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文檔簡介
1、僅供個人參考XXXX證券投資咨詢有限責任公司私募基金風險控制管理制度第一章總則第一條 為加強公司內部風控管理,增強自我約束能力,實現持續規 范發展,保障公司依法合規經營,依據相關法律、法規和規范性文件, 制定本制度。第二條本制度所稱風控是指公司及其工作人員的經營管理和執業 行為符合法律、法規、規章及其他規范性文件、行業規范和自律規則、 公司內部了規章制度,以及行業公認并普遍遵守的職業道德和行為準 則(以下統稱“法律、法規和準則”。第三條 本制度所稱的風控風險,是指因公司或其工作人員的經營管 理或執業行為違反法律、法規或準則而使公司受到法律制裁、被采取 監管措施、遭受財產損失或聲譽損失的風險。第
2、四條本制度所稱的風控管理是指公司制定和執行風控管理制度, 建立風控管理機制,培育合規文化,防范風控風險的行為。風控管理 是公司全面風險管理的一項核心內容,也是內部控制的一項基礎性工 作。第五條 公司樹立合規經營、全員主動風控、風控從高層做起、合規 創造價值的理念,培育全體工作人員的風控意識,倡導和推進風控文 化建設,并將風控文化建設作為公司風險管理文化建設的一個重要組 成部分,促進公司內部風控管理與外部監管的有效互動。第六條公司為風控管理提供必要的資源支持,確保風控管理人員切 實有效履行職責。通過定期和系統的教育培訓提高風控管理人員的專 業技能。第七條 公司遵守開展業務所在國家或地區的適用法律
3、和監管規定。第二章風控管理的目標和基本原則第八條 公司風控管理的目標是通過建立健全風控管理框架和制度, 實現對風控風險的有效識別和管理, 培育全員主動風控文化、增強自 我約束能力、保障公司及其工作人員經營管理和執業行為等符合法律、 法規和準則,切實防范風控風險,力求在公司形成內部約束到位、相 互制衡有效、內部約束與外部監管有機聯系的長效機制, 為公司持續 規范發展奠定堅實基礎。第九條公司風控管理的基本原則:(一)全面性:風控管理覆蓋公司所有業務、各個部門和分支機 構、全體工作人員。貫穿決策、執行、監督、反饋等各個環節;在決 策機制、內部控制、業務流程等全面體現風控管理要求;(二)獨立性:風險控
4、制委員會具有獨立性,公司的股東、董事 和高級管理人員不得違反規定的職責和程序, 直接向風控總監和風控 部門下達指令或者干涉工作;公司的股東、高級管理人員和各部門、 分支機構應當支持和配合風控總監和風控部門的工作, 不得以任何理 由限制、阻撓風控總監和風控部門履行職責。第三章風控管理組織體系第十條 公司建立與自身經營范圍、組織結構和業務規模相適應的 風控管理組織體系。風險控制委員會是公司風控管理的決策機構, 負責公司風控管理 基本政策的審批、評估和監督實施??偨浝砑案鞑块T負責人應遵照本制度, 在風險控制委員會的督導 下,制定和傳達具體的風控政策并監督執行, 確保風控政策和程序得 以遵守。風控部負
5、責督導和協助經理層有效管理風控風險, 對公司及其工 作人員的經營管理和執業行為的風控性進行審查、 監督和檢查, 履行 風控政策開發、審查、咨詢、監督檢查、培訓教育等風控支持和合規 風控控制職責。公司全體工作人員負責遵守并具體執行公司的風控管理政策和 程序。第十一條 風險控制委員會該委員會由 5 人組成,成員股東決定。風險控制委員會以會議表決方式進行決策, 因故未能參加現場會 議的委員,可以通過電話會議、視頻會議等方式參加。風險控制委員 會議在全體委員出席 (有書面全權委托人代為出席亦為出席) 的情況 下方為有效。投資決策委員會的決議應取得三人及以上成員通過。 第十二條 公司運行各基金應嚴格置于
6、公司風險控制體系之內。公司發行新基金須有風險控制委員審議通過, 需公司自有資金參 與的事項也應由風險控制委員會審議通過。 在基金運作期間, 風險控 制委員會及風控部應全程進行監督;如基金投資決策委員會、基金經 理、項目參與人員出現違反公司風控管理制度行為或造成公司利益出 現重大損失時,應及時介入,并進行處理。第四章 風控管理的檢查、評估、考核和問責第十二條公司全體工作人員應積極配合風險控制委員會對公司風控情況的檢查和評價是,不得妨礙其履行職責,不得隱瞞真實情況,提供虛假信息。第十三條 公司建立健全風控管理缺陷的糾正與處理機制, 根據風控 檢查情況和評價結果,及時進行整改和糾正,并對落實情況進行
7、跟蹤 檢查。第十四條 公司建立有效的風控問責制度,對違法違規行為進行嚴格 的責任追究。第十五條 公司內審部門對風控管理的有效性進行評估, 及時發現和 督促解決風控管理中存在的問題;對公司風控管理的有效性的全面評 估,每年不得少于一次。公司或內審部門在必要時,也可委托外部專 業機構對公司風控管理的有效性進行評估。第十七條 公司建立風控管理績效考核制度,將風控管理的有效性和 執業行為的風控性,納入高級管理人員、各部門及其工作人員的績效 考核范圍。第五章 附則第十八條 公司應按照本制度規定,制定風控手冊、風控政策開發、審查、報告、咨詢、培訓、舉報投訴、考核問責、檔案管理等合規風 控管理工作制度。第十
8、九條 公司其他管理制度與本制度不符的,以本制度為準。第二十條 本制度由公司風險控制委員會負責解釋。第二一條 本制度自公司股東審議通過后生效實施, 其修改時亦同附件:風險控制委員會審議意見表編號:會議名稱會議時間會議地點參加會議人員議題提交部門匯報人會議審議議題議題概述委員審議意見應表決委員: 人,有效表決委員:人同意不同意復議會議決議主任委員簽字:制表:風險控制委員會記錄人:附:風險控制委員會成員意見不得用于商業用途僅供個人用于學習、研究;不得用于商業用途For personal use only in study and research; not for commercial use.Nur f u r den pers?nlichen f u r Studien, Forschung, zu kommerziellen Zwecken verwendet werden.Pour l ' e tude et la recherche uniquementa des fins personnelles
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