


下載本文檔
版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
企業內部審計實務指南第5號
一、審計人員:向黨課活動講了一課為了慶祝黨的成立90周年,協會于2008年6月8日舉辦了“向黨通報、向黨通報、就內部審計人員的聲音”的公開黨課。全國政協副主席、中國內部審計協會名譽會長李金華以“向黨說說心里話”為題講了一堂生動的黨課。審計署、中組部、民政部、中央國家機關黨工委有關領導及來自各地的會員單位代表近300人共同參加了活動。二、審計專家、審計協會、中國內部審計協會環境:花落花堂促敘舊話新、喜迎新風12月10日,協會在人民大會堂成功舉辦“內審杯”橋牌邀請賽和會員單位新年聯誼會。全國政協副主席、中國內部審計協會名譽會長李金華,審計署副審計長、中國內部審計協會會長余效明,審計署副審計長石愛中,特邀的中央有關領導、中央部門和在京企事業單位領導以及內部審計機構負責人共300余人歡聚一堂、敘舊話新、喜迎佳節。三、審計先進不強9月14日,協會在北京承辦審計署全國內部審計“雙先”表彰大會,授予北京市公安局審計處等240個集體“全國內部審計先進集體”榮譽稱號;授予曹永模等268名同志“全國內部審計先進工作者”榮譽稱號。為配合全國內部審計“雙先”表彰,《中國內部審計》雜志和協會網站設立專欄宣傳報道全國內部審計“雙先”的經驗和事跡,積極推動內部審計發展。四、作為副會長的被訴人9月14日,協會在北京召開第六次會員代表大會和六屆一次理事會,選舉產生了249名理事,82名常務理事;選舉余效明任會長,鮑國明等8人為副會長,鮑國明兼任秘書長,鹿云飛任副秘書長;繼續聘請全國政協李金華副主席為名譽會長;審議通過了第五屆理事會工作報告、2005~2010年度財務收支情況的報告、修改后的《中國內部審計協會章程》和《中國內部審計協會會費管理辦法》,討論了《中國內部審計協會2011至2015年工作規劃(草案)》。五、協會發布內部審計實務指南第5號《企業內部經濟責任審計指南》為了更好地在內部審計領域貫徹落實《黨政主要領導干部和國有企業領導人員經濟責任審計規定》,7月28日,協會發布內部審計實務指南第5號《企業內部經濟責任審計指南》。該指南充分體現了企業內部審計機構對內管干部開展經濟責任審計的特色,總結了內部審計機構開展經濟責任審計的實踐經驗,適應內部審計工作發展的新要求,對進一步規范審計行為、提高審計質量發揮了積極的作用。六、黨政部門內部審計工作的措施12月29日,協會召開發布會,正式對外發布《黨政部門內部審計發展報告》。該報告展示了當前黨政部門內部審計發展現狀,總結歸納了黨政部門內部審計工作的亮點及難點,指明黨政部門內部審計面臨的機遇和挑戰,提出加快黨政部門內部審計發展的對策建議。來自中央、北京市四十余家黨政部門和事業單位內部審計機構的代表出席發布會,部分行政事業單位還結合本單位情況對報告進行了點評,并以翔實的基礎資料和鮮活的審計案例展示了內部審計在本部門工作中發揮的重要作用。七、民營企業內部審計調研宣傳工作取得新的進展為推動民營企業內部審計的發展,10至12月,協會組織北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、山東、湖北、陜西等8家地方協會和南京審計學院共同開展民營企業內部審計調研,撰寫了《36家民營企業內部審計基本情況調研報告》,為2012年深入開展民營企業內部審計調研和宣傳工作打下良好的基礎。八、內部審計面臨的新挑戰9月18日至20日,協會在青島主辦第十一屆海峽兩岸內部審計研討會,55位大陸代表和16位臺灣代表以“內部審計面臨的新挑戰”為主題進行了交流和研討。會議期間代表們還實地考察了海爾集團公司、青島港(集團)有限公司。海峽兩岸內部審計研討會為兩岸同仁相互學習、借鑒經驗、建立友誼、溝通情感、加強協作,促進兩岸內部審計事業發展發揮了積極作用。九、iiia內部審計新趨勢7月19日,協會邀請IIA秘書長兼總裁理查德·錢伯斯先生在北京舉辦專題報告會,報告會結合IIA近期開展的全球內部審計調查情況,從全球視角闡述了內部審計理論和實務發展的最新趨勢。12月16日,協會與IIA首席財務官大衛·波蘭斯基等工作人員進行會談,就未來CIA考試在內容、科目和有效期方面的變革、IIA內部審計雜志中文化和審計頻道等問題進行了討論和交流。