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文檔簡介
1、泓域咨詢/電池材料產業園項目招商引資報告目錄第一章 緒論7一、 項目概述7二、 項目提出的理由8三、 項目總投資及資金構成9四、 資金籌措方案9五、 項目預期經濟效益規劃目標10六、 項目建設進度規劃10七、 環境影響10八、 報告編制依據和原則11九、 研究范圍12十、 研究結論13十一、 主要經濟指標一覽表13主要經濟指標一覽表13第二章 項目承辦單位基本情況16一、 公司基本信息16二、 公司簡介16三、 公司競爭優勢17四、 公司主要財務數據19公司合并資產負債表主要數據19公司合并利潤表主要數據19五、 核心人員介紹20六、 經營宗旨21七、 公司發展規劃22第三章 行業、市場分析2
2、4第四章 背景、必要性分析26一、 推動沿海經濟帶重要戰略支點功能得到新提升29二、 深入實施產業體系提升工程32第五章 項目選址可行性分析34一、 項目選址原則34二、 建設區基本情況34三、 深入實施城市能級提升工程36四、 項目選址綜合評價36第六章 產品方案分析38一、 建設規模及主要建設內容38二、 產品規劃方案及生產綱領38產品規劃方案一覽表39第七章 建筑物技術方案40一、 項目工程設計總體要求40二、 建設方案41三、 建筑工程建設指標42建筑工程投資一覽表42第八章 運營管理44一、 公司經營宗旨44二、 公司的目標、主要職責44三、 各部門職責及權限45四、 財務會計制度4
3、8第九章 發展規劃54一、 公司發展規劃54二、 保障措施55第十章 節能方案57一、 項目節能概述57二、 能源消費種類和數量分析58能耗分析一覽表59三、 項目節能措施59四、 節能綜合評價61第十一章 勞動安全分析62一、 編制依據62二、 防范措施63三、 預期效果評價67第十二章 原輔材料及成品分析69一、 項目建設期原輔材料供應情況69二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理69第十三章 人力資源配置71一、 人力資源配置71勞動定員一覽表71二、 員工技能培訓71第十四章 投資方案73一、 投資估算的依據和說明73二、 建設投資估算74建設投資估算表76三、 建設期利息76建設期利
4、息估算表76四、 流動資金78流動資金估算表78五、 總投資79總投資及構成一覽表79六、 資金籌措與投資計劃80項目投資計劃與資金籌措一覽表81第十五章 經濟效益評價82一、 經濟評價財務測算82營業收入、稅金及附加和增值稅估算表82綜合總成本費用估算表83固定資產折舊費估算表84無形資產和其他資產攤銷估算表85利潤及利潤分配表87二、 項目盈利能力分析87項目投資現金流量表89三、 償債能力分析90借款還本付息計劃表91第十六章 招投標方案93一、 項目招標依據93二、 項目招標范圍93三、 招標要求94四、 招標組織方式96五、 招標信息發布96第十七章 風險防范98一、 項目風險分析9
5、8二、 項目風險對策100第十八章 總結說明103第十九章 附表105營業收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表105固定資產折舊費估算表106無形資產和其他資產攤銷估算表107利潤及利潤分配表108項目投資現金流量表109借款還本付息計劃表110建設投資估算表111建設投資估算表111建設期利息估算表112固定資產投資估算表113流動資金估算表114總投資及構成一覽表115項目投資計劃與資金籌措一覽表116第一章 緒論一、 項目概述(一)項目基本情況1、項目名稱:電池材料產業園項目2、承辦單位名稱:xx投資管理公司3、項目性質:擴建4、項目建設地點:xxx(以選址意見書為準
6、)5、項目聯系人:石xx(二)主辦單位基本情況公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中,綜合考慮其對消費者的影響,確保產品安全。積極與消費者溝通,向消費者公開產品安全風險評估結果,努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度,持續推進產品升級,為行業提供先進適用的解決方案,為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。展望未來,公司將圍繞企業發展目標的實現,在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下,圍繞業務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑,推動體制機制改革和管理及業務模式的創新,加強團隊能力建設,提升核心競爭力,努力把公司打造成為國內一流的供應鏈管理平臺。
