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文檔簡介

庫房進出庫管理制度一、總則(一)目的為加強公司庫房管理,規(guī)范庫房物資的進出庫流程,確保物資的安全、完整和有序流轉,保障公司生產經營活動的順利進行,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司內所有庫房物資的進出庫管理,包括原材料庫、成品庫、備品備件庫等。(三)基本原則1.準確性原則:進出庫物資的數量、規(guī)格、質量等信息必須準確無誤,確保賬實相符。2.及時性原則:物資進出庫應及時辦理相關手續(xù),不得積壓拖延,以保證生產經營的正常進行。3.安全性原則:庫房應具備必要的安全設施,確保物資存儲安全,防止物資損壞、丟失、變質等情況發(fā)生。4.責任明確原則:明確各部門及相關人員在庫房進出庫管理中的職責,做到責任到人。二、入庫管理(一)入庫申請1.生產部門根據生產計劃和物料需求,提前填寫《物資入庫申請表》,詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數量、預計到貨日期等信息,提交給采購部門。2.采購部門根據生產部門的需求和采購計劃,負責對外采購物資,并在物資到貨前通知庫房做好接收準備。(二)到貨驗收1.物資到貨后,庫房管理人員應依據采購訂單、送貨單等相關憑證,對物資的數量、規(guī)格、型號、質量等進行仔細核對。2.對于外觀、包裝等存在問題的物資,應及時與送貨人員溝通,并做好記錄。對質量不合格的物資,應拒絕接收,并及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。3.驗收合格的物資,庫房管理人員應在送貨單上簽字確認,并填寫《物資入庫單》,注明物資名稱、規(guī)格、型號、數量、入庫日期、供應商名稱等信息。《物資入庫單》一式三聯(lián),一聯(lián)庫房留存,一聯(lián)交財務部門,一聯(lián)交采購部門。(三)入庫存儲1.庫房管理人員應根據物資的類別、特性、用途等,合理安排物資的存儲位置,并進行標識。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物資,應設立專門的存儲區(qū)域,并采取相應的安全防護措施。3.物資入庫后,庫房管理人員應及時更新庫存臺賬,確保賬實相符。三、出庫管理(一)出庫申請1.生產部門根據生產任務需要,填寫《物資出庫申請表》,注明物資名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等信息,經部門負責人審批后,提交給庫房。2.其他部門因工作需要領用物資時,也應填寫《物資出庫申請表》,經部門負責人及相關審批人批準后,交庫房辦理出庫手續(xù)。(二)審核發(fā)放1.庫房管理人員接到《物資出庫申請表》后,應首先核對審批手續(xù)是否齊全。手續(xù)齊全的,按照申請表上的要求發(fā)放物資。2.發(fā)放物資時,庫房管理人員應認真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數量等信息,確保準確無誤。發(fā)放完畢后,在《物資出庫申請表》上簽字確認,并填寫《物資出庫單》。《物資出庫單》一式三聯(lián),一聯(lián)庫房留存,一聯(lián)交領用部門,一聯(lián)交財務部門。3.對于貴重物資、限量發(fā)放物資等,庫房管理人員應嚴格按照相關規(guī)定進行發(fā)放,并做好發(fā)放記錄。(三)特殊情況出庫1.因生產緊急需要,生產部門可先口頭申請領用物資,但必須在事后及時補辦《物資出庫申請表》及審批手續(xù)。2.因搶險救災、設備維修等特殊情況急需領用物資的,經公司相關領導批準后,可先發(fā)放物資,事后補辦手續(xù)。四、庫存盤點(一)盤點計劃1.庫房應定期進行庫存盤點,盤點周期根據公司實際情況確定,一般為每月、每季度或每年進行一次全面盤點。2.財務部會同庫房管理部門制定詳細的庫存盤點計劃,明確盤點時間、范圍、人員分工等事項。盤點計劃應提前通知各相關部門,以便做好準備工作。(二)盤點實施1.盤點人員應按照盤點計劃,對庫房物資進行逐一清點。盤點過程中,要認真記錄物資的實際數量、規(guī)格、型號、存放位置等信息。2.對于盤盈、盤虧的物資,應詳細記錄情況,并查明原因。盤盈物資應核實是否為入庫時未及時入賬或其他原因造成;盤虧物資應查明是否為丟失、損壞、領用未入賬等原因導致。(三)盤點結果處理1.盤點結束后,盤點人員應如實填寫《庫存盤點表》,并由盤點人員和庫房管理人員簽字確認。2.