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文檔簡介
1、泓域咨詢/承德碳纖維儲氫瓶項目可行性研究報告承德碳纖維儲氫瓶項目可行性研究報告xxx有限責任公司目錄第一章 緒論8一、 項目名稱及建設性質8二、 項目承辦單位8三、 項目定位及建設理由10四、 報告編制說明10五、 項目建設選址12六、 項目生產規模12七、 建筑物建設規模12八、 環境影響13九、 項目總投資及資金構成13十、 資金籌措方案13十一、 項目預期經濟效益規劃目標14十二、 項目建設進度規劃14主要經濟指標一覽表15第二章 市場預測17一、 碳纖維產業鏈分析17二、 碳纖維產業應用場景廣闊,需求持續擴容18三、 氫能行業快速發展,高壓儲氫瓶推動碳纖維需求19第三章 產品方案與建設
2、規劃22一、 建設規模及主要建設內容22二、 產品規劃方案及生產綱領22產品規劃方案一覽表22第四章 選址分析25一、 項目選址原則25二、 建設區基本情況25三、 優化產業發展格局31四、 構建開放創新平臺體系32五、 項目選址綜合評價34第五章 運營管理35一、 公司經營宗旨35二、 公司的目標、主要職責35三、 各部門職責及權限36四、 財務會計制度39第六章 SWOT分析說明46一、 優勢分析(S)46二、 劣勢分析(W)47三、 機會分析(O)48四、 威脅分析(T)49第七章 法人治理結構57一、 股東權利及義務57二、 董事62三、 高級管理人員67四、 監事69第八章 節能說明
3、71一、 項目節能概述71二、 能源消費種類和數量分析72能耗分析一覽表72三、 項目節能措施73四、 節能綜合評價74第九章 安全生產分析75一、 編制依據75二、 防范措施78三、 預期效果評價80第十章 項目進度計劃81一、 項目進度安排81項目實施進度計劃一覽表81二、 項目實施保障措施82第十一章 工藝技術說明83一、 企業技術研發分析83二、 項目技術工藝分析85三、 質量管理87四、 設備選型方案88主要設備購置一覽表88第十二章 投資估算90一、 投資估算的依據和說明90二、 建設投資估算91建設投資估算表95三、 建設期利息95建設期利息估算表95固定資產投資估算表97四、
4、流動資金97流動資金估算表98五、 項目總投資99總投資及構成一覽表99六、 資金籌措與投資計劃100項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十三章 經濟效益分析102一、 經濟評價財務測算102營業收入、稅金及附加和增值稅估算表102綜合總成本費用估算表103固定資產折舊費估算表104無形資產和其他資產攤銷估算表105利潤及利潤分配表107二、 項目盈利能力分析107項目投資現金流量表109三、 償債能力分析110借款還本付息計劃表111第十四章 風險評估113一、 項目風險分析113二、 項目風險對策115第十五章 項目招標方案117一、 項目招標依據117二、 項目招標范圍117三、 招標要
5、求117四、 招標組織方式118五、 招標信息發布119第十六章 項目綜合評價120第十七章 附表122主要經濟指標一覽表122建設投資估算表123建設期利息估算表124固定資產投資估算表125流動資金估算表126總投資及構成一覽表127項目投資計劃與資金籌措一覽表128營業收入、稅金及附加和增值稅估算表129綜合總成本費用估算表129固定資產折舊費估算表130無形資產和其他資產攤銷估算表131利潤及利潤分配表132項目投資現金流量表133借款還本付息計劃表134建筑工程投資一覽表135項目實施進度計劃一覽表136主要設備購置一覽表137能耗分析一覽表137本報告為模板參考范文,不作為投資建議
6、,僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 緒論一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱承德碳纖維儲氫瓶項目(二)項目建設性質本項目屬于新建項目二、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx有限責任公司(二)項目聯系人侯xx(三)項目建設單位概況公司自成立以來,堅持“品牌化、規?;?、專業化”的發展道路。以人為本,強調服務,一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革,實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一,質量
7、第一,信譽第一”為原則,在產品質量上精益求精,追求完美,對客戶以誠相待,互動雙贏。公司注重發揮員工民主管理、民主參與、民主監督的作用,建立了工會組織,并通過明確職工代表大會各項職權、組織制度、工作制度,進一步規范廠務公開的內容、程序、形式,企業民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰略和高質量發展,以提高全員思想政治素質、業務素質和履職能力為核心,堅持戰略導向、問題導向和需求導向,持續深化教育培訓改革,精準實施培訓,努力實現員工成長與公司發展的良性互動。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態,公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業綜合實力,配合產業供給側結構改革。同時
