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文檔簡介

企業(yè)存貨取得管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)企業(yè)存貨取得的管理,規(guī)范存貨采購、驗(yàn)收、入庫等環(huán)節(jié)的操作流程,確保存貨的質(zhì)量、數(shù)量符合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要,保障企業(yè)資產(chǎn)的安全與完整,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)所有涉及存貨取得的部門和人員,包括但不限于采購部門、倉儲(chǔ)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等。3.基本原則合法性原則:存貨取得必須遵守國家法律法規(guī)和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度,確保交易行為合法合規(guī)。效益性原則:在保證存貨質(zhì)量和滿足生產(chǎn)經(jīng)營需求的前提下,合理控制存貨采購成本,降低企業(yè)運(yùn)營成本,提高經(jīng)濟(jì)效益。準(zhǔn)確性原則:準(zhǔn)確記錄存貨取得的相關(guān)信息,保證存貨數(shù)量、金額、質(zhì)量等數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,為企業(yè)財(cái)務(wù)核算和管理決策提供可靠依據(jù)。內(nèi)部控制原則:建立健全存貨取得的內(nèi)部控制制度,明確各部門和人員的職責(zé)權(quán)限,加強(qiáng)相互監(jiān)督與制約,防范存貨取得過程中的風(fēng)險(xiǎn)。二、存貨采購管理1.采購計(jì)劃制定需求預(yù)測采購部門應(yīng)協(xié)同生產(chǎn)部門、銷售部門等相關(guān)部門,根據(jù)企業(yè)年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、銷售訂單情況以及市場需求變化等因素,對(duì)各類存貨的需求進(jìn)行預(yù)測。定期收集、分析市場信息,關(guān)注行業(yè)動(dòng)態(tài)和競爭對(duì)手情況,為準(zhǔn)確預(yù)測存貨需求提供依據(jù)。采購計(jì)劃編制采購部門根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果,結(jié)合存貨庫存狀況,編制年度、季度和月度采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確存貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等詳細(xì)信息。在編制采購計(jì)劃時(shí),應(yīng)充分考慮經(jīng)濟(jì)批量采購、庫存周轉(zhuǎn)率等因素,合理安排采購數(shù)量和時(shí)間,避免盲目采購和積壓庫存。采購計(jì)劃審批采購計(jì)劃編制完成后,需提交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括計(jì)劃的合理性、可行性、與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的協(xié)調(diào)性等。經(jīng)審核通過的采購計(jì)劃報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。如遇特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃,應(yīng)按照原審批程序進(jìn)行審批。2.供應(yīng)商選擇與管理供應(yīng)商篩選采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫,收集潛在供應(yīng)商的相關(guān)資料,包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。根據(jù)企業(yè)采購需求和供應(yīng)商評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行篩選,確定合格供應(yīng)商名單。供應(yīng)商評(píng)估定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。可采用實(shí)地考察、樣品檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)分析、客戶反饋等方式進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)評(píng)估結(jié)果,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理,對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì),對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰或整改。供應(yīng)商合作協(xié)議簽訂與選定的供應(yīng)商簽訂合作協(xié)議,明確雙方的權(quán)利和義務(wù),包括產(chǎn)品規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。在合作協(xié)議中應(yīng)約定違約責(zé)任和爭議解決方式,以保障雙方的合法權(quán)益。3.采購訂單下達(dá)采購訂單生成采購部門根據(jù)審批后的采購計(jì)劃,向選定的供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。采購訂單應(yīng)詳細(xì)注明存貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨日期、交貨地點(diǎn)等信息。