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文檔簡介

1、泓域咨詢 /沈陽石油鉆采設備項目可行性研究報告沈陽石油鉆采設備項目可行性研究報告xx有限責任公司目錄第一章 項目建設背景及必要性分析8一、 行業基本風險特征8二、 市場規模9三、 項目實施的必要性11第二章 行業發展分析12一、 行業競爭格局12二、 行業發展趨勢13三、 行業壁壘14第三章 項目基本情況18一、 項目名稱及投資人18二、 編制原則18三、 編制依據18四、 編制范圍及內容19五、 項目建設背景19六、 結論分析20主要經濟指標一覽表22第四章 項目選址分析24一、 項目選址原則24二、 建設區基本情況24三、 創新驅動發展27四、 社會經濟發展目標30五、 產業發展方向32六

2、、 項目選址綜合評價33第五章 建筑技術分析34一、 項目工程設計總體要求34二、 建設方案34三、 建筑工程建設指標35建筑工程投資一覽表35第六章 產品方案分析37一、 建設規模及主要建設內容37二、 產品規劃方案及生產綱領37產品規劃方案一覽表37第七章 SWOT分析說明40一、 優勢分析(S)40二、 劣勢分析(W)42三、 機會分析(O)42四、 威脅分析(T)43第八章 發展規劃分析47一、 公司發展規劃47二、 保障措施48第九章 運營管理模式51一、 公司經營宗旨51二、 公司的目標、主要職責51三、 各部門職責及權限52四、 財務會計制度56第十章 環保方案分析59一、 編制

3、依據59二、 環境影響合理性分析60三、 建設期大氣環境影響分析62四、 建設期水環境影響分析63五、 建設期固體廢棄物環境影響分析63六、 建設期聲環境影響分析64七、 營運期環境影響65八、 環境管理分析66九、 結論及建議68第十一章 原輔材料供應、成品管理70一、 項目建設期原輔材料供應情況70二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理70第十二章 人力資源配置71一、 人力資源配置71勞動定員一覽表71二、 員工技能培訓71第十三章 項目投資分析73一、 編制說明73二、 建設投資73建筑工程投資一覽表74主要設備購置一覽表75建設投資估算表76三、 建設期利息77建設期利息估算表77固

4、定資產投資估算表78四、 流動資金79流動資金估算表79五、 項目總投資80總投資及構成一覽表81六、 資金籌措與投資計劃81項目投資計劃與資金籌措一覽表82第十四章 經濟效益分析83一、 經濟評價財務測算83營業收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費用估算表84固定資產折舊費估算表85無形資產和其他資產攤銷估算表86利潤及利潤分配表87二、 項目盈利能力分析88項目投資現金流量表90三、 償債能力分析91借款還本付息計劃表92第十五章 招標及投資方案94一、 項目招標依據94二、 項目招標范圍94三、 招標要求95四、 招標組織方式97五、 招標信息發布97第十六章 項目風險防范分析

5、98一、 項目風險分析98二、 項目風險對策100第十七章 總結分析103第十八章 附表105主要經濟指標一覽表105建設投資估算表106建設期利息估算表107固定資產投資估算表108流動資金估算表108總投資及構成一覽表109項目投資計劃與資金籌措一覽表110營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表113利潤及利潤分配表114項目投資現金流量表115借款還本付息計劃表116建筑工程投資一覽表117項目實施進度計劃一覽表118主要設備購置一覽表119能耗分析一覽表119第一章 項目建設背景及必要性分析一、 行業基本

6、風險特征1、行業風險石油鉆采設備行業所依賴的盈利模式與實體經濟、下游行業發展密切相關,同時又與其它公共等服務領域的發展聯系緊密。近年來,隨著宏觀經濟和生活品質的不斷增長,下游石油鉆采施工客戶對石油鉆采專用設備質量、人性化等需求也呈現不斷增長態勢,且行業發展與宏觀經濟狀況呈現一定的相關性。因此,如果宏觀經濟出現波動,經濟增長減速,將帶動石油鉆采專用設備的需求出現一定的波動,將會影響整個石油鉆采設備配套行業的發展,進而影響行業內企業的業務和經營。2、市場風險近年來我國石油鉆采設備行業市場發展迅猛,但行業規范及精細化運作還需要不斷完善。石油鉆采配套設備供應商應深刻理解客戶需求,以市場化和需求化為導向

