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文檔簡介
1、泓域咨詢 /沈陽管匯項目建議書沈陽管匯項目建議書xxx集團有限公司報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資6753.22萬元,其中:建設投資5509.50萬元,占項目總投資的81.58%;建設期利息113.41萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金1130.31萬元,占項目總投資的16.74%。項目正常運營每年營業收入12700.00萬元,綜合總成本費用10907.35萬元,凈利潤1303.94萬元,財務內部收益率12.18%,財務凈現值-429.30萬元,全部投資回收期7.09年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。管匯是由多根管道交匯而成的組合體。管匯包括閘閥、
2、管線、管子配件、壓力表以及電子傳感、液控系統等配件。管匯有很多類型,因構造的不同而有不同的用途。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息;項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目總論9一、 項目概述9二、 項目提出的理由10三、 項目總投資及資金構成11四、 資金籌措方案11五、 項目預期經濟效益規劃目標11六、 原輔材料、設備12七、 項目建設進度規劃12八、 項目實施的可行性12九、 環境影響13十、 報告編制依據和原則13十一、 研究范圍14十二、
3、研究結論15十三、 主要經濟指標一覽表15主要經濟指標一覽表15第二章 市場預測17第三章 項目建設背景、必要性18一、 項目背景分析18二、 項目實施的必要性18第四章 公司基本情況19一、 公司基本信息19二、 公司簡介19三、 公司競爭優勢20四、 公司主要財務數據22公司合并資產負債表主要數據22公司合并利潤表主要數據22五、 核心人員介紹23六、 經營宗旨24七、 公司發展規劃24第五章 建設規模與產品方案26一、 建設規模及主要建設內容26二、 產品規劃方案及生產綱領26產品規劃方案一覽表26第六章 選址可行性分析28一、 項目選址原則28二、 建設區基本情況28三、 創新驅動發展
4、32四、 社會經濟發展目標34五、 產業發展方向36六、 項目選址綜合評價37第七章 運營管理模式39一、 公司經營宗旨39二、 公司的目標、主要職責39三、 各部門職責及權限40四、 財務會計制度43第八章 SWOT分析說明47一、 優勢分析(S)47二、 劣勢分析(W)49三、 機會分析(O)49四、 威脅分析(T)50第九章 法人治理56一、 股東權利及義務56二、 董事59三、 高級管理人員63四、 監事66第十章 進度實施計劃68一、 項目進度安排68項目實施進度計劃一覽表68二、 項目實施保障措施69第十一章 項目環境保護70一、 編制依據70二、 環境影響合理性分析70三、 建設
5、期大氣環境影響分析71四、 建設期水環境影響分析73五、 建設期固體廢棄物環境影響分析73六、 建設期聲環境影響分析74七、 營運期大氣環境影響75八、 營運期水環境影響75九、 營運期固廢環境影響76十、 營運期噪聲環境影響76十一、 環境管理分析77十二、 結論及建議79第十二章 項目節能方案81一、 項目節能概述81二、 能源消費種類和數量分析82能耗分析一覽表83三、 項目節能措施83四、 節能綜合評價84第十三章 安全生產85一、 編制依據85二、 防范措施87三、 預期效果評價90第十四章 原輔材料分析91一、 項目建設期原輔材料供應情況91二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理9
6、1第十五章 投資方案分析93一、 投資估算的依據和說明93二、 建設投資估算94建設投資估算表98三、 建設期利息98建設期利息估算表98固定資產投資估算表99四、 流動資金100流動資金估算表101五、 項目總投資102總投資及構成一覽表102六、 資金籌措與投資計劃103項目投資計劃與資金籌措一覽表103第十六章 項目經濟效益105一、 經濟評價財務測算105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表106固定資產折舊費估算表107無形資產和其他資產攤銷估算表108利潤及利潤分配表109二、 項目盈利能力分析110項目投資現金流量表112三、 償債能力分析113借款還本付
7、息計劃表114第十七章 招標方案116一、 項目招標依據116二、 項目招標范圍116三、 招標要求117四、 招標組織方式117五、 招標信息發布117第十八章 項目綜合評價118第十九章 補充表格119建設投資估算表119建設期利息估算表119固定資產投資估算表120流動資金估算表121總投資及構成一覽表122項目投資計劃與資金籌措一覽表123營業收入、稅金及附加和增值稅估算表124綜合總成本費用估算表124固定資產折舊費估算表125無形資產和其他資產攤銷估算表126利潤及利潤分配表126項目投資現金流量表127第一章 項目總論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:沈陽管匯項目2、