庫房管理部門根據《庫存盤點表》編制《庫存盤點報告》,說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議等。《庫存盤點報告》經財務部審核后,報公司管理層審批。3.根據公司管理層的審批意見,財務部對盤盈盤虧的物資進行賬務處理,確保賬實相符。對因管理不善等原因造成盤虧的責任部門和責任人,按照公司相關規(guī)定進行處罰。五、物資保管(一)庫房環(huán)境1.庫房應保持清潔衛(wèi)生,通風良好,溫度、濕度適宜,防止物資受潮、霉變、生銹等。2.庫房內應配備必要的消防器材、安全設施等,并定期進行檢查和維護,確保其正常使用。(二)物資擺放1.物資應按照類別、規(guī)格、型號等分類擺放,做到整齊有序,便于查找和管理。2.對于有保質期要求的物資,應按照先進先出的原則進行發(fā)放,確保物資在保質期內使用。(三)庫存安全1.庫房管理人員應加強對庫房的日常巡查,及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。對發(fā)現(xiàn)的問題要做好記錄,并及時報告上級領導。2.嚴禁無關人員進入庫房。庫房內嚴禁吸煙、明火作業(yè)等,如需進行動火作業(yè),必須辦理相關審批手續(xù),并采取相應的安全防范措施。3.定期對庫房物資進行檢查,查看物資是否有損壞、變質等情況。如發(fā)現(xiàn)問題,應及時采取措施進行處理,并記錄相關情況。六、人員職責(一)庫房管理人員職責1.負責庫房物資的日常收發(fā)、存儲管理工作,確保物資安全、完整。2.嚴格執(zhí)行物資進出庫管理制度,認真辦理物資進出庫手續(xù),做到賬實相符。3.定期對庫房物資進行盤點、清查,及時發(fā)現(xiàn)和處理庫存異常情況。4.做好庫房的環(huán)境衛(wèi)生、安全防護等工作,維護庫房良好的工作秩序。5.完成上級領導交辦的其他工作任務。(二)采購部門職責1.負責根據公司需求制定采購計劃,確保物資按時、按質、按量供應。2.選擇合格的供應商,簽訂采購合同,并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.辦理物資采購的相關手續(xù),協(xié)調解決采購過程中出現(xiàn)的問題。4.協(xié)助庫房做好物資到貨驗收工作,及時處理不合格物資的退換貨等事宜。(三)生產部門職責1.根據生產計劃和實際需求,合理提交物資采購申請和領用申請。2.對領用的物資進行正確使用和管理,不得浪費或挪作他用。3.配合庫房做好物資的盤點、清查等工作,提供相關資料和信息。(四)財務部門職責1.負責審核物資進出庫憑證,監(jiān)督物資進出庫業(yè)務的合法性、合規(guī)性。2.定期與庫房核對庫存賬目,確保賬賬相符、賬實相符。3.根據庫存盤點結果進行賬務處理,對盤盈盤虧等情況進行財務核算和分析。4.參與制定物資庫存管理相關的財務制度和考核指標,并監(jiān)督執(zhí)行。七、信息化管理(一)庫存管理系統(tǒng)公司應建立完善的庫存管理系統(tǒng),實現(xiàn)庫房物資進出庫業(yè)務的信息化管理。庫房管理人員應熟練掌握庫存管理系統(tǒng)的操作,及時準確地錄入物資進出庫信息。(二)數據維護與更新1.定期對庫存管理系統(tǒng)中的數據進行備份,防止數據丟失。2.及時更新庫存管理系統(tǒng)中的物資信息,包括物資名稱、規(guī)格、型號、價格、供應商等,確保數據的準確性和完整性。3.根據物資進出庫業(yè)務的實際情況,對庫存管理系統(tǒng)中的庫存數據進行實時更新,保證賬實一致。(三)數據分析與利用1.通過庫存管理系統(tǒng)生成各類庫存報表,如庫存余額表、收發(fā)存明細表、物資周轉率分析表等,為公司管理層提供決策依據。2.利用庫存管理系統(tǒng)的數據進行分析,了解物資庫存動態(tài),優(yōu)化物資采購計劃和庫存結構,提高庫存管理水平。八、獎懲制度(一)獎勵1.在庫房進出庫管理工作中,認真履行職責,表現(xiàn)突出,為公司節(jié)約成本、提高效益做出顯著貢獻的個人或部門,公司將給予表彰和獎勵。2.對在庫存盤點工作中,發(fā)現(xiàn)問題及時、處理得當,避免公司遭受重大損失的人員,公司將視情況給予獎勵。(二)懲罰1.違反庫房進出庫管理制度,如未按規(guī)定辦理手續(xù)、擅自挪用物資、虛報物資數量等,公司將視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職、辭退等處罰。2.因工作失誤導致物資損壞、丟失、變質等,給公司造成經濟損失的,責任人

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