7、,以快速應對下游客戶新需求和提供高質量、高技術參數的產品為目標,依托運營管理團隊以及與下游客戶之間接觸的技術服務人員,不斷發掘客戶的需求點以便及時應對,為客戶提供高質量、高性能的產品以實現客戶“降本增效”需求是保持持續競爭力的關鍵要素。因此,如果公司產品技術不能持續引領行業,不斷為客戶創造更大的價值,將面臨被市場競爭對手趕超的不利風險。3、政策風險由于石油鉆采專用設備行業關系到能源、消費等相關行業,油氣能源行業與民生緊密相關。因此,政府可能會持續加強對石油鉆采設備行業的監管和立法,不斷制定與完善相應的國家標準與行業標準,將對石油鉆采設備制造商的經營環境帶來一定的影響。如果行業內公司在業務管理與

8、生產經營中不能與國家政策部門監管導向一致,不能持續擁有現有業務資質,或開展新業務時不能取得必要的業務資質,將會對其業務拓展產生不利影響。二、 市場規模從需求端看,全球經濟走勢是決定石油消費量的核心因素,全球GDP的增長與石油消費量成明顯的正比關系。自2008年經濟危機之后,全球經濟穩步增長,石油需求量也隨之增長,世界銀行在2018年1月發布的全球經濟展望上調了2018年全球經濟預期,增速調高至3.1%,預示著2018年經濟發展持續向好,原油需求量預計會有進一步增長。隨著近兩年油價持續回暖,北美地區頁巖油公司資本開支力度不斷加大,催生石油裝備旺盛需求。供給端方面,由于上一輪油價暴跌導致的需求收縮

9、使供給端產能削減,如今形成需求反彈而供不應求的局面,各大油服公司紛紛抓緊布局產能建設。美國三大油服公司作為全球運營的綜合性油服供應商,其收入一定程度上代表現有油氣工作量的情況。從2016年以來,三家公司收入顯示企穩,并在2017年下半年開始呈現增長,表明全球油氣作業積極性有明顯改善,3家大型油服公司2017年累計營業收入合計為66,864百萬美元,同比增長25%。國內原油供需方面,2017年我國消費量同比增加3.7%;而原油產量2017年同比減少4.1%至1.92億噸,與“十三五”規劃中至2020年國內石油產量2億噸以上仍存差距。從自給率角度來看,由于國內原油供需缺口放大,原油進口量持續上漲,

10、導致原油自給率屢創新低,2017年原油的自給率僅31%。為了實現與消費量相匹配的產量,能源自主可控迫在眉睫。2018年8月以來,中石油、中海油等陸續召開黨組會,決議增加在勘探、增產等板塊投資力度。國內油氣勘探開發投資持續增加帶動了油田服務市場規模繼續擴大,一般而言,石油公司的勘探開發總支出中,用于購買油田專用設備的支出約占20%-30%。據中海油、中石油和中石化各家公司的公告,2018年合計完成資本開支4366億元,同比增長16.98%,完成率104%;2019年三桶油計劃資本開支合計5119億元,同比增長17.25%。其中,在上游勘探生產領域,三桶油2018年合計完成資本開支3004億元,同

11、比增長19.72%,完成率103%;2019年三桶油計劃資本支出3613億元,同比增長20.27%。三、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第二章 行業發展分析一、 行業競爭格局國際石油鉆采設備行業市場化程度較高、市場競爭較為充分。國際市場大致可分為三類市場:北美與歐洲市場、前蘇聯國家和地區、新興市場地區(如拉美、非洲、中亞及中東)

12、。北美及歐洲市場相較于中國和前蘇聯國家已發展成為成熟及高度發達的市場,美國企業處于該領域的主導地位。業內很多國際企業,例如斯倫貝謝公司(Schlumberger)、貝克休斯公司(BakerHughes)、哈里伯頓公司(Halliburton)、美國國民油井華高公司(NationalOilwellVarco)均是美國企業。目前,我國石油鉆采設備企業眾多,設備公司規模總體遠小于國際大型公司,行業集中度低,行業現狀是國有企業處于主導地位,而民營和外資企業處于輔助地位。國有企業中以中石化、中石油下屬設備制造企業為代表,具有深厚的研發實力和行業背景。外資企業技術成熟先進,但由于目前我國在這一領域實行的是

13、嚴格的供應商準入制度,國外企業只能以合資或合作經營的方式開展業務,所以市場影響力主要集中在高端市場。在國務院關于鼓勵和引導民間投資健康發展的若干意見中指出:“鼓勵民間資本參與石油天然氣建設。支持民間資本進入油氣勘探開發領域,與國有石油企業合作開展油氣勘探開發”。民營企業近年來發展迅猛,部分企業在石油裝備行業各細分領域,結合國外先進技術的基礎上進行自主創新,技術水平和產品質量有了長足的進步,隨著石油系統改革的進一步深化,行業市場化程度將大大提升,很多民營企業能夠在國外先進技術的基礎上加以消化、吸收和提高,在鉆采專用工具的很多細分領域,技術水平和產品質量得到了長足的發展。二、 行業發展趨勢1、國家

