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文檔簡介
1、泓域咨詢 /大連改性塑料項目可行性研究報告大連改性塑料項目可行性研究報告xx集團有限公司目錄第一章 項目背景分析9一、 我國改性塑料行業發展趨勢9二、 我國改性塑料的發展趨勢11三、 項目實施的必要性12第二章 項目基本情況13一、 項目概述13二、 項目提出的理由14三、 項目總投資及資金構成15四、 資金籌措方案15五、 項目預期經濟效益規劃目標16六、 原輔材料及設備16七、 項目建設進度規劃17八、 環境影響17九、 報告編制依據和原則17十、 研究范圍18十一、 研究結論18十二、 主要經濟指標一覽表19主要經濟指標一覽表19第三章 項目建設單位說明21一、 公司基本信息21二、 公
2、司簡介21三、 公司競爭優勢22四、 公司主要財務數據23公司合并資產負債表主要數據23公司合并利潤表主要數據24五、 核心人員介紹24六、 經營宗旨25七、 公司發展規劃26第四章 行業、市場分析31一、 行業技術水平及技術特點31二、 我國改性塑料行業發展概況31三、 行業發展態勢33第五章 項目選址可行性分析35一、 項目選址原則35二、 建設區基本情況35三、 創新驅動發展39四、 社會經濟發展目標41五、 產業發展方向43六、 項目選址綜合評價45第六章 產品方案與建設規劃46一、 建設規模及主要建設內容46二、 產品規劃方案及生產綱領46產品規劃方案一覽表46第七章 SWOT分析說
3、明48一、 優勢分析(S)48二、 劣勢分析(W)49三、 機會分析(O)50四、 威脅分析(T)50第八章 運營模式分析56一、 公司經營宗旨56二、 公司的目標、主要職責56三、 各部門職責及權限57四、 財務會計制度60第九章 發展規劃分析64一、 公司發展規劃64二、 保障措施68第十章 技術方案分析71一、 企業技術研發分析71二、 項目技術工藝分析74三、 質量管理75四、 項目技術流程76五、 設備選型方案77主要設備購置一覽表77第十一章 環保分析79一、 編制依據79二、 建設期大氣環境影響分析79三、 建設期水環境影響分析82四、 建設期固體廢棄物環境影響分析82五、 建設
4、期聲環境影響分析83六、 營運期環境影響83七、 環境管理分析84八、 結論85九、 建議86第十二章 勞動安全生產87一、 編制依據87二、 防范措施89三、 預期效果評價95第十三章 進度計劃方案96一、 項目進度安排96項目實施進度計劃一覽表96二、 項目實施保障措施97第十四章 原輔材料及成品分析98一、 項目建設期原輔材料供應情況98二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理98第十五章 投資計劃100一、 投資估算的依據和說明100二、 建設投資估算101建設投資估算表105三、 建設期利息105建設期利息估算表105固定資產投資估算表106四、 流動資金107流動資金估算表108五、
5、 項目總投資109總投資及構成一覽表109六、 資金籌措與投資計劃110項目投資計劃與資金籌措一覽表110第十六章 經濟效益及財務分析112一、 經濟評價財務測算112營業收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表115利潤及利潤分配表116二、 項目盈利能力分析117項目投資現金流量表119三、 償債能力分析120借款還本付息計劃表121第十七章 項目招投標方案123一、 項目招標依據123二、 項目招標范圍123三、 招標要求123四、 招標組織方式125五、 招標信息發布126第十八章 風險分析127一、 項目風險
6、分析127二、 項目風險對策129第十九章 總結131第二十章 補充表格133營業收入、稅金及附加和增值稅估算表133綜合總成本費用估算表133固定資產折舊費估算表134無形資產和其他資產攤銷估算表135利潤及利潤分配表135項目投資現金流量表136借款還本付息計劃表138建設投資估算表138建設投資估算表139建設期利息估算表139固定資產投資估算表140流動資金估算表141總投資及構成一覽表142項目投資計劃與資金籌措一覽表143第一章 項目背景分析一、 我國改性塑料行業發展趨勢1、行業上下游產業鏈聯系日趨緊密隨著消費市場競爭的日益加劇,汽車、家電等領域企業不斷縮短其新產品開發周期,以迅速
7、搶占市場先機,強化其在行業內的市場地位。改性塑料作為汽車及家用電器的重要材料,其生產企業也需要順應下游領域對產品快速需求的趨勢,不斷深化其服務能力,如前期即介入客戶終端產品設計流程以保障產品品質符合客戶需求,適量存儲基材以保障客戶訂單生產,強化自身生產切換能力以應對多家客戶在同一時間產生的差異化產品需求,通過物流團隊建設保障產品快速交付以及定制化、針對性的項目研發體制等。2、產品應用領域持續擴展,技術要求不斷提升隨著改性塑料綜合性能的不斷提升,其產品不斷在更多領域得到應用,產品性能要求隨之提高。如汽車制造領域,早期改性塑料僅用于非核心零部件的生產,隨著改性塑料在阻燃性、強度、抗沖擊性、韌性等方