8、承辦單位名稱:xxx集團有限公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xxx5、項目聯系人:孟xx(二)主辦單位基本情況公司不斷推動企業品牌建設,實施品牌戰略,增強品牌意識,提升品牌管理能力,實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等,加強品牌策劃與設計,豐富品牌內涵,不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設,提高區域內企業影響力。面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態,公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索,提升企業綜合實力,配合產業供給側結構改革。同時,公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇,積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核
9、心價值觀。多年來,公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司滿懷信心,發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越,回報社會” 的企業宗旨,以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。(三)項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx,占地面積約17.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規劃方案根據項目建設
10、規劃,達產年產品規劃設計方案為:xx套管匯/年。二、 項目提出的理由從我市看,經濟正在趨穩向好,結構調整初見成效,改革紅利逐步釋放,特別是經過十多年振興發展積累的經濟規模、產業基礎日益壯大,新經濟增長點正在不斷涌現。京津冀協同發展戰略、國家新一輪東北振興戰略的深入實施是我市迎來的最大機遇;把沈陽確定為全面創新改革試驗區,更是我市改革開放30多年來最難得的機遇;“互聯網+”行動計劃、“中國制造2025”、“一帶一路”及中蒙俄經濟走廊建設等國家戰略,為沈陽老工業基地轉型升級和擴大對外開放提供了最為有利的外部條件。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財
11、務估算,項目總投資6753.22萬元,其中:建設投資5509.50萬元,占項目總投資的81.58%;建設期利息113.41萬元,占項目總投資的1.68%;流動資金1130.31萬元,占項目總投資的16.74%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資6753.22萬元,根據資金籌措方案,xxx集團有限公司計劃自籌資金(資本金)4438.72萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額2314.50萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入(SP):12700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):10907.35萬元。3、項目達產
12、年凈利潤(NP):1303.94萬元。4、財務內部收益率(FIRR):12.18%。5、全部投資回收期(Pt):7.09年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):6384.17萬元(產值)。六、 原輔材料、設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xxx、xx、xx、xx、xx、xxx。(二)主要設備主要設備包括:xxx、xx、xx、xx、xx、xxx。七、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間。八、 項目實施的可行性(一)不斷提升技術研發實力是鞏固行業地位的必要措施公司長期積累已取得了較豐富的研發成果。隨著研究領域的不斷
13、擴大,公司產品不斷往精密化、智能化方向發展,投資項目的建設,將支持公司在相關領域投入更多的人力、物力和財力,進一步提升公司研發實力,加快產品開發速度,持續優化產品結構,滿足行業發展和市場競爭的需求,鞏固并增強公司在行業內的優勢競爭地位,為建設國際一流的研發平臺提供充實保障。(二)公司行業地位突出,項目具備實施基礎公司自成立之日起就專注于行業領域,已形成了包括自主研發、品牌、質量、管理等在內的一系列核心競爭優勢,行業地位突出,為項目的實施提供了良好的條件。在生產方面,公司擁有良好生產管理基礎,并且擁有國際先進的生產、檢測設備;在技術研發方面,公司系國家高新技術企業,擁有省級企業技術中心,并與科研
14、院所、高校保持著長期的合作關系,已形成了完善的研發體系和創新機制,具備進一步升級改造的條件;在營銷網絡建設方面,公司通過多年發展已建立了良好的營銷服務體系,營銷網絡拓展具備可復制性。九、 環境影響本項目工藝清潔,將生產工藝與污染治理措施有機的結合在一起,污染物排放量較少,且實施污染物排放全過程控制。“三廢”處理措施完善,工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放,污染物得到妥善處理,對周圍的生態環境無不良影響。十、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國家和地方關于促進產業結構調整的有關政策決定;2、建設項目經濟評價方法與參數;3、投資項目可行性研究指南;4、項目建設地國民經濟發展規劃;5、其他相關資
15、料。(二)編制原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度,采取有效的環境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規定,重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。十一、 研究范圍1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環境保護、勞動安全衛生和節能措施
