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文檔簡介
教師差旅報銷管理制度報銷費(fèi)用的填制要求1、費(fèi)用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費(fèi)用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。2、將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。3、用藍(lán)色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費(fèi)用摘要、單據(jù)張數(shù)等。4、采購類經(jīng)營費(fèi)用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進(jìn)倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。5、非采購類的行政、辦公或其他費(fèi)用,直接填制報銷單據(jù)。6、外出培訓(xùn)費(fèi)憑《培訓(xùn)協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。教師差旅報銷管理制度(精選8篇)現(xiàn)如今,制度對人們來說越來越重要,制度泛指以規(guī)則或運(yùn)作模式,規(guī)范個體行動的一種社會結(jié)構(gòu)。這些規(guī)則蘊(yùn)含著社會的價值,其運(yùn)行表彰著一個社會的秩序。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編精心整理的教師差旅報銷管理制度(精選8篇),歡迎大家分享。教師差旅報銷管理制度1為了規(guī)范學(xué)校的財務(wù)行為,加強(qiáng)財務(wù)管理,提高資金的使用效率,促進(jìn)教育事業(yè)的健康發(fā)展,根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定,結(jié)合學(xué)校的實際情況,特制定本制度:一、財務(wù)報銷票據(jù)原始憑證的要求原始單據(jù)(發(fā)票)的一般要求:1.報銷憑證必須是正式發(fā)票或財政局及稅務(wù)部門印發(fā)的統(tǒng)一收據(jù),圓珠筆或鉛筆填寫無效。2.發(fā)票內(nèi)容要齊全:單位名稱(一律為“樂成鎮(zhèn)實驗中學(xué)”)、日期、品名(必須填寫物品及辦公用品的具體名稱)、單價、數(shù)量、金額等項目填寫齊全,字跡清楚,金額正確,大、小寫相符。票據(jù)一經(jīng)涂改立即無效。3.印章要齊全:報銷的發(fā)票必須有稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一印制的發(fā)票監(jiān)制章,并加蓋開票單位發(fā)票專用章或財務(wù)專用章;事業(yè)收據(jù)必須有省或市級財政部門統(tǒng)一印制的財政票據(jù)監(jiān)制章并加蓋財務(wù)專用章。發(fā)票或收據(jù)須在稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定的使用有效期內(nèi)(必須是本年度或前一年度印制的)。4.在超市購買商品的,須提供超市機(jī)制發(fā)票(發(fā)票上須注明品名、單價、數(shù)量)且商品符合財務(wù)報銷范圍。5.各部門按規(guī)定領(lǐng)取加班費(fèi)、補(bǔ)貼、臨時工工資、酬金等,均要填制領(lǐng)款單據(jù)(或工資表),按人員造冊,注明標(biāo)準(zhǔn)、工作天數(shù),并須相關(guān)人沒簽字。加班費(fèi)、補(bǔ)貼、考核工資、酬金等統(tǒng)一由辦公室審核后,報校長簽批后到財務(wù)室報銷;臨時工工資每月統(tǒng)一由所使用部門考核造冊經(jīng)審核報校長簽批后到財務(wù)室報銷。6.原始票據(jù)遺失的處理辦法:現(xiàn)金結(jié)算的要重新取得;非現(xiàn)金結(jié)算的,段提供對方單位出具的證明(單據(jù)號碼、金額、業(yè)務(wù)內(nèi)容等)和加蓋財務(wù)專用章的票據(jù)復(fù)印件。證明和復(fù)印件需本人和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。7.因公出差遺失票據(jù)的處理辦法:遺失單程票的,由本人寫出書面情況說明經(jīng)同行人員證明和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。遺失火車票、汽車票的,可比照另一單程票價,在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)給予報銷;遺失雙程票的,將不予報銷。二、現(xiàn)金銀行結(jié)算的要求(一)現(xiàn)金結(jié)算的注意事項1.現(xiàn)金報銷應(yīng)符合現(xiàn)金使用范圍的管理規(guī)定。2.