8、面特性的日益突出,目前已被廣泛用于發動機、鋰電池等產品的生產;在家用電器制造領域,由于相關市場相對成熟,生產廠家注重培養差異化競爭優勢,因此高端家用電器不僅對改性塑料的阻燃性、強度、耐候、環保等基礎性能有較高要求,而且對易成型、色彩豐富、吸震消音等定制化和高端化提出了挑戰。隨著下游行業健康、環保、美觀、輕量化等趨勢的發展,單一樹脂無法滿足耐候、耐高低溫、耐紫外線、剛性、韌性等應用要求,因此改性塑料的應用行業越來越多樣化,應用場景也愈發廣泛,從傳統的家電、汽車行業到通訊、電子電氣、醫療、軌道交通、精密儀器、家居建材、安防、航天航空、軍工等諸多國家支柱性產業和新興行業。差異化應用場景對于改性塑料的
9、性能要求不同,決定了改性塑料行業定制化的特點。下游行業科技更新迭代速度不斷加快,也同樣對改性塑料生產企業的技術創新能力提出了較高要求,行業內企業需要持續通過技術創新,跟蹤下游市場的技術趨勢,以不斷推出滿足客戶需求的新產品。3、規模門檻提高,未來行業整合具有較大整合空間改性塑料行業規模門檻在不斷提高,未來幾年國內改性塑料行業有較大的持續整合空間。國內大量中小型改性塑料加工企業的生產規模在1萬噸以下,且主要以加工低端的改性料為主,在當前人力成本提升、技術研發投入加大等趨勢之下,不具備規模優勢的中小企業很難在行業存活。更為重要的是,以家電和汽車為主的下游市場也在持續整合,大客戶是企業爭取的主要對象。
10、大客戶對改性塑料的供應商要求更為嚴苛,特別對產品的性能一致性、穩定性和供應量上都有較高的要求,小規模的改性塑料企業難以進入供應體系。4、更新換代,改性塑料高性能化、綠色化隨著改性設備、改性技術不斷發展成熟,占塑料行業的90%以上的通用塑料通過改性提高了強度、耐熱性等指標,具備了工程塑料的性能,并已經搶占了部分傳統工程塑料的應用市場。改性通用塑料在價格及產量方面具有較大優勢,隨著通用塑料改性技術不斷發展,未來應用將進一步增長。與此同時,隨著全球環保意識的日益提高,消費者對于汽車內飾氣味低散發的要求越來越高,汽車內飾也正朝著綠色、環保、健康的趨勢發展。免噴涂等改性塑料能有效降低產品釋放揮發性有機化
11、合物VOC,將會得到更廣泛的應用。二、 我國改性塑料的發展趨勢進入21世紀后,隨著全球汽車工業、家用電器、電子通信、新能源等產業不斷向中國轉移,以及國內經濟的快速發展和基礎材料領域的“以塑代鋼”、“以塑代木”趨勢,我國正在成為全球塑料材料最大的市場和主要需求增長引擎。根據國家統計局數據,我國規模以上工業企業合成樹脂及共聚物產量由2010年的4,361萬噸增長至2019年的9,574萬噸,年復合增長率為9.13%。我國規模以上工業企業的改性塑料產量從2010年705萬噸增長至2019年的1,955萬噸,年復合增長率達到12.00%,改性化率由2010年的16.20%增長至2019年的20.40%
12、。雖然2017年以來“限塑”新政出臺,但國內改性塑料行業仍然保持較為穩定的增長趨勢,隨著改性塑料應用領域的擴大,未來我國改性塑料仍然存在較大的發展空間,尤其相較于全球塑料超過40%的改性化率,其需求前景非常廣闊。據測算,國內改性塑料需求量從2008年的449萬噸增長至2018年的1,211萬噸,復合年增長率達到10.43%。2018年的同比增長率為9.49%。預計2021年至2025年我國改性塑料需求量將持續上漲,2025年國內改性塑料需求量將達到1,837萬噸,預計到2024年塑料改性化率有望達到30%。三、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產
13、負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第二章 項目基本情況一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:大連改性塑料項目2、承辦單位名稱:xx集團有限公司3、項目性質:新建4、項目建設地點:xxx(以選址意見書為準)5、項目聯系人:丁xx(二)主辦單位基本情況未來,在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時,公司以“和諧發展”為目標,踐行社會責任,秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任,服務全國。公司始終堅持“人本、誠
14、信、創新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。展望未來,公司將圍繞企業發展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業務模式的創新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則,加強規劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流,發揮產業集