16、的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和資金籌措和經濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。十二、 研究結論綜上所述,該項目屬于國家鼓勵支持的項目,項目的經濟和社會效益客觀,項目的投產將改善優化當地產業結構,實現高質量發展的目標。十三、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積11333.00約17.00畝1.1總建筑面積19413.291.2基底面積7026.461.3投資強度萬元/畝314.862總投資萬元6753.222.1建設投資萬元5509.502.1.1工程費用萬元4824.172.1.2其他費用萬元540.822.1.3預備費萬元14
17、4.512.2建設期利息萬元113.412.3流動資金萬元1130.313資金籌措萬元6753.223.1自籌資金萬元4438.723.2銀行貸款萬元2314.504營業收入萬元12700.00正常運營年份5總成本費用萬元10907.35""6利潤總額萬元1738.58""7凈利潤萬元1303.94""8所得稅萬元434.64""9增值稅萬元450.55""10稅金及附加萬元54.07""11納稅總額萬元939.26""12工業增加值萬元3350.38&q
18、uot;"13盈虧平衡點萬元6384.17產值14回收期年7.0915內部收益率12.18%所得稅后16財務凈現值萬元-429.30所得稅后第二章 市場預測管匯是由多根管道交匯而成的組合體。管匯包括閘閥、管線、管子配件、壓力表以及電子傳感、液控系統等配件。管匯有很多類型,因構造的不同而有不同的用途。常見的管匯有節流管匯、試壓管匯、環形管匯、壓井管匯等。節流管匯是控制井涌、實施油氣井壓力控制技術的必要設備。在防噴器關閉條件下,利用節流閥的啟閉,控制一定的套壓來維持井底壓力始終略大于地層壓力,避免地層流體進一步流入井內。此外在實施關井時,可用節流管匯泄壓以實現軟關井。當井內壓力升高到一定
19、極限時,通過它來放噴以保護井口。當井內壓力升高時,可通過節流管匯上的節流閥(有手動可調式、液動式和固定式三種)的開啟與關閉來釋放井內流體以控制套壓。套壓很高時可通過閘閥直接放噴。壓井管匯是油氣井壓力控制設備中的一個重要組成部分。它的作用是:當不能通過鉆柱正常循環時,可通過壓井管匯向井中泵入鉆井液,達到控制井壓的目的。壓井管匯的一端與鉆井四通側孔相連,一端和鉆井泥漿泵相連。第三章 項目建設背景、必要性一、 項目背景分析管匯是由多根管道交匯而成的組合體。管匯包括閘閥、管線、管子配件、壓力表以及電子傳感、液控系統等配件。管匯有很多類型,因構造的不同而有不同的用途。二、 項目實施的必要性(一)提升公司
20、核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第四章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xxx集團有限公司2、法定代表人:孟xx3、注冊資本:590萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2012-2-267、營業期限:2012-2-26至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事管匯相關
21、業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司始終堅持“人本、誠信、創新、共贏”的經營理念,以“市場為導向、顧客為中心”的企業服務宗旨,竭誠為國內外客戶提供優質產品和一流服務,歡迎各界人士光臨指導和洽談業務。公司滿懷信心,發揚“正直、誠信、務實、創新”的企業精神和“追求卓越,回報社會” 的企業宗旨,以優良的產品服務、可靠的質量、一流的服務為客戶提供更多更好的優質產品及服務。三、 公司競爭優勢(一)自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優勢,構建
22、全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新,不斷改進和優化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一,公司產品根據市場及客戶需要通過
23、了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩定性。(三)產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務
24、優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊,在各區域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩定,有利于深耕行業和區域市場
25、,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額2901.582321.262176.18負債總額1321.451057.16991.09股東權益合計1580.131264.101185.10公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入6129.224903.384596.91營業利潤1073.14858.51804.86利潤總額985.75788.60739.31凈利潤739.31576.66532.30歸屬于母公司所有者的凈利潤739.31576.66532.30五、 核心人員介紹1
