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文檔簡介
泓域咨詢MACRO/ 汽車防撞器及電氣設備項目經營分析報告汽車防撞器及電氣設備項目經營分析報告規劃設計 / 投資分析 第一章 項目總體情況說明一、經營環境分析1、實現高質量發展,是經濟現代化的根本要求。十九大提出了“兩個一百年”的宏偉目標,只有高質量發展,才能實現國家治理體系和治理能力現代化,才能實現“兩個一百年”的宏偉目標,才能實現綜合國力和經濟實力領先的中國夢,才能實現全體人民共同富裕。高質量發展是強國之本、筑夢之基。唯有不斷增強經濟創新力、競爭力等質量優勢,才能化解發展中的矛盾,實現現代化的目標。如果說,以前經濟工作主要解決“有沒有”,那現在著重解決的應該是“好不好”;以前發展主要依靠“鋪攤子”,今后則主要是“上臺階”;以前主要是總量情結和速度焦慮,現在要牢固樹立質量指標、內涵導向。只有這樣,實現現代化的路上才不會走彎路、回老路、上斜路。近年來,我市工業經濟在加速發展過程中,主要存在傳統產業比重偏高、產業結構不合理、科技含量不高、企業創新能力不足、產業鏈條短、市場競爭力弱等方面的問題。針對這些工業經濟發展中存在的問題及現狀,該縣進一步優化工業產業結構,推進工業產業轉型升級,促進工業經濟高質量發展。2、堅持傳統升級與新興培育相結合。運用高新技術優化結構,改善品種和質量,發展國際知名品牌,增強支柱產業競爭力。在發展支柱產業基礎上,加快高新技術產業化,積極培育戰略性新興產業,逐步形成傳統產業高端化、新興產業規模化的發展格局。堅持自主發展與開放合作相結合。把握發展的新機遇、準確判斷所處的新階段,結合自身產業發展的基礎和條件,堅持自我發展,加強主動布局,用新思路新舉措適應經濟發展新常態;堅持開放合作,主動融入區域經濟和全球化經濟,深層次跨地區的技術、產業、人才合作與交流,通過互助合作,實現聯動發展。國際環境呈現新趨勢,為我市工業創新發展帶來深刻影響。新一輪科技產業革命孕育突破,智能化、綠色化、服務化成為制造業發展新趨勢,互聯網、大數據、云計算等快速發展,推動制造業發展理念、生產方式和發展模式發生深刻變革。全球制造業分工體系加速重構,高端制造領域向發達國家“逆轉移”態勢逐步顯現,中低端制造環節加速向東南亞、南亞等發展中國家轉移。全球貿易和投資規則深刻改變,國際市場環境和治理體系更趨復雜。這對我市工業拓展產業發展空間,加快實現轉型升級,帶來了新的機遇和挑戰。3、堅定實施創新驅動發展戰略,加快建設創新型國家,培育新增長點,形成新動能。國家出臺了一系列扶持創新創業的政策舉措,著力培育壯大新興產業,加快發展數字經濟,新舊動能轉換明顯加快。可以概括為“成長快”“活力強”“業態新”“環境優”四個特點。堅定實施創新驅動發展戰略,加快建設創新型國家,培育新增長點,形成新動能。國家出臺了一系列扶持創新創業的政策舉措,著力培育壯大新興產業,加快發展數字經濟,新舊動能轉換明顯加快。可以概括為“成長快”“活力強”“業態新”“環境優”四個特點。“十三五”時期,是全面建成小康社會的決勝階段,也是戰略性新興產業發展大有作為的重要戰略機遇期。在經濟處于“三期疊加”、原有增長動力減弱、增長步入“新常態”的大背景下,黨中央、國務院積極推進供給側結構性改革,深入實施西部大開發、創新驅動等重大發展戰略,并相繼出臺了中國制造2025國務院關于積極推進“互聯網+”行動的指導意見“十三五”國家科技創新規劃國家創新驅動發展戰略綱要等重大指導政策,為推動技術創新、管理創新、模式創新和產業創新提供了良好的政策環境支撐,為培育壯大戰略性新興產業帶來新契機。我國經濟發展已由高速增長階段轉向高質量發展階段,正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期,新一輪經濟轉型的特征更趨明顯。經濟轉型是經濟發展向更高級形態、更復雜分工、更合理結構演變的“驚險一躍”。在這個過程中,各類風險易發高發,有可能集中釋放。本文用系統化、網絡化的視角,將經濟社會系統劃分為六個部門,以居民、企業、金融、政府部門為核心部門,運用“部門資產負債表”方法,分析風險在經濟系統中的形成、傳遞、轉移路徑。經濟系統的風險外溢將激化社會部門的矛盾,一旦超過臨界值,就有可能引發或增大社會風險。