14、政策的鼓勵根據國家發布的能源發展“十三五”規劃,國家大力扶持頁巖油等油氣資源的勘探開發等技術,預計2020年頁巖油產量有望達到300億方。2017年中石油在四川的頁巖氣年產量達30.21億方,中石化年產60.04億方,因此,有約210億產能缺口。此外,一方面,中石油、中石化有望在油價持續高位狀態下,增加頁巖氣的開發開采,另一方面,傳統油田也有新增產、以及老井增產需求。石油發展“十三五”規劃提出要陸上和海上并重,加強基礎調查和資源評價,加大新區、新層系風險勘探,深化老區挖潛和重點地區勘探投入,夯實國內石油資源基礎。上述政策對我國石油鉆采設備行業提高自主創新能力、推進產業調整與結構升級、完善產業鏈

15、以及提高競爭能力起到了積極的推動作用。2、全球油氣資本開支持續增加在2014至2016年的油價的深度回調導致石油公司不得不縮減支出,新發現和拓展的石油儲量迅速下降,進而導致2017年年末的石油儲量處于歷史低位。同時,考慮到日益增長的石油需求和現有油田逐步進入衰退期,未來通過拓展與發現新油田以滿足產量要求是石油公司的必然選擇,這就倒逼石油公司大幅提高資本開支用于開采。隨著油價2018年以來的進一步上漲,石油公司對于未來行業信心開始逐步恢復。跟據美國HIS公司數據,2018年全球石油公司油氣勘探開發投資已恢復到4220億美元,比2017年增長11%。3、全球原油供需緊平衡,進一步夯實油價基礎根據E

16、IA(美國能源總署)原油庫存數據顯示,全球石油庫存與油價呈現一定的負相關關系,世界石油庫存自2004年以來始終保持在40億桶以上,2014年開始顯著增長,并于2016年達到了47億桶的歷史高位,同期油價大幅下跌,2016年油價降至32美元的歷史低位。長期來看,根據BP世界能源展望2018版,在漸進轉型情境下,全球液體燃料(石油、生物燃料等)需求增長約1,300萬桶/日,到2040年達到1億9百萬桶/日,整體供需格局基本平衡,有利于油價保持中高位水平。三、 行業壁壘1、技術壁壘石油鉆采專用設備的制造不僅需要投入大量專業生產設備和檢測設備,設計合理的生產工藝流程,同時需要具備強大的產品開發、技術開

17、發與創新能力。由于各油田區域的地質構造、儲層巖性、流體性質、沉積環境等方面通常都比較復雜并且差異較大,對鉆采工具制造企業的方案設計、產品工藝設計、產品維修技術、現場技術經驗等要求提出了更高要求,唯有具備了較高的技術研發和產品設計能力的企業,在行業競爭中在有可能處于領先地位。對于新進入該行業的企業,往往由于技術儲備、研發能力的限制而發展緩慢,技術壁壘成為進入該行業的重要障礙。2、人才壁壘由于技術密集型的特點,使得石油鉆采專用設備行業的優秀人才成為該行業企業爭奪的重要資源。無論是新技術、新產品的研發,還是將產品設計從方案轉換到實際的產品的生產,都需要大量經驗豐富的人才做保障。經過多年的發展,該行業

18、已經培養出了較多的優秀人才,但是,隨著行業不斷對新技術、新產品的需求,對行業從業人員提出了更高的要求,因此擁有行業經驗豐富、具有創新能力和精神、善于發展市場需求的人才是企業做大做強的保障,亦是進入行業的壁壘之一。3、資質壁壘API(美國石油協會)在美國國內以及在世界其他國家都享有很高的聲望,它是美國商業部和美國貿易委員會承認的石油機械認證機構。它所制定的石油化工和采油機械技術標準被許多國家采用,中東、南美和亞洲許多國家的石油公司在招標采購石油機械時,一般都要求配有API標志的產品才能有資格參加投標。因此,擁有API標志的石油機械設備不僅被認為是質量可靠而且具有先進水平。石油機械類產品只有達到A

19、PI標準要求并經API指定的審核員實地審查后,在生產設施及生產程序合格時才被授權在產品上使用API會標,對于屬于API標準范圍內的產品,境內外用戶一般會選擇通過API認證的產品。我國三大石油集團對為其油氣田提供服務的石油服務公司采用市場準入許可制度。三大石油集團所屬油氣田對申請進入其供應商的企業的相關資質、銷售業績、技術水平、產品質量等方面進行考核。申請企業考核通過后,才能進入該油氣田的供貨商名單,參與招投標。各油氣田一般對取得市場準入證的企業采用年檢的方法以長期保證其供貨商質量。而且,每個油氣田都有其各自的準入證,若為多個油氣田提供產品和技術服務,則必須取得各個油氣田的市場準入。市場準入制度