7、公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略,以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召,融入各級城市的建設與發展,在商業模式思路上領先業界,對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業專項行動,推廣適合企業需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用,業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業鏈,打造創新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。(三)項目建設選址及用地規模本期項目選址位于xxx(以選址意見書為準),占地面積約53.00畝。項目擬定建設區域
8、地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。(四)產品規劃方案根據項目建設規劃,達產年產品規劃設計方案為:xx噸電池材料/年。二、 項目提出的理由世界上第一家量產單壁碳管的企業是OCSIAL。創立于2010年,在單壁碳納米管產業化取得了突破性進展,可應用于鋰電池、樹脂、輪胎等。作為一種廣泛適用的添加劑,只增加材料0.001%0.1%的重量就可以為材料性質帶來極大的提升。但其價格高昂,根據其官網數據,價格高達1800-4000元/毫克。中國科學院成都有機化學所有單壁碳管產品,但價格高昂。超高純單壁碳管價格在900-1200元/克,多壁碳管價格在15-7
9、0元/克。天奈正瞄準單壁碳管產業化市場,有望在23年實現量產供貨松下、三星等。預計天奈單壁碳管粉體量產供貨后單價有望降至1000萬元/噸(10元/克),天奈目前多壁管粉體單價在20萬元/噸(0.2元/克)。三、 項目總投資及資金構成本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資26799.10萬元,其中:建設投資20575.62萬元,占項目總投資的76.78%;建設期利息524.36萬元,占項目總投資的1.96%;流動資金5699.12萬元,占項目總投資的21.27%。四、 資金籌措方案(一)項目資本金籌措方案項目總投資26799.10萬元,根據資金籌措方案,x
10、x投資管理公司計劃自籌資金(資本金)16097.92萬元。(二)申請銀行借款方案根據謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額10701.18萬元。五、 項目預期經濟效益規劃目標1、項目達產年預期營業收入(SP):59900.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):50811.25萬元。3、項目達產年凈利潤(NP):6631.64萬元。4、財務內部收益率(FIRR):16.92%。5、全部投資回收期(Pt):6.49年(含建設期24個月)。6、達產年盈虧平衡點(BEP):27368.59萬元(產值)。六、 項目建設進度規劃項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產運營共需24個月的時間
11、。七、 環境影響本項目符合產業政策、符合規劃要求、選址合理;項目建設具有較明顯的社會、經濟綜合效益;項目實施后能滿足區域環境質量與環境功能的要求,但項目的建設不可避免地對環境產生一定的負面影響,只要建設單位嚴格遵守環境保護“三同時”管理制度,切實落實各項環境保護措施,加強環境管理,認真對待和解決環境保護問題,對污染物做到達標排放。從環保角度上講,項目的建設是可行的。八、 報告編制依據和原則(一)編制依據1、國民經濟和社會發展第十三個五年計劃綱要;2、投資項目可行性研究指南;3、相關財務制度、會計制度;4、投資項目可行性研究指南;5、可行性研究開始前已經形成的工作成果及文件;6、根據項目需要進行
12、調查和收集的設計基礎資料;7、可行性研究與項目評價;8、建設項目經濟評價方法與參數;9、項目建設單位提供的有關本項目的各種技術資料、項目方案及基礎材料。(二)編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規,認真執行國家、行業和地方的有關規范、標準規定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據現場實際情況,合理用地;4、嚴格執行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產工藝,做到環境保護、勞動安全衛生、消防設施和工程建設同步規劃、同步實施、同步運行,注意可持續發展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產環境,體現企業文化和企業形象
