原材料、外購件入廠檢驗總規程_第1頁
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文檔簡介

原材料、外購件入廠檢驗總規程WT1301-02共3頁第1頁目的對進貨檢驗過程實施控制,確保采購產品的質量符合規定的要求。2適用范圍本規程適用于本公司采購的進貨檢驗。3職責3.1供應部負責進貨產品的送檢工作。3.2倉庫負責進貨產品進行登記入庫。3.3研發部負責提供進貨產品的檢驗和試驗依據3.4質控部檢驗員負責進貨產品檢驗,并對質量問題進行反饋。3.5供應部根據各部門反應的信息對供應商進行考評。4工作內容外購件的分類外購件主要是:電路板、電子元器件、外殼、電纜等。進貨檢驗判定標準進貨檢驗判定依據:外購件進貨檢驗規程、產品圖紙、技術標準等。批次允收準則:進料檢驗必須以“0”缺陷為允收準則。檢驗工作程序供方供貨—一〉采購員(倉庫)報檢—一〉檢驗員對待檢物料進行抽樣檢驗并填寫檢驗結果一一〉交質量負責人判定是否合格并批準同意入庫。供方首次供貨:供方必須將樣件、自檢報告單、合格證、生產許可證、營業執照和注冊證書復印件等交由供應部門,質檢部依據圖紙等技術要求制定檢驗項目,交檢驗員進行檢驗,檢驗人員填寫檢驗單。質檢部已制定有檢驗項目的,檢驗員可直接按原檢驗項目檢驗。樣件檢驗完畢后,檢驗單交由供應部門,以據此做出鑒定報告,交由技術部、質檢部作出結論。如供方連續三次供貨均合格,經企業有關部門評審合格后,供應部門通知供方并列入《合格供貨方名錄》,根據供方情況制定供貨份額。資料來源編制自擬校對標準化提出部

門質檢部審定標記處數更改文件

號簽字日期批準文

號批準原材料、外購件進貨檢驗總規程20131023共3頁第2頁供方非首次供貨:供方須持檢驗報告、合格證、供應部開具的《檢驗通知單》,檢驗員確認后進行檢驗,檢驗后檢驗員將檢驗數據和相關資料交質控負責人批準,合格后方可辦理入庫手續。檢驗工作要求采購人員必須按照采購計劃和交貨進度,詳細填寫采購件名稱、交檢批數量、制造單位等內容。檢驗員嚴格按本《檢驗規程》、產品圖紙和工藝技術問題通知等要求,進行檢查并如實填寫檢測數據。檢查結果報研發部負責人,研發部負責人依據產品圖紙、工藝要求、加工及裝配等要求,判定物料是否合格,并批準同意入庫或退貨并通知辦理相關手續,不得填寫含糊不清、模棱兩可的簽字。倉庫必須確認《檢驗單》上的質控部負責人簽字方可辦理入庫手續。質量問題的處理檢驗員或質量負責人在接到質量信息后,立即趕到生產現場,按《不合格品控制程序》進行處理。檢驗員認真填寫相關信息報研發部負責人,研發部負責人每周依據檢驗人員的記錄進行匯總,向供應部提供信息以便統計供應商業績集中考評。進貨檢驗規定進貨檢驗抽樣方式:技術文件中列出的重要零件必須逐一檢驗并記錄,其余零件的抽樣方案按下表要求執行(參考GB2828.1,一般檢驗水平II抽取樣本):批量2?89?1516?2526?5051?9091?150151?500樣本數2358132032若產品一次抽樣不合格,需再次實行抽樣檢驗,再次抽樣方案如下(計算后數量不為整數的向上取整數):待檢項目總數2?1011?2021?5051?8081?120抽檢項目數量比例60%55%50%45%40%標記I處數更改文件號I簽字I 日期 標記I處數 :原材料、外購件進貨檢驗總規程更改文件號I簽字I日期WT1301-02共3頁第3頁抽樣方案說明:1)檢驗樣本須由檢驗人員在送檢樣本中隨意抽取,不得由供方人員自行選樣。2)如果樣本數小于批量時,則該批全檢。外觀檢查檢驗樣本檢查按比例進行抽檢。原材料檢驗標識驗證供應部門收集供方產品合格證書等文件并存檔,形成供方檔案。檢驗人員必須對原材料的合格標識進行核實,發現標識有問題及時通知技術部和質控部負責人,并傳遞信息到供應部門核實標識情況,由供應部門確認方可進行驗收,否則不必進行檢驗,直接退貨,并按不合格品登記數量。性能檢驗和試驗抽檢項目應符合產品圖紙、技術標準和本《檢驗規程》等要求。檢驗及試驗記錄原材料的檢驗和試驗要作記錄。檢驗試驗狀態標識對于合格件,在包裝箱或工件上貼上合格標識。對于不合件而又不能及時退回的,在包裝箱或工件作紅色標識,并及時隔離或按有關規定就地銷毀。對于來不及檢查件在包裝箱或工件上掛上待檢標識并定置存放。其它標識辦法和內容詳見《產品標識與可追溯性控制程序》。緊急放行的控制若需緊急放行時,

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