26、、孟xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。2、陳xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、魏xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月
27、至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。4、顧xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。5、薛xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、陶xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今
28、歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。7、姜xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、莫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。七、 公司發展規劃(一)戰略目標與
29、發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業,以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻,同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作,為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合,建立創新引領、合作共贏的模式,再造行業新格局。(三)未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念,充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能
30、力,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發展機遇,利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第五章 建設規模與產品方案一、 建設規模及主要建設內容(一)項目場地規模該項目總占地面積11333.00(折合約17.00畝),預計場區規劃總建筑面積19413.29。(二)產能規模根據國內外市場需求和xxx集團有限
31、公司建設能力分析,建設規模確定達產年產xx套管匯,預計年營業收入12700.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1管匯套undefined2管匯套undefined3管匯套undefined4.套5
32、.套6.套合計xx12700.00第六章 選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃,應符合當地工業項目占地使用規劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利
33、于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區基本情況沈陽,遼寧省省會、副省級市、特大城市、沈陽都市圈核心城市,國務院批復確定的中國東北地區重要的中心城市、先進裝備制造業基地。截至2018年,全市下轄10個區、2個縣、代管1個縣級市,總面積12948平方千米,建成區面積633.8平方千米,常住人口831.6萬人,城鎮人口673.6萬人,城鎮化率81%。沈陽地處中國東北地區、遼寧中部,位于東北亞經濟圈和環渤海經濟圈的中心,是東北亞的地理中心,中國北部戰區司令部駐地、沈陽聯勤保障中心駐所,長三角、珠三角、京津冀地區通往關
34、東地區的綜合交通樞紐,“一帶一路”向東北亞、東南亞延伸的重要節點。沈陽是國家歷史文化名城,清朝發祥地,素有“一朝發祥地,兩代帝王都”之稱。1625年,清太祖努爾哈赤遷都于此,皇太極建盛京城,并在此建立大清王朝,這是沈陽歷史的轉折點,從小小的軍事衛所一躍變為清代兩京之一的盛京皇城,開始成為東北的中心城市。新中國建立后,沈陽成為中國重要的以裝備制造業為主的重工業基地,被譽為“共和國裝備部”,有著“共和國長子”和“東方魯爾”的美譽。沈陽先后獲得全國文明城市、國家環境保護模范城市、國家森林城市、國家園林城市”、國家衛生城市、中國十佳冰雪旅游城市等稱號,是國家新型工業化綜合配套改革試驗區、兩化融合示范區
35、,正在加快建設國家中心城市、先進裝備制造業基地、生態宜居之都,全力推進老工業基地全面振興。預計地區生產總值增長5%左右,連續8個季度穩定增長;固定資產投資增長11%,社會消費品零售總額增長10%,進出口總額增長7.2%;一般公共預算收入增長1.3%。產業結構不斷優化。高端裝備制造業產值占裝備制造業產值比重提高到24.8%,戰略性新興產業產值占規模以上工業總產值比重提高到25%,高新技術產品產值占規模以上工業總產值比重保持在55%以上,現代服務業增加值占服務業增加值比重提高到54.5%。發展活力持續增強。重點領域改革提速增效,對外開放不斷擴大,創新創業更加活躍,實際利用外資增長15%,引進內資增
36、長21.8%,民間投資增長16%,實有市場主體增長10.3%。今年是實現全面建成小康社會和“十三五”規劃的收官之年,也是謀劃“十四五”、推動沈陽高質量發展的關鍵之年。當前,世界經濟增長持續放緩,國內“三期”疊加影響繼續深化、經濟下行壓力加大,但我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。我們更要看到,沈陽經濟發展的穩定性、成長性在增強,沈陽的營商環境在優化,各方面對沈陽的預期也在改善。今年經濟社會發展主要預期目標是:地區生產總值增長6%左右,一般公共預算收入增長2%,固定資產投資增長10%,社會消費品零售總額增長7%,城鄉居民收入增長與經濟增長同步;城鎮登記失業率控制在3.6%以內;全社會研
