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文檔簡介

第頁共頁醫務工會2023年度財務工作總結一、工會財務狀況概況在2023年度,醫務工會的財務工作取得了顯著的成績。我們按照核心任務,結合實際情況,制定了相應的財務目標和計劃,并且全面落實了各項財務管理制度和措施。經過全體會員的共同努力,醫務工會的財務狀況保持了穩步增長,為下一步的工作打下了堅實的基礎。二、收入情況在2023年度,醫務工會的收入主要來自于會員的會費、捐贈和其他收入。我們積極開展會費征收工作,提高了會費的收款率。此外,通過深化與單位的合作,爭取各類項目的支持和資金的撥款,增加了其他收入。全年總收入達到X萬元,同比增長X%。三、支出情況在2023年度,醫務工會的支出主要包括活動經費、人員經費、辦公費用等。我們根據實際情況合理安排支出,壓縮開支,提高財務使用效益。同時,通過對外拓展合作,爭取贊助和資金支持,充分利用資源,降低了運營成本。全年總支出為X萬元,同比減少X%。四、資產狀況截至2023年底,醫務工會的資產總額為X萬元,同比增長X%。其中,固定資產X萬元,流動資產X萬元。我們注重資產管理,加強安全控制,確保資產的安全和穩定增值。此外,對不符合工會需求的閑置資產進行了合理處置,提高了資產的使用效益。五、財務管理情況在2023年度,我們加強了財務管理,健全了財務制度和流程。嚴格執行會計政策和準則,建立了完善的會計檔案和賬務核算體系。強化內部控制,加強財務監督和審計,確保財務數據真實、準確、完整。同時,加強對財務人員的培訓和職業道德建設,提高了財務管理的專業化水平。六、存在的問題在財務工作中,我們也存在一些問題和不足之處。主要表現為:(一)收入來源單一。主要依賴會員的會費和單位的資金撥款,而其他收入較少。需要進一步拓寬收入渠道,多種方式籌集資金。(二)支出管理不夠嚴格。部分支出未能精細核算,管理不夠規范,有一定的浪費和冗余現象。需要進一步加強支出管理,優化支出結構。(三)內部控制仍有薄弱環節。在資產管理、會計核算等方面,存在一些薄弱環節和風險點,需要加強內部控制的建設和監督。(四)財務報告透明度有待提高。財務報告的編制和披露尚存在一些不足,需要進一步提高財務報告的透明度和準確性。七、改進措施為了進一步提高醫務工會的財務工作水平和效益,我們擬定了以下改進措施:(一)加強會費征收工作,提高會費收繳率。加強會員管理,提高會員積極性,確保會費的正常征收。(二)拓寬收入渠道,增加其他收入。主動促成單位資金撥款和項目資助,積極尋找合作機會,開展募捐活動等。(三)優化支出結構,加強支出管理。加強對活動經費和人員經費的控制,合理制定預算,嚴格按照流程管理支出。(四)加強內部控制的建設和監督。加強資產和會計管理,明確責任分工,確保資產的安全和賬務的準確。(五)提高財務報告的透明度和準確性。加強財務報告的編制和披露,確保財務數據的真實、準確、完整。八、展望未來未來,醫務工會的財務工作將進一步完善。我們將堅持財務管理的規范性和科學性,不斷提高財務工作的專業化水平,為醫務工會的發展提供堅實的財務支撐。同時,我們將進一步加強與單位的合作,爭取更多的資金支持,為會員提供更多的優質服務,促進醫務工會事業的健康發展。總之,在過去的一年里,醫務工會的財務工作取得了突出的成績,我們也意識到其中存在的

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