




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
Word版本,下載可自由編輯審計部經理崗位職責16篇【第1篇】財務審計部經理崗位職責
財務審計部經理浙江新宇貿易有限公司浙江新宇貿易有限公司,新宇職責描述:
1.宣揚、貫徹公司的使命、愿景和質量方針、規則制度。
2.負責財務管理制度建設與落實工作;
3.負責部門方案與總結工作;
4.負責公司預算與決算工作;
5.負責公司資金管理工作;
6.負責公司資產統籌與監管工作;
7.負責公司風險識別與管控工作;
8.負責公司審計工作;
9.負責公司稅務籌劃工作;
10.負責財務分析與改進工作;
11.負責財務架構優化工作;
12.負責財務審計線團隊建設工作;
13.完成領導交辦其他任務。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,財務管理、會計專業
2、具有10年以上財務工作,3年以上管理工作閱歷;
3、具有較強的交流能力、配合能力。
4.具有零售連鎖企業相關閱歷者優先考慮。
【第2篇】審計部副總經理崗位職責任職要求
審計部副總經理崗位職責
工作內容:
1、負責搭建集團監察審計體系,協調部門內部事務管理和各崗位人員的分工合作,建立健全各項審計規范和管理制度,監督規則制度的落地實施;
2、負責組織編制年度審計工作方案,并牽頭開展經濟責任審計、內控審計、專項審計及工程項目審計等各類審計項目;
3、負責對被審計單位后期開展的整改落實工作舉行監督和跟進;
4、負責集團行政監察工作,定期對下屬單位有關法律規矩、規則制度的貫徹落實狀況舉行監督檢查,對經營管理者履行崗位職責及從事管理活動的狀況舉行監督檢查,對企業管理效能、效率和效益狀況舉行監督檢查;
5、受理并對集團內部經營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調查,訂正和處理生產經營管理中的違規違紀行為;
6、協作投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調查及項目投產后的后評價工作;
7、組織協調各部門協作、接受上級單位、交易所等外部機構的內部審計、檢查和巡察;
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
任職資歷:
1、財務、審計、工程造價等相關專業統招本科及以上學歷,高級以上職稱,或者有注冊會計師資歷/注冊內部審計師等資歷;
2、有實體企業內部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作閱歷,5年以上內部審計、監察管理閱歷,同時具備甲乙方工作閱歷;
3、具備審計、會計、財務管理、經濟法、稅法、風險控制等方面的學問;
4、認識審計全套流程與管理,精通現代企業內控體系的建立與運行查檢;
5、良好的方案能力、組織能力、領導能力、分析推斷能力,具有良好的職業道德及職業素質,抗壓能力強,具有較強的交流表述能力和書面表述能力、高度責任感及敬業精神。工作內容:
1、負責搭建集團監察審計體系,協調部門內部事務管理和各崗位人員的分工合作,建立健全各項審計規范和管理制度,監督規則制度的落地實施;
2、負責組織編制年度審計工作方案,并牽頭開展經濟責任審計、內控審計、專項審計及工程項目審計等各類審計項目;
3、負責對被審計單位后期開展的整改落實工作舉行監督和跟進;
4、負責集團行政監察工作,定期對下屬單位有關法律規矩、規則制度的貫徹落實狀況舉行監督檢查,對經營管理者履行崗位職責及從事管理活動的狀況舉行監督檢查,對企業管理效能、效率和效益狀況舉行監督檢查;
5、受理并對集團內部經營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調查,訂正和處理生產經營管理中的違規違紀行為;
6、協作投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調查及項目投產后的后評價工作;
7、組織協調各部門協作、接受上級單位、交易所等外部機構的內部審計、檢查和巡察;
