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文檔簡介
1、關于“三證合一”存量戶推行說明一、 企業端操作第一步 更換設備前,利用開票軟件導出功能將原來開票軟件的常用 信息、納稅人信息、商品編碼信息、用戶信息等、導出為通用存儲格式。1、 客戶編碼和商品編碼導出(打開開票軟件-系統設置-客戶編碼和商品編碼)選擇導出,選擇正確的保存路徑保存。2、 系統設置-參數設置(新建TXT文件復制企業的營業地址、電話號碼、開戶行及賬號)3、 發票管理-打印格式設計-發票打印格式設計-選擇對應票類-記錄之前打印參數。4、 能夠升級安裝成功的開票軟件不需要調整打印設置。如果升級安裝后,進入開票軟件報腳本錯誤,需要刪除開票軟件,重新安裝新版開票軟件。第二步 更換設備前,將當
2、月開具的發票信息操作報稅資料傳出。1、 導出企業所需要月份發票開票明細(報稅處理-查詢打印-開票資料導出)2、 打印匯總表第三步 更換設備后,將導出的常用信息導入新的開票軟件。第四步 納稅人以新稅號登錄開票軟件并使用稅控設備開票。企業稅號變更后,可以將開票軟件下老稅號文件夾名稱 直接改為新稅號,稅號.inf 文件和稅號_gsbk.inf 文件名的老稅號更改 為新稅號,可以看到原來的發票數據和常用信息。(建議不要做此操作)二、 注意事項 1、使用三證合一18位社會信用代碼的企業,在新的開票軟件版本沒有下發之前,現在統一安裝20150919版本,0918版本停用。2、掃描認證(1)在貨運系統中,不
3、影響原稅號的認證,啟用新稅號后,認證時如提示“非本稅務機關納稅人”,在【發票認證】-【系統維護】【一般納稅人檔案錄入】中維護新稅號,啟用標志選為“選用”即可。(2)在防偽稅控網絡版中注銷舊稅號時,只要進行注銷報稅、注銷發行操作,不注銷納稅人檔案,需保留至少 180 天,可以解決變更稅號后老稅號進項發票認證問題。(3)企業變更稅號后征期報稅一窗式比對問題若企業變更成新稅號后,某月仍有舊稅號的進項發票需要進行抵扣則當月申報數據提取進項數據金額時無法提取到舊稅號的進項發票金額,導致進項數據比對不通過,則當月無法自動清卡,需手工強 制清卡或強制返寫監控數據。(4)一窗式比對問題若不允許強制清卡模式,若
4、從技術上解決,則需要 CTAIS 或對應稅控對目前的一窗式比對接口模塊進行修改,這個需 要省局向總局提出修改需求。在技術上未解決前,若從業務上來解決, 可以考慮:1、要求企業在變更新稅號前,將所有進項發票全部認證(5)變更稅號前,建議企業前一天作廢所有空白發票。二、稅局端操作1貨運系統稅局端操作步驟根據納稅人當天是否開票采用不同的操作步驟。1.1 納稅人更換稅號當天沒有開票第一步 如果還沒有進行征期抄報,就進行征期抄報,將上月的開 票信息抄報,并返寫監控。菜單:【稅控數據接收】-【抄報數據接收】-【返寫監控數據】。第二步 將本月開具的發票進行提前抄報,并返寫監控。菜單:【稅 控數據接收】-【抄
5、報數據接收】-【返寫監控數據】。第三步 將沒有開完的發票進行盤退票。菜單:【購票信息管理】-【發票退換】-【盤退票】,選擇“讀稅控盤中未開具發票段”。 第四步 對稅控盤、報稅盤進行正常注銷。菜單:【注冊登記管理】-【稅控器具注銷】-【稅控器具用戶注銷】。注銷類型選擇“注銷稅控 盤”和“注銷報稅盤”。第五步 對納稅人做注銷操作。菜單:【注冊登記管理】-【稅控器 具注銷】-【稅控器具用戶注銷】,注銷類型選擇“注銷用戶”。第六步 在貨運系統中注銷證書。菜單:【注冊登記管理】-【稅務 數字證書管理】,先點擊“查詢用戶證書”,再點擊“注銷證書”。第七步 在 RA 系統(即稅務數字證書注冊系統)中將證書格
6、式化。菜單:【證書制證管理】-【格式化】。第八步 征管系統對納稅人依據新的 18 位稅號進行登記、并將納 稅人信息同步到稅控系統。同步時需要將納稅人的新老稅號對應關系 一并傳遞過來,該項可以解決變更稅號后需要開具舊稅號紅字發票的 問題。第九步 依據傳遞過來的納稅人信息,完成納稅人新稅號的登記和 稅控設備發行。菜單:【注冊登記管理】-【用戶注冊登記】。注意: 在稅務信息登記頁面上需要核實“舊稅號”是否正確。第十步 新辦稅務數字證書。菜單:【注冊登記管理】-【稅務數字 證書管理】,選擇“新辦證書”即可。第十一步 納稅人使用稅控設備進行購票。菜單:【購票信息管理】-【購票信息寫盤】,或者在征管系統中
7、一體化寫盤。1.2 納稅人更換稅號當天開票了第一步 如果還沒有進行征期抄報,就進行征期抄報,將上月的開 票信息抄報,并返寫監控。菜單:【稅控數據接收】-【抄報數據 接收】-【返寫監控數據】。第二步 將本月開具的發票進行介質傳輸補錄,或正常抄報后將當 天開具的發票做存根聯補錄。保證當月開具的發票明細都接收進 來。菜單:【稅控數據接收】-【存根聯補錄】。第三步 將沒有開完的發票進行盤退票。菜單:【購票信息管理】【發票退換】-【盤退票】,選擇“讀稅控盤中未開具發票段”。第四步 對稅控盤、報稅盤進行正常注銷。菜單:【注冊登記管理】-【稅控器具注銷】-【稅控器具用戶注銷】。注銷類型選擇“注銷 稅控盤”和