20、在一定程度上增加了行業新進者的障礙。4、銷售渠道壁壘由于我國石油開采行業高度集中的現狀,石油鉆采專用設備主要的需求方集中在中石油、中石化、中海油,由于需求方的相對集中并且經過多年的行業發展,需求方對市場上主要供應方的資質、產品的性能有了較為充分的了解,逐漸形成了具有一定品牌知名度的產品,需求方更愿意采購性能優秀、有知名度的產品。而新進入行業的企業,短期內取得需求方認可并進入其采購體系比較困難。第三章 項目基本情況一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱沈陽石油鉆采設備項目(二)項目投資人xx有限責任公司(三)建設地點本期項目選址位于xx(待定)。二、 編制原則1、立足于本地區產業發展的客觀條件,以

21、集約化、產業化、科技化為手段,組織生產建設,提高企業經濟效益和社會效益,實現可持續發展的大目標。2、因地制宜、統籌安排、節省投資、加快進度。三、 編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要;2、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);3、工業可行性研究編制手冊;4、現代財務會計;5、工業投資項目評價與決策;6、國家及地方有關政策、法規、規劃;7、項目建設地總體規劃及控制性詳規;8、項目建設單位提供的有關材料及相關數據;9、國家公布的相關設備及施工標準。四、 編制范圍及內容1、確定生產規模、產品方案;2、調研產品市場;3、確定工程技術方案;4、估算項目總投資,提出資金

22、籌措方式及來源;5、測算項目投資效益,分析項目的抗風險能力。五、 項目建設背景由于我國石油開采行業高度集中的現狀,石油鉆采專用設備主要的需求方集中在中石油、中石化、中海油,由于需求方的相對集中并且經過多年的行業發展,需求方對市場上主要供應方的資質、產品的性能有了較為充分的了解,逐漸形成了具有一定品牌知名度的產品,需求方更愿意采購性能優秀、有知名度的產品。而新進入行業的企業,短期內取得需求方認可并進入其采購體系比較困難。從我市看,經濟正在趨穩向好,結構調整初見成效,改革紅利逐步釋放,特別是經過十多年振興發展積累的經濟規模、產業基礎日益壯大,新經濟增長點正在不斷涌現。京津冀協同發展戰略、國家新一輪

23、東北振興戰略的深入實施是我市迎來的最大機遇;把沈陽確定為全面創新改革試驗區,更是我市改革開放30多年來最難得的機遇;“互聯網+”行動計劃、“中國制造2025”、“一帶一路”及中蒙俄經濟走廊建設等國家戰略,為沈陽老工業基地轉型升級和擴大對外開放提供了最為有利的外部條件。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xx(待定),占地面積約79.00畝。(二)建設規模與產品方案項目正常運營后,可形成年產xxx套石油鉆采設備的生產能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資32427.06萬元,其中:

24、建設投資24211.23萬元,占項目總投資的74.66%;建設期利息504.16萬元,占項目總投資的1.55%;流動資金7711.67萬元,占項目總投資的23.78%。(五)資金籌措項目總投資32427.06萬元,根據資金籌措方案,xx有限責任公司計劃自籌資金(資本金)22137.98萬元。根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額10289.08萬元。(六)經濟評價1、項目達產年預期營業收入(SP):64900.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):52534.81萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):9042.17萬元。4、財務內部收益率(FIRR):20.16%。5、全部投資回收期(

25、Pt):6.11年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):25520.01萬元(產值)。(七)社會效益通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產品的產業結構。本項目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產業升級發展,為社會提供更多的就業機會。另外,由于本項目環保治理手段完善,不會對周邊環境產生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經濟技術指標主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積52667.00約79.00畝1.1總建筑面積93121.801.2基底面積2949

26、3.521.3投資強度萬元/畝288.282總投資萬元32427.062.1建設投資萬元24211.232.1.1工程費用萬元20237.732.1.2其他費用萬元3306.392.1.3預備費萬元667.112.2建設期利息萬元504.162.3流動資金萬元7711.673資金籌措萬元32427.063.1自籌資金萬元22137.983.2銀行貸款萬元10289.084營業收入萬元64900.00正常運營年份5總成本費用萬元52534.81""6利潤總額萬元12056.23""7凈利潤萬元9042.17""8所得稅萬元3014.06

27、""9增值稅萬元2574.66""10稅金及附加萬元308.96""11納稅總額萬元5897.68""12工業增加值萬元19656.42""13盈虧平衡點萬元25520.01產值14回收期年6.1115內部收益率20.16%所得稅后16財務凈現值萬元8695.83所得稅后第四章 項目選址分析一、 項目選址原則項目選址應符合城市發展總體規劃和對市政公共服務設施的布局要求;依托選址的地理條件,交通狀況,進行建址分析;避免不良地質地段(如溶洞、斷層、軟土、濕陷土等);公用工程如城市電力、供排水管網等市