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
任職資歷:
1、財務、審計、工程造價等相關專業統招本科及以上學歷,高級以上職稱,或者有注冊會計師資歷/注冊內部審計師等資歷;
2、有實體企業內部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作閱歷,5年以上內部審計、監察管理閱歷,同時具備甲乙方工作閱歷;
3、具備審計、會計、財務管理、經濟法、稅法、風險控制等方面的學問;
4、認識審計全套流程與管理,精通現代企業內控體系的建立與運行查檢;
5、良好的方案能力、組織能力、領導能力、分析推斷能力,具有良好的職業道德及職業素質,抗壓能力強,具有較強的交流表述能力和書面表述能力、高度責任感及敬業精神。
審計部副總經理崗位
【第3篇】審計部高級經理崗位職責
國際審計部高級經理internationalaccountingmanager中審眾環中審眾環會計師事務所北京分所,中審眾環,中審眾環會計師職責描述:
帶隊海外業務審計,年審、專項審計等
leadoverseasbusinessaudit,annualaudit,specialaudit,etc
任職要求:
1,中國注冊會計師cpa
2,流利商務英語交流fluentinbusinessenglish
3,可接受國際差旅internationaltravelisacceptable
【第4篇】審計部門經理崗位職責任職要求
審計部門經理崗位職責
審計項目經理,部門經理及注冊會計師深圳中法會計師事務所深圳中法會計師事務所,中法會計師一、主營業務范圍介紹
1.公司審計類:針對大型國有企業,集團公司做年審,稅審,專項審計等
2.政府審計類:主要服務對象為市審計局,財政局以及下屬區級財政局、行政事業單位等部門,做專項審計,離任審計,經濟責任審計等審計項目,同時承接協審工作。
3.討論詢問類:針對公共事業,如公交行業,地下管網,電網等行業,為政府提供政策討論報告,或課題性報告。如:政府購買服務需補貼公交企業,詳細需補貼多少錢,需要責成第三方按照對公交企業的成本監制以及業務數據的梳理,最后得出討論報告。
我所從2023年開頭著手接觸公交行業成本監審,以及討論詢問,現在深圳、珠海、成都、桂林、石家莊、唐山、長春等8個城市相繼開展的關于公交行業的詢問計劃。
二、聘請崗位職位描述
討論詢問部門經理/注冊會計師項目經理
1.有政府類審計閱歷或公共事業類討論詢問閱歷,對于財政政策等相關法律規矩有所了解,認識成本監審,績效管理,內控形式等方面,能夠深化某一行業悉心討論,了解行業現在,風險控制點。
2.認識企業會計準則,擁有注冊會計師資歷證者。
3.具備良好的文字表述能力和人際交流能力,具有自立帶隊閱歷,有志于長久從事審計工作。
審計部門經理崗位
【第5篇】審計部經理崗位職責任職要求
審計部經理崗位職責
職責描述:
1、管理和培養審計團隊,保證團隊成員的審計專業水平,滿足公司進展要求。
2、制定審計方案和審計計劃,帶領審計團隊完成各項審計項目,出具審計報告。
3、制定和執行審計程序,發覺存在問題,確定導致問題的緣由;
5、對于發覺的問題,提出有效的整改建議和系統性管理改善計劃;
6、發覺公司內部控制薄弱環節,評估存在的風險,推進關鍵控制點建立和完美;
任職要求:
1.全日制會計學、財務管理、審計學等相關專業本科及以上學歷;
2.年齡:30-45歲之間,5年以上審計工作閱歷;
3.具有四大審計、大型創造型企業內部審計、sox內控工作閱歷優先考慮;
4.具有豐盛的內部控制、風險管理和流程管理閱歷;
5.具有良好的團隊管理能力和交流協調能力;
6.具有cpa和cia證書者優先
審計部經理崗位
【第6篇】內控審計部經理崗位職責任職要求
內控審計部經理崗位職責
職責描述:
1、公司內部控制自我評價執行:參加統籌、規劃、協調集團公司年度內控評價工作及中期支配的內控評價項目,包括制定內控評價計劃、人員支配等,確保內控評價工作嚴格符合五部委聯合發布的《企業內部控制配套指引》要求及其他相關專業標準的要求;對各參加內控評價項目的人員舉行培訓,確保能夠按評價關注的重點開展工作;對選樣的實地測評項目舉行過程跟進指導,對內控評價底稿及分項報告舉行復核;按照各分項報告編制集團公司整體年度內控評價報告、編制中期內控評價相關報告;針對相關內控評價項目舉行數據庫的收集收拾及項目歸檔,對相關發覺的內控缺陷問題舉行后期的整改追蹤跟進及落實;