在下達(dá)采購訂單前,應(yīng)對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行仔細(xì)核對(duì),確保信息準(zhǔn)確無誤。采購訂單審批采購訂單下達(dá)后,需提交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。審批內(nèi)容主要包括訂單的必要性、合理性、與采購計(jì)劃的一致性等。經(jīng)審批通過的采購訂單方可正式發(fā)送給供應(yīng)商。4.采購合同管理合同簽訂對(duì)于金額較大或重要的采購業(yè)務(wù),應(yīng)簽訂書面采購合同。采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同的條款應(yīng)包括但不限于貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等。合同執(zhí)行跟蹤采購部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)采購合同的執(zhí)行跟蹤,及時(shí)掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等信息,確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量履行合同義務(wù)。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商,要求其采取補(bǔ)救措施,并按照合同約定追究其違約責(zé)任。合同變更與終止如因市場變化、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整等原因需要變更采購合同,應(yīng)按照原合同簽訂程序進(jìn)行審批,并與供應(yīng)商協(xié)商一致后簽訂變更協(xié)議。采購合同履行完畢或因其他原因需要終止時(shí),應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù),對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)價(jià)。三、存貨驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備驗(yàn)收人員安排倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)組織存貨驗(yàn)收工作,并根據(jù)存貨的性質(zhì)、數(shù)量等情況,安排合適的驗(yàn)收人員。驗(yàn)收人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)和技能,熟悉驗(yàn)收流程和標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于特殊存貨或技術(shù)含量較高的存貨,可邀請相關(guān)技術(shù)專家或質(zhì)量檢驗(yàn)人員參與驗(yàn)收。驗(yàn)收場地與工具準(zhǔn)備倉儲(chǔ)部門應(yīng)準(zhǔn)備好合適的驗(yàn)收場地,確保驗(yàn)收工作能夠順利進(jìn)行。驗(yàn)收場地應(yīng)具備良好的通風(fēng)、照明等條件,便于對(duì)存貨進(jìn)行檢查和測試。配備必要的驗(yàn)收工具和設(shè)備,如量具、檢測儀器等,并確保其精度和可靠性符合驗(yàn)收要求。2.數(shù)量驗(yàn)收核對(duì)憑證驗(yàn)收人員在收到供應(yīng)商的送貨單、發(fā)票等相關(guān)憑證后,應(yīng)仔細(xì)核對(duì)憑證上的存貨品種、規(guī)格、數(shù)量等信息與采購訂單是否一致。對(duì)憑證的真實(shí)性、完整性進(jìn)行審核,確保憑證合法有效。實(shí)物清點(diǎn)根據(jù)送貨單和采購訂單,對(duì)到貨的存貨進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)。清點(diǎn)過程中應(yīng)注意存貨的包裝是否完好,有無損壞、短缺等情況。對(duì)于數(shù)量較大的存貨,可采用抽樣清點(diǎn)的方式,但抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定和企業(yè)內(nèi)部控制要求。3.質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確定質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)的質(zhì)量要求和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),確定存貨的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確存貨的外觀、性能、規(guī)格、材質(zhì)等方面的具體要求。在驗(yàn)收前,將質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)告知驗(yàn)收人員,使其熟悉驗(yàn)收要求。質(zhì)量檢驗(yàn)方法質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),采用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)方法對(duì)存貨進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方法可包括感官檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、功能性測試等。對(duì)于重要存貨或關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo),應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的檢驗(yàn)和測試,確保存貨質(zhì)量符合要求。質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)果處理質(zhì)量檢驗(yàn)人員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,明確存貨是否合格。