在經濟全球化環境下,國內經濟社會風險積累,將增大整個經濟社會系統面對外部沖擊的脆弱性。二、項目情況說明為了積極響應xxx經濟示范區關于促進汽車防撞器及電氣設備產業發展的政策要求,xxx公司通過科學調研、合理布局,計劃在xxx經濟示范區新建“汽車防撞器及電氣設備項目”;預計總用地面積37331.99平方米(折合約55.97畝),其中:凈用地面積37331.99平方米;項目規劃總建筑面積46291.67平方米,計容建筑面積46291.67平方米;根據總體規劃設計測算,項目建筑系數54.27%,建筑容積率1.24,建設區域綠化覆蓋率7.56%,固定資產投資強度180.45萬元/畝。根據謹慎財務測算,項目總投資12171.54萬元,其中:固定資產投資10099.79萬元,占項目總投資的82.98%;流動資金2071.75萬元,占項目總投資的17.02%。在固定資產投資中建筑工程投資3988.46萬元,占項目總投資的32.77%;設備購置費3176.04萬元,占項目總投資的26.09%;其它投資費用2935.29萬元,占項目總投資的24.12%。項目建成投入正常運營后主要生產汽車防撞器及電氣設備產品,根據謹慎財務測算,預期達綱年營業收入18821.00萬元,總成本費用14854.85萬元,稅金及附加214.98萬元,利潤總額3966.15萬元,利稅總額4728.19萬元,稅后凈利潤2974.61萬元,達綱年納稅總額1753.58萬元;達綱年投資利潤率32.59%,投資利稅率38.85%,投資回報率24.44%,全部投資回收期5.59年,提供就業職位372個,達綱年綜合節能量23.53噸標準煤/年,項目總節能率20.18%,具有顯著的經濟效益、社會效益和節能效益。三、經營結果分析在新常態背景中,我國的經濟一定會有新的發展,在經濟發展的同時在獲得一定新的機遇,可能也會面臨著一定的困難。在本文可以通過在新常態下我國經濟發展情況,我國的經濟發展存在著較為明顯的減速,所以應該引起重視。此外,在發展的角度上看,新常態的經濟法發展主要是貿易區進行,是通過市場的發展來得到進一步的發展,粗放型經濟發展模式的消失,代表著我國經濟市場恢復了正常。我國的經濟發展有些減速,這就要求應用好新常態的經濟發展,是我國的經濟發展能夠穩定,現在新常態的經濟發展有以下幾種前景。它可以促進自貿區的建設發展,可以通過市場實現經濟調節目的,可以處理經濟包容性問題,也可以提升經濟增長與生態環境恢復契合性。在新常態模式下,我國的自貿區的建設就會有很好的發展,上海自貿區試點的成功大大的提高了自信心,讓我國的對外開放程度有所加大,隨著一帶一路的開展大大加強了我國的對外貿易,所以更應該加強自貿區的建設。現在已在全國范圍內開展自貿區建設,我國也取得了小小的成績,加快了城市的建設,然后對城市的發展起著一定的推動性作用。1、本期工程項目符合國家產業發展政策和規劃要求,符合xxx經濟示范區行業布局和結構調整政策;項目的建設對促進xxx經濟示范區產業結構、技術結構、組織結構、產品結構的調整優化有著積極的推動意義。2、項目擬建設在xxx經濟示范區內,工程選址符合xxx經濟示范區土地利用總體規劃,保證項目用地要求,而且項目建設區域交通運輸便利,可利用現有公用工程設施,水、電、氣等能源供應有保障。3、根據謹慎財務測算,本期工程項目達綱年投資利潤率32.59%,投資利稅率38.85%,全部投資回報率24.44%,全部投資回收期5.59年,固定資產投資回收期5.59年,因此,本期工程項目經營非常安全,說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、本期工程項目利用現有土地,計劃總建筑面積46291.67平方米(計容建筑面積46291.67平方米);購置先進的技術裝備共計148臺(套),項目建設規模合理、經濟技術實施方案可行。5、本期工程項目總投資12171.54萬元,其中:固定資產投資10099.79萬元,流動資金2071.75萬元;經測算分析,項目建成投產后達綱年營業收入18821.00萬元,總成本費用14854.85萬元,年利稅總額4728.19萬元,其中:稅后凈利潤2974.61萬元;納稅總額1753.58萬元,其中:增值稅547.06萬元,稅金及附加214.98萬元,年繳納企業所得稅991.54萬元;年利潤總額3966.15萬元,全部投資回收期5.59年,固定資產投資回收期5.59年,本期工程項目可以取得較好的經濟效益。