凡一次零星采購金額超過1000元,原則上不得用現(xiàn)金結(jié)算,均應(yīng)辦理轉(zhuǎn)帳支票(同城)或匯款(異地)進(jìn)行結(jié)算,并應(yīng)取得對方單位的完整名稱和銀行帳號。3.因公借款及一次報銷金額超過10000元者,必須提前1天告知財務(wù)室,否則由本人到銀行憑財務(wù)室出具的現(xiàn)金支票提取現(xiàn)金。4.報銷時間規(guī)定:這為每周三五報銷。請各位同志予以支持,自覺遵守。(二)銀行結(jié)算注意的事項1.工作人員在當(dāng)?shù)鼗虻酵獾刭徫铮瑧?yīng)有批準(zhǔn)的預(yù)算計劃,如屬固定資產(chǎn)的安排固定資產(chǎn)管理實施細(xì)則辦理各項手續(xù),所持結(jié)算憑證為合法憑證方可報銷。2.用款部門經(jīng)辦人憑辦理好報銷手續(xù)的發(fā)票或暫付款,經(jīng)審核制單后可直接開具支票、匯票、匯兌。(三)領(lǐng)取支票注意事項1.支票不要折疊,密碼、日期、金額不能涂改。2.每月25日前辦理支票轉(zhuǎn)帳手續(xù)。3.支票要在有效期內(nèi)使用(轉(zhuǎn)帳支票期限為10天)。4.作廢或過期支票一律由本單位經(jīng)辦人員換取,校外人員不予辦理。5.遺失支票由本人立即到銀行掛失,并及時通知財務(wù)室,以免造成損失。6.辦理外地與本地匯款,經(jīng)辦人提供的帳號、開戶行,單位名稱必須準(zhǔn)確無誤,如有差錯責(zé)任自負(fù)。三、往來帳款結(jié)算的要求1.出差人員因出差所借差旅費(fèi),必須在規(guī)定時間內(nèi)(出差回來一個星期內(nèi)),辦理報銷還款手續(xù);如因特殊情況不能在一個月內(nèi)結(jié)算的,應(yīng)寫出局面說明,列明具體歸還日期(最長不超過三個月),由總務(wù)主任簽字,并報校長審核批準(zhǔn)。2.零星購物所借備用金,應(yīng)于購物后一周內(nèi)到財務(wù)室結(jié)帳。3.采用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算的各類借款,經(jīng)辦人須在十天內(nèi)辦理報銷帳款手續(xù);采用匯票或匯款結(jié)算的`各類借款,經(jīng)辦人須在三十天內(nèi)輸報銷帳款手續(xù)。4.在規(guī)定期限內(nèi)未結(jié)清借款的,由財務(wù)室在有關(guān)經(jīng)費(fèi)中直接扣款,并且遵循“前帳不結(jié),后帳不借”的原則。四、財務(wù)報銷手續(xù)及要求(一)財務(wù)報銷審批權(quán)限學(xué)校實行“一支筆”審批制度,學(xué)校所有的財務(wù)支出都必須經(jīng)校長審批后,方可到財務(wù)室辦理結(jié)算。結(jié)算金額在一萬元以上的,還須經(jīng)校委會審核。(二)財務(wù)報銷基本手續(xù)及要求1.教職工到財務(wù)室報帳,必須攜帶報帳所需的全部憑證,包括:需要報銷的有關(guān)發(fā)標(biāo)、收據(jù);物資采購的需有“物資采購申請單”;符合固定資產(chǎn)的還須有固定資產(chǎn)入庫單,屬政府采購項目的必須有政府采購審批表;外出參加會議的還須有會議通知等。2.票據(jù)須分別由經(jīng)國人、驗收人、證明人簽字,并經(jīng)校長審批。3.填制“差旅費(fèi)報銷單”。報銷憑證后所附的有關(guān)必票要整齊地粘在左上角,并在封面上寫清楚所附票據(jù)張數(shù)和合計金額,所附票據(jù)與封面內(nèi)容必須一致。4.各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍(lán)黑或碳素墨水填寫,做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整,不得涂改,人民幣大小寫要清楚、完整、正確、相符,小寫必須寫到分位,沒有的用“0”補(bǔ)齊。5.對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象,人民幣大小寫不正確、不相符,不按規(guī)定粘貼、不按規(guī)定填寫報帳憑證的,財務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報帳。教師差旅報銷管理制度2一、報銷范圍:本細(xì)則適用于因工作需要出差報銷的老師人員。二、出差審批辦法:1、出差申請程序:因工作需要出差,無論是否借款,出差前均應(yīng)填寫"出差申請單"明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜,出差申請單應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字。若同次出差任務(wù)涉及多部門員工的,應(yīng)按部門分別填制出差申請單。未經(jīng)過審批的,不予借支和報銷差旅費(fèi)。出差申請單由財務(wù)部留存,并作為部門費(fèi)用考核依據(jù)。如要借款,應(yīng)填寫"領(lǐng)款單",根據(jù)出差申請單確定借款金額。領(lǐng)款單憑出差申請單經(jīng)廠長審核批準(zhǔn)方可執(zhí)行。同時財務(wù)部實行"前帳不清、后帳不借"的原則。