37、發投入強度達到3%;單位地區生產總值能耗下降3%左右,主要污染物排放進一步下降。“十三五”期間,我國仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期,也面臨諸多矛盾疊加、風險隱患增多的嚴峻挑戰。我市所面臨的機遇和擁有的基礎前所未有,面臨的問題和壓力也前所未有。從國際看,和平與發展的時代主題沒有變,世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展,世界經濟在深度調整中曲折復蘇,新一輪科技革命和產業變革蓄勢待發,全球治理體系深刻變革,發展中國家群體力量繼續增強,國際力量對比逐步趨向平衡。同時,國際金融危機深層次影響在相當長時期依然存在,全球經濟貿易增長乏力,保護主義抬頭,地緣政治關系復雜變化,傳統安全威脅
38、和非傳統安全威脅交織,外部環境不穩定不確定因素增多。.從國內看,經濟長期向好基本面沒有改變,經濟韌性好、潛力足、回旋余地大的基本特征沒有變,經濟結構調整優化的前進態勢沒有變,經濟發展方式正在加快轉變,呈現速度變化、結構優化、動力轉換三大特點,發展基礎更加堅實。“四個全面”的戰略布局以及五大發展理念的貫徹落實,為深化改革開放、加快推進社會主義現代化提供了科學理論指導和行動指南。但隨著經濟發展步入新常態,發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然突出,城鄉結構、區域結構的調整刻不容緩,突破資源環境瓶頸制約,化解產能過剩矛盾,推進新型城鎮化,促進區域協調發展,保障和改善民生等任務十分艱巨。三、 創新驅動發
39、展按照沈陽市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要的要求,“十三五”時期,我市將主動適應、科學把握、積極引領新常態,提出了十項重點任務,內容涵蓋創新驅動、深化改革、產業轉型、對外開放、推進新型城鎮化、城市建設、沈陽經濟區發展、生態建設、增強文化軟實力、民生改善等方面,為實現“十三五”時期發展目標提供了有力支撐。十大重點任務具體概括為:一是實施創新驅動發展戰略。堅持創新發展。以全面創新改革試驗為抓手,以實現創新驅動發展轉型為目標,推動以科技創新為核心的全面創新。激發、調動全社會的創新創業活力,切實形成大眾創業、萬眾創新的新局面,加快形成以創新為主要引領和支撐的經濟體系和發展模式,建設創新驅動的“
40、知識城市”和創業至上的“宜商城市”。二是全面深化體制機制改革。以全面創新改革試驗為統領,圍繞充分發揮市場在資源配置中的決定性作用、更好發揮政府作用和有效發揮社會力量作用,著力推進供給側結構性改革,進一步完善體制機制,確保在重點領域和關鍵環節取得決定性進展,形成同市場完全對接,充滿內在活力的體制機制。三是加快產業轉型升級。以優化存量和擴大增量相結合為路徑,以增強經濟發展內生動力為目標,注重加減乘除并舉,著力推進結構調整,形成以戰略性新興產業為引領、一般制造和高端制造互為補充、信息化和工業化深度融合、現代服務業和傳統服務業相互促進的現代產業發展體系,走出一條質量更高、效益更好、結構更優、優勢充分釋
41、放的發展新路。四是全面提升對外開放水平。堅持開放發展。緊緊抓住國家“一帶一路”的戰略機遇,深入實施對外開放戰略,協同推進經貿合作,發展更高層次的開放型經濟,努力形成深度融合的互利合作格局,不斷提升外向型經濟發展水平。到2020年,進出口總額實現年均增長5%以上。五是深入推進新型城鎮化。堅持協調發展。積極推進以人為核心的新型城鎮化,逐步打破城鄉二元結構,塑造要素有序自由流動、主體功能約束有效、基本公共服務均等、資源環境可承載的區域協調發展新格局,打造城鄉一體的“全域城市”,到2020年,常住人口城鎮化率達到85%,戶籍人口城鎮化率達到73.75%。六是加強城市建設與管理。按照創新驅動、轉型發展、
42、內涵提升、以人為本的要求,轉變城市發展方式,完善城市治理體系,推進信息化與城市化融合,不斷提升城市環境質量、人民生活質量和城市競爭力,建設和諧宜居、富有活力、特色鮮明的現代化城市。七是推進沈陽經濟區一體化。以城市群協調發展為統領,以沈撫同城化為突破口,進一步完善區域合作機制和利益協調機制,加速推進區域內基礎設施互聯互通,產業協同發展,生態環境同保同治,資源集約共享,形成沈陽經濟區核心增長極,打造具有較強競爭力、影響力的城市群。八是加強生態環境建設。堅持綠色發展。實施“青山、碧水、藍天”工程和綠化工程,劃定農業空間和生態空間保護紅線,推進綠色發展、循環發展和低碳發展,為人民提供更多優質生態產品,
43、建設資源節約型和環境友好型社會,形成人與自然和諧發展的現代化建設新格局,打造環境友好的“生態城市”。九是全面提升文化軟實力。以建設社會主義核心價值體系為根本任務,充分發揮文化事業的基礎優勢,加快提升全市文化的綜合實力,努力營造百花齊放的文化氛圍,建設多元開放的“文化城市”。十是著力保障和改善民生。堅持共享發展。按照人人參與、人人盡力、人人享有的要求,著力保障改善民生,全力解決好人民最關心最直接最現實的利益問題,使發展成果更多更公平地惠及全體人民,努力提升人民的幸福感,實現全市人民共同邁入全面小康社會,打造以人為本的“宜居城市”。四、 社會經濟發展目標“十三五”時期,沈陽經濟社會發展的總目標是加