28、政設施配套完善;場址要求交通方便,環境安靜,地形比較平整,能夠充分利.用城市基礎設施,遠離污染源和易燃易爆的生產、儲存場所,便于生活和服務設施合理布局;場址上空無高壓輸電線路等障礙物通過,與其他公共建筑不造成相互干擾。二、 建設區基本情況沈陽,遼寧省省會、副省級市、特大城市、沈陽都市圈核心城市,國務院批復確定的中國東北地區重要的中心城市、先進裝備制造業基地。截至2018年,全市下轄10個區、2個縣、代管1個縣級市,總面積12948平方千米,建成區面積633.8平方千米,常住人口831.6萬人,城鎮人口673.6萬人,城鎮化率81%。沈陽地處中國東北地區、遼寧中部,位于東北亞經濟圈和環渤海經濟圈

29、的中心,是東北亞的地理中心,中國北部戰區司令部駐地、沈陽聯勤保障中心駐所,長三角、珠三角、京津冀地區通往關東地區的綜合交通樞紐,“一帶一路”向東北亞、東南亞延伸的重要節點。沈陽是國家歷史文化名城,清朝發祥地,素有“一朝發祥地,兩代帝王都”之稱。1625年,清太祖努爾哈赤遷都于此,皇太極建盛京城,并在此建立大清王朝,這是沈陽歷史的轉折點,從小小的軍事衛所一躍變為清代兩京之一的盛京皇城,開始成為東北的中心城市。新中國建立后,沈陽成為中國重要的以裝備制造業為主的重工業基地,被譽為“共和國裝備部”,有著“共和國長子”和“東方魯爾”的美譽。沈陽先后獲得全國文明城市、國家環境保護模范城市、國家森林城市、國

30、家園林城市”、國家衛生城市、中國十佳冰雪旅游城市等稱號,是國家新型工業化綜合配套改革試驗區、兩化融合示范區,正在加快建設國家中心城市、先進裝備制造業基地、生態宜居之都,全力推進老工業基地全面振興。預計地區生產總值增長5%左右,連續8個季度穩定增長;固定資產投資增長11%,社會消費品零售總額增長10%,進出口總額增長7.2%;一般公共預算收入增長1.3%。產業結構不斷優化。高端裝備制造業產值占裝備制造業產值比重提高到24.8%,戰略性新興產業產值占規模以上工業總產值比重提高到25%,高新技術產品產值占規模以上工業總產值比重保持在55%以上,現代服務業增加值占服務業增加值比重提高到54.5%。發展

31、活力持續增強。重點領域改革提速增效,對外開放不斷擴大,創新創業更加活躍,實際利用外資增長15%,引進內資增長21.8%,民間投資增長16%,實有市場主體增長10.3%。今年是實現全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年,也是謀劃“十四五”、推動沈陽高質量發展的關鍵之年。當前,世界經濟增長持續放緩,國內“三期”疊加影響繼續深化、經濟下行壓力加大,但我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。我們更要看到,沈陽經濟發展的穩定性、成長性在增強,沈陽的營商環境在優化,各方面對沈陽的預期也在改善。今年經濟社會發展主要預期目標是:地區生產總值增長6%左右,一般公共預算收入增長2%,固定資產投資增長10

32、%,社會消費品零售總額增長7%,城鄉居民收入增長與經濟增長同步;城鎮登記失業率控制在3.6%以內;全社會研發投入強度達到3%;單位地區生產總值能耗下降3%左右,主要污染物排放進一步下降。“十三五”期間,我國仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期,也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰。我市所面臨的機遇和擁有的基礎前所未有,面臨的問題和壓力也前所未有。從國際看,和平與發展的時代主題沒有變,世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展,世界經濟在深度調整中曲折復蘇,新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發,全球治理體系深刻變革,發展中國家群體力量繼續增強,國際力量對比逐步趨向平衡。同時,國際金融

33、危機深層次影響在相當長時期依然存在,全球經濟貿易增長乏力,保護主義抬頭,地緣政治關系復雜變化,傳統安全威脅和非傳統安全威脅交織,外部環境不穩定不確定因素增多。.從國內看,經濟長期向好基本面沒有改變,經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經濟結構調整優化的前進態勢沒有變,經濟發展方式正在加快轉變,呈現速度變化、結構優化、動力轉換三大特點,發展基礎更加堅實。“四個全面”的戰略布局以及五大發展理念的貫徹落實,為深化改革開放、加快推進社會主義現代化提供了科學理論指導和行動指南。但隨著經濟發展步入新常態,發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出,城鄉結構、區域結構的調整刻不容緩,突破資源環境瓶

