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文檔簡介

危險品倉庫管理制度1.0目的公司關于危險品倉庫執行專人專管制度,目的是關于倉庫物資的儲存、保護、進、出庫進行有效的控制。2.0范圍適用于公司各事業部及原料、成品和丙類倉庫的管理。3.0職責3.1辦公室負責關于倉庫管理進行監督檢查。3.2財務部負責關于倉庫盤點的監盤與記賬監督。3.3倉管員負責關于倉庫的物品的進、出管理和帳、物的盤點與記錄,并且按規則關于倉庫進行管理。4.0方法和進程控制4.1物資入庫4.1.4.1.4.1.34.1.4為控制采購物資質量,原料桶采用“專桶專用”,各事業部現用空桶由公司統一管理使用,由倉管員登記造冊。4.2倉庫管理要求4.2.4.2.1.1倉庫存放規矩必需契合安監、消防部門要求,保留合適“五距4.2.4.2.4.2.24.2.34.2.44.2.44.2.44.3物資出庫4.4.3.2物資要依照4.3.3生產原料領用原則上按4.4.3.5危險品倉庫實行定時管理制度,工作日每天上午8點鐘至下午4點鐘;周六、周日如需加班生產的事業部,周五下班前完成領料工作。特殊情況各事業部提前到辦公室備案。4.4物資盤點4.4.4.2倉管員關于倉庫相關紙質單據要留底并且保存完整,囊括:物資申購單、進倉單、出倉單、物品領用申請單、紙質倉庫進銷存臺賬等,以便備查。4.4.4.5.0質量記錄和表格5.1《進倉單》5.2《出倉單》5.3《領料單》5.4《倉庫進銷存臺賬》5.5《待處理物資登記表》5.6《物資報廢申請單》5.7《盤盈盤虧處理記錄表》5.8《倉庫管理流程圖》進倉單編號:項目物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規格型號物資申購單序號單位數量單價(元)金額(元)備注核計一式三聯:第一聯:倉管;第二聯:采購;第三聯:財務采購:試驗:倉管:進倉單編號:項目物資類別填寫日期年月日序號物資名稱規格型號物資申購單序號單位數量單價(元)金額(元)備注核計一式三聯:第一聯:倉管;第二聯:采購;第三聯:財務采購:試驗:倉管:領料單領用部門:年月日序號物品規格單位用途領用數量備注12345領料人:核準:倉管員:領料單領用部門:年月日序號物品規格單位用途領用數量備注12345領料人:核準:倉管員:出倉單編號:項目部門物資類別填寫日期年月日編號物資名稱單位規格數量單價金額備注萬千百十元角分核計記帳:領用人:倉管:(一式三聯:第一聯:倉管;第二聯:領用人;第三聯:財務)出倉單編號:項目部門物資類別填寫日期年月日編號物資名稱單位規格數量單價金額備注萬千百十元角分核計記帳:領用人:倉管:(一式三聯:第一聯:倉管;第二聯:領用人;第三聯:財務)物資盤存表編號:序號日期物資名稱規格型號單位單價數量性質入庫日期財務確認經手人倉管員備注物資報廢申請單編號:申請部門申請人申請日期物資編號物資名稱報廢數量規格型號購置日期報廢金額采購單價報廢原因簽名:部門意見簽名:相關職能部門意見簽名:總經理或授權人意見簽名:處理情況物資已:□按規則廢棄□修復使用□退供應商□其他:處理人:盤盈盤虧處理記錄表編號:部門倉管員日期盈虧情況(應囊括物資編號、名稱、規格型號、盈虧數量、采購單價、盈虧金額等):簽名:處理意見:簽名:部門經理意見:簽名:財務意見:簽名:總經理(授權人)簽名:處理情況:處理人:倉庫管理流程圖根據物資申購單采購,原則上采購數量不能大于申購數量,且不能超過總金額,無申購的物品不得能采購入庫根據物資申購單采購,原則上采購數量不能大于申購數量,且不能超過總金額,無申購的物品不得能采購入庫倉管員和使用部門指定人員共通驗貨,關于合格物資開《進庫單》并且簽字,按指定位置擺放整齊,契合安全規則物資要分類分區擺放并且做好區域標識、安全告知牌;契合五距要求。庫內管理定期檢查,維持倉庫清潔、安全入庫管理領用人須憑《物品領用申請單》經事業部經理批準后方可到倉庫領取。一般領用以桶為單位,剩余原料由車間保管。物資依照領用人須憑《物品領用申請單》經事業部經理批準后方可到倉庫領取。一般領用以桶為單位,剩余原料由車間保管。物資依照“先進先出”的原則發放,倉管員做好日

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