15、群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發展環境。(三)項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約59.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規劃方案根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:xx噸改性塑料/年。二、 項目提出的理由隨著國家政策支持力度的不斷擴大,近年來行業內規模內資企業不斷加大研發投入,與大型國際企業的技術差距逐漸縮小,部分企業以研究開發功能化、高性能化產品為抓手,逐步向高端市場滲透。另一方面,近年來隨著我國上游石
16、油化工企業不斷加強產品的自主研發,也帶動國內改性塑料行業整體創新速度加快。隨著我國近年來持續推動經濟轉型和產業升級,在中高端改性塑料的進口替代需求愈發迫切,為國內具有較強技術實力的行業龍頭企業提供了良好的發展機會。總體看,“十三五”時期是大連經濟轉型升級的關鍵時期。需要在國家戰略布局中把握重大機遇,積極主動適應、把握和引領新常態,堅持發展實體經濟大方向,著力發揮創新和開放引領作用,全力解決產業結構優化升級、經濟增長動力轉換、提高供給體系質量效率、培育發展新動力等關鍵問題,全面提升社會民生事業發展水平,使城鄉居民更多更好地共享發展成果。同時,要進一步增強憂患意識和風險意識,著力在化解矛盾、補齊短
17、板上取得新突破,保障新常態下經濟社會持續健康發展。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資23479.26萬元,其中:建設投資18878.54萬元,占項目總投資的80.41%;建設期利息216.30萬元,占項目總投資的0.92%;流動資金4384.42萬元,占項目總投資的18.67%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資23479.26萬元,根據資金籌措方案,xx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)14650.67萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額8828.59萬元。五、 項目
18、預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入(SP):43200.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):35252.34萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):5798.93萬元。4、財務內部收益率(FIRR):17.47%。5、全部投資回收期(Pt):6.04年(含建設期12個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):19092.69萬元(產值)。六、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括ABS、抗氧劑、硬脂酸鈣、環氧大豆油、碳酸鈣、PP、滑石粉、EBS、抗氧劑。(二)主要設備主要設備包括:擠出機、高混機、喂料機、切粒機、擠出機、喂料機。七、 項目建設進度規劃項目計劃從可行
19、性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需12個月的時間。八、 環境影響項目符合國家產業政策,符合城鄉規劃要求,符合國家土地供地政策,運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應的治理措施后,均能達到相應的國家標準要求,對外環境影響較小。因此,該項目在認真貫徹執行國家的環保法律、法規,認真落實污染防治措施的基礎上,從環保角度分析,該項目的實施是可行的。九、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、承辦單位關于編制本項目報告的委托;2、國家和地方有關政策、法規、規劃;3、現行有關技術規范、標準和規定;4、相關產業發展規劃、政策;5、項目承辦單位提供的基礎資料。(二)編制原則按照“保證生產
20、,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度,采取有效的環境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規定,重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。十、 研究范圍1、項目背景及市場預測分析;2、建設規模的確定;3、建設場地及建設條件;4、工程設計方案;5、節能;6、環境保護、勞動安全、衛生與消防;7、組織機構與人力資源配置;8、項目招標方案;9、投資估算和資金籌措;10、財務分析。十一、 研究結論本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求,符合市場要
