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文檔簡介

訂單管理流程圖 客戶 訂單員 產品管理部財務部 營銷中心 倉庫物流訂單員訂單管理流程圖銷售部客戶訂單員財務部后勤物流中心向訂單員提交書面訂單符合要求同客戶確認并通知財務收款規定時間內未到帳不合格返回修改重新提交生產中心庫存不足安排生產并確定具體到貨時間有訂單員告知客戶已到帳(憑客戶打款憑單并確認到賬) 通知物流中心發貨庫存充足發貨并存單通知客戶收貨并存底單注明:1、藍線為正常訂貨流程。2、紅線為需要返回修改或需要解決流程。銷售總監需要銷售總監簽字的訂單庫存充足制客戶訂購單審批受理訂單訂單初審采購產品庫存不足制欠貨單制訂采購計劃單審批回單備案發貨批準訂單取消銷售數據備案訂單完成YesNoYesNo

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