2、公司內部控制審計工作對接:對接協調外部事務所對公司開展的年度內部控制審計工作,負責資料的收集、復核及相關問題的協調處理,跟進支持相關內控評價報告的披露工作;
3、重點管理改善項目執行與管理改善推進:結合年度評估及日常審計發覺問題,持續、動態識別集團公司的內控風險及內控缺陷,包括集團及各事業部重大及重要的個性內控風險及內控缺陷,并定期或不定期跟進、推進相關控制缺陷的整改;利用部門數據庫分析、管理層不定期交流等方式確定新的風險領域并挑選開展管理改善推進項目。包括單獨或聯合業務部門共同開展專項調研,推進內控的持續完美;
4、完成公司、部門及生產內控模塊暫時交辦的其他相關工作事項。
任職要求:
1、大專及以上學歷,審計、金融、財會等相關專業;
2、具備3年以上相關工作閱歷;
3、有金融、內控、審計等工作閱歷者優先考慮,利用職業資歷考試者優先;
4、具備內部審計實務標準、企業經營管理、內控及風險管理、基本的管理詢問理念、工具、辦法等相關學問。
內控審計部經理崗位
【第7篇】集團審計部經理崗位職責
榮懷集團審計部經理榮懷集團有限公司榮懷集團有限公司,榮懷崗位職責:
1、制訂集團、各分公司、小學各項內部審計制度,并持續優化。
2、制訂年度、季度審計方案,并按方案對集團、各分公司、小學的財務、投資、信貸、預決算、經營成績、收支、招采、專項資金的使用等舉行審計,匯報。
3、監督檢查集團、各分公司、小學的財務報表等舉行審計,檢驗其真切性、精確?????性、合規性等。
4、按照審計結果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出看法或建議,跟蹤整改結果。
5、負責關鍵崗位人員離任、轉崗、任期績效等專項審計。
6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規違紀行為。
7、監督評價各公司內部控制體系有效性,對不符合事項舉行跟蹤整改。
8、領導支配的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務管理相關專業,中級以上職稱;
2、有注冊會計師、審計師資歷證者優先;
3、5年以上集團型企業從事風險管理、內部控制和內部審計相關工作閱歷;有上市公司審計閱歷優先。
4、品格端正,過往無違法違紀行為。
【第8篇】審計部副經理崗位職責任職要求
審計部副經理崗位職責
職責描述:
工作簡介及其它要求:
1.擬定并完美內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計方案;
2.和審計工作費用預算;
3.審計計劃,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4.組織實施財務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具審計報表;
5.針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并催促審計結論和合理化建議的落實工作對企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進看法;
6.組織對下屬企業和控股企業開展經營審計工作;
7.按照審計工作方案,協作外部審計機構做好審計工作;
8.負責對部門內部員工舉行管理和對下屬企業審計部門舉行指導;
審計部副經理崗位
【第9篇】審計部經理崗位職責要求
1.全面負責集團及下屬公司的審計工作。
2.財務中心制度建設、集團及下屬公司的各項管理制度建設。
3.檢查、監督集團及下屬公司以及財務中心各制度的執行狀況。
4.指導、檢查、催促及改進各下屬公司的審計工作。
5.了解各分支機構的稅負情況,提交賬項優化處理看法。
6.舉行稅務策劃和稅務平衡,達到合理避稅。
7.對審計部人員舉行管理。
8.編寫全面審計報告和專項審計報告。
9.負責審計部對外關系的建立,完成領導交辦的其他事務。
