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文檔簡介
1、泓域咨詢/湖州鋰離子電池電解液項目投資計劃書目錄第一章 市場預測8一、 鋰離子電池電解液溶劑需求分析8二、 鋰離子電池電解液溶劑概況12第二章 項目概況14一、 項目名稱及建設性質14二、 項目承辦單位14三、 項目定位及建設理由15四、 報告編制說明18五、 項目建設選址20六、 項目生產規模20七、 建筑物建設規模21八、 環境影響21九、 項目總投資及資金構成21十、 資金籌措方案22十一、 項目預期經濟效益規劃目標22十二、 項目建設進度規劃22主要經濟指標一覽表23第三章 項目建設背景及必要性分析26一、 行業面臨的挑戰26二、 電解液溶劑行業現狀及發展趨勢27三、 以“軌道上的湖州
2、”引領現代化基礎設施建設,提升高質量趕超發展支撐力31四、 優化市域生產力布局,全力提升城鎮一體化發展水平33第四章 公司基本情況36一、 公司基本信息36二、 公司簡介36三、 公司競爭優勢37四、 公司主要財務數據39公司合并資產負債表主要數據39公司合并利潤表主要數據39五、 核心人員介紹40六、 經營宗旨41七、 公司發展規劃41第五章 產品規劃方案47一、 建設規模及主要建設內容47二、 產品規劃方案及生產綱領47產品規劃方案一覽表48第六章 項目選址50一、 項目選址原則50二、 建設區基本情況50三、 建設長三角科創高地,打造極具活力的創新城市54四、 深度融入長三角一體化戰略,
3、打造新發展格局重要節點56五、 項目選址綜合評價59第七章 發展規劃60一、 公司發展規劃60二、 保障措施64第八章 SWOT分析67一、 優勢分析(S)67二、 劣勢分析(W)69三、 機會分析(O)69四、 威脅分析(T)70第九章 運營模式分析74一、 公司經營宗旨74二、 公司的目標、主要職責74三、 各部門職責及權限75四、 財務會計制度79第十章 技術方案86一、 企業技術研發分析86二、 項目技術工藝分析88三、 質量管理89四、 設備選型方案90主要設備購置一覽表91第十一章 節能方案93一、 項目節能概述93二、 能源消費種類和數量分析94能耗分析一覽表95三、 項目節能措
4、施95四、 節能綜合評價96第十二章 環境保護分析98一、 編制依據98二、 環境影響合理性分析99三、 建設期大氣環境影響分析99四、 建設期水環境影響分析101五、 建設期固體廢棄物環境影響分析101六、 建設期聲環境影響分析102七、 環境管理分析103八、 結論及建議104第十三章 進度規劃方案105一、 項目進度安排105項目實施進度計劃一覽表105二、 項目實施保障措施106第十四章 投資方案分析107一、 投資估算的依據和說明107二、 建設投資估算108建設投資估算表112三、 建設期利息112建設期利息估算表112固定資產投資估算表114四、 流動資金114流動資金估算表11
5、5五、 項目總投資116總投資及構成一覽表116六、 資金籌措與投資計劃117項目投資計劃與資金籌措一覽表117第十五章 經濟效益及財務分析119一、 經濟評價財務測算119營業收入、稅金及附加和增值稅估算表119綜合總成本費用估算表120固定資產折舊費估算表121無形資產和其他資產攤銷估算表122利潤及利潤分配表124二、 項目盈利能力分析124項目投資現金流量表126三、 償債能力分析127借款還本付息計劃表128第十六章 招投標方案130一、 項目招標依據130二、 項目招標范圍130三、 招標要求131四、 招標組織方式131五、 招標信息發布135第十七章 項目總結分析136第十八章
6、 附表138主要經濟指標一覽表138建設投資估算表139建設期利息估算表140固定資產投資估算表141流動資金估算表142總投資及構成一覽表143項目投資計劃與資金籌措一覽表144營業收入、稅金及附加和增值稅估算表145綜合總成本費用估算表145固定資產折舊費估算表146無形資產和其他資產攤銷估算表147利潤及利潤分配表148項目投資現金流量表149借款還本付息計劃表150建筑工程投資一覽表151項目實施進度計劃一覽表152主要設備購置一覽表153能耗分析一覽表153本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資
7、估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。第一章 市場預測一、 鋰離子電池電解液溶劑需求分析鋰離子電池電解液溶劑下游為鋰離子電池電解液。鋰離子電池電解液為鋰離子電池的重要組成部分,鋰離子電池按應用領域劃分,鋰離子電池主要分為動力電池、消費電池和儲能電池等三大類。根據高工產研鋰電研究所(GGII),2020年全球電解液出貨量35萬噸,同比增長34.6%,2020年中國電解液出貨量達到25.2萬噸,同比增長38%;中國電解液出貨量占比全球電解液出貨量比例上升至72.00%。GGII預測,受全球新能源汽車終端產銷量帶動,2025年全球鋰電池出貨量將達到1,165G
