公司采購合同管理制度范本_第1頁
公司采購合同管理制度范本_第2頁
公司采購合同管理制度范本_第3頁
公司采購合同管理制度范本_第4頁
公司采購合同管理制度范本_第5頁
免費預覽已結束,剩余9頁可下載查看

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

1、公司采購合同管理制度范本為規范公司經濟合同的管理,防范與控制合同風險,有效維護公司的合法權益,制定公司采購合同管理制度范本。1 、合同簽訂必須包含以下內容: 合同簽訂前必須完成對供貨商 的資格審查工作, 業主有要求時, 對產品樣本和資格確認應有業主或監理代表的文字確認。1)產品的規格型號2)產品數量3)產品的質量標準4)產品價格和支付方式5)產品供貨日期6)雙方違約責任采購合同。、合同必須按項目和編號進行管理編號管理原則:XXX采購工程師姓名漢字拼音的第一個字母)XXXXX項目名稱的漢語拼音的第一個字母)一0011)合同簽訂后,正本必須交公司采購部統一歸檔。2)交工地財務復印件一份。3)項目結

2、束后,由采購工程師自行成卷報公司存檔。、采購工程師是項目采購合同執行人和監督人, 對合同的履約負有完全的責任, 由公司本部簽訂的合同也由現場采購工程師負責監 督執行(合同由公司負責遞至工地 ) 。在合同執行的過程中, 要匯同現場專業工程師共同對產品的供貨質量重點負責。 發現問題及時向公司 主管領導匯報,及時做好換貨、退貨或終止合同的工作。總則1. 為規范公司對采購合同的管理事宜,做好采購合同的編制、 簽訂、執行、修改等工作,使其符合采購管理的要求及公司的利益, 特制定本制度。2. 本制度適用于對采購合同管理的相關事宜。采購合同的編寫1. 公司辦公室是采購合同的對口管理單位,負責公司采購合同的編

3、制、簽訂、執行、控制等管理事項。2.公司一次性采購物品金額高于訂合同。3.采購合同的編寫程序。1)選擇供應商。必須是公司認可合格供應商。2)進行談判。采購部應與合適的供應商展開談判,談判內容包 括采購物料的價格、 數量、質量、供貨方式、貨款支付等方面的談判, 并根據談判所形成的方案選擇對公司最有利的供應商。3) 擬定草案并評審。采購部應根據談判所形成的方案擬定采購合同草案,報送財務審核及總經理 分管副總進行審批。4) 擬寫正式的采購合同。采購部應根據各相關部門、財務及總經理 分管副總的意見對采購合同草案進行修訂,并據此形成正式的4. 正式的采購合同必須包括以下九個方面的主要內容。1)合同簽訂雙

4、方的姓名、地址和聯系方式。2)采購物品的單價、總價。3)采購物品的數量與規格型號。4)采購物品的品質和技術要求。5)采購物品的履約方式、期限、到貨地點。6)采購物品的驗收標準和方式。7)付款方式和期限。8)售后服務和其他優惠條件。9)違約責任和解決爭議的方法。5.1.采購合同的條款內容必須齊備、 明確、具體,表達必須嚴謹。采購合同的簽訂與公司簽訂采購合同的供應商必須具有法人資格,并以其自 己的名義簽訂采購合同, 如果委托別人代簽, 采購部應審驗其委托證 明。2. 公司與供應商簽訂的合同必須采用書面形式,其他任何形式 的合同視為無效合同。3. 對于金額在 1 萬元以下的采購合同,可以采用傳真的方

5、式進 行簽訂,即公司將合同擬訂好后傳送給供應商, 供應商進行蓋章簽字 后回傳,公司蓋章簽字后發給供應商回執,視為合同成立。4. 簽訂后的合同由財務部保管。1. 合同簽訂后即具有了法律約束力,采購部應及時向供應商發 送訂貨單,使供應商及時準備公司所需的物品。2. 采購部應配合質量管理部做好采購物料的進廠驗收工作,當 所采購的物料不符合合同所約定的質量要求時, 采購部應積極聯系供 應商進行處理。3. 采購部應建立合同履約的管理臺賬, 對雙方的履約進程逐次、 詳細地進行書面登記,并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。4. 對于供應商需要按照樣品或圖紙加工的物料,如果存在加工 過程周期長、變數多、監控過

6、程比較復雜的現象,要求供應商提供進 度安排,采購部根據進度安排與供應商進行聯絡,進行積極的協商, 確保物料能夠及時運送到公司。 如果供應商提供的物料將延緩公司的 生產,采購部應減少在供應商處的采購數量并與其他供應商聯系, 加采購數量。5. 在合同的執行過程中采購部要處理好與供應商的關系,將供 應商視為公司的戰略發展伙伴, 便于在生產旺季加大物料采購時能夠 及時供應,在生產淡季時能夠縮減或取消物料采購的數量。6. 采購部應本著經濟型的原則做好物料的采購進度控制工作, 既保證倉庫中的采購物料庫存最低, 同時還能保證采購物料滿足生產 的需求。采購合同的修改與終止1. 在合同執行過程中,因供應商的原因