34、頸制約,化解產能過剩矛盾,推進新型城鎮化,促進區域協調發展,保障和改善民生等任務十分艱巨。三、 創新驅動發展按照沈陽市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要的要求,“十三五”時期,我市將主動適應、科學把握、積極引領新常態,提出了十項重點任務,內容涵蓋創新驅動、深化改革、產業轉型、對外開放、推進新型城鎮化、城市建設、沈陽經濟區發展、生態建設、增強文化軟實力、民生改善等方面,為實現“十三五”時期發展目標提供了有力支撐。十大重點任務具體概括為:一是實施創新驅動發展戰略。堅持創新發展。以全面創新改革試驗為抓手,以實現創新驅動發展轉型為目標,推動以科技創新為核心的全面創新。激發、調動全社會的創新創業活力

35、,切實形成大眾創業、萬眾創新的新局面,加快形成以創新為主要引領和支撐的經濟體系和發展模式,建設創新驅動的“知識城市”和創業至上的“宜商城市”。二是全面深化體制機制改革。以全面創新改革試驗為統領,圍繞充分發揮市場在資源配置中的決定性作用、更好發揮政府作用和有效發揮社會力量作用,著力推進供給側結構性改革,進一步完善體制機制,確保在重點領域和關鍵環節取得決定性進展,形成同市場完全對接,充滿內在活力的體制機制。三是加快產業轉型升級。以優化存量和擴大增量相結合為路徑,以增強經濟發展內生動力為目標,注重加減乘除并舉,著力推進結構調整,形成以戰略性新興產業為引領、一般制造和高端制造互為補充、信息化和工業化深

36、度融合、現代服務業和傳統服務業相互促進的現代產業發展體系,走出一條質量更高、效益更好、結構更優、優勢充分釋放的發展新路。四是全面提升對外開放水平。堅持開放發展。緊緊抓住國家“一帶一路”的戰略機遇,深入實施對外開放戰略,協同推進經貿合作,發展更高層次的開放型經濟,努力形成深度融合的互利合作格局,不斷提升外向型經濟發展水平。到2020年,進出口總額實現年均增長5%以上。五是深入推進新型城鎮化。堅持協調發展。積極推進以人為核心的新型城鎮化,逐步打破城鄉二元結構,塑造要素有序自由流動、主體功能約束有效、基本公共服務均等、資源環境可承載的區域協調發展新格局,打造城鄉一體的“全域城市”,到2020年,常住

37、人口城鎮化率達到85%,戶籍人口城鎮化率達到73.75%。六是加強城市建設與管理。按照創新驅動、轉型發展、內涵提升、以人為本的要求,轉變城市發展方式,完善城市治理體系,推進信息化與城市化融合,不斷提升城市環境質量、人民生活質量和城市競爭力,建設和諧宜居、富有活力、特色鮮明的現代化城市。七是推進沈陽經濟區一體化。以城市群協調發展為統領,以沈撫同城化為突破口,進一步完善區域合作機制和利益協調機制,加速推進區域內基礎設施互聯互通,產業協同發展,生態環境同保同治,資源集約共享,形成沈陽經濟區核心增長極,打造具有較強競爭力、影響力的城市群。八是加強生態環境建設。堅持綠色發展。實施“青山、碧水、藍天”工程

38、和綠化工程,劃定農業空間和生態空間保護紅線,推進綠色發展、循環發展和低碳發展,為人民提供更多優質生態產品,建設資源節約型和環境友好型社會,形成人與自然和諧發展的現代化建設新格局,打造環境友好的“生態城市”。九是全面提升文化軟實力。以建設社會主義核心價值體系為根本任務,充分發揮文化事業的基礎優勢,加快提升全市文化的綜合實力,努力營造百花齊放的文化氛圍,建設多元開放的“文化城市”。十是著力保障和改善民生。堅持共享發展。按照人人參與、人人盡力、人人享有的要求,著力保障改善民生,全力解決好人民最關心最直接最現實的利益問題,使發展成果更多更公平地惠及全體人民,努力提升人民的幸福感,實現全市人民共同邁入全

39、面小康社會,打造以人為本的“宜居城市”。四、 社會經濟發展目標“十三五”時期,沈陽經濟社會發展的總目標是加快建設國家中心城市,總任務是實現老工業基地全面振興。到2020年,保持經濟年均增速不低于全國平均水平,保持居民收入增長與經濟增長同步,保持全社會改革振興發展活力不斷增強,保持全市人民安全感幸福感不斷提升,確保如期全面建成小康社會。具體目標是:1.經濟保持中高速增長。在提高發展平衡性、包容性、可持續性的基礎上,轉方式、調結構取得實質性進展,產業邁向中高端水平,經濟質量和效益明顯提升,消費對經濟增長貢獻明顯加大,戶籍人口城鎮化率加快提高。到2020年,地區生產總值年均增長7%左右,實現比201