2、差旅費(fèi)報銷程序:經(jīng)批準(zhǔn)出差辦事人員,應(yīng)如實填寫"差旅費(fèi)報銷單",并列明事由、時間、線路后交廠長審核簽字,再交財務(wù)部審核簽字,按《差旅費(fèi)費(fèi)用報銷程序》予以報銷,按規(guī)定可報出租車費(fèi)的人員外的其他人員如要乘座出租車,應(yīng)事前向廠長請示同意,報帳時由廠長簽字認(rèn)可。三、差旅費(fèi)報銷原則(1)市區(qū)內(nèi)出差不論時間長短,均不發(fā)給出差補(bǔ)助費(fèi)。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發(fā)給誤餐補(bǔ)助費(fèi),超出市區(qū)范圍的,發(fā)出差補(bǔ)助費(fèi)六十元每天。(2)住宿費(fèi)報銷條件:按出差的實際天數(shù)憑正式發(fā)票計算報銷,沒有正式發(fā)票的均不給報銷。(3)車費(fèi)報銷條件:超出市區(qū)范圍的憑正式發(fā)票給予報銷,沒有正式發(fā)票均不給報銷。(4)出差人員應(yīng)在回公司后15天內(nèi)報帳,需延期報銷的應(yīng)有書面申請并有部門領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)審批。(5)差人出員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發(fā)生車船票;只按規(guī)定報銷出差各項補(bǔ)貼。(6)出差人員一般不得乘坐飛機(jī),經(jīng)批準(zhǔn)才能乘坐飛機(jī),其乘坐往返機(jī)場的專線客車費(fèi)用可憑票報銷,不在市內(nèi)交通費(fèi)包干的范圍。四、差旅費(fèi)報銷有關(guān)注意事項1、報帳人須在報銷單上填寫清楚出差人數(shù)、姓名和職稱、出差事由、起訖時間及地點。2、差旅報銷按財事字xx號文件規(guī)定辦理,出差人員不準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)住宿和坐飛機(jī),因公確需乘坐飛機(jī)、軟席臥鋪或高標(biāo)準(zhǔn)住宿的,須持有經(jīng)廠長在機(jī)票、軟席臥鋪及住宿發(fā)票背面簽審后方可報銷。否則一律按火車票價或住宿基本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、出租車票按規(guī)定一般不予報銷;特殊情況確需乘坐出租車的需寫出情況說明并由廠長在情況說明書上簽字后方可報銷。4、出差參加會議的須將會議通知附于報銷單后,電話通知的.須在出差事由中注明。5、一事一單,不得將數(shù)次出差合并一單報銷。6、出差期間購買的物品、資料等,需加填費(fèi)用報銷單報銷,不得合并在差旅費(fèi)中報銷。7、訂票手續(xù)費(fèi)不得超過車船等票價的15%,退票費(fèi)不予報銷。8、車票遺失的須書面說明情況(注明乘坐的交通工具、起迄地點、時間、票價等)并由審批廠長簽字證實,由會計人員按照乘坐最低交通工具的票價予以核定金額。教師差旅報銷管理制度3第一條出差人員的住宿費(fèi)實行限額憑據(jù)報銷辦法,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實行包干辦法,按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā),不足一天的按全天計算。第二條(一)乘坐車、船、飛機(jī)和住宿的等級標(biāo)準(zhǔn)(二)其他交通工具不包括出租小汽車。第三條住宿費(fèi)開支辦法(一)出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費(fèi)超過規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)部分自理,不予報銷。第四條交通費(fèi)開支辦法(一)乘坐火車,從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上的,或連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購?fù)P鋪票。(二)出差人員乘坐飛機(jī)要從嚴(yán)控制,出差路途較遠(yuǎn)或出差任務(wù)緊急的,經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可乘坐飛機(jī)。(三)工作人員出差期間,每人每天發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)3元,包干使用,不再報銷市內(nèi)交通費(fèi)。當(dāng)天往返的,可加發(fā)一天市內(nèi)交通費(fèi)。(四)到外地參加會議(不包括訂貨一類會議);學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn)人員。不實行市內(nèi)交通費(fèi)用包干辦法,也不再報銷公共車票。