21、求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優越的建設條件。,企業經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。十二、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積39333.00約59.00畝1.1總建筑面積75167.751.2基底面積24386.461.3投資強度萬元/畝309.722總投資萬元23479.262.1建設投資萬元18878.542.1.1工程費用萬元16418.0
22、02.1.2其他費用萬元1932.062.1.3預備費萬元528.482.2建設期利息萬元216.302.3流動資金萬元4384.423資金籌措萬元23479.263.1自籌資金萬元14650.673.2銀行貸款萬元8828.594營業收入萬元43200.00正常運營年份5總成本費用萬元35252.34""6利潤總額萬元7731.91""7凈利潤萬元5798.93""8所得稅萬元1932.98""9增值稅萬元1797.90""10稅金及附加萬元215.75""11納稅總額萬元
23、3946.63""12工業增加值萬元13606.61""13盈虧平衡點萬元19092.69產值14回收期年6.0415內部收益率17.47%所得稅后16財務凈現值萬元5625.03所得稅后第三章 項目建設單位說明一、 公司基本信息1、公司名稱:xx集團有限公司2、法定代表人:丁xx3、注冊資本:1250萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2011-9-67、營業期限:2011-9-6至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事改性塑料相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經
24、營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介展望未來,公司將圍繞企業發展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業務模式的創新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環保”的原則,加強規劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流,發揮產業集群在對外產
25、能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發展環境。三、 公司競爭優勢(一)公司具有技術研發優勢,創新能力突出公司在研發方面投入較高,持續進行研究開發與技術成果轉化,形成企業核心的自主知識產權。公司產品在行業中的始終保持良好的技術與質量優勢。此外,公司目前主要生產線為使用自有技術開發而成。(二)公司擁有技術研發、產品應用與市場開拓并進的核心團隊公司的核心團隊由多名具備行業多年研發、經營管理與市場經驗的資深人士組成,與公司利益捆綁一致。公司穩定的核心團隊促使公司形成了高效務實、團結協作的企業文化和穩定的干部隊伍,為公司保持持續技術創新和不斷擴張提供了必要的人力資源
26、保障。(三)公司具有優質的行業頭部客戶群體公司憑借出色的技術創新、產品質量和服務,樹立了良好的品牌形象,獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優質客戶保持穩定的合作關系,對于行業的核心需求、產品變化趨勢、最新技術要求的理解更為深刻,有利于研發生產更符合市場需求產品,提高公司的核心競爭力。(四)公司在行業中占據較為有利的競爭地位公司經過多年深耕,已在技術、品牌、運營效率等多方面形成競爭優勢;同時隨著行業的深度整合,行業集中度提升,下游客戶為保障其自身原材料供應的安全與穩定,在現有競爭格局下對于公司產品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續發展的有力支撐。四、 公司主要財務數據公司合并資
27、產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9555.317644.257166.48負債總額5325.614260.493994.21股東權益合計4229.703383.763172.27公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入32096.2425676.9924072.18營業利潤5696.594557.274272.44利潤總額4951.213960.973713.41凈利潤3713.412896.462673.66歸屬于母公司所有者的凈利潤3713.412896.462673.66五、 核心人員介紹1、丁xx,中國國籍,無永
