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文檔簡介

1、2022年度晉江市地震辦公室部門預算說明 2022年部門預算經晉江市十七屆人大二次會議審議通過,現將我單位2022年部門預算說明如下: 一、單位主要職責 晉江市地震辦公室單位的主要職責是: 一貫徹執行國家、省有關防震減災法律、法規和規章,組織編制本行政轄區內的防震減災規劃,根據有關法律法規監督、檢查防震減災工作。 二建立和管理地震監測預報工作體系、震災預防工作體系、地震應急和緊急救援體系。 三負責防震減災知識的宣傳教育,指導全市各鎮場的防震減災工作。 四承當市人民政府抗震救災指揮部辦事機構的日常工作。 二、單位根本情況 從預算單位構成看,晉江市地震辦公室無內設機構及下屬單位,列入2022年部門

2、預算編制范圍的單位詳細情況見下表: 單位名稱經費性質人員編制數在職人數晉江市地震辦公室全額撥款55三、單位主要工作任務 2022年,晉江市地震辦公室單位主要任務是:做好我市2022年防震減災地震監測預報、應急救援和震害預防等工作。圍繞上述任務,重點抓好以下工作: 一繼續做好地震科普展館的日常運行管理工作及科普展館的改擴建工作; 二加大應急救援隊伍的建設管理工作,更新救援器材、開展演練活動等;三進一步加強地震應急避難場所管理工作,適時開展演練活動; 四完成地震預警信息發布系統的建設工作;五開展防震減災知識宣傳教育活動;六做好抗震救災指揮部的日常工作;七做好地震前兆觀測日常工作;八承辦市委、市政府

3、和上級地震部門交辦的其他事項。四、2022年預算收支總體情況 按照綜合預算的原那么,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。 2022年, 晉江市地震辦公室部門收入預算為586.11萬元,比上年減少53.74萬元,下降8.4%,減少主要原因是工程經費減少,其中:一般公共預算撥款586.11萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算586.11萬元,其中:人員支出96.29萬元,對個人和家庭的補助支出0萬元,公用支出10.82萬元,工程支出479萬元。 五、一般公共預算撥款支出情況 2022年度一般公共預算撥款支出586.11萬元,比

4、上年減少53.74萬元,下降8.4%,減少主要原因是工程經費減少。主要支出工程按項級科目分類統計包括: 一2080505機關事業單位根本養老保險繳費支出8.96萬元。主要用于機關事業單位根本養老保險繳費支出。二2080506機關事業單位職業年金繳費支出3.58萬元。主要用于機關事業單位職業年金繳費支出。三2101102事業單位醫療3.36萬元。主要用于行政事業單位醫療支出。四2101103公務員醫療補助1.67萬元。主要用于公務員醫療補助支出。五2202201地震事務78.56萬元。主要用于人員工資、日常公用支出。六2202208地震環境探察165萬元。主要用于開展地震監測預警工作等。七220

5、2210地震減災根底管理195萬元。主要用于開展地震應急工作。八2202299其他地震事務支出119萬元。主要用于開展地震宣教工作。九2210201住房公積金10.98萬元。主要用于住房公積金支出。六、政府性基金預算撥款支出情況本單位2022年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。七、財政撥款預算根本支出情況2022年度財政撥款根本支出107.11萬元,其中:一人員經費96.29萬元,包括:根本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位根本養老保障繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、擔租補貼、采暖

6、補貼、物業效勞補貼、其他對俱和家庭的補助支出。二公用經費10.82萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國境費用、維修護費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和效勞支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。八、一般公共預算“三公經費支出情況 一因公出國境經費2022年預算安排0萬元。與上年持平。二公務接待費2022年預算安排0.5萬元。主要用于接待地震系統各級來晉考察、交流、調研、指導防震減

7、災工作方面的接待活動。與上年持平。三公務用車購置及運行費2022年預算安排0萬元,與上年持平。九、其他重要事項說明一機關運行經費2022年晉江市地震辦公室一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出586.11萬元,比2022年減少53.74萬元,主要原因是工程經費減少。二政府采購情況2022年晉江市地震辦公室采購預算總額490萬元,其中:政府購置效勞工程采購預算額0萬元。三國有資產占用使用情況截止2022年底,晉江市地震辦公室部門本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺套,單位價值100萬元以上專用設備0臺套四績效目標設置情

8、況2022年晉江市地震辦公室共設置績效目標6個,涉及財政撥款獎金586.11萬元。十、名詞解釋1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。2.直接事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。4其他收入:指除上述“財政撥款收入、“事業收入、“經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入、“事業收入、“經營收入、“其他收入缺乏以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌

9、補以后年度收支差額的基金彌補本年度收支缺口的資金。6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的根本建設竣工工程結余資金。8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原方案實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。9.根本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。10.工程支出:指在根本支出之外為完成特定行政任務和事業開展目標所發生的支出。11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨

10、立核算經營活動發生的支出。12“三公經費:納入財政預決算管理的“三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國境費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國境費反映單位公務出國境的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出含車輛購置稅及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、平安獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待含外賓接待支出。13機關運行經費:為保障行政單位含參照公務員管理的事業單位運行用于購置貨物和效勞的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。附表:3-1 2022年度收支預算總表3-2 2022年度收入

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