第五條夜間乘長途汽車、輪船最低一級艙位(統(tǒng)艙)超過六小時的,每人每夜按第八條(一)款規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),加發(fā)一天伙食補(bǔ)助費(fèi);在三小時以上不足六小時的可按夜間補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)減半發(fā)給;不足三小時的,不發(fā)夜間補(bǔ)助費(fèi)。除此以外,工作人員在出差期間一律不得再報支夜餐費(fèi)。第六條(一)工作人員的出差伙食補(bǔ)助,不分途中和住勤,每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:吳縣境內(nèi)7元;常熟、太倉、張家港、昆山、吳江10元;一般地區(qū)15元;特別指定的地區(qū)20元。特別指定的地區(qū)指廣東省、海南省全境及北京市、上海市、廈門市。(二)在蘇州市區(qū)(含三城區(qū)、郊區(qū)、新區(qū)、園區(qū))出差,不發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi),也不發(fā)誤餐費(fèi)。凡是直接到上海市出差,不論是否住宿,均按每人每天20元計發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。第七條工作人員外出參加工作會議,會議期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)應(yīng)由主持召開會議單位統(tǒng)一支報。教師差旅報銷管理制度4我校特別重視教師的培訓(xùn)和外出學(xué)習(xí)活動,力求借助對骨干教師的培養(yǎng),發(fā)揮其輻射、引領(lǐng)作用,帶動教師隊伍整體水平的提升。外出學(xué)習(xí)培訓(xùn),功及學(xué)校,利在教師。為了給不同發(fā)展水平的教師提供與之相適應(yīng)的培訓(xùn)內(nèi)容與形式,讓培訓(xùn)更富于實效性,特制定本制度:一、外派原則1.分層次、有梯度學(xué)習(xí)的原則:即教師享受與其業(yè)務(wù)稱號同一級別或高一級的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。2.均衡性原則:注重參與培訓(xùn)、學(xué)習(xí)的廣泛性、不重復(fù)性。原則上,在一學(xué)年內(nèi)不安排同一教師參加兩次或兩次以上的`外出學(xué)習(xí)。(承擔(dān)培訓(xùn)、出課任務(wù)除外)3.面向全體原則:學(xué)校積極創(chuàng)造條件,為盡可能多的教師提供外出學(xué)習(xí)機(jī)會。4.靈活性原則:根據(jù)培訓(xùn)所涉及的內(nèi)容,充分考慮學(xué)校與教師發(fā)展實際,對于近期有出課任務(wù)或教學(xué)有特色的教師優(yōu)先提供學(xué)習(xí)機(jī)會。5.關(guān)注過程原則:對于致力于教學(xué)研究、積極參與學(xué)校組織的各項教研活動,成績突出者(參照活動材料、教科研考評),優(yōu)先提供學(xué)習(xí)機(jī)會。6.適當(dāng)兼顧兩頭原則:對于在各項活動中表現(xiàn)突出,能引領(lǐng)作用或確有發(fā)展?jié)摿Φ闹心杲處熀蛣倓傋呱瞎ぷ鲘徫坏慕處煟谕獬鰧W(xué)習(xí)選派上,適當(dāng)兼顧。二、外出學(xué)習(xí)必須遵守的的規(guī)則1.外出學(xué)習(xí)人員由學(xué)校統(tǒng)一安排。外派教師必須在外出前到教務(wù)處辦理調(diào)課或代課手續(xù),并以假條形式通知辦公室。2.外出學(xué)習(xí)人員必須遵守活動紀(jì)律和要求,自始至終地參加活動,不得中途或提前離開。3.外出學(xué)習(xí)時應(yīng)認(rèn)真做好學(xué)習(xí)筆記,提高學(xué)習(xí)的質(zhì)量和效果。4.遇到組織交流討論活動,要積極參與,發(fā)表自己的見解。5.學(xué)習(xí)活動結(jié)束應(yīng)立即返校,不得逗留。返校后要向教務(wù)處匯報情況。6.外出學(xué)習(xí)人員返校一周內(nèi)提交學(xué)習(xí)體會,結(jié)合學(xué)習(xí)收獲,精心設(shè)計一節(jié)教學(xué)匯報課并組織本組研討會,由教務(wù)處組織有關(guān)教師參與活動。5.承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)的教師應(yīng)服從上級業(yè)務(wù)主管部門的安排。三、外出學(xué)習(xí)歸來報銷程序:執(zhí)教展示課,在組內(nèi)匯報學(xué)習(xí)收獲,并向教務(wù)處提交文字材料——教務(wù)主任簽字——校長簽字——報銷。教師差旅報銷管理制度5(1)教職工的出差一律由校長室安排批準(zhǔn),憑開會文件及校長室批準(zhǔn)通知由教務(wù)處調(diào)度課務(wù),填制出差通知單。(2)出差人;回校后一周內(nèi)需到財務(wù)室辦理報銷手續(xù),用藍(lán)(黑)墨水筆填寫“差旅報銷單”,數(shù)人一起出差使用一張差旅費(fèi)報銷單時,要將每個人的姓名都填上,內(nèi)容填寫要齊全,要有經(jīng)手人、證明人、負(fù)責(zé)人的簽名,將出差的車票和住宿費(fèi)發(fā)票按規(guī)定動作在“差旅費(fèi)報銷單”后左上角整齊粘貼好,并附出差通知和有關(guān)會議通知。