28、久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、方xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、薛xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。4、錢xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今
29、任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、莫xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、林xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。7、朱xx,中國國籍,1977年
30、出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。8、羅xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨以市場需求為導向;以科研創新求發展;以質量服務樹品牌;致力于產業技術進步和行業發展,創建國際知名企業。七、 公司發展規劃(一)公司未來發展戰略公司秉承“不斷超越、追求完美、誠信為本、創新為魂”的經營理念,貫徹“安全、現代、可靠、穩
31、定”的核心價值觀,為客戶提供高性能、高品質、高技術含量的產品和服務,致力于發展成為行業內領先的供應商。未來公司將通過持續的研發投入和市場營銷網絡的建設進一步鞏固公司在相關領域的領先地位,擴大市場份額;另一方面公司將緊密契合市場需求和技術發展方向進一步拓展公司產品類別,加大研發推廣力度,進一步提升公司綜合實力以及市場地位。(二)擴產計劃經過多年的發展,公司在相關領域領域積累了豐富的生產經驗和技術優勢,隨著公司業務規模逐年增長,產能瓶頸日益顯現。因此,產能提升計劃是實現公司整體發展戰略的重要環節。公司將以全球行業持續發展及逐漸向中國轉移為依托,提高公司生產能力和生產效率,滿足不斷增長的客戶需求,鞏
32、固并擴大公司在行業中的競爭優勢,提高市場占有率和公司影響力。在產品拓展方面,公司計劃在擴寬現有產品應用領域的同時,不斷豐富產品類型,持續提升產品質量和附加值,保持公司產品在行業中的競爭地位。(三)技術研發計劃公司未來將繼續加大技術開發和自主創新力度,在現有技術研發資源的基礎上完善技術中心功能,規范技術研究和產品開發流程,引進先進的設計、測試等軟硬件設備,提高公司技術成果轉化能力和產品開發效率,提升公司新產品開發能力和技術競爭實力,為公司的持續穩定發展提供源源不斷的技術動力。公司將本著中長期規劃和近期目標相結合、前瞻性技術研究和產品應用開發相結合的原則,以研發中心為平臺,以市場為導向,進行技術開
33、發和產品創新,健全和完善技術創新機制,從人、財、物和管理機制等方面確保公司的持續創新能力,努力實現公司新技術、新產品、新工藝的持續開發。(四)技術研發計劃公司將以新建研發中心為契機,在對現有產品的技術和工藝進行持續改進、提高公司的研發設計能力、滿足客戶對產品差異化需求的同時,順應行業技術發展,不斷研發新工藝、新技術,不斷提升產品自動化程度,在充分滿足下游領域對產品質量要求不斷提高的同時,強化公司自主創新能力,鞏固公司技術的行業先進地位,強化公司的綜合競爭實力。積極實施知識產權保護自主創新、自主知識產權和自主品牌是公司今后持續發展的關鍵。自主知識產權是自主創新的保障,公司未來三年將重點關注專利的
34、保護,依靠自主創新技術和自主知識產權,提高盈利水平。公司計劃在未來三年內大量引進或培養技術研發、技術管理等專業人才,以培養技術骨干為重點建設內容,建立一支高、中、初級專業技術人才合理搭配的人才隊伍,滿足公司快速發展對人才的需要。公司將采用各種形式吸引優秀的科技人員。包括:提高技術人才的待遇;通過與高校、科研機構聯合,實行對口培訓等形式,強化技術人員知識更新;積極拓寬人才引進渠道,實行就地取才、內部挖掘和面向社會廣攬人才相結合。確保公司產品的高技術含量,充分滿足客戶的需求,使公司在激烈的市場競爭中立于不敗之地。公司將加強與高等院校、研發機構的合作與交流,整合產、學、研資源優勢,通過自主研發與合作
35、開發并舉的方式,持續提升公司技術研發水平,提升公司對重大項目的攻克能力,提高自身研發技術水平,進一步強化公司在行業內的影響力。(五)市場開發規劃公司根據自身技術特點與銷售經驗,制定了如下市場開發規劃:首先,公司將以現有客戶為基礎,在努力提升產品質量的同時,以客戶需求為導向,在各個方面深入了解客戶需求,以求充分滿足客戶的差異化需求,從而不斷增加現有客戶訂單;其次,公司將在穩定與現有客戶合作關系的同時,憑借公司成熟的業務能力及優質的產品質量逐步向新的客戶群體拓展,挖掘新的銷售市場;最后,公司將不斷完善營銷網絡建設,提升公司售后服務能力,從而提升公司整體服務水平,實現整體業務的協同及平衡發展。(六)