8、,公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司在“政府引導、市場主導、社會參與”的總體原則基礎上,堅持優化結構,提質增效。不斷促進企業改變粗放型發展模式和管理方式,補齊生態環境保護不足和區域發展不協調的短板,走綠色、協調和可持續發展道路,不斷優化供給結構,提高發展質量和效益。牢固樹立并切實貫徹創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,以提質增效為中心,以提升創新能力為主線,降成本、補短板,推進供給側結構性改革。三、 項目定位及建設理由碳纖維是新一代增強纖維,耐高溫、耐摩擦、導電、導熱、耐腐蝕,力學性能優異
9、,又兼備紡織纖維的柔軟可加工性,但存在配方、工藝及工程三大壁壘,突破難度依次提升。小絲束碳纖維性能優異但價格較高,一般用于航天軍工等高科技領域,以及體育用品中產品附加值較高的產品類別。在國際碳纖維產業發展初期主要以小絲束、高強度路線為主。大絲束碳纖維的性價比更具優勢,制備成本及售價更低,主要運用于基礎工業領域,包括土木建筑、交通運輸和新能源裝備等。目前大絲束產品技術不斷突破,部分產品的性能已經接近小絲束碳纖維,應用領域不斷拓寬。 四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規劃;2、項目建議書或項目建設單位規劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他
10、必要資料。(二)報告編制原則1、項目建設必須遵循國家的各項政策、法規和法令,符合國家產業政策、投資方向及行業和地區的規劃。2、采用的工藝技術要先進適用、操作運行穩定可靠、能耗低、三廢排放少、產品質量好、安全衛生。3、以市場為導向,以提高競爭力為出發點,產品無論在質量性能上,還是在價格上均應具有較強的競爭力。4、項目建設必須高度重視環境保護、工業衛生和安全生產。環保、消防、安全設施和勞動保護措施必須與主體裝置同時設計,同時建設,同時投入使用。污染物的排放必須達到國家規定標準,并保證工廠安全運行和操作人員的健康。5、將節能減排與企業發展有機結合起來,正確處理企業發展與節能減排的關系,以企業發展提高
11、節能減排水平,以節能減排促進企業更好更快發展。6、按照現代企業的管理理念和全新的建設模式進行規劃建設,要統籌考慮未來的發展,為今后企業規模擴大留有一定的空間。7、以經濟救益為中心,加強項目的市場調研。按照少投入、多產出、快速發展的原則和項目設計模式改革要求,盡可能地節省項目建設投資。在穩定可靠的前提下,實事求是地優化各成本要素,最大限度地降低項目的目標成本,提高項目的經濟效益,增強項目的市場競爭力。8、以科學、實事求是的態度,公正、客觀的反映本項目建設的實際情況,工程投資堅持“求是、客觀”的原則。(二) 報告主要內容按照項目建設公司的發展規劃,依據有關規定,就本項目提出的背景及建設的必要性、建
12、設條件、市場供需狀況與銷售方案、建設方案、環境影響、項目組織與管理、投資估算與資金籌措、財務分析、社會效益等內容進行分析研究,并提出研究結論。五、 項目建設選址本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約77.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后,形成年產xx套碳纖維儲氫瓶的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積82771.49,其中:生產工程48731.03,倉儲工程19403.87,行政辦公及生活服務設施7697.19,公共工程6939.40。八、 環境影響本項目建成后產生的各項污
13、染物如能按本報告提出的污染治理措施進行治理,保證治理資金落實到位,保證污染治理工程與主體工程實行“三同時”,且加強污染治理措施和設備的運行管理,實施排污總量控制,則本項目建成后對周圍環境不會產生明顯的影響,從環境保護角度分析,本項目是可行的。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資24738.17萬元,其中:建設投資20430.83萬元,占項目總投資的82.59%;建設期利息555.05萬元,占項目總投資的2.24%;流動資金3752.29萬元,占項目總投資的15.17%。(二)建設投資構成本期項目建設投資
14、20430.83萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用17594.73萬元,工程建設其他費用2249.90萬元,預備費586.20萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資24738.17萬元,其中申請銀行長期貸款11327.61萬元,其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業收入(SP):43800.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):37644.20萬元。3、凈利潤(NP):4479.10萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):7.17年。2、財務內部收益率:11.63%。3、財務凈現值:-1218.
