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文檔簡介

1、第三部分 相關說明一、一般公共預算支出的說明(一)一般公共服務支出14,797萬元,同比增加1,252萬元,增幅9.2%,主要是落實住房改革補貼經費的增加;(二)公共安全支出22,235萬元,同比增加1,812萬元,增幅8.9%;(三)教育支出33,828萬元,同比增加5,306萬元,增幅18.6%,主要是落實在職教師住房改革補貼經費的增加;(四)科學技術支出5,402萬元,同比減少3,910萬元,降幅42%,主要是受經濟環境影響預計滿足條件的產業發展扶持資金減少;(五)文化旅游體育與傳媒支出2,560萬元,同比減少663萬元,降幅20.6%,主要是2019年安排石岐中學體育館建設經費抬高基數

2、;(六)社會保障和就業支出15,802萬元,同比增加4,110萬元,增幅35.2%,主要是落實退休人員住房改革補貼經費的增加;(七)衛生健康支出8,888萬元,同比增加919萬元,增幅11.5%,主要是對蘇華贊醫院醫療改革補助經費投入的增加;(八)節能環保支出4,875萬元,同比減少610萬元,降幅11.1%,主要是2019年安排2018、2019年生態補償資金預算抬高基數;(九)城鄉社區支出11,712萬元,同比增加5,703萬元,增幅94.9%,主要是2020年安排總部經濟區建設經費的增加;(十)農林水支出863萬元,同比增加15萬元,增幅1.8%;(十一)資源勘探信息等支出20萬元,同比

3、增加2萬元,增幅11.1%,主要是預計上級專項轉移支付補助經費的增加;(十二)金融支出5萬元,同比增加3萬元,增幅150%,主要是預計上級專項轉移支付補助經費的增加;(十三)糧油物資儲備支出336萬元,同比持平;(十四)預備費支出2,058萬元。二、舉借債務情況 我區無債券轉貸和債務還本付息情況。三、一般公共預算“三公”經費預算安排情況2020年匯總全區辦事處、公安分局、綜合行政執法局、中小學校等行政事業單位“三公”經費預算財政撥款總額302.31萬元,其中因公出國(境)費用5萬元、公務接待費14.81萬元,公務用車費282.5萬元(包括:公務用車運行維護費191.98萬元和公務用車購置90.

4、52萬元)。因公出國(境)費用比去年預算減少5萬元,降幅50%,主要是區辦事處進一步規范因公出國(境)事務;公務接待費比去年預算減少11.19萬元,減幅43%,主要是各單位嚴格執行黨政機關國內公務接待管理相關規定,嚴控接待范圍,厲行勤儉節約;公務用車購置費比去年減少119.49萬元,降幅56.9%,主要是2019年公安分局、消安委安排購置警用車輛、水罐消防車經費;公務用車運行維護費比去年預算減少43.02萬元,降幅18.3%,主要是各單位建立并嚴格執行區及單位內部車輛管理制度,規范車輛維護費、油費等支出。我區已按照有關規定推進預算公開,加大“三公”經費信息公開力度,進一步提高部門預算透明度。四、預算績效工作推進情況我區推進全面績效管理工作,通過動態監管、績效評估等方式不斷提高部門預算編制的中長期規劃性。為了促進預算管理、確保預算有效執行,我區制定了石岐區財政預算執行情況

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