13、;6、滿足項目業主對項目功能、盈利性等投資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規避措施,滿足工程可靠性要求。九、 研究范圍依據國家產業發展政策和有關部門的行業發展規劃以及項目承辦單位的實際情況,按照項目的建設要求,對項目的實施在技術、經濟、社會和環境保護等領域的科學性、合理性和可行性進行研究論證。研究、分析和預測國內外市場供需情況與建設規模,并提出主要技術經濟指標,對項目能否實施做出一個比較科學的評價,其主要內容包括如下幾個方面:1、確定建設條件與項目選址。2、確定企業組織機構及勞動定員。3、項目實施進度建議。4、分析技術、經濟、投資估算和資金籌措情況。5、預測項目的經濟效益和社會效益及
14、國民經濟評價。十、 研究結論該項目的建設符合國家產業政策;同時項目的技術含量較高,其建設是必要的;該項目市場前景較好;該項目外部配套條件齊備,可以滿足生產要求;財務分析表明,該項目具有一定盈利能力。綜上,該項目建設條件具備,經濟效益較好,其建設是可行的。十一、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積35333.00約53.00畝1.1總建筑面積60452.151.2基底面積20139.811.3投資強度萬元/畝375.802總投資萬元26799.102.1建設投資萬元20575.622.1.1工程費用萬元17681.232.1.2其他費用萬元2491.392.1.3
15、預備費萬元403.002.2建設期利息萬元524.362.3流動資金萬元5699.123資金籌措萬元26799.103.1自籌資金萬元16097.923.2銀行貸款萬元10701.184營業收入萬元59900.00正常運營年份5總成本費用萬元50811.25""6利潤總額萬元8842.19""7凈利潤萬元6631.64""8所得稅萬元2210.55""9增值稅萬元2054.67""10稅金及附加萬元246.56""11納稅總額萬元4511.78""12工業
16、增加值萬元15152.10""13盈虧平衡點萬元27368.59產值14回收期年6.4915內部收益率16.92%所得稅后16財務凈現值萬元5134.51所得稅后第二章 項目承辦單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx投資管理公司2、法定代表人:石xx3、注冊資本:1000萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2013-10-107、營業期限:2013-10-10至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事電池材料相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關
17、部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經營、企業”六位一體合作共贏的市場戰略,以高度的社會責任積極響應政府城市發展號召,融入各級城市的建設與發展,在商業模式思路上領先業界,對服務區域經濟與社會發展做出了突出貢獻。 公司不斷建設和完善企業信息化服務平臺,實施“互聯網+”企業專項行動,推廣適合企業需求的信息化產品和服務,促進互聯網和信息技術在企業經營管理各個環節中的應用,業通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺,培育產業鏈,打造創新鏈,提升價值鏈,促進帶動產業鏈上下游企業協同發展。三、 公司競
18、爭優勢(一)自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新,不斷改進和優化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續創新能力。在不斷開發新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是
19、行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩定性。(三)產品種類齊全優勢公司不僅能滿足客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品