15、95萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優越的建設條件。,企業經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積51333.00約77.00畝1.1總建筑面積82
16、771.491.2基底面積28746.481.3投資強度萬元/畝261.492總投資萬元24738.172.1建設投資萬元20430.832.1.1工程費用萬元17594.732.1.2其他費用萬元2249.902.1.3預備費萬元586.202.2建設期利息萬元555.052.3流動資金萬元3752.293資金籌措萬元24738.173.1自籌資金萬元13410.563.2銀行貸款萬元11327.614營業收入萬元43800.00正常運營年份5總成本費用萬元37644.20""6利潤總額萬元5972.13""7凈利潤萬元4479.10"&qu
17、ot;8所得稅萬元1493.03""9增值稅萬元1530.56""10稅金及附加萬元183.67""11納稅總額萬元3207.26""12工業增加值萬元11589.12""13盈虧平衡點萬元21998.51產值14回收期年7.1715內部收益率11.63%所得稅后16財務凈現值萬元-1218.95所得稅后第二章 市場預測一、 碳纖維產業鏈分析完整的聚丙烯腈基碳纖維產業鏈包括從原油開采加工到終端工業品應用的七大環節。原油經過精煉、裂解等一系列工藝得到丙烯,再通過氨氧化獲得丙烯腈,丙烯腈(ACN)經
18、過聚合、紡絲之后得到聚丙烯 腈(PAN)原絲。原絲經過預氧化、低溫和高溫碳化、表面處理、上漿等環節得 到碳纖維,同時可制造碳纖維織物和碳纖維預浸料。最終,將碳纖維與樹脂、金屬和陶瓷等基體材料結合可生產碳纖維復合材料,再通過相應成型工藝制成不同終端客戶需要的工業產品。對于碳纖維生產企業而言,丙烯腈是其首要的原材料,它由丙烯和氨經氨氧化反應和精煉工藝制成。目前國內丙烯腈主要用于生產ABS樹脂/塑料、AS樹脂、丙烯酰胺、聚丙烯腈纖維(腈綸)等,同時還是丁腈橡膠、聚醚多元醇等許多石化產品必不可少的原料或中間體。丙烯腈的下游產品廣泛應用于家電、服裝、汽車、醫藥等國民經濟中的各個領域。2016年之前,中國
19、丙烯腈進口依存度長期保持在28%以上,隨著斯爾邦丙烯腈裝置于2016年投產,我國丙烯腈的進口依存度有所下降。之后我國丙烯腈產業國產替代步伐不斷加快,產能供應持續發力,2021年1-11月丙烯腈總進口量僅為18.7萬噸,已經低于丙烯腈出口數量。截至2021年10月,國內丙烯腈前四大廠商均具備45萬噸以上的年產能,其中斯爾邦、上海賽科石化和浙江石化均擁有52萬噸的年產能,居國內前列。斯爾邦、利華益集團和天辰齊翔等均有丙烯腈在建產能。其中,斯爾邦二期丙烷產業鏈項目共包含兩套26萬噸/年丙烯腈裝置,其中一套預計2022年投產,屆時總產能將達到78萬噸;兩套裝置全部投產后,公司丙烯腈總年產能將達到104
20、萬噸,進一步鞏固其行業龍頭地位。二、 碳纖維產業應用場景廣闊,需求持續擴容隨著我國碳纖維生產技術的不斷突破,碳纖維國產替代駛入快車道。根據賽奧碳纖維統計數據,2020年中國碳纖維總需求量為4.89萬噸,占全球總需求量的45.7%。2020年我國碳纖維需求量同比增長29%,需求增速遠高于全球碳纖維需求3%的增速。我國碳纖維的對外依存度較高,2020年我國碳纖維進口量為3.04萬噸,約占總需求的62.2%,同比增長17.5%,國產量為1.85萬噸,同比增長53.8%。隨著下游各應用領域的不斷發展壯大,我國碳纖維需求有望進一步增長。根據賽奧碳纖維預測,到2025年,我國碳纖維需求總量將達到14.95
21、萬噸,五年CAGR高達25.1%。碳纖維復合材料憑借其優異性能,在航空航天、武器裝備、風電葉片、軌道交通等領域具有無可替代的地位。當前,我國碳纖維的下游應用(銷量口徑)主要集中在風電葉片和體育休閑領域,其中風電葉片領域發展勢頭強勁,2020年風電葉片領域的碳纖維需求量首次超過體育休閑領域的需求量。由于新冠疫情沖擊,2020年航空航天領域的碳纖維需求增速有較大幅度下降。我國碳纖維在航空航天與汽車領域的應用規模遠低于全球相應的規模,因而我國碳纖維在這些領域的應用同樣具備較大的發展潛力。值得注意的是,在碳纖維的各下游應用中,航空航天用碳纖維復合材料技術壁壘高,工藝流程繁瑣,需經過碳纖維-預浸料-分切