6、推動綠色發展取得新突破,需要抓緊形成綠色的生產方式。既要積極調整產業結構,加快對傳統制造業綠色改造,構建科技含量高、資源消耗低、環境污染少的產業框架;也要把綠色產業當作新的經濟增長點來抓,通過政策引導,加大對環保產業、清潔生產產業、綠色服務業的支持力度。近年來,我們堅決淘汰鋼鐵、水泥、電解鋁等行業的落后產能,取得了很大成績,有力推動了產業發展向節能環保、環境友好轉型。今年的工作還要加大力度、堅持不懈地抓下去。第二章 經濟效益分析一、投資情況說明截至目前,項目實際完成投資8107.60萬元,占計劃投資的66.61%。其中:完成固定資產投資6190.00萬元,占總投資的76.35%;完成流動資金投資1917.60,占總投資的23.65%。二、經濟評價財務測算(一)營業收入估算根據初步統計測算,該項目實際實現營業收入14588.80萬元,同比增長23.28%(2754.80萬元)。其中,主營業務收入為12343.55萬元,占營業總收入的84.61%。(二)利潤及利潤分配根據初步統計測算,該項目實際實現利潤總額2906.09萬元,較去年同期相比增長688.56萬元,增長率31.05%;實現凈利潤2179.57萬元,較去年同期相比增長343.98萬元,增長率18.74%。節項目建設進度一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元8107.601.1完成比例66.61%2完成固定資產投資萬元6190.002.1完成比例76.35%3完成流動資金投資萬元1917.603.1完成比例23.65%三、項目盈利能力分析按照相關計算準則,該項目主要盈利分析指標如下:1、投資利潤率:35.84%。2、財務內部收益率:20.08%。3、投資回報率:26.88%。第三章 經營分析一、運營情況說明截至目前,該項目(公司)總資產規模達到24746.01萬元,其中流動資產總額9404.48萬元,占資產總額的38.00%,資產負債率45.87%,運營情況良好。二、項目運營組織結構(一)完善企業管理制度的意義1、2、引導民營企業建立品牌管理體系,增強以信譽為核心的品牌意識。以民企民資為重點,扶持一批品牌培育和運營專業服務機構,打造產業集群區域品牌和知名品牌示范區。(二)法人治理結構xxx公司按照現代企業制度的要求進行組織和運行,建立有股東大會、董事會、監事會、總經理及高層管理人員分級權限決策的治理結構;股東大會擁有對公司資產的最終所有權并根據股權比例行使相應股東權;由股東大會選舉的董事組成公司董事會作為決策機構對股東大會負責并行使相應權限的經營決策權;由股東大會選舉產生的監事和職工代表監事組成的監事會行使監督權,維護股東利益,對股東大會負責;由董事會聘請的公司總經理及高級管理人員根據董事會決策進行企業的日常經營管理指揮活動,保持企業的市場競爭力和經營效率。xxx公司組織經營機構的設置按照“精簡、高效”的原則,而且業務開展、專業技術培訓、經營管理活動必須服從公司統一管理;為保證各部門及全體員工之間的協調配合,以完成企業生產經營目標,按照中華人民共和國公司法的規定并結合企業實際情況對企業的組織機構進行設置。(三)公司管理體制xxx公司的機構設置按現代化企業制度設置管理體制,根據生產經營管理工作的實際需要,本著“力求精簡、實行全員聘用制,管理機構精簡,適用和提高效益”的原則確定。本期工程項目按車間及現代企業體制運作,實行生產管理現代化。實行生產管理現代化基礎是技術裝備水平先進、工人技術水平優良,在此基礎上精簡機構,建立一套科學管理機構和管理體制,減少管理人員,人員編制根據生產設備的需要進行配置。生產設備、輔助生產設施、公用工程設施由生產車間統一管理。生產車間對主要生產設備的正常運行、安全、產品質量負責。