【第10篇】財務審計部經理崗位職責任職要求
財務審計部經理崗位職責
職責描述:
1、負責組織審計部對公司內控和風險管理工作、完美審計部內審制度、保證公司審計工作的順當開展;
2、負責開展常規審計和專項審計、負責審計報告和審核、
3、負責與相關部門的協調和交流,
4、負責管理審計的外事活動;
5、負責內審人員的業務培訓、獎懲、提高、人事調節;
6、負責本部門的組織、管理、人事和對公司的經營活動的監督,以確保財務信息的真切性和完整性
任職要求:
1.本科以上學歷、會計、審計相關專業學問;
2.有相關工作閱歷5年以上,有豐盛審計閱歷者優先考慮;
3.認識財稅規矩,審計程序和公司財務管理流程,
4.優秀的交流,協調及管理能力,要有良好的職業道德和團隊配合的精神
財務審計部經理崗位
【第11篇】審計部門經理崗位職責
清賬/結算審計部門經理重慶中科建設有限公司四川分公司重慶中科建設有限公司四川分公司,中科職責描述:
1、負責公司審計監察部的部門管理工作;
2、公司市政項目建設工程中的進度款審計、造價審計、結算審計;
3、對分包單位、勞務工作的清賬審計;
4、完美和優化審計制度;
5、按時完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、工程造價、道路與橋梁、工程管理統招本科學歷,10年以上預結算閱歷,5年以上結算閱歷;
2、有良好的管理能力和交流協調能力;
3、具備較強的語言交流和溝通能力;
4、原則性強,具備矛盾處理能力。
5、嫻熟使用cad、廣聯達、宏業等軟件;
6、較強的解決問題的能力;
【第12篇】審計部總經理崗位職責
風控審計部總經理主要崗位職責:
1、負責建立內控體系及與之對應的審計制度、流程、表單并負責貫徹、實施。
2、制定各產業公司審計規劃以及年度、季度審計方案并實施
3、協作外部審計機構對各產業公司的重大項目與投資舉行審計抽查
4、監督各產業公司的內部控制執行狀況結果,審查核心業務和管理規則制度以及執行狀況
5、檢查和評估重大經濟事項的合法性、合理性、合規性、有效性
6、審查各產業公司的財務資料、信息,審核各產業公司的重大財務政策及其貫徹執行狀況,監督財務運營情況,
7、監控財務報告的真切性和管理層實施財務報告程序的有效性。
8、定期編制審計報告
9、完成領導交辦的其他工作。要求:
1、認識大型創造業的財務管理、會計電算化業務,認識相關法律規矩和行業討論與分析;
2、認識財務管理、預算管理,具有較強的方案、協調、統籌策劃和分析推斷能力,較強的社交能力和尚商務談判能力;
3、嫻熟把握常用高級財務管理軟件、辦公自動化系統;
4、了解大型創造業企業管理相關學問;
5、注冊會計師或高級會計師職稱;
6、豐盛的大型創造企業內審管理工作閱歷;
7、5年30億元規模以上大型創造業企業審計負責人工作閱歷優先。
主要崗位職責:
1、負責建立內控體系及與之對應的審計制度、流程、表單并負責貫徹、實施。
2、制定各產業公司審計規劃以及年度、季度審計方案并實施
3、協作外部審計機構對各產業公司的重大項目與投資舉行審計抽查
4、監督各產業公司的內部控制執行狀況結果,審查核心業務和管理規則制度以及執行狀況
5、檢查和評估重大經濟事項的合法性、合理性、合規性、有效性
6、審查各產業公司的財務資料、信息,審核各產業公司的重大財務政策及其貫徹執行狀況,監督財務運營情況,
7、監控財務報告的真切性和管理層實施財務報告程序的有效性。
8、定期編制審計報告
9、完成領導交辦的其他工作。
【第13篇】監察審計部經理崗位職責及相關職位要求
監察審計部經理職位要求
1.大專以上學歷,法律、公安相關專業;
2.利用國家司法考試,3年以上法律工作閱歷(法院、檢察院或律師事務所);
3.具備較強的談判和心理洞察力、責任心和抗壓能力。
監察審計部經理崗位職責
1.受部門長指派,參與詳細審計、監察活動;
2.負責審計、監察資料的收拾、歸檔工作;
3.編制監審業務工作底稿;
4.按sox的規定,按照總部的要求,完成內部控制審;
5.每年更新、完美內控相關資料;
6.負責選購、銷售合同書的一次審核,對不合理合同出具反饋看法書;
7.負責舉報大事的收集、調查、處理;
8.上級主管交辦的其他任務。
