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文檔簡介

法務審查合同管理制度一、總則(一)目的為規范公司合同管理,加強法務審查工作,有效防范合同法律風險,保障公司合法權益,特制定本制度。(二)適用范圍本制度適用于公司及各部門對外簽訂、履行的各類合同、協議等法律文件(以下統稱“合同”)的法務審查及相關管理活動。(三)基本原則1.依法合規原則:合同的簽訂、履行必須遵守國家法律法規,不得損害國家利益、社會公共利益和他人合法權益。2.風險防范原則:法務審查應注重對合同風險的識別、評估和控制,從法律角度提出防范措施,降低公司法律風險。3.全面審查原則:法務審查應涵蓋合同的各個方面,包括合同主體、條款內容、簽訂程序、履行方式等,確保合同的合法性、完整性和可行性。4.效率優先原則:在保證審查質量的前提下,應合理安排審查流程,提高審查效率,確保合同及時簽訂和履行。二、合同管理職責分工(一)業務部門1.負責合同項目的前期調研、談判、起草等工作,確保合同內容符合業務需求和公司利益。2.及時向法務部門提供與合同相關的資料和信息,配合法務部門進行審查工作。3.負責合同的履行跟蹤,及時解決合同履行過程中出現的問題,并將有關情況通報法務部門。4.對法務部門提出的合同修改意見進行研究和落實,確保合同最終文本符合法律要求和業務實際。(二)法務部門1.負責對合同進行法務審查,從法律角度對合同內容的合法性、完整性、準確性等進行全面審查,并提出法律意見和建議。2.參與合同談判,為業務部門提供法律支持和風險提示,協助業務部門制定合理的合同條款。3.負責建立和維護合同法律風險預警機制,對已簽訂合同的履行情況進行跟蹤和監督,及時發現潛在法律風險并提出應對措施。4.整理、歸檔合同審查資料,建立合同法律檔案,為公司合同管理提供參考依據。(三)其他相關部門1.財務部門負責對合同涉及的財務條款進行審查,確保合同中的財務約定符合公司財務管理制度和相關法律法規要求。2.審計部門負責對合同簽訂和履行過程進行審計監督,檢查合同管理的合規性和有效性。三、合同審查流程(一)送審1.業務部門起草或收到對方提供的合同文本后,應進行初步審核,確保合同內容完整、條款清晰,并填寫《合同送審表》,明確合同名稱、對方當事人、合同標的、主要條款、預計金額、履行期限等基本信息,同時附上與合同相關的背景資料、談判記錄等材料。2.將填寫完整的《合同送審表》及合同文本一并提交給業務部門負責人審核簽字。業務部門負責人應對合同的業務內容進行全面審核,確保合同符合業務要求和公司利益,并簽署審核意見。3.經業務部門負責人審核簽字后的合同送審文件,由業務部門專人送交給法務部門。送審時應確保送審材料的真實性、完整性和及時性。(二)審查1.法務部門收到送審合同后,應指定專人負責審查。審查人員應認真查閱送審材料,依據國家法律法規和公司相關制度,對合同進行全面、細致的審查。2.審查內容主要包括:合同主體資格:審查對方當事人是否具有合法的主體資格,是否具備簽訂合同的權利能力和行為能力。合同條款內容:審查合同各項條款是否明確、具體,是否符合法律法規和公司利益,是否存在法律風險漏洞。重點審查合同的標的、數量、質量、價款或者報酬、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式等條款。合同簽訂程序:審查合同簽訂是否符合公司規定的程序,是否經過必要的授權和審批。其他方面:審查合同是否存在其他法律問題,如知識產權歸屬、保密條款、不可抗力條款等。3.審查人員在審查過程中,如發現合同存在問題或風險,應及時與業務部門溝通,詳細說明問題所在,并提出修改意見和建議。業務部門應認真聽取法務部門的意見,積極配合修改合同。(三)反饋1.法務部門審查人員應在收到送審合同后的[X]個工作日內完成審查,并將審查意見以書面形式反饋給業務部門。如遇復雜合同或特殊情況,經法務部門負責人批準后,可適當延長審查期限,但應及時向業務部門說明原因。2.審查意見應明確指出合同存在的問題、法律風險及對應的修改建議,表述應清晰、準確、具有可操作性。對于重大法律問題或風險,應詳細闡述法律依據和可能產生的后果。(四)修改與再審查1.業務部門應根據法務部門的審查意見,對合同進行修改完善。修改后的合同文本應再次提交給法務部門進行審查,送審流程同首次送審。2.法務部門對修改后的合同進行再次審查,如認為修改后的合同仍不符合要求,應繼續與業務部門溝通,提出進一步的修改意見,直至合同符合法律要求和公司利益為止。(五)審批與簽訂1.經法務部門審查通過后的合同,由業務部門將合同文本提交給公司領導進行審批。公司領導應根據公司整體利益和戰略目標,對合同進行全面審查,并簽署審批意見。2.審批通過后的合同,由業務部門負責與對方當事人簽訂。簽訂合同時應確保合同文本與審批通過的版本一致,雙方當事人應在合同上簽字(章)并加蓋公司公章或合同專用章。3.