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文檔簡介

1、運城市企業養老管理服務中心2016年度部門決算情況說明2016年度部門決算數據變動情況說明。2016年綜合收入486.1萬元,比2015年減少21.61萬元,減少原因主要是項目費用減少。2016年支出515.29萬元,比2015年增加14.82萬元,增加原因主要是人員增加。2016年財政撥款年初預算收入406.79萬元,財政撥款決算收入486.1萬元,增加79.31萬元,增加原因人員調資和人員增加。關于“三公”經費支出說明。2016年“三公”經費預算2萬元,其中:公務接待費2萬元,因公出國(境)費用0萬元,公務用車運行維護費0萬元。2016年“三公”經費共支出0萬元,與2015年同期相比減少0

2、.36萬元;其中:公務接待0批次,支出0萬元,與去年同期相比增加(減少) 0萬元;因公出國(境)支出0萬元,與去年同期相比增加(減少) 0萬元;公務用車支出0萬元,與去年同期相比減少 2輛,運行維護費支出支出0萬元,與去年同期相比增加(減少)0 萬元,與去年同期相比減少 10.42萬元減少原因公務用車收回。關于機關運行經費支出說明。2016年本部門機關運行經費支出12.32萬元,比2015年減少0.28萬元,降低2%。主要原因是: 退休1 人。關于國有資產占用情況說明。截至2016年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,事業單位一般公務用車0輛、機關機要用車0輛、應急用車0輛、領導公務用車保

3、障0輛。名詞解釋(一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。(三)“三公”經費:指市直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。(四)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料

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