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文檔簡介
店鋪盈利庫存管理制度總則一、目的為了規范店鋪的庫存管理,提高庫存周轉率,降低庫存成本,確保店鋪的盈利目標得以實現,特制定本制度。本制度旨在建立一套科學、合理、有效的庫存管理體系,以滿足店鋪運營的需求,同時保障公司的利益。二、適用范圍本制度適用于公司旗下所有店鋪的庫存管理工作,包括直營店鋪和加盟店鋪。三、管理原則1.以銷定產原則:根據店鋪的銷售預測和實際銷售情況,合理安排庫存采購和生產計劃,避免庫存積壓和缺貨現象的發生。2.庫存優化原則:通過對庫存的分類、盤點、分析等工作,優化庫存結構,降低庫存水平,提高庫存周轉率。3.責任明確原則:明確各部門和崗位在庫存管理中的職責和權限,建立健全的庫存管理責任制,確保庫存管理工作的順利進行。4.信息化管理原則:利用信息化手段,建立庫存管理信息系統,實現庫存數據的實時監控、分析和共享,提高庫存管理的效率和準確性。四、管理機構及職責1.總部庫存管理部門(1)負責制定公司的庫存管理制度和政策,指導和監督各店鋪的庫存管理工作。(2)負責建立和維護公司的庫存管理信息系統,實現庫存數據的實時監控、分析和共享。(3)負責組織開展庫存盤點工作,對庫存差異進行調查和處理。(4)負責與供應商進行溝通和協調,及時處理庫存積壓和缺貨問題。2.店鋪庫存管理崗位(1)負責店鋪的日常庫存管理工作,包括庫存采購、入庫、出庫、盤點等。(2)負責根據店鋪的銷售預測和實際銷售情況,合理安排庫存采購計劃,確保庫存水平的合理性。(3)負責對庫存進行分類、標識和管理,建立庫存臺賬,及時更新庫存數據。(4)負責對庫存進行定期盤點,確保庫存數據的準確性和完整性。(5)負責與總部庫存管理部門進行溝通和協調,及時反饋庫存管理中存在的問題和建議。庫存采購管理一、采購計劃1.店鋪根據銷售預測和實際銷售情況,制定每月的庫存采購計劃,經店鋪店長審核后,報總部庫存管理部門備案。2.總部庫存管理部門根據各店鋪的采購計劃,結合公司的整體庫存情況和采購政策,制定公司的月度采購計劃,并下達給各供應商。3.采購計劃應包括采購商品的名稱、規格、數量、單價、采購時間等信息,確保采購計劃的準確性和完整性。二、供應商管理1.總部庫存管理部門負責對供應商進行評估和選擇,建立供應商檔案,對供應商的資質、信譽、產品質量、交貨期等進行嚴格審核和監控。2.與供應商簽訂采購合同,明確采購商品的名稱、規格、數量、單價、交貨期、質量標準、付款方式等條款,確保采購合同的合法性和有效性。3.定期對供應商進行考核和評價,根據考核結果對供應商進行分級管理,對表現優秀的供應商給予獎勵,對表現不佳的供應商進行淘汰。三、采購流程1.店鋪根據采購計劃,填寫采購申請單,經店鋪店長審核后,報總部庫存管理部門審批。2.總部庫存管理部門根據采購申請單,與供應商進行溝通和協調,確定采購商品的價格、交貨期等事項。3.供應商按照采購合同的約定,將采購商品送達店鋪指定地點,店鋪庫存管理崗位人員進行驗收,如發現商品質量、數量等問題,應及時與供應商聯系處理。4.店鋪庫存管理崗位人員將驗收合格的商品辦理入庫手續,填寫入庫單,經店鋪店長簽字確認后,將入庫單報送總部庫存管理部門。5.總部庫存管理部門根據入庫單,對采購商品進行核對和結算,如發現問題,應及時與店鋪和供應商聯系處理。庫存入庫管理一、入庫流程1.供應商將采購商品送達店鋪指定地點后,店鋪庫存管理崗位人員應及時進行驗收。