(3)出差伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)不分途中和住勤,每人每天補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:縣市20元,外市一般地區(qū)30元,特定地區(qū)50元,已享受承包單位伙食補(bǔ)貼或講課補(bǔ)貼者,不再享受出差補(bǔ)貼。(4)工作人員出差期間,每人每天發(fā)城關(guān)內(nèi)交通費(fèi)15元,樂清市內(nèi)城關(guān)以外60元,包干使用,不再報銷市內(nèi)交通費(fèi)。出差時使用自備車的,也按以上標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。(5)出差住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):樂清市內(nèi)樂成鎮(zhèn)以外每天50元,外市一般地區(qū)80元,特定地區(qū)100元;(6)“差旅報銷單”先經(jīng)財務(wù)人員技術(shù)審核,再由校長審批,最后到財務(wù)室報銷。教師差旅報銷管理制度6(1)經(jīng)學(xué)校批準(zhǔn)參加非學(xué)歷學(xué)習(xí)、進(jìn)修、培訓(xùn)的:①、住宿費(fèi)、往返費(fèi)按相關(guān)規(guī)定憑據(jù)限額報銷,報名費(fèi)、考試費(fèi)、書本費(fèi)、學(xué)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等開支憑據(jù)全額報銷;②、伙食補(bǔ)助費(fèi)每天補(bǔ)助20元。本地學(xué)員原則應(yīng)回家食宿,不發(fā)伙食費(fèi)補(bǔ)助。(2)教師參加本科段學(xué)歷學(xué)習(xí)的費(fèi)用學(xué)校不再給予報銷。學(xué)校的接待任務(wù)統(tǒng)一歸口學(xué)校辦公室負(fù)責(zé),上級單位、同等級別或重要客人、其他人員的接待標(biāo)準(zhǔn)不得超過國家制定的標(biāo)準(zhǔn),正常接待一律安排在學(xué)校食堂,特殊情況需到賓館飯店接待的需報校長室批準(zhǔn),所有接待都必須由辦公室填制《樂成實驗中學(xué)來客接待審批單》方可到財務(wù)科報銷,未辦理審批手續(xù)的,財務(wù)室不得支付接待費(fèi)用。校內(nèi)零星維修歸口總務(wù)處負(fù)責(zé),學(xué)校發(fā)生的零星修繕費(fèi),都必須由總務(wù)處開具派工單。零工在結(jié)算時,總務(wù)處按實際支出額填寫《工資表》發(fā)放。教師差旅報銷管理制度7一、目的為加強(qiáng)對老師人員費(fèi)用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。二、適用范圍本制度適用于市場部及其它相關(guān)部門。三、出差管理1、員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。2、員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結(jié)》部分。四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。1、老師出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。2、特殊情況,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可選擇飛機(jī)。3、違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)4、市場交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。5、員工出差期間,標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用)。6、員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi),如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等,實報實銷。7、辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi),扣除私人話費(fèi),實報實銷。教師差旅報銷管理制度8一、總則1、為了規(guī)范出差老師員工的差旅費(fèi)管理,特制定本制度。2、本制度所指的出差,指一天以上,當(dāng)天不能往返的出差。3、本制度適用于本公司因公出差的所有人員。二、報銷標(biāo)準(zhǔn)說明:1、出差工資按正常出勤工資計算,出差日期不計算在出勤日期中,出差無假日加班雙倍工資。2、出差住宿費(fèi)住宿費(fèi)憑住宿發(fā)票,按實際自
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