40、0年翻一番;-般公共預算收入和固定資產投資年均增長7%以上,綜合實力和競爭力顯著增強。2.深化改革扎實推進。重點領域和關鍵環節改革取得決定性成果,形成系統完備、科學規范、運行有效的制度體系,基本確立有利于經濟持續、健康發展的體制機制,社會發展活力顯著增強,新型工業化綜合配套改革、區域一體化發展等若干領域走在全國前列。3.創新驅動發揮引領效應。完成全面創新改革試驗任務,建設國家創新型城市,形成大眾創業萬眾創新的新局面;創新能力明顯增強R&D經費投入占地區生產總值的比重達到2.7%以上,高新技術產業發展成為經濟發展的重要支撐,科技創新成為經濟發展的核心動力。4.城市服務功能逐步完善。加快建

41、設東北區域金融中心,鞏固、擴大商貿流通中心功能,到2020年,服務業增加值比重達到50%左右;智慧沈陽建設全面推進,城市基礎設施逐步完善構筑以航空運輸、高速鐵路、城際鐵路、高速公路為主的立體交通系統,基本形成服務于沈陽經濟區發展、輻射東北地區的現代服務業發展框架和現代化國家綜合交通樞紐。5.生態宜居環境不斷優化。生態環境質量總體改善,生產方式和生活方式綠色、低碳水平上升。能源資源開發利用效率大幅提高,能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制,主要污染物排放總量大幅減少,霧霾治理取得積極成效,城市空氣質量明顯提升,構建資源節約型和環境友好型社會,全力打造天更藍、水更清、山更綠,適宜人居

42、的優美環境。6.人民生活更加富裕和諧。人民生活水平和質量普遍提高,就業、教育、文化、社保、醫療、住房等基本公共服務體系更加健全,均等化水平穩步提高。到2020年,城鄉居民人均可支配收入年均增長分別達到7.5%和8%以上,比2010年翻一番,實現貧困人口全面脫貧,保持和諧穩定的良好局面。五、 產業發展方向(一)推進工業發展提質增效以“中國制造2025”為指引,全面實施工業企業倍增計劃、智能制造升級計劃和優勢產能走出去計劃,建設新型、可持續發展的“2445”工業體系,加快制造業由傳統制造向智能制造、高端制造、綠色制造轉變,建設“中國制造2025”試點城市。到2020年,規模以上工業增加值年均增速爭

43、取達到6.5%。(二)加速壯大服務業能級到2020年,服務業增加值年均增長8%以上,占地區生產總值比重達50%左右,社會消費品零售總額年均增長11%以上。(三)積極發展現代農業到2020年,第一產業增加值年均增長5%以上。加快建設環城都市農業產業帶、沈康現代農業示范帶、沈阜現代農業產業示范帶建設。推動高端精品、高效特色、高產生態農業加快發展。建設高端精品農產品生產基地500個,建成“名特優新”農產品基地100個,建成10個優勢品種產業帶(群),建設城市周邊景觀農田50萬畝,休閑觀光農業基地(園區)達到100個。抓好互聯網+農業、農產品冷鏈物流、都市休閑觀光旅游農業建設,建成新型生態旅游業。完善

44、農業服務體系,積極培育產業發展和新型農業經營主體,建設農產品信息發布及交易平臺,大力發展農產品電子商務。六、 項目選址綜合評價項目選址應符合城鄉建設總體規劃和項目占地使用規劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態資源保護相一致。第五章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求1、建筑結構設計力求貫徹“經濟、實用和兼顧美觀”的原則,根據工藝需要,結合當地地質條件及地需條件綜合考慮。2、為滿足工藝生產的需要,方便操作、檢修和管理,盡量采取廠房一體化,充分考慮豎向組合,立求縮短管線,降低能耗,節約用地,減少投資。3、為加快建設速度并為今后的技術改造留下發展

45、空間,主廠房設計成輕鋼結構,各層主要設備的懸掛、支撐均采用鋼結構,實現輕型化,并滿足防腐防爆規范及有關規定。二、 建設方案(一)結構方案1、設計采用的規范(1)由有關主導專業所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓:采用現澆鋼筋砼框架結構,(二)建筑立面設計為使建筑物整體風格具有時代特征,更加具有強烈的視覺效果,更加耐人尋味、引人入勝。建筑外形設計時盡可能簡潔明了,重點把握個