36、人才發展規劃人才是公司發展的核心資源,為了實現公司總體戰略目標,公司將健全人力資源管理體系,制定科學的人力資源開發計劃,進一步建立完善的培訓、薪酬、績效和激勵機制,最大限度的發揮人才潛力,為公司的可持續發展提供人才保障。公司將立足于未來發展需要,進一步加快人才引進。通過專業化的人力資源服務和評估機制,滿足公司的發展需要。一方面,公司將根據不同部門職能,有針對性的招聘專業化人才:管理方面,公司將建立規范化的內部控制體系,根據需要招聘行業內專業的管理人才,提升公司整體管理水平;技術方面,公司將引進行業內優秀人才,提升公司的技術創新能力,增加公司核心技術儲備,并加速成果轉化,確保公司技術水平的領先地
37、位。另一方面,公司將建立人才梯隊,以培養管理和技術骨干為重點,有計劃地吸納各類專業人才進入公司,形成高、中、初級人才的塔式人才結構,為公司的長遠發展儲備力量。培訓是企業人力資源整合的重要途徑,未來公司將強化現有培訓體系的建設,建立和完善培訓制度,針對不同崗位的員工制定科學的培訓計劃,并根據公司的發展要求及員工的發展意愿,制定員工的職業生涯規劃。公司將采用內部交流課程、外聘專家授課及先進企業考察等多種培訓方式提高員工技能。人才培訓的強化將大幅提升員工的整體素質,使員工隊伍進一步適應公司的快速發展步伐。公司將制定具有市場競爭力的薪酬結構,制定和實施有利于人才成長和潛力挖掘的激勵政策。根據員工的服務
38、年限及貢獻,逐步提高員工待遇,激發員工的創造性和主動性,為員工提供廣闊的發展空間,全力打造團結協作、拼搏進取、敬業愛崗、開拓創新的員工隊伍,從而有效提高公司凝聚力和市場競爭力。第四章 行業、市場分析一、 行業技術水平及技術特點改性塑料產品大多屬非標準產品,其配方參數一般根據下游應用領域實際應用需求而定,需要生產廠家有較高的技術研發能力。改性塑料產品對同批次產品的性能指標及一致性等方面要求較高,具有較高的技術門檻。長期以來,改性塑料產品被國外先進企業壟斷,隨著國家鼓勵政策的不斷出臺,及部分資金實力較強的企業通過對國外技術的引進,促使我國改性塑料行業快速成長,逐步打破國外的技術壟斷,產品技術、質量
39、指標也已接近國外先進水平,部分產品的工藝技術已經進入國際先進行列,實現了部分產品進口替代,并在國際市場開始嶄露頭角。二、 我國改性塑料行業發展概況1、改性塑料所屬行業領域新材料是指新近發展或正在發展的具有優異性能的結構材料和有特殊性質的功能材料,結構材料主要是利用它們的強度、韌性、硬度、彈性等機械性能,功能材料主要是利用其所具有的電、光、聲、磁、熱等功能和物理效應。新材料按材質可分為高分子材料、先進復合材料、無機非金屬材料(如陶瓷、砷化鎵半導體等)、金屬材料四大類,應用范圍較為廣泛。其中高分子材料又可分為塑料、橡膠、纖維、膠粘劑及涂料等。目前,新材料產業已經滲透到了國民經濟、國防建設和社會生活
40、的各個領域,是高新技術產業發展的基礎,對國民經濟發展作用重大。塑料是一類具有可塑性的合成高分子材料,可分為通用塑料(如聚乙烯PE、聚丙烯PP、聚氯乙烯PVC、聚苯乙烯PS、聚丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料ABS)、工程塑料(如聚酰胺PA、聚碳酸酯PC、聚甲醛POM、聚對苯二甲酸乙二酯PET/聚對苯二甲酸丁二酯PBT、聚苯醚PPO)、特種工程塑料(聚苯硫醚PPS、聚酰亞胺PI、液晶聚合物LCP、聚砜PSU、聚醚醚酮PEEK等)。改性塑料是指在通用塑料、工程塑料或特種工程塑料的基礎上,以能改善塑料在力學、流變、燃燒、電、熱、光、磁等某方面性能的添加劑或其他樹脂等為輔助成分,通過填充、增韌、增強、共混、
41、合金化等技術手段,使其具有抗沖、高韌性、阻燃、易加工性等更加優越性能的塑料。在我國改性塑料產品構成上,主要以改性PP、改性ABS、改性PS為主,根據統計數據顯示,2018年三者產量分別占據了改性塑料市場40%、29%和7%的比重,而改性PET、改性POM的占比較小。2、改性塑料的特點及應用領域改性塑料擁有密度低、質量輕等特點,一般塑料的密度在0.91.6g/cm3,改性塑料的密度普遍在2.0g/cm3以內,而A3鋼為7.6g/cm3,黃銅為8.4g/cm3,鋁為2.7g/cm3,從密度上來看塑料的輕量化效果最好。隨著我國改性塑料技術的不斷進步,改性塑料制品強度、硬度、韌性、阻燃等性能均得到大幅
42、提升,部分產品性能已經超越金屬材料,因此其在諸多領域對金屬等材料形成替代,推動各應用領域產品實現輕量化發展。目前,我國改性塑料產品已經廣泛應用于汽車、家電、電子電器、辦公設備、電動工具等傳統行業和軌道交通、精密儀器、航空航天、新能源等高新技術領域,其中家電和汽車為份額最大的兩個市場,2019年二者對改性塑料的應用比例分別為43%和23%。隨著改性塑料技術的不斷進步,改性塑料在家電和汽車中的應用比例不斷擴大,尤其在汽車零部件領域,由于汽車結構復雜,應用配件數量較多,因此改性塑料對其他材料替代空間更為廣泛。三、 行業發展態勢改性塑料行業是典型的技術進步和消費升級受益行業,改性塑料行業的發展主要依賴