8、Wh,將帶動全球電解液市場出貨超120萬噸,未來5年全球電解液市場年復合增長率將達到28.7%。從電解液產品結構方面看,2020年動力型電解液出貨量占比為52%,數碼電解液出貨量占比為33%,儲能電解液出貨量占比為15%。1、動力電池需求爆發式增長,帶動鋰電池電解液及溶劑需求快速提升新能源汽車銷量影響動力電池的裝機量,從而影響動力電解液及溶劑市場需求。近年來,全球汽車電動化趨勢愈發明朗,新能源汽車行業發展迅速,滲透率不斷提升,帶動動力電池裝機量迅速提升。根據國務院辦公廳2020年11月正式發布的新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年),到2025年,我國新能源汽車市場競爭力明顯增強,新能
9、源汽車新車銷量占比達到20%左右,發展前景廣闊。到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流。此外,隨著歐盟2019/631文件的頒布,碳排放標準愈發嚴格,促使新能源汽車加速滲透,歐洲新能源汽車市場增長迅速。在政策刺激和車企投入的雙重作用下,歐洲電動汽車市場正在加速增長。在2020年整體汽車市場不景氣的環境下,歐洲主要國家新能源汽車銷量仍然出現大幅攀升。根據國外數據網站EVSalesBlog,2020年歐洲共登記了1,367,138輛新能源乘用車,同比增長達到了142,增長速度較快。從2015到2019年,新能源汽車市場飛速發展帶動中國新能源汽車用鋰電池出貨量高速增長,出貨量從16.9GWh增
10、至71GWh,年復合增長率達43%。2020年中國動力電池出貨量為80GWh,同比增長13%。在疫情影響的環境下,2020年同比較2019年仍有所提升,主要原因有:A、2020年下半年國內新能源終端市場恢復超預期,加之新車型于下半年集中發布,帶動了消費者購車熱情,使得國內新能源汽車市場產量超過130萬輛,同比增幅超8%,直接帶動動力電池出貨量提升超10%;B、2020年歐洲新能源汽車市場超預期增長,年銷量超120萬輛,帶動國內部分頭部電池企業出口規模提升。未來幾年,隨著新的新能源汽車積分制度執行、補貼政策的延續、傳統車企業加大在新能源汽車領域的投資布局加快、造車新勢力的持續爆發,中國新能源汽車
11、市場仍將維持高速增長的態勢,與之配套的鋰電池出貨量也將持續增長。GGII預測,到2025年中國新能源汽車用動力電池出貨量將達到470GWh,未來5年車用動力電池市場年復合增長率將達到42.5%。未來幾年,由于雙積分制度的實施,傳統燃油車企業將加大對新能源汽車領域的布局,且隨著大眾、戴姆勒等外資企業在國內合資建設新能源車企以及國內動力電池企業加大國外市場布局,GGII預計到2021年動力電池出貨量將達到153GWh,主要原因有:A、政策端對新能源市場影響逐漸明確,補貼將逐步退出;B、2021年國內新能源汽車產量有望接近200萬輛,全球新能源汽車產銷量將超460萬輛,帶動電池需求提升;C、無模組技
12、術以及大模組開發應用加快,助推單車帶電量提升。2、數碼市場的鋰電需求仍然強勁,進一步帶動電解液及溶劑的需求數碼電池是電解液的第二大應用領域。目前數碼電池(含小動力)主要應用于電動工具、藍牙耳機、手機、平板、筆記本電腦、無人機以及可穿戴設備等領域。全球數碼市場穩定度高,年均增速維持在3%-8%,數碼電池有廣泛應用的場景空間;此外小動力市場受共享出行、環保減排等影響,未來全球鋰電化率有望提升,將帶動數碼電池市場增速提升。中國數碼電池產業鏈具備原材料、人工以及成本等優勢,具備全球供應能力。2020年中國數碼鋰電池出貨量為46.3GWh,較2019年增長27.0%,預計2025年中國數碼鋰電池出貨量達
13、到83GWh,未來5年數碼電池市場年復合增長率將達到12.38%。未來手機市場受5G商化帶動,鋰電池出貨有望在2022年出現快速提升,主要原因為:A、5G手機耗電量提升,促進手機電池單機帶動量提升;B、純鈷酸鋰電池材料逐漸向摻雜型鈷酸鋰電池方向發展,體積能量密度提升;C、鈷酸鋰電池逐漸向高壓實,高電壓方向發展,單位體積內正極材料增多,一定程度上導致鋰電池能量密度提升;D、5G技術在全球鋪展應用加快。3、儲能市場發展提速,鋰電池需求穩定增長,帶動電解液和溶劑市場規模的持續增長儲能是推動能源轉型變革和能源互聯網發展的重要支撐技術,有助于構建清潔低碳、安全高效的能源體系。儲能電池是解決風電、光伏發電
14、間歇波動性,實現“削峰平谷”功能的重要手段之一,儲能鋰離子電池作為新興應用場景,其前景也較為廣闊。“十四五”期間,儲能行業有望步入產業化階段,儲能電池出貨量預計將上升至新的臺階。鋰電池作為電化學儲能中最具優勢的儲能技術在電力儲能上發展迅猛。據高工產研鋰電研究所(GGII)統計數據顯示,2020年中國儲能電池市場出貨量為16.2GWh,同比增長71%。相比于2019年,中國通訊儲能端出貨量7.4GWh,同比增長23%;電力儲能出貨6.6GWh,同比增長88%。此外國內儲能電池出口量呈快速增長態勢,主要受歐洲、澳大利亞等電網側儲能市場帶動。GGII預測,到2025年中國儲能電池出貨量將達到58.0