20、相比有較強性價比優勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊,在各區域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互
21、利共贏,結成了長期戰略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩定,有利于深耕行業和區域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額11499.189199.348624.39負債總額5474.634379.704105.97股東權益合計6024.554819.644518.41公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入35452.9528362.3626589.71營業利潤7889.666311.735917.24利潤總額6574.775259.824931.08凈利潤4931.083
22、846.243550.38歸屬于母公司所有者的凈利潤4931.083846.243550.38五、 核心人員介紹1、石xx,中國國籍,無永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。2、覃xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、張xx,中國國籍,無永久境外居留權,1961年出生,本科學歷,高級
23、工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、范xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。5、郭xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。6、侯xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1
24、月至今任公司獨立董事。7、高xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、孫xx,中國國籍,無永久境外居留權,1959年出生,大專學歷,高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問;2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。六、 經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。七、 公司發展規劃(一)戰
25、略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業,以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻,同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作,為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合,建立創新引領、合作共贏的模式,再造行業新格局。(三)未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念,充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎
26、及創新能力,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發展的中國市場為核心,利用中國“一帶一路”發展機遇,利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第三章 行業、市場分析實現快充關鍵在于負極,從而衍生出導電劑、電解液添加劑、粘結劑的需求負極對快充的影響強于正極。多項研究表明,正極的降解和正極CEI膜的增長對傳統鋰離子電池的快充沒有影響。影響鋰沉積和沉積結
27、構(析鋰)的因素包括:1.)鋰離子在負極內的擴散速率(考慮石墨改性,通過加導電劑提升離子導電性);2)負極界面處電解質的濃度梯度;3)電極/電解質界面的副反應(改善電解液添加劑)。實現快充對材料產業鏈影響如下:負極:1)對石墨材料進行改性處理(表面包覆、混合無定型碳);2)采用硅負極。硅從各個方向提供鋰離子嵌入和脫出的通道,而石墨只能從層狀的端面方向提供鋰離子嵌入和脫出的通道,且硅嵌鋰電位高,析鋰風險小,能夠容忍更大的充電電流(Si:0.4VvsC:0.1V)。硅負極:預計25年全球市場空間有望達300億+,21-25年復合增速135%預計23/25年全球硅負極需求量有望達12/52萬噸,市場
