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不良品控制程序不良品控制程序不良品控制程序資料僅供參考文件編號:2022年4月不良品控制程序版本號:A修改號:1頁次:1.0審核:批準:發布日期:文件發放范圍副本發放:□總經理□人事部□PMC部□生產部□品質部□維修部正本保存:文控中心本副本分發編號:制訂修訂記錄制修訂摘要制修改人日期00/0000/01初版發行增加附件表單編號支愛成2007-10-082012-02-0擬制:職位:日期:________________會簽會簽部門簽名日期會簽部門簽名日期[]總經理______________________[]管理者代表______________________[]人事部主管_______________________[]品質部主管______________________[]PMC部主管_____________________[]生產部主管______________________[]維修部主管______________________批準:________________日期:________________歸檔確認:(文控中心)日期:________________如果“受控文件”章不是紅色的,那么此文件未經文控中心受控管制,為無效文件。1.目的對不合格品進行特殊的標識、記錄、評價、隔離、處理。有效的防止不合格品的非預期交付或使用。2.范圍適用于從原材料采購、生產過程中不合格品的糾正、處置和控制。3.定義4.權責MRB成員負責不合格品評審,作處理決定。品質部負責產品不良記錄的統計分析,并形成報表。5.流程圖來料檢驗不合格品控制流程圖供應商送貨待檢供應商送貨待檢通知IQC檢驗通知IQC檢驗IQC檢驗IQC檢驗全檢抽檢全檢抽檢不合格品標識NG不合格品標識OK進倉MRB評審進倉MRB評審發料生產退貨返修讓步接受發料生產退貨返修讓步接受在制品檢驗不良品控制流程圖開始生產開始生產首件檢驗NG首件檢驗重新調校驗重新調校驗OK正式生產正式生產PQC巡檢PQC巡檢自檢生產過程自檢生產過程返修返修不合格品標識不合格品標識讓步接受QC全檢MRB評審NG讓步接受QC全檢MRB評審報廢OK報廢下一生產線下一生產線出貨檢驗不良品控制流程圖包裝完畢包裝完畢通知OQA檢驗通知OQA檢驗抽檢抽檢NG返工返工ok入倉入倉出貨通知出貨通知OQA確認OQA確認NG出貨ok出貨6.程序不合格結論的處理6.5.2不

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