22、-自動鋪放-熱壓罐檢驗-機加工-裝配等步驟,且需要至少十年的研發周期,因此具備最高的附加值。根據賽奧碳纖維數據,2020年我國航空航天領域的碳纖維需求量僅占需求總量的3.5%,但是收入規模占比最大,約占碳纖維下游各應用的總收入規模的37.4%。三、 氫能行業快速發展,高壓儲氫瓶推動碳纖維需求氫能是一種良好的可再生能源。氫能來源廣泛,海水中的氫熱量是地球所有化石燃料熱量的9000倍,同時氫能具有零排放、自動再生、熱能集中等優勢,在全球綠色能源轉型的當下有著重要地位。儲運環節為氫能應用的關鍵環節,但是目前氫氣儲存技術滯后,安全性無法得到保障,嚴重限制了氫能源的大規模應用。氫氣的儲存有高壓氣態儲氫、
23、低溫液態儲氫、金屬氫化物儲氫、碳納米管吸附儲氫、有機液體氫化物儲氫等方法。其中,高壓氣態儲氫具有充放氫速度快、容器結構簡單等優點,是目前大規模應用中的主流方法。高壓儲氫氣瓶是氫燃料電池系統的關鍵部件之一,而高壓氫氣瓶的核心技術在于塑料內襯及碳纖維纏繞,由于高壓化和輕量化需求,復合材料高壓儲氫氣瓶為研發與應用的主流技術。目前我國主要采用35MPa的儲氫瓶,相較于國際主流的70MPa高壓儲氫瓶仍存在一定的技術差距。通常來說,車用氣瓶共分為四種類型:全金屬氣瓶(I型)、金屬內膽纖維環向纏繞氣瓶(II型)、金屬內膽纖維全纏繞氣瓶(III型)、非金屬內膽纖維全纏繞氣瓶(IV型)。型和型氣瓶重容比較大,難
24、以滿足單位質量儲氫密度要求,用于車載供氫系統并不理想。型氣瓶在高壓下,氣體易從非金屬內膽向外滲透,且金屬閥座與非金屬結構的連接強度難以保證。因此,采用鋁內膽的型氣瓶是主要研究方向。復合材料儲氫氣瓶由內至外包括內襯材料、過渡層、纖維纏繞層、外保護層、緩沖層。、型儲氫氣瓶均有纖維纏繞層,且纏繞層選用碳纖維作為增強材料,高強度、高模量的碳纖維材料通過纏繞成型技術制備的復合材料氣瓶不僅結構合理、重量輕,且具有良好的工藝性和可設計性,在儲氫氣瓶制備上具有廣闊的應用空間,T700碳纖維材料即可滿足儲氫氣瓶用的要求。氫燃料電池汽車高速發展,有望大幅提振儲氫罐用碳纖維需求。氫燃料電池汽車因其零排放無污染、加氫
25、時間短、續航里程長、效率高等優點成為現代汽車的發展方向之一,也是當前氫能利用的主要方向,氫燃料電池汽車的快速發展有望大幅推動用于制造汽車儲氫罐的碳纖維需求。賽奧碳纖維數據顯示,2020年全球壓力容器的碳纖維需求為8800噸,預計2025年將達2.2萬噸,五年CAGR高達20%。中國氫能聯盟在中國氫能源及燃料電池產業白皮書(2019版)中預測,2025年我國燃料電池車銷量將達到5萬輛/年,將有效提振壓力容器的碳纖維需求。第三章 產品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容(一)項目場地規模該項目總占地面積51333.00(折合約77.00畝),預計場區規劃總建筑面積82771.49。(二)產能
26、規模根據國內外市場需求和xxx有限責任公司建設能力分析,建設規模確定達產年產xx套碳纖維儲氫瓶,預計年營業收入43800.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1碳纖維儲氫瓶套xx2碳纖維儲氫瓶套xx
27、3碳纖維儲氫瓶套xx4.套5.套6.套合計xx43800.00我國碳纖維市場正處于供不應求的態勢。2020年中國碳纖維總需求量為4.89萬噸。2020年國產碳纖維銷量僅為1.85萬噸,其余依賴進口,供不應求,國產替代空間較大。根據百川盈孚數據,截至2021年10月,中國碳纖維產能雖達4.18萬噸/年,但是由于技術水平等的制約,行業總體產能的開工率并不高,行業長期以來存在著“有產能而無產量”的現象,目前我國碳纖維庫存量已降至低位。我國碳纖維行業市場集中度較高,產能主要集中于頭部企業。我國現有超過30家碳纖維企業,數量較多,但大部分企業規模較小,單線名義產能僅為百噸級,遠小于市場化生產規模。目前我