合同簽訂后,業務部門應及時將合同副本送交給法務部門、財務部門等相關部門備案存檔。四、合同履行與跟蹤管理(一)合同履行1.合同簽訂后,業務部門應按照合同約定全面履行合同義務,確保合同順利執行。在履行過程中,如遇合同變更、解除、終止等情況,業務部門應及時與對方當事人協商,并辦理相關手續。2.業務部門應建立合同履行臺賬,詳細記錄合同的履行情況,包括合同執行進度、款項收付、交付情況、驗收結果等信息,以便及時跟蹤和掌握合同履行動態。(二)跟蹤監督1.法務部門應對合同履行情況進行跟蹤監督,定期或不定期地與業務部門溝通,了解合同履行進展情況,及時發現潛在法律風險。2.如發現合同履行過程中存在法律風險或問題,法務部門應及時向業務部門發出風險提示,并協助業務部門制定應對措施,必要時參與合同糾紛的處理。(三)糾紛處理1.如合同履行過程中發生糾紛,業務部門應及時通知法務部門,并提供相關證據材料。法務部門應會同業務部門對糾紛情況進行分析研究,制定糾紛解決方案。2.糾紛解決方案應根據具體情況選擇合適的方式,包括協商、調解、仲裁或訴訟等。在糾紛處理過程中,應充分維護公司合法權益,遵循合法、合理、有效的原則。3.糾紛處理結束后,業務部門應及時將糾紛處理結果反饋給法務部門,并將相關資料整理歸檔,總結經驗教訓,為今后合同管理提供參考。五、合同檔案管理(一)檔案建立1.合同簽訂后,業務部門應及時將合同文本及相關資料整理歸檔,建立合同檔案。合同檔案應包括合同正本、副本、《合同送審表》、審查意見、修改記錄、審批文件、履行過程中的相關文件(如補充協議、變更通知、交付憑證、驗收報告等)以及糾紛處理文件等。2.法務部門應負責對合同檔案進行統一管理,建立合同檔案清單,記錄合同檔案的基本信息、存放位置等,便于查詢和調閱。(二)檔案保管1.合同檔案應妥善保管,確保檔案的完整性和安全性。檔案保管期限應根據國家法律法規和公司相關規定執行,一般合同檔案保管期限為[X]年,重要合同或涉及重大事項的合同檔案保管期限應適當延長。2.檔案保管應選擇安全、干燥、防火、防潮、防蟲的場所,采用紙質檔案與電子檔案相結合的方式進行保管。紙質檔案應分類存放,便于查找和管理;電子檔案應進行備份,并存儲在安全的存儲介質上,同時建立電子檔案索引目錄,方便檢索。(三)檔案查閱1.公司內部人員因工作需要查閱合同檔案的,應填寫《合同檔案查閱申請表》,注明查閱目的、查閱內容、查閱期限等信息,經所在部門負責人審批后,到法務部門辦理查閱手續。2.法務部門應對查閱申請進行審核,對符合查閱條件的,應安排專人陪同查閱,并做好查閱記錄。查閱記錄應包括查閱人姓名、部門、查閱時間、查閱內容等信息。3.查閱人員應嚴格遵守檔案管理制度,不得擅自涂改、復印、拍照、外借合同檔案。如需復印或摘抄合同檔案內容的,應經法務部門負責人批準,并注明用途。(四)檔案借閱1.因特殊原因需要借閱合同檔案的,應填寫《合同檔案借閱申請表》,經所在部門負責人、法務部門負責人和公司分管領導審批后,方可辦理借閱手續。2.借閱期限一般不得超過[X]個工作日,如有特殊情況需要延長借閱期限的,應提前向法務部門申請并說明原因,經批準后方可延長。3.借閱人員應妥善保管借閱的合同檔案,不得轉借他人或用于其他非工作目的。借閱期滿后,應及時歸還合同檔案,并辦理歸還手續。如發現合同檔案有損壞或丟失的,借閱人員應承擔相應的賠償責任。六、信息化管理(一)合同管理系統建設1.公司應建立合同管理信息化系統,實現合同從起草、審查、審批、簽訂、履行到檔案管理等全過程的信息化管理。合同管理系統應具備合同模板管理、流程定制、在線審查、電子簽名、數據統計分析等功能,提高合同管理效率和規范化水平。2.業務部門應按照合同管理系統的操作流程,在系統中錄入合同相關信息,上傳送審文件,并跟蹤合同審批進度。法務部門應在系統中對送審合同進行審查,反饋審查意見。公司領導應在系統中進行合同審批,簽署審批意見。(二)數據維護與分析1.系統管理員應定期對合同管理系統中的數據進行維護,確保數據的準確性和完整性。同時,應及時備份系統數據,防止數據丟失。2.公司應利用合同管理系統提供的數據統計分析功能,對合同簽訂、履行情況進行統計分析,為公司決策提供數據支持。例如,可以統計不同業務部門的合同簽訂數量、金額、履行情況等,分析合同履行過程中的風險點和趨勢,以便采取針對性的措施加以防范和改進。七、監督與考核(一)監督檢查1.公司審計部門應定期對合同管理情況進行審計監督,檢查合同管理制度的執行情況、合同審查流程的規范性、合同履行的合規性等,及時發現問題并提出整改意見。2.法務部門應定期對合同審查工作進行自查自糾,總結經驗教訓,不斷完善審查工作流程和方法,提高審查質量和效率。同時,應配合審計部門的審計監督工作,提供相關資料和信息。(二)考核評價1.公司應建立合同管理考核評價機制,對業務部門和法務部門的合同管理工作進行考核評價。考核評價指標應包括合同簽訂數量、金額

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