15、GWh,未來5年車用動力電池市場年復合增長率將達到29%。GGII預計儲能市場未來幾年仍將加速發展,主要原因系:A、新能源發電側儲能在政策約束下,進入新能源企業投資決策的視野。部分地方政府將儲能納入新能源接網方案,新能源并網為主要儲能裝機量未來占比有望繼續提升;B、發電側新能源消納市場需求提升,加之海外家儲市場受海外政策引導,市場增速未來幾年有望維持10%以上增長,帶動國內儲能鋰電池企業出口提升;C、5G商化應用加速進一步促進國內基站側儲能需求提升;D、國家發改委以及各地方政府集中發布相關政策,重點分布在用戶側以及電網側等領域,一定程度促進江蘇、浙江等地電力儲能需求提升。二、 鋰離子電池電解液
16、溶劑概況鋰離子電池電解液主要由溶劑、添加劑和電解質組成,根據特性的需要,在一定條件下,按照特定的比例配制而成的,其成本約占鋰離子電池生產成本的10%-15%左右。其中電解液溶劑占電解液質量的80%左右,成本的22%-28%,是電解液的主要原材料。有機溶劑是電解液的主體部分,按其結構的不同,主要分為環狀碳酸酯類有機溶劑、鏈狀碳酸酯類有機溶劑。環狀碳酸酯類溶劑包括碳酸乙烯酯(EC)和碳酸丙烯酯(PC),其中,EC相對于PC而言,化學穩定性更高、相對介電常數更大,循環性能更佳,因此應用范圍相對較廣;鏈狀碳酸酯類溶劑包括碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)和碳酸甲乙酯(EMC)等,其中,DMC氣
17、味小、溶解能力強,對鋰電池的電導率提升效果高,低溫充放電性能佳,且制作成本低廉,是電解液中使用最為頻繁的有機溶劑;醚類有機溶劑介電常數低,黏度小,能有效提升電解液的電導率,但由于性質活潑、抗氧化性不好,不常作為電池電解液的主要溶劑。就溶劑而言,單一的溶劑通常很難滿足鋰電池的需求,通常選用兩種甚至多種的溶劑混合使用,通常按照體積比1:1或者其他特定的比例來混合使用。目前5大溶劑的生產工藝主要包括兩大類,環氧乙烷(EO)與環氧丙烷(PO)雙技術路線發展,其中主要以PO工藝為主。第二章 項目概況一、 項目名稱及建設性質(一)項目名稱湖州鋰離子電池電解液項目(二)項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、
18、 項目承辦單位(一)項目承辦單位名稱xxx有限公司(二)項目聯系人閆xx(三)項目建設單位概況企業履行社會責任,既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路,也是實現企業自身可持續發展的必然選擇;既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求,也是提升企業可持續發展能力的內在需求;既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑,也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨,公司積極履行社會責任,依法經營、誠實守信,節約資源、保護環境,以人為本、構建和諧企業,回饋社會、實現價值共享,致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎
19、,從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手,建立了一套較為完善的社會責任管理機制。公司秉承“以人為本、品質為本”的發展理念,倡導“誠信尊重”的企業情懷;堅持“品質營造未來,細節決定成敗”為質量方針;以“真誠服務贏得市場,以優質品質謀求發展”的營銷思路;以科學發展觀縱觀全局,爭取實現行業領軍、技術領先、產品領跑的發展目標。 公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環?!钡脑瓌t,加強規劃引導,推動智慧集群建設,帶動形成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流,發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制,承擔社
20、會責任,營造和諧發展環境。公司滿懷信心,發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越,回報社會” 的企業宗旨,以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。三、 項目定位及建設理由2020年4月23日,財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委四部委聯合發布了關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知,為了對沖疫情影響、促進汽車市場消費,將原定2020年底到期的補貼政策合理延長到2022年底,平緩補貼退坡力度和節奏。隨著未來疫情結束,補貼力度逐步退坡,新能源汽車行業企業如應對不力,可能導致資金較以往更加緊張,其現金流壓力可能會逐步傳導給上游相關行業。此外