28、國碳纖維行業產能的CR5約77%。我國碳纖維產能正逐步擴張,國產替代道路光明。隨著我國碳纖維生產企業在高性能碳纖維領域不斷取得技術突破,我國碳纖維的進口替代步伐有望進一步加速?!笆奈濉逼陂g,我國碳纖維及原絲的有效產能將快速擴張。據不完全統計,我國已規劃及在建的碳纖維產能共計14.07萬噸/年,數量十分可觀,且產能利用率穩步提升,預計未來我國碳纖維供需緊張的格局將逐漸緩和。第四章 選址分析一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃,應符合當地工業項目占地使用規劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感
29、性目標。3、節約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區基本情況承德位于東經115°54-119°15,北緯40°11-42°40,處于華北和東北兩個地區的
30、連接過渡地帶,地近京津,背靠蒙遼,省內與秦皇島、唐山兩個沿海城市以及張家口市相鄰。承德市地處河北省東北部,面積3.95萬平方公里,總人口358.27萬。全市轄3個市轄區、1個縣級市、4個縣、3個自治縣。承德南鄰京津,北接赤峰市和錫林郭勒盟,東西與朝陽市、秦皇島、唐山、張家口市相鄰,是連接京津冀遼蒙的重要節點,具有“一市連五省”的獨特區位優勢。未來的承德,將與京津“同城化、一體化、差異化”發展,必將成為環渤海經濟圈的一顆耀眼新星。當前,承德正在以獨有的區位優勢、資源優勢、生態優勢、文化優勢,努力打造國際休閑旅游基地、國家釩鈦資源利用產業基地、首都綠色有機農產品生產加工基地、京北清潔能源基地。在城
31、市建設上,進一步確立了歷史文化名城、山水園林城市、國際旅游城市和連接京、津、冀、遼、蒙區域中心城市的發展定位,中心城市規劃控制面積達到1250平方公里,建設用地面積擴大到120平方公里,到2020年,中心城區人口規模80萬人,城市建設用地面積84平方公里。特別是隨著北京至承德城際鐵路(京沈客運專線)、旅游支線機場、“一環八射”高速公路等一批重大基礎設施的加快實施,承德將進入北京1小時、天津和港口2小時交通圈,成為密聯京津、辟通港口、承北接南的咽喉要地和交通樞紐。未來五年,圍繞建設“生態強市、魅力承德”,努力在生態文明建設、經濟質量效益、改革開放創新、社會文明程度、人民生活品質、安全發展保障等方
32、面取得顯著成績。生態文明建設顯著進步。國土空間開發格局得到優化,“兩區”建設取得重大進展,“三河共治”取得明顯成效,全域水源涵養能力不斷提升,大氣環境質量持續改善,探索實踐“綠水青山就是金山銀山”的路徑模式取得重大進展,綠色發展的產業體系和體制機制基本形成。經濟質量效益顯著增強。高質量發展體系更加完善,科技進步貢獻率明顯上升,產業基礎高級化、產業鏈現代化水平大幅提升,“33”主導產業和縣域“12”特色產業達到中高端水平,城鄉區域發展協調性明顯增強,綜合經濟實力達到新水平,發展質量和效益明顯提升。改革開放創新水平顯著提升。國家可持續發展議程創新示范區建設取得顯著成效,重要領域和關鍵環節改革取得突
33、破性進展,要素市場化配置機制更加健全,公平競爭制度更加健全,營商環境更加優化,“兩個融入”取得突破性進展,京津冀交通產業生態一體化更加完善,“同城化”發展更加深入,開發區能級大幅提升,初步形成開放型經濟發展新高地。展望二三五年,我市將與全國全省同步基本實現社會主義現代化,全面建成“生態強市、魅力承德”。構建形成京津冀一體化格局;全市經濟實力、創新能力大幅提升;基礎設施條件得到根本改善;基本實現新型工業化、信息化、城鎮化、農業現代化,建成現代化經濟體系;社會文明達到新的高度,文化軟實力顯著增強,實現教育現代化;基本實現治理體系和治理能力現代化,平安承德建設達到更高水平;城鄉區域發展和居民生活水平
34、顯著提升,基本實現基本公共服務均等化,人民生活更加美好;高標準建成京津冀水源涵養功能區、京津冀生態環境支撐區、國家可持續發展議程創新示范區和國際旅游城市?!笆奈濉睍r期,全市發展的外部環境和內部條件發生重大而深刻的變化,既面臨前所未有的機遇,也面臨前所未有的挑戰。國際國內環境。從國際看,當今世界正經歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產業變革深入發展,和平與發展仍然是時代主題,人類命運共同體理念深入人心,經濟全球化大勢不可逆轉。同時不穩定性不確定性明顯增加,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,世界進入動蕩變革期。從國內看,當前和今后一個時期,我國發展仍然處于重要戰略機遇期。我國已轉向高質量發展階段,制度