28、空間88/319億元。負極需求:根據鑫欏鋰電數據,21年負極全球產量88萬噸,預計22年增速在55%,后續在40%。硅基負極滲透率:21年為歷史數據,預計硅負極在23年迎來放量拐點預計滲透率達6.5%,25年達14%,滲透率的假設和大圓柱放量相匹配。21年大圓柱未放量下硅負極滲透率在1.5%,23-25年大圓柱驅動下,硅負極滲透率分別在6.5%、9.5%、14%。硅基負極單價:根據硅純品價格和人造石墨價格按照加權平均而得,純品硅摻雜比例在提升22年在5%,預計25年達10%,純品硅價格22年在45萬元/噸,25年降至30萬元/噸,人造石墨22年在6萬元/噸,25年降至4萬元/噸。預計硅基負極(
29、復合品)22年單價在8萬元/噸。25年降至6.1萬元/噸,價格下降但性能顯著提升(硅摻雜比例在提升)。第四章 背景、必要性分析粘結劑:目前以油系的PVDF為主,硅負極起量有望提升水系PAA占比鋰電池粘結劑是鋰離子電池電極片中的重要組成材料之一,其主要作用是連接電極活性物質、導電劑和電極集流體,使電極活性物質、導電劑和集流體間具有整體的連接性,從而減小電極的阻抗,是鋰離子電池材料中技術含量較高的附加材料。鋰電池粘結劑根據溶劑的不同分為油性(以有機物為溶劑)和水性(以水為溶劑),油性典型如PVDF,水性如SBR、PAA。目前油系的PVDF在鋰電粘結劑領域占據主流,隨著硅負極的放量有望提升PAA等水
30、系粘結劑放量。鋰電池粘結劑品類有多種,目前PVDF應用范圍最廣。2020年PVDF在國內占比54%,其他粘結劑占比46%。PVDF是一種油性粘結劑,其溶劑對環境有害,且PVDF中含有氟,容易與嵌鋰石墨等發生反應,故水系粘結劑或有更大發展空間,且對于硅基負極來說,如聚丙烯酸及其鹽(PA系)的分子鏈中同樣具有許多含氧基團(-COOH),能夠與硅碳活性材料表面形成氫鍵用途,賦予活性顆粒與集流體之間較強的結合力,同時還具有緩解硅基材料體積膨脹的用途,改善電池的循環性能。PAA粘結劑正處于國產替代中,技術溢價帶來高毛利,典型企業如茵地樂鋰電粘結劑正經歷國產替代過程。鋰電用PVDF主要由法國(阿科瑪)、日
31、本(吳羽)企業壟斷,負極粘結劑SBR、CMC主要由日本企業壟斷。正負極粘結劑正經歷國產替代過程,正極粘結劑國內企業主要有東岳集團、東陽光(璞泰來持股55%)等,負極粘結劑國內企業有長興材料(臺灣企業,產品為PA系)、茵地樂(產品為PA系)、研一新材料(產品為PA系)。國產替代+技術溢價給粘結劑企業帶來高毛利,典型如茵地樂(璞泰來參股26%)。20余年辛勤年耕耘,茵地樂水性粘結劑成為行業資深品牌。成立于2000年,多年的專注與辛勤耕耘,建立了獨特的鋰離子電池專用粘合劑結構理論和制備技術,擁有多項發明專利。所生產的LA型水性粘合劑,LA132、LA133已成為行業資深品牌。茵地樂產品毛利率高達60
32、%+。公司2020年營業總收入1.1億元,主營業務毛利率61%,凈利潤0.16億元,凈利率15%,毛利率和凈利率差距較大系0.27億元管理費用所致(主要是職工薪酬925萬+研究開發896萬),主要客戶為寧德時代(從應收賬款看出)。全球PAA粘結劑市場空間:25年有望達67億元,21-25年復合增速94%。衡量電池的快充即電芯的倍率性能,高倍率需解決析鋰副反應和熱效應目前主流的動力電池包,已經能夠支持2C充電倍率(充電倍率是充電快慢的一種量度,充電倍率=充電電流/電池額定容量)。充放電倍率決定了電芯的脫嵌鋰反應的速率,同時也會伴隨不同程度的產熱或析鋰,倍率越高析鋰和產熱越嚴重。析鋰副反應:鋰離子
33、電池是基于鋰嵌入反應設計,但是當負極電流過大或溫度過低時,負極電位低于Li/Li+參考電極的電位時,可能會發生鋰金屬電池才有的鋰轉化反應,產生金屬鋰,這也就是所謂的析鋰,隨著更多的鋰在SEI膜下沉積使得SEI膜破裂,鋰表面又生成新的SEI膜,鋰鹽濃度逐漸降低。鋰金屬開始垂直于極片表面生長,形成鋰枝晶。如果枝晶刺破隔膜導致內短路會較快電池產熱。熱效應:根據焦耳定律,發熱量是電流的平方關系,800V高電壓只是降低了充電線纜中的發熱量,而鋰離子電池單體電芯的電壓是不可能大幅提高的,它們必須忍受大電流帶來的發熱量兩方面問題:1)發熱總量:電芯本身的散熱性能和電池包整體的散熱性能都需要加強;2)不均勻性