21、,未來新能源汽車行業退坡可能導致其對于成本控制更加嚴格,并將成本壓力向上游傳導,從而對于電解液生產企業的成本控制能力以及技術進步提出更高的要求。“十三五”時期是湖州發展極不平凡和取得巨大成就的五年。綜合實力再上臺階,主要經濟指標增速穩居全省前列,地區生產總值達到3201.4億元,年均增長7.1%,人均地區生產總值達到高收入經濟體水平。獲評工業穩增長和轉型升級成效明顯市,現代服務業質量不斷提升,農業現代化綜合評價實現全省“六連冠”。開放步伐不斷加快,長三角地區主要領導座談會在湖召開,南太湖新區獲批成為全省首批四大新區之一,發起成立長三角產業合作區,湖州莫干山高新區升格為國家級高新區,一批百億級項
22、目相繼竣工達產。滬蘇湖高鐵、湖杭高鐵開工建設,商合杭高鐵建成運營,樞紐門戶地位顯著提升。重大改革取得突破,綠色智造、綠色金融、全域旅游等改革試點紅利不斷釋放,“最多跑一次”改革提質擴面,國資國企改革活力充分激發,“五未土地處置+標準地”受到督查激勵,“五未”項目攻堅等一批特色改革經驗得到推廣,重磅推出“湖八條”“湖九條”,信用城市建設走在全國前列,營商環境不斷優化。城鄉面貌日新月異,成為首批國家城鄉融合發展試驗區、部省共建鄉村振興示范市,常住人口城鎮化率達到66%以上,城市建成區面積達到277平方公里,中心城市“十個一”基本配置加快建設,南太湖開發建設展現新姿,市級美麗鄉村實現全覆蓋,城鄉居民
23、收入比縮小至1.66:1。生態文明走在前列,治水治氣治土治礦治廢取得新進展,生態環境質量大幅改善,成為國家生態文明建設示范市,舉辦綠水青山就是金山銀山理念提出15周年系列活動,“在湖州看見美麗中國”城市品牌全面打響。民生福祉持續改善,文化、教育、衛生、體育等社會事業得到長足發展,成為公立醫院改革國家聯系試點城市,縣域醫共體建設實現區縣全覆蓋,成功承辦第十六屆浙江省運動會,全國文明城市創建“兩連冠”,實現市縣全覆蓋,就業局勢保持穩定,社會保障水平穩步提升,全面完成集體經濟薄弱村“消薄”任務。社會治理不斷健全,成為首批全國法治政府建設示范市,平安建設實現“十三連冠奪金鼎”,探索形成了鄉村治理的“余
24、村經驗”、鎮域治理的“織里經驗”,成功舉辦“中國治理的世界意義”國際論壇,新冠肺炎疫情防控取得重大戰略成果,群眾安全感滿意率穩居前列?!笆濉币巹澲饕繕巳蝿談倮瓿?,高水平全面建成小康社會取得決定性成就,為開啟高水平全面建設社會主義現代化新征程奠定了堅實基礎。四、 報告編制說明(一)報告編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發展規劃;5、其他相關資料。(二)報告編制原則本項目從節約資源、保護環境的角度出發,遵循創新、先進、可靠、實用、效益的指導方針。保證本項目技術先進、質量優良、保證進度、
25、節省投資、提高效益,充分利用成熟、先進經驗,實現降低成本、提高經濟效益的目標。1、力求全面、客觀地反映實際情況,采用先進適用的技術,以經濟效益為中心,節約資源,提高資源利用率,做好節能減排,在采用先進適用技術的同時,做好投資費用的控制。2、根據市場和所在地區的實際情況,合理制定產品方案及工藝路線,設計上充分體現設備的技術先進,操作安全穩妥,投資經濟適度的原則。3、認真貫徹國家產業政策和企業節能設計規范,努力做到合理利用能源和節約能源。采用先進工藝和高效設備,加強計量管理,提高裝置自動化控制水平。4、根據擬建區域的地理位置、地形、地勢、氣象、交通運輸等條件及安全,保護環境、節約用地原則進行布置;
26、同時遵循國家安全、消防等有關規范。5、在環境保護、安全生產及消防等方面,本著“三同時”原則,設計上充分考慮裝置在上述各方面投資,使得環境保護、安全生產及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞,統一治理,安全生產,文明管理。(二) 報告主要內容投資必要性:主要根據市場調查及分析預測的結果,以及有關的產業政策等因素,論證項目投資建設的必要性;技術的可行性:主要從事項目實施的技術角度,合理設計技術方案,并進行比選和評價;財務可行性:主要從項目及投資者的角度,設計合理財務方案,從企業理財的角度進行資本預算,評價項目的財務盈利能力,進行投資決策,并從融資主體的角度評價股東投資收益、現金流量計劃及債務清償能力
27、;組織可行性:制定合理的項目實施進度計劃、設計合理組織機構、選擇經驗豐富的管理人員、建立良好的協作關系、制定合適的培訓計劃等,保證項目順利執行;經濟可行性:主要是從資源配置的角度衡量項目的價值,評價項目在實現區域經濟發展目標、有效配置經濟資源、增加供應、創造就業、改善環境、提高人民生活等方面的效益;風險因素及對策:主要是對項目的市場風險、技術風險、財務風險、組織風險、法律風險、經濟及社會風險等因素進行評價,制定規避風險的對策,為項目全過程的風險管理提供依據。五、 項目建設選址本期項目選址位于xx(以最終選址方案為準),占地面積約58.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給
28、排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。六、 項目生產規模項目建成后,形成年產xxx噸鋰離子電池電解液的生產能力。七、 建筑物建設規模本期項目建筑面積75990.82,其中:生產工程49707.03,倉儲工程13154.51,行政辦公及生活服務設施5821.22,公共工程7308.06。八、 環境影響本項目符合國家產業政策,符合宜規劃要求,項目所在區域環境質量良好,項目在運營過程應嚴格遵守國家和地方的有關環保法規,采取切實可行的環境保護措施,各項污染物都能達標排放,將環境管理納入日常生產管理渠道,項目正常運營對周圍環境產生的影響較小,不會引起區域環境質量的改變,從環境影響角度考慮,