2.驗收內容包括商品的名稱、規格、數量、質量、包裝等是否符合采購合同的約定,如發現問題,應及時與供應商聯系處理。3.驗收合格后,店鋪庫存管理崗位人員應填寫入庫單,入庫單應包括商品的名稱、規格、數量、單價、供應商名稱、驗收日期等信息,經店鋪店長簽字確認后,將入庫單報送總部庫存管理部門。4.總部庫存管理部門根據入庫單,對采購商品進行核對和結算,如發現問題,應及時與店鋪和供應商聯系處理。二、庫存標識1.店鋪庫存管理崗位人員應對入庫的商品進行分類、標識和管理,建立庫存臺賬,及時更新庫存數據。2.庫存標識應包括商品的名稱、規格、型號、批次、生產日期、保質期等信息,確保庫存數據的準確性和完整性。3.對于易混淆的商品,應采取特殊的標識措施,如顏色標識、標簽標識等,以避免庫存混亂。三、庫存盤點1.店鋪庫存管理崗位人員應定期對庫存進行盤點,盤點周期一般為每月一次,如遇特殊情況,可適當調整盤點周期。2.盤點前,應做好盤點準備工作,包括清理庫存場地、整理庫存商品、準備盤點工具等。3.盤點時,應按照庫存臺賬的記錄,對庫存商品進行逐一清點,填寫盤點表,盤點表應包括商品的名稱、規格、型號、數量、單價等信息,經店鋪店長簽字確認后,將盤點表報送總部庫存管理部門。4.總部庫存管理部門應組織對店鋪的盤點工作進行抽查和復核,如發現盤點結果與庫存臺賬不符,應及時進行調查和處理。庫存出庫管理一、出庫流程1.店鋪銷售部門根據銷售訂單,填寫出庫單,經店鋪店長審核后,報總部庫存管理部門審批。2.總部庫存管理部門根據出庫單,對庫存商品進行核對和調配,確保庫存商品的數量和質量符合要求。3.店鋪庫存管理崗位人員根據總部庫存管理部門的調配指令,將庫存商品辦理出庫手續,填寫出庫單,經店鋪店長簽字確認后,將出庫單報送總部庫存管理部門。4.總部庫存管理部門根據出庫單,對庫存商品進行核銷和結算,如發現問題,應及時與店鋪和銷售部門聯系處理。二、庫存調撥1.店鋪之間如需進行庫存調撥,應填寫庫存調撥單,經雙方店鋪店長審核后,報總部庫存管理部門審批。2.總部庫存管理部門根據庫存調撥單,對調撥的庫存商品進行核對和調配,確保調撥商品的數量和質量符合要求。3.調出店鋪庫存管理崗位人員應將調撥的庫存商品辦理出庫手續,填寫出庫單,經店鋪店長簽字確認后,將出庫單報送總部庫存管理部門。4.調入店鋪庫存管理崗位人員應將調撥的庫存商品辦理入庫手續,填寫入庫單,經店鋪店長簽字確認后,將入庫單報送總部庫存管理部門。5.總部庫存管理部門根據出庫單和入庫單,對庫存調撥進行核銷和結算,如發現問題,應及時與店鋪和相關部門聯系處理。庫存安全管理一、庫存保管1.店鋪庫存管理崗位人員應負責庫存商品的保管工作,確保庫存商品的安全、完整。2.庫存商品應存放在指定的倉庫或貨架上,避免庫存商品受到擠壓、碰撞、受潮、受熱等影響。3.庫存商品應按照先進先出的原則進行管理,避免庫存商品過期、變質等情況的發生。4.對于貴重商品、易盜商品等,應采取特殊的保管措施,如安裝監控設備、加強巡邏等,確保庫存商品的安全。二、庫存盤點差異處理1.店鋪庫存盤點結果與庫存臺賬不符時,應及時進行調查和處理。2.對于盤點差異,應查明原因,如屬于人為因素造成的,應追究相關人員的責任;如屬于自然損耗等原因造成的,應經總部庫存管理部門審核后,進行相應的賬務處理。3.對于
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