此外,協會還于5月、7月和11月組織人員參加IIA全球論壇、全球內部審計年會和IIA年中會議。十、打造公平合理、專業化的考試系統2011年,協會采取了一系列措施,強化管理,提高人員素質,加強隊伍建設,努力打造一支專業化、年輕化,執行力強的工作團隊。一是以各項工作流程中的控制點為基準,建立和完善相關的規章制度;二是堅持倡導和開展學習型協會組織建設,從德、能、勤、技、廉等方面對員工進行培養,提出終身學習的理念,鼓勵養成在工作中學習和利用業余時間學習的良好習慣;三是通過組織大型活動,不斷總結經驗教訓,在實踐中鍛煉隊伍、提升能力。十一、調整專門委員會人員構成,發揮專門委員會職能作用。6月23日,協會召開專門委員會會議,回顧了5年來各委員會完成的主要工作,總結了經驗與不足,探討了改進措施和發展方向。協會新一屆理事會產生后,根據工作的需要,對準則、學術、培訓和質量等委員會人員進行了調整,補充了新鮮血液,使整個團隊更加年輕化和專業化。十二、推進國際注冊內部審計師考試收費制度改革,實現新舊考試管理系統平穩過渡。經財政部和發展改革委批準,2011年協會對中國大陸地區考試工作實施重大調整,將考試收費由行政事業性收費調整為經營性收費,并與國際內部審計師協會簽署了新的考試協議,確定了新的考試收費標準,在全國范圍內推行了基于網絡平臺的新考試管理系統,提高了考試管理工作的效率和科學化水平。十三、緊扣內部審計工作實際開展理論與實務研討,加強經驗交流和成果共享。2011年,協會確定“經濟責任審計理論與實務”為年度理論研討活動的主題,吸引了廣大內部審計人員的積極參與,活動共收到論文261篇,經驗交流材料31篇。研討活動評出一等獎8篇,二等獎33篇,三等獎91篇,12個單位獲優秀組織獎。研討活動的舉行,總結了當前內部審計領域經濟責任審計理論研究成果及實踐經驗。十四、豐富培訓內容和形式,提升職業化教育的層次和水平。協會全年舉辦17種共87期培訓班,培訓8000余人次;與北京國家會計學院在京簽署《內部審計網絡培訓合作協議》,在協會網絡培訓平臺成功引入對方培訓課程;初步完成培訓教材《內管干部經濟責任審計》的編寫工作。十五、完成協會網站改版工作,推進協會信息化建設。改版后的協會網站于5月開始運行,版面、內容更加直觀、豐富。通過CIA考試系統的建立,提高了考試工作的規范化和科學化程度;通過圖書征訂系統的建立,拓寬了市場,方便了讀者;通過培訓查詢功能的實現,提高了學員對課程、班次的了解,提升了協會的服務水平。十六、做好新聞報道和雜志發行工作,加大內部審計宣傳力度。一是加強網絡宣傳力度。10月起,在署辦公系統“公文瀏覽”登載協會文件和簡報;在審計署門戶網站和專網的“機關動態”、“今日要聞”等欄目上稿共16篇,使各級審計機關和社會各界加深了對協會重要活動的了解;《2011年國際注冊內部審計師(CIA)考試圓滿結束》一文還被中國政府網、中國證券網等重要媒體采用,這對宣傳內部審計、
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 提高上市公司透明度:以自愿性信息披露為手段
- 2025年春江蘇開放大學科學思維方法論形成性作業123答案
- 三陰性乳腺癌的超聲和3.0T磁共振成像特征分析
- 2025年中考語文(長沙用)課件:復習任務群2 詞語的理解與運用
- 2024年韶關市始興縣“青年人才”招聘真題
- 神經內科神經退行性疾病基礎知識點歸納
- 邵陽市市直事業單位招聘筆試真題2024
- 2025年高考語文全國卷試題評析-教育部教育考試院
- 2025年外科護理試題
- 微滴噴射粘結成形碳酸鈣可溶性陶瓷型芯的性能及精度調控研究
- DB11-T 2205-2023 建筑垃圾再生回填材料應用技術規程
- 解讀護理新團標《胰島素皮下注射》
- 通用電子嘉賓禮薄
- TB10092-2017 鐵路橋涵混凝土結構設計規范
- 《腦室內出血》課件
- 《投資學(郎榮燊第6版)》課后習題參考解答 - 第1-7章
- 中國近代人物之郁達夫
- 穴位埋線療法療法
- 裝飾裝修工程售后服務具體措施
- 16J607-建筑節能門窗
- 原材料安全庫存管理制度
評論
0/150
提交評論