29、本評價認為該項目建設是可行的。九、 項目總投資及資金構成(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資27312.45萬元,其中:建設投資22003.51萬元,占項目總投資的80.56%;建設期利息555.36萬元,占項目總投資的2.03%;流動資金4753.58萬元,占項目總投資的17.40%。(二)建設投資構成本期項目建設投資22003.51萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用19365.36萬元,工程建設其他費用2089.75萬元,預備費548.40萬元。十、 資金籌措方案本期項目總投資27312.45萬元,
30、其中申請銀行長期貸款11333.85萬元,其余部分由企業自籌。十一、 項目預期經濟效益規劃目標(一)經濟效益目標值(正常經營年份)1、營業收入(SP):49600.00萬元。2、綜合總成本費用(TC):38110.83萬元。3、凈利潤(NP):8409.78萬元。(二)經濟效益評價目標1、全部投資回收期(Pt):5.60年。2、財務內部收益率:23.97%。3、財務凈現值:13567.39萬元。十二、 項目建設進度規劃本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設,本期項目建設期限規劃24個月。十四、項目綜合評價經分析,本期項目符合國家產業相關政策,項目建設及投產的各項指標均表現
31、較好,財務評價的各項指標均高于行業平均水平,項目的社會效益、環境效益較好,因此,項目投資建設各項評價均可行。建議項目建設過程中控制好成本,制定好項目的詳細規劃及資金使用計劃,加強項目建設期的建設管理及項目運營期的生產管理,特別是加強產品生產的現金流管理,確保企業現金流充足,同時保證各產業鏈及各工序之間的銜接,控制產品的次品率,贏得市場和打造企業良好發展的局面。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積38667.00約58.00畝1.1總建筑面積75990.821.2基底面積24360.211.3投資強度萬元/畝377.542總投資萬元27312.452.1建設投資萬元22003.512
32、.1.1工程費用萬元19365.362.1.2其他費用萬元2089.752.1.3預備費萬元548.402.2建設期利息萬元555.362.3流動資金萬元4753.583資金籌措萬元27312.453.1自籌資金萬元15978.603.2銀行貸款萬元11333.854營業收入萬元49600.00正常運營年份5總成本費用萬元38110.83""6利潤總額萬元11213.04""7凈利潤萬元8409.78""8所得稅萬元2803.26""9增值稅萬元2301.14""10稅金及附加萬元276.13&
33、quot;"11納稅總額萬元5380.53""12工業增加值萬元18442.23""13盈虧平衡點萬元17100.87產值14回收期年5.6015內部收益率23.97%所得稅后16財務凈現值萬元13567.39所得稅后第三章 項目建設背景及必要性分析一、 行業面臨的挑戰1、安全環保監管力度提高近年來政府和社會對企業安全生產和環境保護的要求不斷提升,相關法律法規的標準保持從嚴趨勢,中小型化工企業由于排放不達標、安全措施不到位等原因受到了責令停產、限產等處罰措施。隨著輿論監督關注度,以及安全和環保部門監管要求、執法力度的進一步提高,行業內企業也需增
34、加相關投入,經營成本存在上升可能。從長遠來看,環保標準的提高,生產成本的上升,有利于淘汰落后精細化學品產能,有利于綠色、安全、高效、環保精細化學品產品的研發,增強產品核心競爭力。2、鋰離子電池材料技術路徑迭代較快電池一直以來處于持續高速發展中,其由最初的鉛酸電池到鎳氫電池,到鋰離子電池,其技術路徑以及性能皆發生了較大的變化。隨著行業的發展以及技術的迭代,新型技術路徑如氫燃料電池、固態鋰離子電池等可能對現有的液態鋰離子電池產生沖擊。因此,鋰離子電池材料行業的不斷發展,對于技術研發以及產品開發能力等要求較高。3、新能源汽車行業補貼退坡2020年4月23日,財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委
35、四部委聯合發布了關于完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知,為了對沖疫情影響、促進汽車市場消費,將原定2020年底到期的補貼政策合理延長到2022年底,平緩補貼退坡力度和節奏。隨著未來疫情結束,補貼力度逐步退坡,新能源汽車行業企業如應對不力,可能導致資金較以往更加緊張,其現金流壓力可能會逐步傳導給上游相關行業。此外,未來新能源汽車行業退坡可能導致其對于成本控制更加嚴格,并將成本壓力向上游傳導,從而對于電解液生產企業的成本控制能力以及技術進步提出更高的要求。二、 電解液溶劑行業現狀及發展趨勢1、新能源汽車、數碼電子及儲能等行業發展勢頭不減,電解液溶劑市場廣闊近年來,隨著下游新能源汽車行業的持續