34、:在快充時電芯內部的最大溫差高達10°C以上,正極溫度最高。單壁碳管:高性能材料,天奈科技有望在23年放量碳納米管(CNTs)是一種新型的石墨材料,分為單壁、雙壁和多壁。碳納米管是由石墨片層卷曲而成的圓柱形結構,直徑范圍一般為一納米至幾百納米,管狀纖維的長度變化范圍很大,一般為幾微米到幾千微米,因此碳納米管的長徑比(長度與直徑的比值)范圍為一千到十萬。碳納米管可以分為單壁、雙壁和多壁碳納米管,其主要差別在于碳納米管結構中石墨片層的數目。單壁碳管是碳納米管的發展方向,但目前價格高昂。單壁碳納米管直徑更小、長徑比更大,理化性能更優、導電性能更好、添加量更少、對能量密度和循環壽命提升效果更
35、為明顯,且更適用于硅基負極材料中,因此成為各碳納米管生產企業未來的重點研究方向。世界上第一家量產單壁碳管的企業是OCSIAL。創立于2010年,在單壁碳納米管產業化取得了突破性進展,可應用于鋰電池、樹脂、輪胎等。作為一種廣泛適用的添加劑,只增加材料0.001%0.1%的重量就可以為材料性質帶來極大的提升。但其價格高昂,根據其官網數據,價格高達1800-4000元/毫克。中國科學院成都有機化學所有單壁碳管產品,但價格高昂。超高純單壁碳管價格在900-1200元/克,多壁碳管價格在15-70元/克。天奈正瞄準單壁碳管產業化市場,有望在23年實現量產供貨松下、三星等。預計天奈單壁碳管粉體量產供貨后單
36、價有望降至1000萬元/噸(10元/克),天奈目前多壁管粉體單價在20萬元/噸(0.2元/克)。一、 推動沿海經濟帶重要戰略支點功能得到新提升全面接軌深圳、全力融入“雙區”,深入銜接深汕特別合作區建設,攜手汕潮揭、鏈接海峽西岸城市群,在借梯登高中拓展發展新空間。推進規劃共繪。積極參與深圳都市圈建設,推進汕尾都市區副中心建設,完善跨區域合作體制機制,構建與深圳空間結構清晰、基礎設施一體高效、要素流動順暢有序、產業發展分工協作、公共服務均衡共享、生態環境和諧宜居的現代都市圈。加強與深圳尤其是深汕特別合作區綜合發展規劃銜接,加快深汕特別合作區拓展區規劃建設,實現一體化發展。深化戰略合作,強化產業發展
37、、綜合交通運輸、基礎設施建設、生態環境保護等方面專項規劃對接,謀劃一批重大平臺、重大項目、重大工程。推進設施共建。大力推進交通共聯,推進廣汕高鐵、汕汕高鐵建設和汕尾至梅州鐵路前期工作。推進深汕西高速改擴建工程、興汕高速海豐至紅海灣段二期、揭惠高速南延線建設,推動深汕第二高速公路延伸至汕尾市區,全力爭取增設潮惠高速海豐蓮花互通、深汕高速海豐赤坑、華僑尖山互通。加快珠東快速全面建設,推進省濱海旅游公路汕尾段規劃建設。整合汕尾港區資源,謀劃與深圳港合作共建、一體運營。加快建設陸豐甲東和湖東深水港。推動開通深圳惠州汕尾海上旅游航線前期工作。推進深圳寶安機場(汕尾)城市候機樓建設和汕尾機場前期工作。完善
38、能源基礎設施網絡,加快推進粵東天然氣主干管網等重點能源項目建設,加快完善500千伏、220千伏電網主網架和配電網絡,創新能源合作模式。推進信息基礎設施共建,謀劃開展5G商用試點、超高速無線局域網試點,共建智慧城市。推進產業共興。加強與灣區的產業對接,提升電子信息產業發展能級,推動新能源汽車產業集聚發展,做大做強生物醫藥產業。大力引進能源裝備制造產業,推動形成相關產業及裝備產業鏈。打造一批“萬畝千億”大平臺,推動千萬千瓦級海上風電基地建設,合作推進海洋產業發展平臺建設,攜手打造海洋經濟創新發展試驗區,共同打造海洋高端設備、海洋電子信息、海洋生態環保、海洋新能源、海洋生物等產業集群。加強農業領域全
39、方位對接合作,建設具有地方特色的優質農副產品供應基地,打造粵港澳大灣區“菜籃子”“果盤子”“米袋子”。對接利用好揭陽石化能源產業資源,承接石化延伸產業,規劃建設大南海石化工業區拓展區,打造汕尾東海岸石化基地。爭取與揭陽市合作創建省級青梅優勢產區產業園。推進資源共享。推動融入深惠汕產業創新走廊建設,打造大灣區協同創新延伸區和創新成果轉化承載地。推動“雙區”金融機構到汕尾設立分支機構。促進優質教育資源合作共享,探索建立深汕師資互動長效機制,深化醫療健康資源協作聯動,建立衛生應急合作機制,推動就業與社會保障有序銜接,加強人才交流合作。加強生態協同保護,推動與灣區、汕潮揭建立區域環境污染聯防聯治工作機
40、制。推進機制共活。對標對表灣區標準,完善與國際接軌的營商規則體系,打造更具區域競爭力的市場化、法治化、國際化營商環境。強化與灣區城市信用信息平臺對接共享,推動個人信用評價結果互認共享。共建對外開放發展平臺,拓展國際貿易“單一窗口”平臺功能,促進貿易自由化便利化。二、 深入實施產業體系提升工程推進產業基礎高級化、產業鏈現代化,立足強鏈、補鏈、延鏈需求,開展圖譜式精準招商,加快構建“3+2”現代產業體系。打造“5+N”先進制造業產業集群,突出抓好汽車制造、海工裝備、電子信息等先進產業發展,優化提升紡織服裝、金銀珠寶等優勢傳統產業,培育發展大石化、新能源、美妝等新興產業,打造一批“萬畝千億”產業發展
