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文檔簡介
財務審計的崗位職責財務審計的職責每個工作崗位都有相應的職責,每個人都應該盡力完成自己的工作職責,對工作負責。以下是財務審計的職責:1、在公司董事會和總經理的領導下,負責審計公司及控股子公司的工作。有權要求公司及子公司報送財務收支計劃、資金計劃、財務預算、財務決算、賬目、憑證、賬簿、報表等有關文件資料,檢查資金、資產管理及使用等情況。2、負責企業常規年度財務審計管理工作和根據公司董事會和總經理要求,開展過程審計或專項審計,向董事會和總經理提交審計工作計劃和審計報告,對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責,按時完成審計工作任務。3、評審企業內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查企業內部控制制度的執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為企業優化管理提出審計意見和建議。4、跟蹤企業的經營活動情況,防止錯誤和舞弊。對企業的建設工程和重大技術改造、大修檢修等的立項、工程招標、概算、決算和竣工交付使用、物資采購、產品銷售、對外投資及內部控制等經濟活動和重要的經濟合同等進行審計監督。5、對審計中有關事項及審計中發現的問題召開調查會,并索取證明材料,并提出制止、糾正違反企業制度規定等事項的意見,及提出改進的工作建議。6、對阻撓、拒絕審計和弄虛作假、破壞審計工作的被審計對象,提請公司有關領導批準后,采取必要的臨時措施,提出追究被審計對象的責任的建議。7、協助監事會工作。負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務等管理工作。8、制訂審計管理制度,經董事會審批后執行。9、完成公司布置的其他工作。此外,財務審計還包括:1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員遵守國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案并貫徹落實。3、負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為領導決策提供參考信息。4、負責督辦經公司領導批準的審計結論和處理意見的執行情況。5、負責并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。6、負責公司審計咨詢工作,為被審單位提供管理
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