46、體與部分之間的比例美與邏輯美,并注意各線、面、形之間的相互關系,充分利用方向、形體、質感、虛實等多方位的建筑處理手法。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積93121.80,其中:生產工程62538.07,倉儲工程13626.00,行政辦公及生活服務設施8994.48,公共工程7963.25。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程16811.3162538.077681.361.11#生產車間5043.3918761.422304.411.22#生產車間4202.8315634.521920.341.33#生產車間4034.7115009.141843

47、.531.44#生產車間3530.3813132.991613.092倉儲工程6488.5713626.001194.652.11#倉庫1946.574087.80358.402.22#倉庫1622.143406.50298.662.33#倉庫1557.263270.24286.722.44#倉庫1362.602861.46250.883辦公生活配套1881.698994.481417.523.1行政辦公樓1223.105846.41921.393.2宿舍及食堂658.593148.07496.134公共工程4424.037963.25710.54輔助用房等5綠化工程7784.18147.34

48、綠化率14.78%6其他工程15389.3066.047合計52667.0093121.8011217.45第六章 產品方案分析一、 建設規模及主要建設內容(一)項目場地規模該項目總占地面積52667.00(折合約79.00畝),預計場區規劃總建筑面積93121.80。(二)產能規模根據國內外市場需求和xx有限責任公司建設能力分析,建設規模確定達產年產xxx套石油鉆采設備,預計年營業收入64900.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。

49、具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1石油鉆采設備套xxx2石油鉆采設備套xxx3石油鉆采設備套xxx4.套5.套6.套合計xxx64900.00國際石油鉆采設備行業市場化程度較高、市場競爭較為充分。國際市場大致可分為三類市場:北美與歐洲市場、前蘇聯國家和地區、新興市場地區(如拉美、非洲、中亞及中東)。北美及歐洲市場相較于中國和前蘇聯國家已發展成為成熟及高度發達的市場,美國企業處于該領域的主導

50、地位。業內很多國際企業,例如斯倫貝謝公司(Schlumberger)、貝克休斯公司(BakerHughes)、哈里伯頓公司(Halliburton)、美國國民油井華高公司(NationalOilwellVarco)均是美國企業。目前,我國石油鉆采設備企業眾多,設備公司規模總體遠小于國際大型公司,行業集中度低,行業現狀是國有企業處于主導地位,而民營和外資企業處于輔助地位。國有企業中以中石化、中石油下屬設備制造企業為代表,具有深厚的研發實力和行業背景。外資企業技術成熟先進,但由于目前我國在這一領域實行的是嚴格的供應商準入制度,國外企業只能以合資或合作經營的方式開展業務,所以市場影響力主要集中在高端

51、市場。第七章 SWOT分析說明一、 優勢分析(S)(一)自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新,不斷改進和優化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發

52、與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩定性。(三)產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道

53、,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊,在各區域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及

54、時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩定,有利于深耕行業和區域市場,帶動經銷商共同成長。二、 劣勢分析(W)(一)資本實力不足公司發展主要依賴于自有資金和銀行貸款,公司產能建設、研發投入及日常營運資金需求較大,目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求,制約公司發展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力,以及智能制造產業升級需求,公司需要拓寬融資渠道,進一步提高技術水平、優化產品結構,增強自身的競爭力。(二)產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先,產品質量獲得客戶高度認可,但未來隨著業務規模擴大、產品質量和性能不斷提升,訂單逐年增加,公司現有產

55、能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量,產能成為制約公司快速發展的重要因素,可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。三、 機會分析(O)(一)長期的技術積累為項目的實施奠定了堅實基礎目前,公司已具備產品大批量生產的技術條件,并已獲得了下游客戶的普遍認可,為項目的實施奠定了堅實的基礎。(二)國家政策支持國內產業的發展近年來,我國政府出臺了一系列政策鼓勵、規范產業發展。在國家政策的助推下,本產業已成為我國具有國際競爭優勢的戰略性新興產業,伴隨著提質增效等長效機制政策的引導,本產業將進入持續健康發展的快車道,項目產品亦隨之快速升級發展。四、 威脅分析(T)(一)市場競爭風險本行業下游客戶對產品的質量與穩定性要求較高,因此對于行業新進入者存在一定技術、品牌和質量控制及銷售渠道壁壘。更多本土競爭對手的加入,以及技術的不斷成熟,產品可能出現一定程度的同質化,從而導致市場價格下降、行業利潤縮減。國外競爭對手具有較強的資金及技術實力、較高的品牌知名度和市場影響力,與之相比,公司雖然具有良好的產品性能和本地支持優勢,但在整體實力方面還有一定差距。公司如不能加大技術創新和管理創新,持續優化產品結構,鞏固發展自己的市場地位,將面臨越來越激烈的市場競爭風險。(二)新產品開發風險多年來,

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