8、“注銷報稅盤”。第五步 對納稅人做注銷操作。菜單:【注冊登記管理】-【稅控器 具注銷】-【稅控器具用戶注銷】,注銷類型選擇“注銷用戶”。 第六步 在貨運系統中注銷證書。菜單:【注冊登記管理】-【稅務 數字證書管理】,先點擊“查詢用戶證書”,再點擊“注銷證書”。 第七步 在 RA 系統(即稅務數字證書注冊系統)中將證書格式化。 菜單:【證書制證管理】-【格式化】。第八步 征管系統對納稅人依據新的 18 位稅號進行登記、并將納 稅人信息同步到稅控系統。同步時需要將納稅人的新老稅號對應 關系一并傳遞過來,該項可以解決變更稅號后需要開具舊稅號紅 字發票的問題。第九步 依據傳遞過來的納稅人信息完成納稅人
9、新稅號的登記和 稅控設備發行。菜單:【注冊登記管理】-【用戶注冊登記】。注意: 在稅務信息登記頁面上需要核實“舊稅號”是否正確。第十步 新辦稅務數字證書。菜單:【注冊登記管理】-【稅務數字 證書管理】,選擇“新辦證書”即可。第十一步 納稅人使用稅控設備進行購票。菜單:【購票信息管理】-【購票信息寫盤】,或者在征管系統中一體化寫盤。2 防偽稅控系統稅局端操作步驟2.1 納稅人更換稅號當天沒有開票第一步 如果還沒有進行征期抄報,就進行征期抄報,將上月的開票信息進行報稅 清卡。菜單:【報稅子系統】-【報稅處理】-【常 規報稅】,點擊“數據采集”。第二步 將本月開具的發票進行注銷報稅。菜單:【報稅子系
10、統】【非常規報稅】-【注銷報稅】,選擇“稅控設備報稅”,點擊“數 據采集”。第三步 將沒有開完的發票進行盤退票。菜單:【發票發售子系統】-【發票退回】,選擇“稅控設備退票”。第四步 對稅控盤、報稅盤進行注銷。菜單:【發行子系統】-【維 護授權】選擇“IC 卡/金稅盤/稅控盤解鎖”。第五步 對納稅人做注銷操作。菜單:【發行子系統】-【企業發行】-【注銷發行】。第六步 在防偽稅控系統中注銷證書。菜單:【發行子系統】-【企 業發行】-【數字證書】-【注銷證書】,點擊“注銷證書”。 第七步 在 RA 系統(即稅務數字證書注冊系統)中將證書格式化。 菜單:【證書制證管理】-【格式化】。第八步 征管系統對
11、納稅人依據新的 18 位稅號進行登記、并將納 稅人信息同步到防偽稅控系統。同步時需要將納稅人的新老稅號 對應關系一并傳遞過來。菜單:【系統管理】-【納稅人檔案管理】-【納稅人檔案登記】完成登記后,在【企業發行信息管理】中核 準票種信息;已變更稅號但未錄入老稅號的在【系統管理】-【納 稅人檔案管理】-【納稅人檔案變更】中填入舊稅號后完成登記,在【企業發行信息管理】中核準票種信息。第九步 依據傳遞過來的納稅人信息,完成納稅人的稅控設備發行。 菜單:【發行子系統】-【企業發行】-【初始發行】。第十步 新辦稅務數字證書。菜單:【企業發行】-【數字證書】, 選擇“新辦證書”即可。第十一步 納稅人使用稅控
12、設備進行購票。菜單:【發票發售子系 統】-【發售管理】-【發票發售】,或者在征管系統中一體化寫盤。2.2 納稅人更換稅號當天有開票第一步 如果還沒有進行征期抄報,就進行征期抄報,將上月的開 票信息進行報稅清卡。菜單:【報稅子系統】-【報稅處理】-【常 規報稅】,點擊“數據采集”。第二步 將本月開具的發票進行注銷報稅。將開票資料從開票軟件 中導出,做軟盤報稅。菜單:【報稅子系統】-【非常規報稅】-【注 銷報稅】,選擇“軟盤報稅”,點擊“數據采集”。第三步 將沒有開完的發票進行盤退票。菜單:【發票發售子系統】-【發票退回】,選擇“稅控設備退票”。第四步 對稅控盤、報稅盤進行注銷。菜單:【發行子系統
13、】-【維 護授權】選擇“IC 卡/金稅盤/稅控盤解鎖”。第五步 對納稅人做注銷操作。菜單:【發行子系統】-【企業發行】-【注銷發行】。第六步 在防偽稅控系統中注銷證書。菜單:【發行子系統】-【企 業發行】-【數字證書】-【注銷證書】,點擊“注銷證書”。第七步 在 RA 系統(即稅務數字證書注冊系統)中將證書格式化。菜單:【證書制證管理】-【格式化】。第八步 征管系統對納稅人依據新的 18 位稅號進行登記、并將納 稅人信息同步到防偽稅控系統。同步時需要將納稅人的新老稅號 對應關系一并傳遞過來。菜單:【系統管理】-【納稅人檔案管理】-【納稅人檔案登記】完成登記后,在【企業發行信息管理】中核 準票種信息;已變更稅號但未錄入老稅號的在【系統管理】-【納 稅人
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