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本文格式為Word版,下載可任意編輯——內部審計崗位職責(3篇)內部審計崗位職責(3篇)之相關制度和職責,內部審計(崗位職責)職位描述崗位職責:1、根據集團進展戰略,建立和完善內審制度,制定概括籌劃并組織實施;2、完善各類業務制度,提高流程效率,與集團內部其他團隊精細合作,組織推進集團內審流...

內部審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據集團進展戰略,建立和完善內審制度,制定概括籌劃并組織實施;

2、完善各類業務制度,提高流程效率,與集團內部其他團隊精細合作,組織推進集團內審流程的建立與完善,促進現有業務流程的優化工作;

3、收集、整理審計資料,編寫審計工作底稿,形成內部審計報告,對存在的問題提出解決方案并跟蹤解決結果;4、完成領導交辦的其他工作。

任職要求:1、審計學、會計學、金融等財務類相關專業,本科及以上學歷;

2、具有5年以上內部審計工作閱歷,3、原那么性強,能承受工作壓力,綜合判斷才能強,具有較強的溝通才能、團隊協作才能及良好的職業道德、敬業精神;

4、熟諳審計、財務、稅務、經濟等相關法律法規;

5、純熟使用office等辦公軟件、ERP、財務操作軟件。

內部審計(崗位職責)

職位描述

該崗位隸屬于友聯船廠(蛇口)有限公司的上級公司招商局工業集團有限公司風險管理部。崗位職責:

1.采納公司和部門指派,負責完成各項內部審計工作,對本公司及所屬單位業務活動的合法性、適當性和有效性舉行確認,編制內部審計報告,提出審計觀法,監視審計觀法的落實;

2.輔助部門總經理組織健全內控和風險管理體系,負責對招商工業風險管理與內部操縱的健全性、有效性舉行檢查評價,負責相關報告編制工作;負責跟蹤重大風險的應對處境及內部操縱缺陷的整改落實處境。

3.參與招商工業相關規章制度和工作指引的制定/審核工作,以及重大事項的檢查、監視、審核、評價。

4.完成部門總經理指派的其他工作。

任職要求:

1.大學本科或以上學歷,會計、審計、經濟管理、財務管理相關專業;中級職稱或CPA或CIA等相關專業資格證書。

2.從事船舶修理制造及海工相關行業財務核算和財務管理崗位或內部審計工作5年或以上。

3.良好的審計判斷才能、溝通協調才能,較強的文字表達才能,能擬定各類報告、流程及制度;具有良好的英語讀、聽才能。

4.純熟操作辦公軟件系統、財務系統。

內部審計(崗位職責)

職位描述

崗位職責:

1、根據公司要求概括實施審計工程,對審計過程形成相應記錄,確保內部審計工作質量;

2、實時向公司領導匯報察覺的重大問題和重大風險隱患,提出提升觀法;協調處理公司內部審計部門與其他部門的關系;

3、按照職責分工,對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性舉行監視、檢查、評價;

4、對審計問題的整改實施跟蹤,編寫后續審計報告;

5、負責審計資料立卷歸檔工作;

6、參與其他審計日常工作。

任職要求:

1、本科以上學歷,經濟類相關專業,英語聽說讀寫流利;

2、持審計師證、中級會計師證、CPA或CIA證書優先,

3、三年以上會計事務所審計或大中型企業內審或財務工作閱歷;

4、純熟使用辦公軟件及ERP系統,能夠獨立舉行財務審計并出具審計報告。

退休人員亦可

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