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文檔簡介

1、Word - 3 -倉庫規章制度 倉庫管理規章制度 為使本公司的倉庫管理規范化,保證財產物資的完好無損,依據企業管理和財務管理的一般要求,結合本公司詳細狀況,特制訂本規定。 一、倉庫管理工作的任務 (1)做好物資出庫和入庫工作。 (2)做好物資的保管工作。 (3)做好各種防患工作,確保物資的平安保管。 二、對于入庫的貨物,保管人員要仔細驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符,對于實物與貨單內容不相符的,辦理入庫手續要照實反映。 三、對于貨物驗收過程中所發覺的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象,保管人員有權拒絕辦理入庫手續,并視詳細狀況報告主管經理。 四、對于一切手續不全的提貨,保管員有權拒絕發

2、貨,并視詳細狀況報告主管經理。 五、倉庫保管員要準時登記各種貨物明細賬,做到日清月結,達到賬賬相符、賬物相符,賬卡相符。 六、每月月底之前,保管人員要對當月各種貨物“入、出、存”狀況予以匯總,并編制報表上報公司總經理。 七、保管員會同財務人員對庫存貨物每季季末盤點對賬。發覺盈余、短少、殘缺,必需查明緣由,分清責任,準時寫出書面報告,提 出處理看法,報公司總經理。 八、做好倉庫與運輸環節的連接工作,在保證貨物供應、合理儲備的前提下,力求削減庫存量,并對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。 九、依據各種貨物的不同種類及特性,結合倉庫條件,保證倉庫貨物定置擺放,合理有序,保證貨物的進出和盤存便利。

3、十、 此處隱蔽14236個字必需有保管員及經手人簽字,并且字跡清晰。每批材料入庫合計金額必需與發票上的不含稅金額全都。 6、因質量等緣由而發生的退回產品,必需由營銷部相關人員辦理退回產品復檢手續,經檢驗人員鑒定后確認處理方法,辦理相關手續。 三、出庫管理 1、各類材料的發出,原則上采納先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必需辦理出庫手續,并做到限額領料,車間領用的物料必需由車間主管(或其指定人員)領取,領料人員憑車間主管或方案員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料,領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況,核對正確后方可發料;倉管員應開具領料單,經領料人簽字,登記入卡、入帳。

4、2、成品發出必需由營銷部開具銷售發貨單據,倉庫管理人員憑蓋有發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,并登記卡片。 四、報表及其他管理 1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的連接工作,各相關部門的計算口徑應保持全都,以保障成本核算的正確性。 2、必需正確準時報送規定的各類報表,收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27 江蘇勁芯精密機械有限公司 日前上報財務及相關部門,并確保其正確無誤。 3、庫存物資清查盤點中發覺問題和差錯,應準時查明緣由,并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的,必需按審批程序經領導審核批準后才可進行處理,否則一律不準自行調整。發覺物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、

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