【第14篇】內控審計部經理崗位職責
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、有汽車行業內審工作相關閱歷;
3、認識國家相關法律、規矩學問、稅收學問,認識企業內控、審計管理體系的建設及管理;
4、具有較強的觀看能力、信息收集能力,交流能力及寫作能力
5、具有劇烈的事業心、責任心和良好的職業道德,保密意識強
崗位職責:
1、負責擬定及完美企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控方案和預算;
2、負責監管公司內部控制體系運行狀況,各項管理制度、相關流程執行狀況,并對其有效性、合理性及經濟性舉行評價;
3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,按照審計狀況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。
【第15篇】審計部經理崗位職責
審計部經理中南集團-中南高科南通中南高科產業園管理有限公司,中南集團,中南集團-中南高科職位描述:
1、審核各項目公司的控制系統,并提供有效的改進建議
2、按照團隊的審計方案,及時高效的完成國內各項目公司的審計復核工作
3、評估各項目公司的財務和商業風險,采取并推廣企業風險管理方案
任職要求:
1、會計師職稱或相關資歷
2、了解國內和國際內部審計相關的法律規矩及要求
3、把握財務審計的理論和辦法,能自立、客觀公平的舉行內部審計
4、具有較強的應變力、精彩的工作能力及團隊合作能力
【第16篇】審計部總經理崗位職責任職要求
審計部總經理崗位職責
工作內容:
1、負責搭建集團監察審計體系,協調部門內部事務管理和各崗位人員的分工合作,建立健全各項審計規范和管理制度,監督規則制度的落地實施;
2、負責組織編制年度審計工作方案,并牽頭開展經濟責任審計、內控審計、專項審計及工程項目審計等各類審計項目;
3、負責對被審計單位后期開展的整改落實工作舉行監督和跟進;
4、負責集團行政監察工作,定期對下屬單位有關法律規矩、規則制度的貫徹落實狀況舉行監督檢查,對經營管理者履行崗位職責及從事管理活動的狀況舉行監督檢查,對企業管理效能、效率和效益狀況舉行監督檢查;
5、受理并對集團內部經營者及所屬單位人員的反舞弊舉報開展調查,訂正和處理生產經營管理中的違規違紀行為;
6、協作投資部門開展對擬并購項目前期的盡職調查及項目投產后的后評價工作;
7、組織協調各部門協作、接受上級單位、交易所等外部機構的內部審計、檢查和巡察;
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
任職資歷:
1、財務、審計、工程造價等相關專業統招本科及以上學歷,高級以上職稱,或者有注冊會計師資歷/注冊內部審計師等資歷;
2、有實體企業內部審計/財務管理崗位和會計事務所審計工作閱歷
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 勞動合同變更關系協議書
- 入股豬場合同簽訂協議書
- 廣告承包制作合同范本
- 電氣工程安裝合同協議書
- 解除租賃場地合同協議書
- 合同到期酒店轉讓協議書
- 借用司機合同協議書模板
- 飲料生意合同協議書范本
- 珠寶代銷合同協議書范本
- 2025企業租賃合同模板標準版下載
- 2025眼鏡行業市場分析報告
- GB/T 17642-2025土工合成材料非織造布復合土工膜
- 河南省鄭州市2025屆中考二模 數學試卷(含答案)
- 2022-2023學年廣東省廣州市天河區七年級(下)期末數學試卷(含答案)
- 2025-2031年中國雞爪市場競爭態勢及投資戰略規劃研究報告
- 湖北省武漢市常青聯合體2024-2025學年高一下學期期中考試歷史試題(原卷版+解析版)
- (四調)武漢市2025屆高中畢業生四月調研考試 數學試卷(含答案詳解)
- GB/T 24630.2-2024產品幾何技術規范(GPS)平面度第2部分:規范操作集
- 應急預案演練記錄表
- 建設用地報批服務投標方案(技術方案)
- 市政工程安全施工組織設計
評論
0/150
提交評論