xxx公司實行董事會領導下的總經理負責制,各部門按其規定的職能范圍,履行各自的管理服務職能,而且直接對總經理負責;公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系,確立各部門相應的經濟責任目標,加強產品質量和定額目標管理,確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行,有力促進企業的高效、健康、快速發展。第四章 風險因素分析及規避措施一、社會影響評價范圍及內容的界定該項目社會影響評價范圍是以xxx經濟示范區項目建設地為重點,分析“汽車防撞器及電氣設備項目”對節約能源、減少排放、當地社會就業、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。二、社會影響因素分析(一)項目實施對當地居民收入的影響項目建設區域為xxx經濟示范區項目建設地,無特殊環境功能區,也不屬于農業生產種植區,在該區域實施項目建設,不僅不會影響當地農民正常種植生產,還能夠充分利用當地剩余的豐富勞動力資源,項目實施后能夠提供就業機會,吸收當地居民參與第二產業,帶動和發展第三產業,在一定程度上緩解當地居民的就業問題,因此,可以改變當地農民僅靠種植獲得收入的狀況,因此,可以明顯地提高當地居民的收入。(二)對所在地區文化、教育、衛生的影響文教衛生是提高人口素質的搖籃,是保護人類健康的基石;本期工程項目的技術含量、管理水平要求較高,需要引進培養一部分文化、技術素質高的人才和有熟練技能、身體健康的一大批從業人員,也就是說要強化文化教育、衛生事業是工業經濟發展基礎的意識,促進當地政府在發展公共社會事業方面做出部署,如進一步加強幼兒教育、義務教育、職業技術教育等;同時項目獲益后又以繳納稅金來回報社會,從而為進一步發展當地的文化、教育、衛生事業打下堅實的經濟基礎。(三)對當地基礎設施、社會服務容量和城市化進程等的影響本期工程項目的建成,將完善區域間路網結構和功能,提升xxx經濟示范區項目建設地的整體形象,明顯改善當地的交通條件和出行環境,直接服務于xxx經濟示范區項目建設地的規劃開發,促進項目區域的城鎮化進程。三、社會影響效果分析(一)主要社會影響效果分析本期工程項目建設有利于繁榮地方經濟,取得較好的社會經濟效益;項目建成后,可以極大地改善xxx經濟示范區項目建設地的環境狀況,進一步改善眉山市的投資環境,加快附近區域的建設與開發,引導該區域汽車防撞器及電氣設備產業結構和產業布局的調整,促進城鄉貿易的流通,帶動商業、建筑業、運輸業、加工業及文化教育產業等迅速發展,從而促進項目影響區域的經濟繁榮。(二)對土地利用效果分析1、本期工程項目擬總用地面積37331.99平方米(折合約55.97畝),項目的實施將會進一步減少土地可用量;此外,近年來,城市化、工業化的加速發展對建設用地的需求不斷擴張,而建設用地需求的擴張又導致占用耕地面積的不斷擴大。(三)對環境污染影響分析1、項目施工活動對自然環境會造成污染性破壞,必然對生態環境產生一定的影響,項目建設因大量的開挖取土破壞土體的原有自然結構,土壤水循環被破壞,相應的生物鏈隨之改變,改變了動植物的生存環境,影響其生長活動規律,對生態系統的漫延造成障礙。2、以供給側結構性改革為導向,推進結構節能。把優化工業結構和能源消費結構作為新時期推進工業節能的重要途徑,加強節能評估審查和后評價,進一步提高能耗、環保等準入門檻,嚴格控制高耗能行業產能擴張。以鋼鐵、石化、建材、有色金屬等行業為重點,積極運用環保、能耗、技術、工藝、質量、安全等標準,依法淘汰落后和化解過剩產能。加快發展能耗低、污染少的先進制造業和戰略性新興產業,促進生產型制造向服務型制造轉變。大力調整產品結構,積極開發高附加值、低消耗、低排放產品。大力推進工業能源消費結構綠色低碳轉型,鼓勵企業開發利用可再生能源,加快工業企業分布式能源中心建設,在具備條件的工業園區或企業實施煤改氣或可再生能源替代化石能源,推廣綠色照明。實施煤炭清潔高效利用行動計劃,在焦化、煤化工、工業鍋爐、窯爐等重點用煤領域,推進煤炭清潔、高效、分質利用。按照產品全生命周期綠色管理理念,遵循能源資源消耗最低化、生態環境影響最小化、可再生率最大化原則,大力開展綠色設計示范試點,以點帶面,加快開發具有無害化、節能、環保、低耗、高可靠性、長壽命和易回收等特性的綠色產品。積極推進綠色產品第三方評價和認證,發布工業綠色產品目錄,引導綠色生產,促進綠色消費。