教育廳備案。 第二十八條 單位處置大型精密貴重儀器設備,應由歸口管理部門組織有關專家進行技術鑒定,報學校批準后進行處置。 第二十九條 學校以固定資產以對校辦產業(yè)投資或對外投資,應按國有資產管理規(guī)定進行評估確認,辦理非經營性資產轉經營性資產審批手續(xù),明晰產權關系,實施產權管理。 第三十條 歸口管理部門應建立和完善固定資產賠償制度,對造成固定資產損壞、丟失的直接責任人追究其經濟責任。 第三十一條 處置固定資產的收入應及時、足額地上繳學校財務處,按有關規(guī)定統(tǒng)一管理使用。任何單位和個人不得截留挪用。 編輯本段固定資產的管理第三十二條 按照大學固定資產管理系統(tǒng)的要求,建立健全固定資產賬簿: (一)國有資產管理辦公室設置登記固定資產總分類賬,負責固定資產的財務審核、統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析、資產清查的布置、數據備份,系統(tǒng)管理,定期與學校財務賬簿及歸口管理部門進行核對; (二)歸口管理部門負責使用固定資產管理系統(tǒng)對固定資產進行歸口審核,負責固定資產驗收單、條碼單、固定資產卡片打印,向有關部門報送有關統(tǒng)計報表、統(tǒng)計分析。 (三)使用部門按系統(tǒng)的要求,配備資產管理人員管理固定資產。辦理固定資產的增加、減少手續(xù),管理固定資產卡片。定期核對帳、卡、物,保證帳帳、帳卡、帳物相符。 (四)圖書館定期向國有資產管理辦公室匯總報送圖書數量及金額。 第三十三條 各級 資產管理員均應按大學固定資產管理系統(tǒng)權限的設置要求正確使用該系統(tǒng)。 第八章 附 則 第三十四條 本辦法解釋權歸國有資產管理辦公室。 第三十五條 本辦法自頒布之日起施行。倉庫管理制度與流程1.0目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度,指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為,通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 2.0范圍 倉庫工作人員 5.0職責 倉庫管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作;倉庫協(xié)調員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作;采購部和倉管部共同負責廢棄物處理工作;倉管部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定;6.0規(guī)定 倉庫工作目標 倉庫工作作風及態(tài)度 6.1 倉儲管理規(guī)定 6.1.1 物料收貨及入庫 6.1.1.1 需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“收貨確認單”的流程進行作業(yè)。 6.1.1.2 采購將“入庫單”給到倉庫后,倉庫人員需要將貨物放到倉庫內部,不允許放在倉庫外,尤其不能隔夜放在倉庫外,下班后必須將貨物檢查放在倉庫內部。 6.1.1.3 收貨時需要求采購人員給到“入庫單”,沒有時需要追查,直到拿到單據為止。倉庫人員負追查和保管單據的責任。 6.1.1.4 所有產品入庫確認必須倉庫人員和采購共同確認。新產品尤其需要共同確認。新產品需要仔細核對物料的產品描述,以避免出錯。 6.1.1.5 倉庫與采購共同確認入庫單物料數量時,如發(fā)現如送貨總單上的數量不符,應找相應采購簽字確認,由采購聯(lián)絡處理數量問題。 6.1.1.6 物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放,不得隨意擺放物料,不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料,特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。 6.1.1.7 原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數,進行“入庫單”入庫信息的統(tǒng)計,點數入庫。 6.1.1.8 生產技術部測試借料必須登記借料數量及規(guī)格產品名稱、且需要注明該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料,以便后續(xù)確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認,且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。 6.1.1.9 倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進行數量確認,即是確認登帳入庫數量和實際入庫數量是否相符,不符合的需要追查原因到底和解決完成。(有借料的需要見到產品借用單據,測試壞的需要補單且不能登帳入庫,如登帳入庫需要開“退廠通知單”扣除等同入庫數量)。 6.1.1.10 入庫物料需要擺放至指定儲位。 6.1.1.12 “收貨確認單”需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫主管簽字后才能給到采購。 6.1.2 客戶退料 6.1.2.1 需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“客戶退貨單”的流程進行作業(yè)。 6.1.2.2 如銷售部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記,填寫“客戶退貨單”,可要求銷售部門處理。 6.1.2.3 生產技術部測試檢驗完成后可及時進行入庫,登帳需要查核清楚是否需要登帳入庫。 6.1.2.4 銷售部借用出去物料未按照借用協(xié)議上規(guī)定的時間內歸還倉管部。其責任由銷售部相關人員負責。 6.1.3 物料出庫(出庫領料) 6.1.3.1 需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“生產任務單”“出庫單”“借用單”“調貨單”的流程進行作業(yè)。 6.1.3.2 包裝組給到的出庫單無特殊原因當天必須全部完成取貨、包裝。 6.1.3.3 取貨時注意不要堆積過高損壞產品。取完貨后將推車放在出貨組指定位置。 6.1.3.4 “出庫單”發(fā)完貨后需要及時將物料給到銷售部門,并要求其簽名確認。 6.1.3.5 內部領料需要部門主管簽字,總經理簽字方可發(fā)貨。 6.1.4 物料借料 6.1.4.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“產品借用單“的流程進行作業(yè)。 6.1.4.2 “借用單”上特別需要注明物料產品名稱及規(guī)格,以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。 6.1.4.3 已辦理歸還的可以裝訂存檔,未歸還的不予裝訂,需要對當事人進行追查,直到歸還物料或開具相關單據作歸還手續(xù)。 6.1.4.4 物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認,借料人未簽名的不予辦理借料。 6.1.5 物料報廢 6.1.5.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“報廢單“的流程進行作業(yè)。 6.1.5.2 發(fā)現庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。 6.1.5.3 需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購入庫來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。 