36、發展,數碼電池的應用場景不斷豐富以及儲能電池市場的逐漸打開,行業內主要鋰離子電池電解液廠商不斷新建產能,將帶動下游溶劑市場出貨量快速增長,且有望持續。根據高工產研鋰電研究所(GGII),2020年中國電解液企業新增產能逐漸釋放,企業產能規模進一步提升,其中天賜材料產能規模到14萬噸/年,新宙邦產能10萬噸/年,國泰華榮產能7萬噸/年,相比2019年產能規模進一步提升。此外珠海賽緯由于進入CATL、中航鋰電以及孚能科技等供應鏈,其產能規模進一步增大,2020年產能達到7.8萬噸/年。2020年新增產能主要集中在天賜材料、新宙邦、國泰華榮、珠海賽緯等龍頭企業。其中天賜材料新增2萬噸、新宙邦新增3萬
37、噸、國泰華榮新增4萬噸、珠海賽緯新增4.8萬噸。根據高工產研鋰電研究所(GGII),2020年全球溶劑市場需求量為28.5萬噸,同比增長31.7%,其中中國溶劑市場需求量為20.7萬噸,同比增長33.5%,主要受益于電解液出貨量增長對溶劑領域的帶動。隨著全球鋰電池市場出貨量增長,其對電解液以及上游溶劑需求帶動進一步增強。預計到2025年全球電解液用溶劑需求量將超過95萬噸,年復合增長率將達到27.39%,其中中國電解液用溶劑需求量將超過70萬噸,占比超過70%。在電解液溶劑使用中,電解液廠商使用的溶劑類別涵蓋范圍較大,基本覆蓋目前市面上全部5大溶劑類別,包括DEC、DMC、EMC、EC及PC等
38、,其中使用量最大的溶劑類別為DMC、EC、EMC和DEC,4種產品的需求總量占電解液溶劑需求總量的93%以上。新能源汽車行業為我國的戰略新興產業與先導產業,未來發展前景廣闊。此外,鋰離子電池電解液溶劑行業的其他下游應用仍在不斷豐富中。在動力電池應用領域,隨著鋰離子電池成本進一步降低和行業標準的提升,電動汽車的滲透率將持續提升。此外,電動自行車以及低速電動車也將越來越多地使用鋰離子電池替代傳統的鉛酸電池;在數碼電池應用領域,5G技術的成熟及大規模商業化應用將催生智能移動設備的更新換代需求。此外,可穿戴設備、電子煙、無人機、無線藍牙音箱等新興電子產品的興起亦將為數碼電池帶來新的市場;在儲能電池應用
39、領域,電網儲能、基站備用電源、家庭光儲系統、電動汽車光儲式充電站等都有著較大的成長空間。下游應用市場的巨大潛力將促進鋰離子電池材料行業的蓬勃發展。2、全球及中國電解液用溶劑企業市場競爭格局據GGII數據顯示,2020年全球溶劑市場需求量為28.5萬噸,同比增長31.7%,中國溶劑市場需求量為20.7萬噸,同比增長33.5%。在全球電解液溶劑市場,海科新源市場占比30%,石大勝華市場占比28%,TOP2市場份額占比超55%,市場呈現雙寡頭競爭格局。此外三菱化學與宇部興產等企業生產的電解液用溶劑主要用于自用,外銷量少,全球具備外供能力的企業主要集中于??菩略磁c石大勝華。3、中國電解液用溶劑市場發展
40、趨勢(1)電解液溶劑企業綁定頭部電解液廠商更容易獲得持續發展近些年來,我國電解液行業快速發展,行業國產化率不斷提升,企業“出海”步伐同時不斷加快,和頭部電池廠商深度合作,優勢企業強強聯合加強。目前頭部電解液企業格局初步形成,國內前五大電解液廠商出貨量占據全球市場份額超過70%。據高工產研鋰電研究所(GGII)調研數據顯示,2020年天賜材料電解液出貨量市場占比為28.1%,新宙邦占比18.6%,國泰華榮占比14.7%,衢州杉杉占比7.7%,珠海賽緯占比4.4%,中國前五名的企業占全球比例為73.5%。目前行業主要企業均已進入了CATL、LG、松下、三星、SK等國際電池巨頭的供應鏈。此外,國內頭
41、部電解液廠商對于電解液溶劑等原材料的供應在技術和產品的質量方面要求比較高,并且一旦進入供應體系后,保持穩定的合作關系。能夠進入頭部電解液廠商的電解液溶劑的企業,為了匹配高質量產品要求,將會保持技術的持續創新和質量的提升,將來更容易獲得可持續發展。(2)國內電解液溶劑市場話語權將進一步增強全球電解液用溶劑生產區域主要集中在中國,加之中國在原材料、人工等領域綜合成本較低,中國電解液溶劑具有較強的行業話語權。根據GGII數據顯示,2020年全球電解液用溶劑市場出貨28.5萬噸,國內溶劑市場占比超過70%。在全球電解溶劑市場,??菩略词袌稣急?0%,石大勝華市場占比28%,TOP2市場份額占比超55%
42、,市場呈現雙寡頭競爭格局。隨著國內產能的進一步投產以及產業鏈全球化加快,未來中國溶劑市場在全球行業競爭中,話語權有望進一步提升。三、 以“軌道上的湖州”引領現代化基礎設施建設,提升高質量趕超發展支撐力統籌存量和增量、傳統和新型基礎設施發展,加快建設結構優化、集約高效、經濟適用、智能綠色、安全可靠的現代化基礎設施體系。(一)加速軌道交通建設加快推進“軌道上的湖州”建設,建成滬蘇湖、湖杭高鐵,開工建設杭德城際、如通蘇湖城際、水鄉旅游線、寧杭高鐵二通道、鹽泰錫宜至湖州高鐵和中心城市軌道交通,謀劃推進湖州至德清、湖州至安吉市域鐵路,以及宜興至長興、湖州至嘉興城際鐵路,建成湖州東站、南潯站鐵路樞紐場站,