35、優勢顯著,治理效能提升,經濟長期向好,物質基礎雄厚,人力資源豐富,發展韌性強勁,社會大局穩定,發展具有多方面優勢和條件。同時,社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾,人民對美好生活的要求不斷提高。我們必須強化全球視野和戰略思維,主動適應國內外形勢變化,準確識變、科學應變、主動求變,不斷開辟發展新格局。重大機遇。一是生態文明進入新時代,為承德發揮生態資源優勢,加強生態建設,推進生態產業化、產業生態化,努力探索綠色高質量發展新路子創造有利條件。二是以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局加速構建,將進一步釋放國內大市場潛力,帶來新一輪產業布局的
36、戰略調整和洗牌,為承德更有效的銜接長三角、珠三角、東北地區等區域產業鏈、供應鏈,推動“33”為主導的特色產業集約化、集群化發展,在區域經濟科學分工、錯位發展中把握先機、贏得主動。三是國家可持續發展議程創新示范區建設全面推進,國家、省將在政策、資金等方面給予大力支持,為承德創新發展、綠色發展、高質量發展提供強大動力。四是5G時代到來,新一輪科技革命與產業變革加速推進,為承德有效整合區位、氣候和大數據產業基礎等優勢,加快大數據產業和數字經濟發展進程,加速新型基礎設施戰略布局帶來良好的外部條件。五是京津冀協同發展深入推進、雄安新區進入大規模集中建設期、2022年北京冬奧會和冬殘奧會籌辦,特別是承德“
37、高鐵新時代”的到來,有效破解承德長期以來交通“瓶頸”制約,實現與北京“同城化”,打通承德對接高端市場、高端科技、高端人才的“大通道”,促進人流、物流、資金流、信息流便捷流動。這些重大機遇與承德生態、區位、資源、文化等優勢疊加放大,將全面推動承德融入以首都為核心的世界級城市群,對加速提升我市區域戰略地位產生積極促進作用。面臨挑戰。未來五年我市正處在轉型升級、綠色發展關鍵階段,發展不平衡不充分矛盾突出,面臨諸多問題和挑戰:一是經濟提質擴容需求迫切,經濟總量小、基礎弱,發展方式粗放、產業集約集群化程度低,轉型升級任務依然繁重;二是生態文明建設任務艱巨,良好的生態資源優勢尚未真正轉化為經濟發展優勢、區
38、域競爭優勢,實現“綠水青山就是金山銀山”還需付出更大艱辛;三是科技創新活力不足,全市RD投入強度、萬人發明專利擁有量等指標低于全省平均水平,高水平人才短缺,創新型應用型技能型人才不足;四是營商環境仍需優化,改革開放力度不夠,市場化國際化程度不高,“放管服”改革仍不到位,民營經濟“隱性壁壘”、實體經濟融資難融資貴、項目落地難落地慢等情況依然存在,行政效率和質量亟待提高;五是民生領域短板依然較多,農村生產生活設施相對落后,新型城鎮化進程滯后,鞏固脫貧攻堅成果長效機制尚需完善,推進鄉村振興、統籌城鄉發展壓力較大,教育、醫療、文化等公共服務差距較大,社會治理能力需要進一步提升,滿足人民群眾對美好生活的
39、向往任重道遠。三、 優化產業發展格局立足資源稟賦、產業優勢和功能定位,圍繞主導產業發展需要,加快構建“一核三帶多節點”產業空間格局,明確縣域“12”特色產業布局,推動重點產業集聚發展。構建“一核三帶多集群”產業空間格局。一核:即中部創新產業核心區。以承德高新區、雙橋區、雙灤區、承德縣等中部城區為主,重點發展高端服務業、大數據、智能制造、特色裝備、釩鈦新材料及制品、生物健康等產業,打造高端創新產業發展核心區。三帶:京哈高鐵沿線產業帶,以興隆縣、承德高新區、承德縣、平泉市等京哈高鐵沿線地區為主,重點發展京郊科研服務、大數據、智能制造、綠色食品等產業,打造高鐵沿線五個“微中心”。環京津產業帶,以豐寧
40、縣、興隆縣、灤平縣、寬城縣、營子區等環京津地區為主,重點發展京郊服務、特色裝備、綠色食品及生物健康、現代物流、釩鈦新材料及制品、新型建材等產業,打造融入京津、服務京津的協同發展示范帶。北部生態產業帶,以圍場縣、豐寧縣、隆化縣、御道口牧場管理區等北部生態區為主,重點發展文旅康養、清潔能源、綠色食品及生物健康等產業,打造生態文明與綠色產業協調發展示范帶。多集群:以全市重點打造的高新區、經開區、特色產業園區為重點,以“一核”為依托,以“三帶”為骨架,突出產業關聯配套、上下游有效銜接、產業要素有機融合,培育壯大一批主業突出、特色鮮明、市場競爭力強的特色產業集群。明確縣域“12”特色產業布局。深入開展縣