建立各方協作機制,開展典型產品評價試點,建立有效的監管機制。3、我國主要資源人均占有量遠低于世界平均水平,加上增長方式仍較粗放,國內資源供給難以保障經濟社會發展需要,能源、重要礦產、水、土地等資源短缺矛盾將進一步加劇,重要資源對外依存度將進一步攀升,可持續發展面臨能源資源瓶頸約束的嚴峻挑戰。我國環境狀況總體惡化的趨勢尚未得到根本遏制,重點流域水污染嚴重,一些地區大氣污染問題突出,“垃圾圍城”現象較為普遍,農業面源污染、重金屬和土壤污染問題嚴重,重大環境事件時有發生,給人民群眾身體健康帶來危害。(四)項目區綠色節能發展工業是國民經濟的主體,也是能源資源消耗的主要領域,面對國家戰略任務和約束性指標要求、工業轉型升級的內在需要以及國際競爭的巨大壓力,“十三五”期間工業節能任務更重、壓力更大、要求更高。必須從戰略和全局的高度,充分認識做好工業節能工作的重要性、艱巨性和緊迫性,切實采取有效措施,大幅提高能源利用效率,突破資源環境瓶頸制約,促進工業發展方式實現根本性轉變。第五章 綜合評價1、表征制造強國的一些指標,如單位制造業增加值的全球發明專利授權量、制造業研發投入強度、制造業研發人員占從業人員比重、制造業全員勞動生產率、銷售利潤率、信息化發展指數(IDI指數),2016年與2012年相比,都有不同程度的提高。中國近年來高度重視制造業研發創新,2015年中國制造業研發投入強度為2.01%,近五年來首次超過2%。在推進智能制造中,一批試點示范企業通過實施制造智能化,生產效率提高20%、運營成本降低20%、產品研制周期縮短30%、產品不良品率降低20%、能耗降低10%,充分顯示了這些企業在第四次工業革命浪潮中勇立潮頭的精神。同時,這些企業還帶動了尚處在工業2.0和工業3.0階段的制造企業。應該指出,在實施中國制造2025中,各種不同所有制的企業,不論國有、民營抑或內資、外資,都積極參與其中。不少在中國境內的外資企業,自動化業務因此而有大幅增長。國外品牌的智能制造裝備在中國市場的增長,也是有目共睹。以工業機器人為例,2016年多關節機器人在中國市場銷量42963臺,同比增長25.2%,與上年度相比,增速加快19.1個百分點。平面多關節(SCARA)機器人銷售9553臺,同比增長51.9%。兩者在中國市場的占比分別為78.5%和88.7%。與其說是企業的性質或是中國制造2025的指向性而影響其市場準入,不如說是企業的實力與服務水平影響其在中國的市場狀況。顯而易見,中國制造2025實施和推進所取得的成效,是中國制造企業在各方的支持下奮發圖強的結果,是順應第四次工業革命的浪潮而積極吸納、融入各類高新技術的結果,是多年技術創新積累而發力的結果,是在開放的環境下與國外相關企業開展平等互利雙贏的合作的結果。2、該項目適應國內和國際汽車防撞器及電氣設備行業總體發展趨勢,是國家支持和鼓勵發展的產業,汽車防撞器及電氣設備市場前景良好。3、該項目投資效益是顯著的;通過財務分析得出,項目將產生較好的經濟效益,并具有一定的抗風險能力,從投資經濟角度來評價,本期工程項目具備經濟合理性,而且具有較好的投資價值;通過經濟效益分析認定,達綱年投資利潤率32.59%,投資利稅率38.85%,全部投資回報率24.44%,全部投資回收期5.59年,表明本期工程項目利潤空間較大,具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。綜上所述,該項目經營狀況良好。在xxx經濟示范區建設汽車防撞器及電氣設備項目,其建設選址合理,自然條件良好,綜合優勢突出,功能分區明確,投資規模適度,符合xxx經濟示范區及xxx經濟示范區“十三五”汽車防撞器及電氣設備產業發展規劃,切合xxx經濟示范區經濟發展的實際需求,是一項經濟效益明顯、社會效益良好、環境保護效益突出的開發建設項目。本期工程項目的實施,對于增加國家財政收入,加快xxx經濟示范區全面建設小康社會步伐具有重要意義。