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文檔簡介

1、財務分析是以會計核算和報表資料及其他相關資料為依據,采用一系列專門的分析技術和方法,對企業等經濟組織過去和現在有關籌資活動、投資活動、經營活動、分配活動的盈利能力、營運能力、償債能力和增長能力狀況等進行分析與評價的經濟管理活動。下面是整理的關于年醫院年度財務分析報告格式。希望對大家有用!截至 20XX 年 12 月 31 日,資產總額為 XXXX 元,負債 XXXXX,凈資產 XXX 雙。(一)資產概況總資產中,貨幣資金 XXXX 元,占資產總額的 4.63;其他應收款 XXXX 元,占資產總額的 7.05;固定資產 XXX 元,占資產總額的 79.43。需要說明的是,今年我院購置了 XXXX

2、XXXXXXX 將大型醫療設備,共投資 XXXX 萬元,完成了上年的投資計劃。另外,今年報廢固定資產 XXXXX,其中,專用設備 XXXXT,一般設備 XXXXT,房屋建筑物 XXXXXo(二)負債概況負債中,主要為購進藥品的應付帳款 XXXX 元和預收醫療款 XXXXX,分別占負債總額的46.31和45.65,應付社會保障金XXXXx,占負債總額的 0.5,其他應付款 XXXX,占負債總額的 7.53,主要為大型醫療設備的押金和質保金。20 xx 年全年收入總額為 XXXXX,支出為 XXXXX,收支結余為 XXXXTE。(一)收入概況全年收入總額為XXXX 元,分別由以下收入類別構成:1

3、.財政補助收入 XXXX 元(其中財政專項補助 XXXX 元)2 .醫療收入 XXXX 元(其中門診收入 XXXX 元,住院收入 XXXX 元),占總收入的69.71,比去年同期增長了 4.423 .藥品收入 XXXX 元,占總收入的 25.37,比去年同期下降了 2.334 .其他收入 xXXX 元,占總收入的 2.02由此可見,醫療收入和藥品收入所占總收入比例更趨合理。全年完成業務收入 XXXX 元,比去年同期增長了 15.63%,人均完成任務 XXXX 元,比去年同期減少了 0.89%。(二)支出概況全年支出總額為 XXXX 元,分別由以下支出類別構成:1 .醫療支出 XXXX 元(1)

4、其中人員支出 XXXX 元包括基本工資 XXXX 元,津貼 XXXX 元,獎金 XXXX 元,社會保障 XXXX 元,其他支出 XXXX 元。(2)公用支出 XXXX 元包括辦公費 XXXX 元,印刷費 XXXX 元,水電費 XXXX 元,郵電費 XXXX 元,交通費 XXXX 元,旅差費 XXXX 元,會議費 XXXX 元,培訓費 XXXX 元,招待費 XXXX 元,福利費 XXXX 元,勞務費 XXXX元,物業管理費 XXXX 元,維修費 XXXX 元,租賃費 XXXX 元,專用材料 XXXX 元,圖書費 XXXX 元,燃料費 XXXX 元,洗滌費 XXXX 元,工會經費 XXXX 元,提

5、取壞帳準備 XXXX 元,其他費用 XXXX 元。(3)補助支出 XXXX 元包括退休費 XXXX 元,生活補助 XXXX 元,住房補助 XXXX 元,其他支出 XXXX 元。2 .藥品支出 XXXX 元3 .其他支出 xxxx 元通過以上數據可以看出,所有收入、支出項目基本符合醫院財務運行規律。全年職工工資、獎金、福利共計 xxxx 元,比去年增長了 12.32%,人均 xxxx 元,比去年增長了 6.66%o 三、財務預算收支執行情況財政補助收入 xxxx 元,預算收入 XXXX 萬元,完成了預算收入的 94.3;20 xx 年業務收入 XXXX 元,預算收入 XXXX 萬元,完成了預算收

6、入的 112;實際結余 XXXX 萬元,預算結余 XXXX萬元,完成了預算結余的。20XX 年,我們以加強醫院財務管理水平為中心,各項工作較以往均有較大提高,資金使用更趨合理,財務預算執行情況正常,圓滿完成了院領導確定的工作任務。四、20XX 年財務工作重點和財務預算20XX 年,無論從財務收支還是財務管理方面,都有了長足的進步,但這些成績還是初步的。今后需要深化管理,使財務管理、預算管理真正深入人心,為更迅速地提高我院整體財務管理水平奠定基礎。1 .深入貫徹以財務管理為中心的管理原則,總結上年度經驗教訓,提高管理水平和執行能力,逐步完善各項財務管理工作,加強對資金的管理和對項目的財務管理,加強成本控制,真正形成良好的財務管理秩序,以良好的財務管理促進我院的健康發展 O2 .為了醫院長期發展打下更好的基礎,在完善財務管理制度建設的基礎上,逐步建立一整套預算、核算、分析、監督、數據信息傳遞、財務與其他系統間良好的管控體系。3.根據今年任務的完成情況,預計 20 xx 年業務收入仍保持 XXXX 萬元,與 20 xx 年持平,并在確保各項工作正常進行的基礎上,合理調度資金,盡可能減少經費支出,力爭使收支結

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