6.1.6 退廠物料處理 6.1.6.1需嚴格按照”倉庫單據作業(yè)管理流程”中有關“退廠通知單“的流程進行作業(yè)。 6.1.6.2 采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字,可以暫放倉庫。 6.1.6.3 不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數量。 6.1.7 倉庫衛(wèi)生、安全管理(含門禁) 6.1.7.1 每天生產技術部根據衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作,清理掉不要不用和壞的東西,將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 6.1.7.2 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。 6.1.7.3 部門將根據工作結果進行評分,作為獎金的依據。 6.1.7.4 考量物料區(qū)域擺放是否合理,并做合理擺放和規(guī)劃。 6.1.7.3 安全 6.1.7.3.1 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關閉,按倉庫十二防”安全原則檢查貨物,異常情況及時處理和報告。 6.1.7.3.2 門禁管理:非倉庫人員謝絕進入倉庫,如需要進入必須予以登記方可進入。 6.1.7.3.3 倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火,發(fā)現一例立即報告處理。 6.1.7.3.4 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車,并注意安全。 6.1.7.3.5 保障疏散通道、安全出口暢通,以保證人員安全。 6.1.8 物料管理(異常處理及呆滯物料處理) 6.1.8.1 物料品質維護:在物料收貨、點數、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中,遵循倉庫“十二防”安全原則,防止物料損壞,有異常品質問題進行反饋處理。 6.1.8.2 發(fā)現物料異常信息,如儲位不對、帳物不符、品質問題需要及時反饋處理。 6.1.8.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理,根據處理結果對物料進行分別管理。 6.1.8.4 保持物料的正確標示和定期檢查,由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關責任。 6.1.9 單據、卡、帳務管理 6.1.9.1 倉庫所有單據需要按照“倉庫單據作業(yè)管理流程”中的登帳方式和要求當天按時完成。 6.1.9.2 需要給到財務的單據電子檔和手工單據一起給到財務。 6.1.9.3每月的單據登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關責任。 6.1.9.4 倉庫對貴重物料卡帳登記,由指定人員管理。 6.1.10 盤點管理 6.1.10.1 盤點人員根據“倉庫盤點作業(yè)管理流程”對物料進行盤點。 6.1.10.2 盤點時作業(yè)人員根據“盤點內部安排”文件進行相關作業(yè)。 6.1.10.3 盤點過程中發(fā)現異常問題及時反饋處理。 6.1.10.4 盤點時需要盡量保證盤點數量的準確性和公正性,弄虛作假,虛報數據,盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤,書寫數據潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗等,不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據情況追查相關責任。 6.1.10.5 盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。 6.1.11 帳物不符處理 6.1.11.1 庫存物料發(fā)現帳物不符時需要查明原因,查明原因后根據責任輕重進行處理。 6.2 包裝管理規(guī)定 6.2.1 倉庫管理員根據出庫單上數據取貨、發(fā)貨并確認。包裝前由倉庫協(xié)調員及銷售部相關人員再次檢查確認。 6.2.1.1 無特殊情況當天的銷售數據必須當天生成出庫單給到倉庫管理員安排取貨并發(fā)貨。 6.2.1.2 在銷售量大時需要在早上安排出庫產品,避免很晚才包裝完成導致物流公司不能配合出貨。 6.2.2 包裝前物料確認 6.2.2.1 銷售部相關負責人需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并確認簽字方可出庫。 6.2.2.2 有取貨錯誤的根據工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。 6.2.3 包裝過程 6.2.3.1 包裝人員在包裝產品前需要檢查物料數量、規(guī)格型號正確、并熟知包裝要求和規(guī)范,根據生產任務單的要求對產品進行包裝。 6.2.3.2 包裝完成后的產品不要堆積過高以防產品壓壞和傾倒。 6.2.3.3 包裝過程產生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。 6.2.6.2 在裝箱過程中以品質保護的原則進行處理,避免壓壞產品。裝箱完成后總稱重時仔細記錄。 6.2.6.3 在發(fā)貨統(tǒng)計表格制作時發(fā)現問題及時處理,保證發(fā)貨所有環(huán)節(jié)萬無一失。 6.2.7.1 相關規(guī)定要求 6.3 倉庫工作作風及態(tài)度 6.3.1 倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風,形成良好的工作態(tài)度。 6.3.2 倉庫工作人員倡導細心(嚴謹)、負責、誠實、團結互勉的工作態(tài)度和作風。 6.4 其他 6.4.1 下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內完成,且保證工作品質。 6.4.2 需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù),特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。 6.4.3 倉庫每日根據“倉庫工作品質統(tǒng)計表”對各組進行評比并進行工作指導和總結。 6.4.4 上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律,遵守作息時間,不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位,不得以私人理由會客等。 6.4.6 需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。 6.4.7倉庫人員調動或離職前,首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù),要求逐項核對點收,如有短缺,必須限期查清,方可移交,移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。 6.4.8對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管,細心維護,如造成遺失或人為損壞,則按公司規(guī)定進行賠償。 6.4.9 倉庫人員要保守公司秘密,愛護公司財產,發(fā)現異常問題及時反饋。 6.5 獎懲規(guī)定 6.5.1 工作評
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