43、于下游消費品及其他相關行業的快速增長,而下游行業的景氣程度與消費者的消費需求息息相關。目前改性塑料已成為現今新型塑料產業的重要組成部分,推動了塑料加工業的發展,同時促進了合成樹脂、助劑和塑料機械行業的發展。改性塑料已經廣泛的應用于汽車零部件、家電、醫療衛生、軌道交通等領域。得益于汽車、家電等諸多下游行業的快速發展和對新興材料需求的不斷提高,國內改性塑料市場需求增幅近年來一直保持在較高水平。然而,我國改性塑料生產企業大多規模較小、產品品種較為單一,采用常規加工設備,在工藝過程中缺乏系統的控制手段,材料的質量穩定性差,主要集中于中低檔下游產品領域,行業競爭日趨激烈。與此同時,國內高端改性塑料市場仍
44、被進口材料牢牢把控。隨著國家政策支持力度的不斷擴大,近年來行業內規模內資企業不斷加大研發投入,與大型國際企業的技術差距逐漸縮小,部分企業以研究開發功能化、高性能化產品為抓手,逐步向高端市場滲透。另一方面,近年來隨著我國上游石油化工企業不斷加強產品的自主研發,也帶動國內改性塑料行業整體創新速度加快。隨著我國近年來持續推動經濟轉型和產業升級,在中高端改性塑料的進口替代需求愈發迫切,為國內具有較強技術實力的行業龍頭企業提供了良好的發展機會。第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃,應符合當地工業項目占地使用規劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目
45、選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區基本情況大連市,別稱濱城,是遼寧省地級市、副省級城市、計劃單列市,國
46、務院批復確定的中國北方沿海重要的中心城市、港口及風景旅游城市。截至2018年,全市下轄7個區、1個縣、代管2個縣級市,總面積12573.85平方千米,建成區面積488.6平方千米,戶籍人口595.2萬人,戶籍城鎮人口428.54萬人,城鎮化率72%。大連地處遼東半島南端、黃渤海交界處,與山東半島隔海相望,是重要的港口、貿易、工業、旅游城市。基本地貌為中央高,向東西兩側階梯狀降低;地處北半球的暖溫帶、亞歐大陸的東岸,屬暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候。1981年2月,改稱大連市。1985年起,實行計劃單列,同年7月國務院賦予大連省級經濟管理權限。2019年,大連市地區生產總值7001.7億元,按可比價
47、格計算,同比增長6.5%。2020年6月,經中央依法治國委入選為第一批全國法治政府建設示范地區和項目名單。地區生產總值可比增長6.5,分別高于全國、全省0.4和1個百分點;規模以上工業增加值增長16.1,分別高于全國、全省10.4和9.4個百分點,位居15個副省級城市之首,連續21個報告期兩位數增長;一般公共預算收入下降1.6,扣除減稅降費等因素影響,可比增長11.5;固定資產投資下降19.8,扣除2018年恒力、英特爾項目投資基數較大因素影響,可比增長11;城鄉居民人均可支配收入分別增長6.7和10.3,均超過GDP增長速度。全市經濟社會呈現總體平穩、穩中有進的良好態勢,高質量發展邁出堅實步
48、伐。2020年是全面建成小康社會和“十三五”規劃收官之年。大連將圍繞既定目標抓落實,對標對表抓進度,扎實做好后續實施工作,實現“十三五”規劃圓滿收官。以2049城市愿景規劃為引領,科學編制“十四五”規劃,一張藍圖繪到底,為實現“兩個一百年”奮斗目標和中華民族偉大復興中國夢譜寫大連篇章。今年全市經濟社會發展的主要預期目標是:地區生產總值增長與全國同步,確保完成全面建成小康社會目標任務;一般公共預算收入可比增長2以上;固定資產投資增長5左右;社會消費品零售總額增長3左右;外貿進出口總額占全省份額不減;實際利用外資增長10左右;城鄉居民人均可支配收入與經濟增長基本同步;城鎮登記失業率控制在4.5以內
49、;居民消費價格漲幅控制在4以內;單位GDP能耗降低完成省下達計劃目標。“十三五”時期是全面建成小康社會的決勝階段,是全面振興老工業基地的關鍵時期。我市面臨的國內外發展環境更加錯綜復雜,經濟社會發展既要準確把握有利條件、順勢而為,又要直面風險挑戰、趨利避害。從國際看,和平與發展的時代主題沒有變,世界經濟在深度調整中曲折復蘇,移動互聯網與云計算、人工智能與先進機器人、3D打印等新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發。同時,國際金融危機深層次影響依然存在,全球經濟貿易增長乏力,貿易保護主義抬頭,東北亞地區等地緣政治關系復雜多變,傳統安全威脅和非傳統安全威脅交織,不穩定、不確定因素增多。從國內看,我國仍處于