43、完成湖州站、長興站擴容改建,形成干線鐵路、城際鐵路、市域鐵路、城市軌道交通“四網融合”發展格局,實現所有區縣高鐵站線暢通全覆蓋,全力打造輻射全國的“十字型”高鐵通道,加快形成“135”干線交通圈。(二)構筑綜合立體交通網絡構筑快速公路網。建成湖杭、蘇臺高速公路,開工建設合溫高速湖州段,加快布局建設“五縱四橫”高速公路網。優化“六縱五橫”干線公路網,實施318國道吳興和南潯段、104國道湖州段等國道改建工程和S302南潯段、S213湖州段、S216長興至安吉段等省道工程。全面打通跨行政區斷頭路、瓶頸路。深入實施全國農村公路管理養護體制改革試點,加快推進農村公路改造提升,聚力建設環太湖“四好農村路
44、”一體化全國示范路,奮力創建全國“四好農村路”示范市。(三)完善智慧城市基礎設施加快新型基礎設施建設。加快布局5G通信、大數據中心等新型基礎設施,實現鄉鎮以上5G信號全覆蓋。打造“寬帶無線城市”,部署下一代互聯網(IPv6),建設一批工業互聯網、衛星互聯網和物聯網基礎設施。推動“湖州城市數字大腦”由1.0版向2.0版迭代升級,建設高并發能力的物聯網數據中臺,統籌建設智慧城市云平臺,推進德清浙江省長三角金融后臺基地、吳興長三角云數據基地、長興吉利生態數據產業園等項目建設。建設一批區塊鏈基礎設施,加快區塊鏈與物聯網、云計算、5G等前沿信息技術的深度融合。加快推進城市智能感知體系建設,探索搭建數字鄉
45、村建設監測平臺。(四)推進新江南清麗水網建設優化水資源配置。加大優質水源供給,完成安吉兩庫引水工程,謀劃實施水庫新建、擴容項目。進一步加強老虎潭水庫、賦石水庫等集中式飲用水水源保護和供水安全保障工作。探索實施水庫群優化聯調工程,實現優質供水格局和城鄉同質飲水目標。完成農飲水達標提標及供水管網提升改造,全面提升農村供水質量。(五)強化多元清潔安全能源供給加快推進清潔能源建設。建成安吉長龍山抽水蓄能電站,推進新一輪抽蓄規劃選點和前期工作。積極推進天然氣分布式能源,提高電、熱、氣、冷等多種能源的綜合供應能力。大力發展屋頂分布式光伏發電,因地制宜發展生物質能發電,探索拓展各類“儲能+”綜合利用技術,不
46、斷提高清潔電力供給水平。四、 優化市域生產力布局,全力提升城鎮一體化發展水平堅持主體功能區制度,統籌城鄉、產業、資源要素和生態保護,編制實施新一輪國土空間規劃,優化市域生產力布局,提高城鎮規劃建設管理水平,推進以人為核心的新型城鎮化,全面提升城市能級。(一)構筑“一灣極化、兩廊牽引、多區聯動、全域美麗”生產力新布局加速湖灣極化崛起。突出南太湖新區核心引擎地位,高起點定位、高標準建設,高效開發利用南太湖65公里岸線濱湖區域,建設極具魅力的世界級黃金濱湖岸線。以湖州科技城為引領,引進國內外知名高校、科研院所設立研發機構,集聚一批高能級科創平臺和創新企業,打造長三角科技創新灣。全力推進南太湖未來城建
47、設,著力培育一批功能性或區域性總部企業,建設與滬寧杭同城化的商務中心,打造引領中心城市崛起的商務樞紐灣。高水平建設南太湖文旅融合發展帶,集聚一批具有國際影響力的文化旅游項目,打造綠色、時尚、活力、高品質的國際化文旅灣。(二)推進國土空間高質量保護利用優先保護生態空間。構建“兩屏三廊多脈”多層次、網絡化生態空間格局,形成“天目為屏、苕水為脈、水田交織、傍湖倚山、城鄉互融”的山水林田湖草生態系統與城鎮村空間結構有機結合的生命共同體。嚴格落實“三線一單”分區管控,實施重點生態功能區產業準入負面清單管理。優先保護生態系統和重要物種棲息地,改善和提升生態功能。推進自然資源綜合改革試點建設,探索推進“三度
48、、三域、三性”全域美麗空間管控機制。(三)加快提升中心城市能級完善中心城市功能。著力推進要素集聚、項目集中、產業升級、服務提升、空間整合,增強向心發展合力,提升中心城市在全市的經濟規模地位、創新引擎作用和公共服務職能。高水平建設南太湖新區未來城,加速集聚新經濟新業態,打造具有濱湖特色的中央商務區。推進湖州高鐵商務區與上海虹橋商務區同城化發展,集聚年輕創新創業人群,培育高端服務業。推動城南片區與周邊區域一體化聯動發展,聯通交通網絡,發揮生態優勢和歷史文化價值,集聚生態型新經濟。加快推進吳興東部新城建設,聯動推進南潯城區一體化發展,協同推進長興板塊差異化發展,打造要素集聚的產城融合發展廊道。(四)
49、推進區縣、鄉鎮協調一體化發展加快縣域經濟向城市經濟、都市區經濟轉型。堅持全市一盤棋布局,形成對外一個整體、對內合理分工格局,推動市與區縣、區縣與區縣、區縣與鄉鎮(街道)大中小城鎮協調發展。統籌處理好市級統籌和激發區縣活力的關系,加強市級在規劃布局、基礎設施、重要資源、重大平臺、重要政策等方面的統籌力度。深入構建“一體兩翼雙副”城鎮開發格局,推進吳興、南潯、長興實現帶狀組團融合發展,提升德清、安吉兩個縣域中心城市集聚能力。統籌安排區縣差異化分工布局,推動市域整體發展,促進區縣之間要素有效流動和資源高效配置。開展縣域經濟補短板強弱項專項行動,加速推進新舊動能轉換,推進縣域經濟向城市經濟升級。第四章