41、平臺。大力發展現代金融、智慧物流等生產性服務業,加快發展文化旅游、健康養生等生活性服務業,推動先進制造業與現代服務業深度融合發展。促進海上風電、海洋電子信息、海洋生物醫藥、現代海洋漁業、濱海旅游等產業規模化發展,打造海洋經濟振興發展示范市。堅持數字產業化和產業數字化“雙輪驅動”,加快“明珠數谷”大數據產業園建設,大力發展5G、人工智能等數字產業,打造數字經濟新高地。第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則所選場址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其他特別需要保護的環境敏感性目標。項目建設區域地理條件較好,基礎設施等配套較為完善,并且具有足夠的發展潛力。二、 建設區基本情況汕尾市
42、位于廣東省東南部沿海,珠江三角洲東岸,與臺灣一水之隔,東鄰紅海灣和碣石灣,蓮花山南麓,東鄰惠來縣,西連惠東縣,北接梅州市和紫金縣,南瀕南海,總面積4865.05平方公里(包括深汕合作區)。大陸沿海岸線(包括深汕合作區)長455.2公里,占全省岸線長度的11.1%。大陸架內(即200米水深以內)海域面積(包括深汕合作區)2.39萬平方公里,相當于陸地面積的4.5倍。“十三五”時期是汕尾發展史上具有重大意義的五年。在市委的堅強領導下,在市人大及其常委會、市政協的支持下,我們緊緊依靠全市人民,全面履行政府職責,決勝全面建成小康社會取得決定性成就。綜合實力實現大跨越。GDP跨越千億元臺階,“十三五”期
43、間年均增長6.9%,提前兩年實現比2010年翻一番目標。人均生產總值年均增長6.3%,城鎮和農村居民人均可支配收入分別年均增長7.7%和9.5%。主要經濟指標增幅持續位居全省前列,規模以上工業增加值、固定資產投資分別年均增長8.2%、14.8%。三次產業結構調整為14.2:36.3:49.5。先進制造業、高技術制造業增加值占規上工業增加值比重分別提高到41.7%、31.1%,現代服務業增加值占服務業增加值比重提高到53%。成功創建國家衛生城市和省文明城市。環境空氣綜合質量連續6年排名全省第一。政府公共服務總體滿意度從全省第15位躍升至第8位。產業發展、城市建設實現大突破。比亞迪、信利TFT5代
44、線、天貿新能源、寶麗華甲湖灣電廠等重大項目相繼建成投產。全市產業園區累計投入建設資金96億元,入園項目217個、投產77個,產值730億元。潮惠高速建成通車,廈深鐵路深汕段捷運線正式開通。國道324線等一批國省干線項目完成升級改造,國省道二級以上公路占比提升至54%,公路總里程達到5762公里。升級改造汕尾大道等一批主干道,拓寬優化東城路等一批市政道路,打通紅海西路等一批斷頭路。中心城區建成區面積從21.6平方公里拓展至36.6平方公里,擴大69.3%,中央商務區成為“城市門戶”,環品清湖片區成為“城市新名片”。以推動高質量發展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創新為根本動力,以滿足
45、人民日益增長的美好生活需要為根本目的,圍繞把汕尾建設成為沿海經濟帶靚麗明珠的目標定位,全面加快融入以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局,全面接軌深圳、全力融入“雙區”、攜手汕潮揭,扎實做好“六穩”工作、全面落實“六保”任務,加快建設現代化經濟體系,推進治理體系和治理能力現代化,統籌發展和安全,實現經濟行穩致遠、社會安定和諧,為全面建設社會主義現代化開好局、起好步。三、 深入實施城市能級提升工程鞏固國家衛生城市創建成效,加快創建國家文明城市、國家森林城市、國家園林城市、國家生態文明城市,打造特色鮮明、富有內涵的“山海湖城”“紅色圣地”“活力灣區”。推進高水平規劃,科學全面建立國
46、土空間規劃體系,構建“一圈兩帶兩廊”城市發展新格局。推進高品質建設,實施城市有機更新行動,統籌推進市政道路完善、城市內澇整治、綠化美化亮化等工作,打造精品精致現代濱海城市。推進精細化管理,建立健全協同高效的城市管理體系,強化數字賦能,加強違建治理,推進垃圾分類,以“繡花”功夫提升城市管理科學化智能化精細化水平。四、 項目選址綜合評價項目選址應統籌區域經濟社會可持續發展,符合城鄉規劃和相關標準規范,保證城鄉公共安全和項目建設安全,滿足項目科研、生產要求,社會經濟效益、社會效益、環境效益相互協調發展。 第六章 產品方案分析一、 建設規模及主要建設內容(一)項目場地規模該項目總占地面積35333.0
47、0(折合約53.00畝),預計場區規劃總建筑面積60452.15。(二)產能規模根據國內外市場需求和xx投資管理公司建設能力分析,建設規模確定達產年產xx噸電池材料,預計年營業收入59900.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。實現快充對材料產業鏈影響如下:負極:
48、1)對石墨材料進行改性處理(表面包覆、混合無定型碳);2)采用硅負極。硅從各個方向提供鋰離子嵌入和脫出的通道,而石墨只能從層狀的端面方向提供鋰離子嵌入和脫出的通道,且硅嵌鋰電位高,析鋰風險小,能夠容忍更大的充電電流(Si:0.4VvsC:0.1V)。產品規劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1電池材料噸xx2電池材料噸xx3電池材料噸xx4.噸5.噸6.噸合計xx59900.00第七章 建筑物技術方案一、 項目工程設計總體要求(一)土建工程原則根據生產需要,本項目工程建設方案主要遵循如下原則:1、布局合理的原則。在平面布置上,充分利用好每寸土地,功能設施分區設置,人流、
49、物流布置得當、有序,做到既利于生產經營,又方便交通。2、配套齊全、方便生產的原則。立足廠區現有基礎條件,充分利用好現有功能設施,保證水、電供應設施齊全,廠區內外道路暢通,方便生產。在建筑結構設計,嚴格執行國家技術經濟政策及環保、節能等有關要求。在滿足工藝生產特性,設備布置安裝、檢修等前提下,土建設計要盡量做到技術先進、經濟合理、安全適用和美觀大方。建筑設計要簡捷緊湊,組合恰當、功能合理、方便生產、節約用地;結構設計要統一化、標準化、并因地制宜,就地取材,方便施工。(二)土建工程采用的標準為保證建筑物的質量,保證生產安全和長壽命使用,本項目建筑物嚴格按照相關標準進行施工建設。1、工業企業設計衛生
50、標準2、公共建筑節能設計標準3、綠色建筑評價標準4、外墻外保溫工程技術規程5、建筑照明設計標準6、建筑采光設計標準7、民用建筑電氣設計規范8、民用建筑熱工設計規范二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范(GB/T50476)之規定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,
51、箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據
52、混凝土結構耐久性設計規范(GB/T50476)規定執行。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積60452.15,其中:生產工程43371.09,倉儲工程5582.76,行政辦公及生活服務設施6497.58,公共工程5000.72。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程11882.4943371.095664.091.11#生產車間3564.7513011.331699.231.22#生產車間2970.6210842.771416.021.33#生產車間2851.8010409.061359.381.44#生產車間2495.329107.931189.4
53、62倉儲工程4430.765582.76527.212.11#倉庫1329.231674.83158.162.22#倉庫1107.691395.69131.802.33#倉庫1063.381339.86126.532.44#倉庫930.461172.38110.713辦公生活配套1141.936497.58921.553.1行政辦公樓742.254223.43599.013.2宿舍及食堂399.682274.15322.544公共工程2618.185000.72566.07輔助用房等5綠化工程4275.2982.78綠化率12.10%6其他工程10917.9052.477合計35333.006
54、0452.157814.17第八章 運營管理一、 公司經營宗旨公司經營國際化,股東回報最大化。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法
55、規和產業政策,在國家宏觀調控和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、電池材料行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和電池材料行業有關政策,優化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區域內電池材料行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,
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