41、域特色產業振興行動,全域發展文化旅游產業,支持雙橋區發展現代高端服務業、樓宇經濟,雙灤區發展生產性服務業、釩鈦制品及特色制造產業,營子區發展綠色食品、釩鈦新材料及制品產業,圍場縣發展食品醫藥、能源環保產業,豐寧縣發展食品醫藥、清潔能源及特色裝備制造產業,隆化縣發展食品醫藥、釩鈦新材料及制品產業,承德縣發展大數據電子信息、特色裝備制造產業,平泉市發展食品醫藥、特色裝備制造產業,灤平縣發展食品醫藥、現代物流產業,寬城縣發展釩鈦新材料及制品、新型建材產業,興隆縣發展食品醫藥、科技創新產業,承德高新區發展大數據、生命醫學大健康、智能裝備制造產業,御道口牧場管理區發展食品醫藥、清潔能源產業。通過壯大特色
42、產業集群,支撐和活躍全局,推動縣域經濟高質量發展。到2025年,縣域經濟地區生產總值突破1500億元,各縣(市、區)均建成銷售收入超百億元園區1個。四、 構建開放創新平臺體系發揮高新區創新資源、創新主體集聚優勢,提升各類創新載體質量效能,積極推動協同創新,加快構建開放型創新平臺體系,為創新驅動戰略深入實施提供載體支撐。推動高新區突破發展。以承德高新技術產業開發區和2個省級高新區為龍頭,堅持“創新高地、產業高地、人才高地”方向,以發展高新技術產業和增強企業創新能力為重點,加快各級創新公共服務平臺建設,圍繞產業鏈部署創新鏈,圍繞創新鏈布局產業鏈,全面提升創新能力。主動承接京津冀高端優質創新資源,做
43、大做強釩鈦新材料及制品、綠色食品及生物醫藥等三大優勢產業,培育壯大大數據、清潔能源、智能制造等三大支撐產業,推進綜合配套改革,全面推進機構編制管理、人事和薪酬制度、行政審批制度、投融資平臺建設改革,完善創新創業服務體系,提升高新區發展能級,輻射帶動各縣(市、區)產業園區協同發展。提升創新載體質量效能。集聚科技創新資源,全力推進承德國家可持續發展議程創新示范區高質量建設,積極探索打造可持續發展的“承德模式”。圍繞主導產業發展需求,重點推進省級以上技術創新中心、產業技術研究院、重點實驗室等創新平臺建設,著力提升科技創新支撐可持續發展能力。進一步構建孵化服務支撐體系,完善“眾創空間-孵化器-加速器”
44、創業孵化鏈條,提升孵化能力,為初創期中小企業提供發展空間。支持社會資本參與孵化器和眾創空間建設,支持農業產業化龍頭企業、專業合作社創建“星創天地”。重點支持平泉市、承德縣創新型縣(市)試點建設。到2025年,力爭建成國家級技術創新中心1家,省級重點實驗室4家以上,省級產業技術研究院15家以上,省級技術創新中心45家以上,高新技術企業實現研發機構全覆蓋。積極推動協同創新。著力深化協同創新共同體建設。依托承德高新區、國家農高區、灤平和豐寧國家級農業科技園區、省級以上開發區等載體,積極對接京津高校、科研院所等,推動共建各類研發創新服務平臺,努力承接京津技術轉移輸出、成果轉化,帶動區域創新能力提升。重
45、點支持興隆、灤平、豐寧三縣開展京津冀農業科技協同創新和農業科技成果轉移轉化,打造環首都現代農業科技示范帶。加快軍民科技協同創新,支持軍民兩用技術產品研發和創新成果雙向轉化應用,積極參與國家、省軍民協同創新重大工程和示范項目,培育軍民融合企業、新型科研機構,推進軍民融合深度發展。推進技術市場建設,實現區域創新資源互聯互通和開放共享,促進京津科技創新成果在承德轉化。積極參與國際科技交流活動,推進國際科技合作基地建設。五、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展,符合城鄉規劃和相關標準規范,保證城鄉公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調
46、發展。 第五章 運營管理一、 公司經營宗旨依據有關法律、法規,自主開展各項業務,務實創新,開拓進取,不斷提高產品質量和服務質量,改善經營管理,促進企業持續、穩定、健康發展,努力實現股東利益的最大化,促進行業的快速發展。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化
47、發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、碳纖維儲氫瓶行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和碳纖維儲氫瓶行業有關政策,優化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區域內碳纖維儲氫瓶行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持
48、續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催
49、收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,
50、查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責
51、起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要,制定及優
52、化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要,組織并執行內部運行控制工作,協助各部門規范業務流程及操作規程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監督計劃執行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定
53、公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大
54、會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。6、公司利潤分配政策為:公司采取積極的現金方式分配利潤,即公司當年度實現盈利,在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。(1)利潤分配原則公司的利潤分配應
55、重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性,并符合法律、法規的相關規定。(2)具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期:公司可以采取現金方式分配股利,公司優先采用現金方式分配利潤,現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時,應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意,且經獨立董事發表獨立意見、監事會決議通過,兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?,F金分紅的具體條件:公司在當年盈利且累計未分配利潤為正,現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下,最近三個會
56、計年度內,公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素,區分下列情形,提出具體現金分紅政策:公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%;公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%;公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的,進行利潤分配時,現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的,公司可不進行現金分紅:合并報表或母公司報表當年度未實現盈利;合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數;合并報表或母公司報表期末資產負債率超過
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