50、 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx有限公司2、法定代表人:閆xx3、注冊資本:810萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2011-4-107、營業期限:2011-4-10至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事鋰離子電池電解液相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司按照“布局合理、產業協同、資源節約、生態環?!钡脑瓌t,加強規劃引導,推動智慧集群建設,帶動形
51、成一批產業集聚度高、創新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產業集群。加強產業集群對外合作交流,發揮產業集群在對外產能合作中的載體作用。通過建立企業跨區域交流合作機制,承擔社會責任,營造和諧發展環境。公司滿懷信心,發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越,回報社會” 的企業宗旨,以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。三、 公司競爭優勢(一)工藝技術優勢公司一直注重技術進步和工藝創新,通過引入國際先進的設備,不斷加大自主技術研發和工藝改進力度,形成較強的工藝技術優勢。公司根據客戶受托產品的品種和特點,制定相應的工藝技術參數,以滿足客戶需求,
52、已經積累了豐富的工藝技術。經過多年的技術改造和工藝研發,公司已經建立了豐富完整的產品生產線,配備了行業先進的設備,形成了門類齊全、品種豐富的工藝,可為客戶提供一體化綜合服務。(二)節能環保和清潔生產優勢公司圍繞清潔生產、綠色環保的生產理念,依托科技創新,注重從產品結構和工藝技術的優化來減少三廢排放,實現污染的源頭和過程控制,通過引進智能化設備和采用自動化管理系統保障清潔生產,提高三廢末端治理水平,保障環境績效。經過持續加大環保投入,公司已在節能減排和清潔生產方面形成了較為明顯的競爭優勢。(三)智能生產優勢近年來,公司著重打造 “智慧工廠”,通過建立生產信息化管理系統和自動輸送系統,將企業的決策
53、管理層、生產執行層和設備運作層進行有機整合,搭建完整的現代化生產平臺,智能系統的建設有利于公司的訂單管理和工藝流程的優化,在確保滿足客戶的各類功能性需求的同時縮短了產品交付期,提高了公司的競爭力,增強了對客戶的服務能力。(四)區位優勢公司地處產業集聚區,在集中供氣、供電、供熱、供水以及廢水集中處理方面積累了豐富的經驗,能源配套優勢明顯。產業集群效應和配套資源優勢使公司在市場拓展、技術創新以及環保治理等方面具有獨特的競爭優勢。(五)經營管理優勢公司擁有一支敬業務實的經營管理團隊,主要高級管理人員長期專注于印染行業,對行業具有深刻的洞察和理解,對行業的發展動態有著較為準確的把握,對產品趨勢具有良好
54、的市場前瞻能力。公司通過自主培養和外部引進等方式,建立了一支團結進取的核心管理團隊,形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對公司的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解,能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整,為公司穩健、快速發展提供了有力保障。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額9921.267937.017440.94負債總額4001.973201.583001.48股東權益合計5919.294735.434439.47公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入
55、29162.9323330.3421872.20營業利潤6545.715236.574909.28利潤總額5425.944340.754069.45凈利潤4069.453174.172930.00歸屬于母公司所有者的凈利潤4069.453174.172930.00五、 核心人員介紹1、閆xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、曾xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、邵xx,中國國籍,1
56、977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。4、郝xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、羅xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。6、蔡xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。7、江xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至
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