用友U8供應鏈基礎操作培訓ppt課件_第1頁
用友U8供應鏈基礎操作培訓ppt課件_第2頁
用友U8供應鏈基礎操作培訓ppt課件_第3頁
用友U8供應鏈基礎操作培訓ppt課件_第4頁
用友U8供應鏈基礎操作培訓ppt課件_第5頁
已閱讀5頁,還剩25頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

用友供應鏈基礎操作,供應鏈系統模塊業務關系圖,存貨核算,采購管理,銷售管理,庫存管理,應付款管理,采購發票,直運采購發票,直運銷售訂單、發票,出入庫單,付款信息,應收款管理,總賬,銷售發票,收款信息,采購入庫單,銷售出庫單,結算,采購訂單采購到貨單采購發票運費發票,銷售訂單銷售發貨單銷售發票代墊費用單銷售支出,材料出庫單產成品入庫其他出入庫調撥、盤點組裝拆卸形態轉換,出入庫調整假退料單暫估成本錄入結算成本處理產成品成本分配正常單據記賬特殊單據記賬生成憑證,應付單處理付款單處理核銷、轉賬生成憑證,應收單處理收款單處理核銷、轉賬壞賬準備生成憑證,應付、付款、轉帳憑證,應收、收款、轉帳憑證,出入庫憑證,暫估,一、采購總體流程,采購發票,到貨單,銷售訂單,采購訂單,采購入庫單,MRP、ROP計劃,采購合同,出口訂單,應付系統,采購結算,存貨核算中記賬,存貨核算中制單,請購單,1、先采購期初記賬,2、錄入并審核采購請購單(可不填)數量為必錄且大于零,金額單價可不填。注意需求日期必填,3、錄入并審核采購訂單也可直接拷貝請購單,在訂單表體界面右擊拷貝采購訂單,4、錄入并審核采購到貨單(一般由采購業務員根據供方通知或送貨單填寫)也可直接拷貝請購單,在訂單表體界面右擊拷貝采購訂單,5、錄入并審核采購入庫單注:庫存管理未啟用前,可在采購管理錄入入庫單據;庫存管理啟用后,必須在庫存管理錄入入庫單據,在采購管理可查詢入庫單據。點擊“生單”拷貝單據,在庫存報表中即能查詢到入庫以及庫存情況,6、存貨核算中對入庫單進行記賬核算模塊啟用時要先期初記賬,恢復記賬,7、入庫單生成憑證,8、發票到了填制采購發票發票界面右擊拷貝采購入庫單或訂單,一般拷貝入庫單。,9、發票與入庫單結算三種結算方法:一、在填制發票界面直接點擊“結算”;二、自動結算;三、手工結算,在結算單列表中即能查詢出該結算單,10、應付系統中對該張發票進行審核,11、應付系統中對該張發票進行制單,總賬查詢憑證即能查詢該張憑證,二、銷售總體流程,銷售發票,發貨單,銷售訂單,銷售出庫單,銷售報價單,手工添加,銷售合同,應收系統,銷售結算,存貨核算中記賬,存貨核算中制單,1、填制并審核銷售訂單,2、填制發貨單,3、銷售生成出庫單如果銷售管理未啟用可直接填制銷售出庫單,否則不可手工填制,選中則庫存中的出庫單由銷售模塊自動帶出,否則手工添加亦可生單,發貨單審核后自動生成銷售出庫單,查詢報表中可以看到流水賬,4、存貨核算中進行正常單據記賬,5、對銷售出庫單進行制單,6、填制并復核銷售發票,7、應收模塊中審核發票,8、對發票進行制單,9、收到款項時做張收款單并核

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論