第六章 項目規劃數據分析表固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元3988.463176.04180.4510099.791.1工程費用萬元3988.463176.0413857.741.1.1建筑工程費用萬元3988.463988.4632.77%1.1.2設備購置及安裝費萬元3176.043176.0426.09%1.2工程建設其他費用萬元2935.292935.2924.12%1.2.1無形資產萬元1423.361423.361.3預備費萬元1511.931511.931.3.1基本預備費萬元736.41736.411.3.2漲價預備費萬元775.52775.522建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元10099.7910099.79流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元13857.748544.9610628.1013857.7413857.7413857.741.1應收賬款萬元4157.322702.263117.994157.324157.324157.321.2存貨萬元6235.984053.394676.996235.986235.986235.981.2.1原輔材料萬元1870.791216.021403.101870.791870.791870.791.2.2燃料動力萬元93.5460.8070.1593.5493.5493.541.2.3在產品萬元2868.551864.562151.412868.552868.552868.551.2.4產成品萬元1403.10912.011052.321403.101403.101403.101.3現金萬元3464.432251.882598.333464.433464.433464.432流動負債萬元11785.997660.898839.4911785.9911785.9911785.992.1應付賬款萬元11785.997660.898839.4911785.9911785.9911785.993流動資金萬元2071.751346.641553.812071.752071.752071.754鋪底流動資金萬元690.58448.88517.94690.58690.58690.58總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元12171.54120.51%120.51%100.00%2項目建設投資萬元10099.79100.00%100.00%82.98%2.1工程費用萬元7164.5070.94%70.94%58.86%2.1.1建筑工程費萬元3988.4639.49%39.49%32.77%2.1.2設備購置及安裝費萬元3176.0431.45%31.45%26.09%2.2工程建設其他費用萬元1423.3614.09%14.09%11.69%2.2.1無形資產萬元1423.3614.09%14.09%11.69%2.3預備費萬元1511.9314.97%14.97%12.42%2.3.1基本預備費萬元736.417.29%7.29%6.05%2.3.2漲價預備費萬元775.527.68%7.68%6.37%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元10099.79100.00%100.00%82.98%5建設期間費用萬元6流動資金萬元2071.7520.51%20.51%17.02%7鋪底流動資金萬元690.586.84%6.84%5.67%營業收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業收入萬元12233.6514115.7518821.0018821.0018821.001.1汽車防撞器及電氣設備萬元12233.6514115.7518821.0018821.0018821.002現價增加值萬元3914.774517.046022.726022.726022.723增值稅萬元355.59410.29547.06547.06547.063.1銷項稅額萬元3011.363011.363011.363011.363
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