44、快建設國家中心城市,總任務是實現老工業基地全面振興。到2020年,保持經濟年均增速不低于全國平均水平,保持居民收入增長與經濟增長同步,保持全社會改革振興發展活力不斷增強,保持全市人民安全感幸福感不斷提升,確保如期全面建成小康社會。具體目標是:1.經濟保持中高速增長。在提高發展平衡性、包容性、可持續性的基礎上,轉方式、調結構取得實質性進展,產業邁向中高端水平,經濟質量和效益明顯提升,消費對經濟增長貢獻明顯加大,戶籍人口城鎮化率加快提高。到2020年,地區生產總值年均增長7%左右,實現比2010年翻一番;-般公共預算收入和固定資產投資年均增長7%以上,綜合實力和競爭力顯著增強。2.深化改革扎實推進
45、。重點領域和關鍵環節改革取得決定性成果,形成系統完備、科學規范、運行有效的制度體系,基本確立有利于經濟持續、健康發展的體制機制,社會發展活力顯著增強,新型工業化綜合配套改革、區域一體化發展等若干領域走在全國前列。3.創新驅動發揮引領效應。完成全面創新改革試驗任務,建設國家創新型城市,形成大眾創業萬眾創新的新局面;創新能力明顯增強R&D經費投入占地區生產總值的比重達到2.7%以上,高新技術產業發展成為經濟發展的重要支撐,科技創新成為經濟發展的核心動力。4.城市服務功能逐步完善。加快建設東北區域金融中心,鞏固、擴大商貿流通中心功能,到2020年,服務業增加值比重達到50%左右;智慧沈陽建設
46、全面推進,城市基礎設施逐步完善構筑以航空運輸、高速鐵路、城際鐵路、高速公路為主的立體交通系統,基本形成服務于沈陽經濟區發展、輻射東北地區的現代服務業發展框架和現代化國家綜合交通樞紐。5.生態宜居環境不斷優化。生態環境質量總體改善,生產方式和生活方式綠色、低碳水平上升。能源資源開發利用效率大幅提高,能源和水資源消耗、建設用地、碳排放總量得到有效控制,主要污染物排放總量大幅減少,霧霾治理取得積極成效,城市空氣質量明顯提升,構建資源節約型和環境友好型社會,全力打造天更藍、水更清、山更綠,適宜人居的優美環境。6.人民生活更加富裕和諧。人民生活水平和質量普遍提高,就業、教育、文化、社保、醫療、住房等基本
47、公共服務體系更加健全,均等化水平穩步提高。到2020年,城鄉居民人均可支配收入年均增長分別達到7.5%和8%以上,比2010年翻一番,實現貧困人口全面脫貧,保持和諧穩定的良好局面。五、 產業發展方向(一)推進工業發展提質增效以“中國制造2025”為指引,全面實施工業企業倍增計劃、智能制造升級計劃和優勢產能走出去計劃,建設新型、可持續發展的“2445”工業體系,加快制造業由傳統制造向智能制造、高端制造、綠色制造轉變,建設“中國制造2025”試點城市。到2020年,規模以上工業增加值年均增速爭取達到6.5%。(二)加速壯大服務業能級到2020年,服務業增加值年均增長8%以上,占地區生產總值比重達5
48、0%左右,社會消費品零售總額年均增長11%以上。(三)積極發展現代農業到2020年,第一產業增加值年均增長5%以上。加快建設環城都市農業產業帶、沈康現代農業示范帶、沈阜現代農業產業示范帶建設。推動高端精品、高效特色、高產生態農業加快發展。建設高端精品農產品生產基地500個,建成“名特優新”農產品基地100個,建成10個優勢品種產業帶(群),建設城市周邊景觀農田50萬畝,休閑觀光農業基地(園區)達到100個。抓好互聯網+農業、農產品冷鏈物流、都市休閑觀光旅游農業建設,建成新型生態旅游業。完善農業服務體系,積極培育產業發展和新型農業經營主體,建設農產品信息發布及交易平臺,大力發展農產品電子商務。六
49、、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展,符合城鄉規劃和相關標準規范,保證城鄉公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第七章 運營管理模式一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,
50、優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、管匯行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和管匯行業有關政策,優化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區域內管匯行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部
51、管理,促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷
52、售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,
53、定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織
54、簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發
55、展的需要,制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要,組織并執行內部運行控制工作,協助各部門規范業務流程及操作規程,降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監督計劃執行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度(一)財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。2、公司年度財務會計報告、半年度財務會計報告和季度財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。3、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。4、公司分配當年稅后利潤時,提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤
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