50、大有作為的重要戰略機遇期,內涵發生深刻變化。發展速度變化、結構優化和動力轉換特征明顯,經濟長期向好的基本面沒有改變,經濟發展邁入“新常態”。“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”行動計劃等戰略實施,將為經濟增長動力轉換提供新引擎;“一帶一路”建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展等戰略實施將為經濟發展拓展新空間;全面深化重點領域改革將會激發市場主體新活力,創造新的制度紅利。同時,城鄉區域發展不平衡、資源約束趨緊、生態環境惡化趨勢尚未得到根本扭轉,基本公共服務供給不足,收入差距較大,人口老齡化加快,全民文明素質和社會文明程度有待提高,法治建設有待加強。從大連看,“十三五”時期我市將
51、呈現一些新的特征。一是進入發展動力轉換期。經濟增長動力從要素驅動向創新驅動轉變,經濟發展將逐步走向以內生動力為主的新階段。二是進入轉型升級加速期。在創新驅動、“兩化融合”和消費升級作用下,傳統產業轉型升級步伐加快,產業結構將加快向以現代服務業和新興產業為主轉變,逐步形成以服務經濟為主導的經濟結構。三是進入城市功能提升期。隨著“四個中心”和現代產業聚集區建設的加快推進以及重大基礎設施項目相繼建成運營,大連對東北老工業基地的帶動服務作用將進一步增強。四是進入改革開放深化期。行政管理體制改革、國資國企改革、金普新區建設、創建國家自由貿易試驗區、主動融入“一帶一路”等重大改革和開放戰略深入實施,大連核
52、心城市的功能和作用將顯著增強。五是進入“四化統籌”協同推進期。基本公共服務均等化水平進一步提高,城鄉差距逐步縮小,全域城市化、新型工業化、城市智慧化和農業現代化將進入聯動發展的新階段。三、 創新驅動發展適應國際經濟發展新趨勢,積極融入“一帶一路”國家戰略,以打造高水平開放合作平臺為載體,加快實施全方位開放,調整對外貿易結構,提高利用外資水平,發展更高層次的開放型經濟。依托新型海鐵聯運物流大通道和北極航線沿線輻射區域,構建以大連為核心節點的路港經濟走廊。到2020年,初步建成東北亞國際航運中心、國際物流中心、國際貿易中心和區域性金融中心,構建全方位開放新格局,使大連成為面向東北亞開放合作的戰略高
53、地。(一)提升金普新區帶動引領作用發揮國家級新區的綜合優勢,深化對外開放,加強自主創新能力建設,提升經濟發展質量,壯大經濟規模,切實增強對全市、全省乃至東北地區經濟發展的牽動和引領作用。到2020年,金普新區主要經濟指標增速在全省和全國國家級新區中位居前列,科技創新對經濟發展的貢獻度位居東北地區前列,成為全省經濟發展的主力軍和面向東北亞開放的核心區。(二)構建高水平開放合作平臺大力推進重點園區開發開放。配套完善園區公共基礎設施和服務功能,著力打造專業化特色優勢,加大招商引資力度,形成開放型經濟新的增長點。長興島經濟區重點在綠色石油化工、高技術船舶與海洋工程等領域加強引資引智,并擴大相關產品出口
54、;旅順經濟技術開發區重點圍繞建設現代軌道交通聚集區,完善專業化基礎設施和研發服務設施,大力引進國內外研發設計機構和關鍵部件制造企業,努力開拓機車整車出口市場;高新技術產業園區加快實施“IT+”戰略,圍繞“2025創新中心”建設,優化創新服務環境,加大引智引技力度,打造引進消化吸收再創新的示范區、軟件和服務外包產業的集聚區;中日韓循環經濟示范基地借鑒日韓循環經濟發展理念,加大技術引進和合作,大力發展循環經濟;努力爭取將省級開發區和市級重點園區分別晉升為國家級、省級開發區,推進經濟開發區和各類產業園區轉型升級、創新發展。支持長興島經濟區爭取設立綜合保稅區。(三)提升四個中心支撐功能提升東北亞國際航
55、運中心能級。研究加快大連東北亞國際航運中心建設的相關政策,加快推進建設具有國際競爭力的航運發展制度和運作模式。積極發展國際航運業務,提升航運企業服務能級。著力培育發展航運服務業,重點發展航運金融、國際船舶運輸、國際船舶管理、國際航運經紀等航運服務業。積極吸引國際航運功能性機構和高端要素集聚,支持國際船級社、船東協會在大連開展業務。加快發展大連航運運價指數衍生品交易業務,提升大連航運交易市場航運指數影響力,做大航運品牌。大力推進海空兩港建設,以大連港環渤海內支線為核心,加強同環渤海港口城市的合作,完善集疏運體系,打造“一帶一路”國際航運樞紐。積極推動東北地區通關一體化。到2020年,港口貨物吞吐
56、量達到5.28億噸,集裝箱吞吐量達到1115萬標箱;空港旅客吞吐量達到2000萬人次。四、 社會經濟發展目標著眼建設“兩先區”的奮斗目標,到2020年,初步建成東北亞國際航運中心、國際物流中心、國際貿易中心、區域性金融中心和現代產業聚集區;率先實現大連老工業基地全面振興,率先全面建成小康社會。經濟持續健康發展。經濟實力大幅躍升,經濟保持中高速增長,在提高發展的平衡性、包容性和可持續性的基礎上,地區生產總值比2010年翻一番,邁入萬億城市行列。經濟結構持續優化,服務業占比進一步提升,傳統產業轉型升級步伐加快,戰略性新興產業對經濟的支撐作用明顯增強。民生福祉持續改善。城鄉居民生活質量全面提升。城鄉居民人均收入比2010年翻一番以上,收入差距縮小,中等收入人口比重明顯擴大。就業、教育、文化、醫療、社保、住房等公共服務體系健全,就業比較充分,城鄉基本醫療保險水平穩步提高。食品安全水平顯著提高,成為國家食品安全城市。全面創新引領發展
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