7、造成無法按量供應的采 購物料,采購部經調查核實, 可與供應商簽訂新的采購物料的數量規 定,作為采購合同的附件進行執行。2. 在合同執行過程中, 若外部市場環境發生變化 (例如原材料價格或工資出現上漲,供應商無法按合同規定的價格交貨 ) 采購部可與 供應商進行協商, 簽訂新的供貨價格的條款, 作為采購合同的附件執 行。3. 在合同執行過程中, 若因不可抗力導致供應商無法按時交貨, 采購部經過核實后,可與供應商進行協商簽訂雙方的延期交貨規定,作為采購合同的附件執行。4.有下列情形之一者,視為合同終止。1)2)3)出現違背合同條款的狀況。4)逾期沒有履行合同約定的。5)發生符合合同條款中合約解除的事

8、項。因不可抗力導致合同無法繼續執行,雙方同意取消合同。因市場環境或需求的變化一方提出取消合同,由雙方協商解決賠償事宜。為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本,滿足公司對優質資源的需求, 進一步規范物資采購流程, 加強與各部 門間的配合,特制定本制度。、請購及其規定1. 請購的定義請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。2. 請購單的要素完整的請購單應包括以下要素:(11) (12) (13)(15)請購的部門;請購物品所屬項目;請購的用途;請購的物品名;請購的物品數量 ; 請購的物品規格 ; 請購物品的樣品、

9、 圖紙或技術資料 等; 請購的物品的要求時間 ; 請購如有特殊需要請備注 ; 請購單填寫人 ; 請購部門主管 ;請購單審核人 ;采購副總審核 ;財務審核人;公司總經理。3. 請購單及其提報規定請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核批準后報采購部門 ; 固定資產申購按照附表一 (固定資產購置申請表 )的格式進行填寫提報 ;其他材料設備及工程項目申購按照附表二 ( 物資采購申請表 )的格式填寫提報 ; 日常零星采購按照公司印制的按照附表三 ( 物資 采購審批單 ) 的格式填寫提報 ;請購部門在提報請購單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份;涉及到請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交,為

10、提高效率該清單的單子文檔也需一并提交 ;遇公司生產、生活急需的物資,公司領導不在的情況,可以電話或其他形式請示, 征得同意后提報采購部門, 簽字確認手續后補。如果是單一采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明。請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。4. 公司物資請購單的提報部門公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報 ;公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報 ; 公司各部門專用的物資由各部門自行提報。二. 請購單的接收及分發規定1. 請購的接收要點采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、

11、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批 ;接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購, 庫存已超儲積壓的物資不采購 的原則 ;通知倉庫管理人員核查請購物資是否有庫存對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。2.請購單的分發規定對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;對于緊急請購項目應優先處理 ;無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。3.采購周期的規定單次采購金額預算在 1 萬元以下的零星采購項目或預算在 1萬元以下可市區采購的物資及產品的采購周期不應超過5 天;單次采購金額預算在 1 萬

12、元以上的項目比價采購,采購周期不應超過 15 天; 請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單 采購部如未能按時完成采購任務時應向領導說明原因 ;遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。三. 詢價及其規定1. 詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時的與請購部門溝通2.屬于相同類型或屬性近似的產品應、歸類集中打包采購3.對于緊急請購項目應優先處理 ;4.6.詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價7.在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介結構詢價 ;5.

13、 對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品 ;1.2.四. 比價、議價對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認對于合格供應商的價格水平進行市場分析,是否其他廠商的 價格最低,所報價格的綜合條件更加突出3. 收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格。4. 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力,資質進行驗證和審查,如通過進行實地考察了解供應商的各方面的實力等5.參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。五. 比價、議價結果匯總1.比價、議價匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;2.比價、議價結果匯總應按照附

14、表六 (比價/招標匯總表 )的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核 ;3.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。六. 合同的簽訂及其規定1.合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同, 受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。合同正文應包含的要素1) 合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點2) 采購物品/ 項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分3)包裝要求 ;4)合同總額應含稅,特殊情況應注明 ;5)付款方式;6)工期;7

15、)質量保證期 ;8)質量要求及規范 ;9)違約責任和解決糾紛的辦法 ;10)雙方的公司信息 ;11)其他約定。合同簽訂及其規定1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任2)擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低3)6)詳細約定發票的提供時間及要求 ;7)與初次合作的單位合作時,應少付預付款或不付預付款8)違約責任一定要詳細、具體 ;9)比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作為防止合同工程量追加或追加無依據,打包采購時要求供貨方提供分項報價清單 ;4) 遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點 ;5) 質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產

16、品保質期 ;10)合同簽訂應按照附表七 (合同審查批準單 ) 的格式對合同初 稿進行巡簽審查 ;11) 合同巡簽審查通過后應由公司領導簽字, 加蓋公司合同章方 可生效;12) 簽訂的所有合同應及時報送財務部門。七. 付款及合同執行1. 付款規定按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款 按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八 (資金支出審批單 ) ,該審批單巡簽我那比后提交財務部付 款;財務部門在接到付款審批單后應在 3 天內付款,以免影響合同的執行和供貨周期, 遇特殊情況狂延期付款的應及時通知采購部并 匯報公司領導。2. 合同執行已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時 通知請購部門及公司領導 ;已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保質保量,按時履約合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同。八 . 報驗與入庫1. 報驗供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時的通知質檢部門進行驗收 ; 對于不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質 檢部門的相關規定執行 ; 達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第 一時間報請質檢部門進行質檢、驗收 ; 質檢部門

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論