如存貨質(zhì)量合格,驗(yàn)收人員在送貨單上簽字確認(rèn);如存貨質(zhì)量不合格,應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。對(duì)于不合格存貨,應(yīng)按照企業(yè)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理,防止其混入合格存貨中。4.驗(yàn)收報(bào)告編制報(bào)告內(nèi)容驗(yàn)收人員在完成存貨驗(yàn)收工作后,應(yīng)編制驗(yàn)收報(bào)告。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)包括存貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、采購訂單號(hào)、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等詳細(xì)信息。對(duì)于質(zhì)量不合格的存貨,應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告中注明不合格原因和處理建議。報(bào)告審核與存檔驗(yàn)收報(bào)告編制完成后,需提交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審核通過后的驗(yàn)收報(bào)告作為存貨入庫的依據(jù),并由倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)存檔保管。驗(yàn)收報(bào)告應(yīng)妥善保存,以備后續(xù)查詢和追溯。四、存貨入庫管理1.入庫單填制入庫單信息填寫倉儲(chǔ)部門根據(jù)驗(yàn)收報(bào)告,填制存貨入庫單。入庫單應(yīng)詳細(xì)填寫存貨的品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、采購訂單號(hào)、入庫日期等信息。入庫單應(yīng)一式多聯(lián),分別送交采購部門、財(cái)務(wù)部門、存貨管理部門等相關(guān)部門。入庫單審核入庫單填制完成后,需提交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括入庫單信息的準(zhǔn)確性、完整性以及與驗(yàn)收報(bào)告的一致性等。經(jīng)審核通過的入庫單方可作為存貨入庫的正式憑證。2.存貨入庫存放地點(diǎn)安排倉儲(chǔ)部門根據(jù)存貨的性質(zhì)、用途等因素,合理安排存貨的存放地點(diǎn)。存放地點(diǎn)應(yīng)便于存貨的收發(fā)和管理,同時(shí)要符合安全、環(huán)保等要求。對(duì)不同類型的存貨進(jìn)行分區(qū)存放,如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)等,并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。入庫手續(xù)辦理存貨驗(yàn)收合格后,驗(yàn)收人員與倉儲(chǔ)保管人員辦理存貨入庫手續(xù)。倉儲(chǔ)保管人員根據(jù)入庫單核對(duì)存貨的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息無誤后,將存貨存入指定的倉庫位置,并在入庫單上簽字確認(rèn)。倉儲(chǔ)保管人員應(yīng)及時(shí)更新存貨臺(tái)賬,記錄存貨的入庫時(shí)間、存放地點(diǎn)、數(shù)量等信息,確保存貨臺(tái)賬與實(shí)際庫存相符。3.入庫差異處理差異發(fā)現(xiàn)在存貨入庫過程中,如發(fā)現(xiàn)實(shí)際入庫數(shù)量與入庫單記錄的數(shù)量不一致,或存貨存在質(zhì)量問題等差異情況,倉儲(chǔ)保管人員應(yīng)及時(shí)通知采購部門和質(zhì)量檢驗(yàn)部門。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào),查明差異原因;質(zhì)量檢驗(yàn)部門對(duì)差異存貨進(jìn)行重新檢驗(yàn),確定其質(zhì)量狀況。差異處理根據(jù)差異原因和檢驗(yàn)結(jié)果,采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決差異問題。如因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟町悾?yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)補(bǔ)貨、換貨或退款等;如因運(yùn)輸過程等原因?qū)е碌牟町悾瑧?yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于質(zhì)量問題導(dǎo)致的差異,應(yīng)按照不合格存貨的處理流程進(jìn)行處理。同時(shí),對(duì)入庫差異情況進(jìn)行詳細(xì)記錄,分析原因,采取措施加以改進(jìn),防止類似問題再次發(fā)生。五、存貨取得過程中的內(nèi)部控制1.職責(zé)分離采購部門與倉儲(chǔ)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等應(yīng)相互獨(dú)立,采購人員不得兼任倉庫保管、質(zhì)量檢驗(yàn)等工作。采購審批、采購執(zhí)行、驗(yàn)收、付款等環(huán)節(jié)的人員應(yīng)職責(zé)明確,相互制約,不得由同一人兼任。2.授權(quán)審批建立嚴(yán)格的采購授權(quán)審批制度,明確不同級(jí)別管理人員的采購審批權(quán)限。采購業(yè)務(wù)必須經(jīng)過授權(quán)審批后方可執(zhí)行。對(duì)于重大采購項(xiàng)目,應(yīng)實(shí)行集體決策審批制度,確保采購決策的科學(xué)性

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