測(cè)量管理體系程序文件_第1頁
測(cè)量管理體系程序文件_第2頁
測(cè)量管理體系程序文件_第3頁
測(cè)量管理體系程序文件_第4頁
測(cè)量管理體系程序文件_第5頁
已閱讀5頁,還剩49頁未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、XXX-2004X X公司XX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量管理體系程序文件MeasurementmanagementsystemsProcedurefile(第A版)2004.05.18發(fā)布2004.05.18實(shí)施目錄1人員管理控制程序XXX6.101-200432文件管理控制程序xxX6.2.1-02-200443計(jì)算機(jī)軟件管理控制程序XXX6.2.2-03-200494記錄管理控制程序XXX6.2.3-04-2004125標(biāo)識(shí)管理控制程序XXX6.2.405-2004156測(cè)量設(shè)備分類管理控制程序XXX6.3.10601-2004187測(cè)量設(shè)備流轉(zhuǎn)管理程序XXX6.3.1-06-02-2004238測(cè)

2、量設(shè)備環(huán)境管理控制程序XXX6.3.2-07-01-2004269檢定、校準(zhǔn)試(實(shí))驗(yàn)室管理程序XXX6.3.2-07-02-20042810測(cè)量設(shè)備外部供方控制程序XXX6.4-08-20043511計(jì)量確認(rèn)過程控制程序XXX7.1.109-20043812計(jì)量確認(rèn)間隔控制程序XXX7.1.2-10-20044113測(cè)量設(shè)備封印管理程序XXX7.1.3-11-20044414測(cè)量過程控制程序XXX7.2-12-20044615測(cè)量不確定度評(píng)定控制程序XXX7.3.1-13-20045016測(cè)量設(shè)備溯源控制程序XXX7.3.2-14-20045717顧客滿意度信息收集和分析控制程序XXX8.2

3、.2-15-20045918內(nèi)部審核和管理評(píng)審控制程序XXX8.2.3-16-20046619測(cè)量管理體系監(jiān)視程序XXX8.2.4-17-20046920不合格控制程序XXX8.3-18-20047221糾正、預(yù)防措施控制程序XXX8.4-19-200475XXX6.101-2004XX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量管理體系人員管理控制程序(第A版)2004.05.18 發(fā)布2004.05.18實(shí)施測(cè)量管理體系人員管理控制程序文件編口XXX6.1012004版次A修改1次早下號(hào)6編制XXX頁碼共3頁審核XXXXXX狀態(tài)執(zhí)行批準(zhǔn)XXX人員管理控制程序1目的通過對(duì)測(cè)量管理體系人員的控制管理,從而使公司測(cè)量方針和

4、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到保證。2適用范圍適用于公司涉及測(cè)量管理體系的所有人員。3職責(zé)分配1.1 公司經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量管理體系的人員需求提供管理支持。1.2 崗位培訓(xùn)部負(fù)責(zé)公司測(cè)量管理體系管理人員和檢測(cè)人員的內(nèi)外部培訓(xùn)和考核工作。1.3 人力資源部負(fù)責(zé)測(cè)量管理體系管理人員和檢測(cè)人員的調(diào)動(dòng)、晉級(jí)和組織培訓(xùn)。1.4 企業(yè)管理辦公室配合崗位培訓(xùn)部和人力資源部參與對(duì)測(cè)量管理體系人員的培訓(xùn)和考核管理。4 術(shù)語測(cè)量管理體系人員:從事測(cè)量管理體系活動(dòng)的有關(guān)人員。5 要求和過程實(shí)施5.1 測(cè)量管理體系人員控制過程識(shí)別輸入是對(duì)管理、測(cè)試和維修人員能力要求的規(guī)定;輸出是合格能勝任工作的人員;活動(dòng)是技能培訓(xùn)、考核、定職、定崗等;

5、資源是需要培訓(xùn)的人員、教師、培訓(xùn)資料、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、培訓(xùn)地點(diǎn)等。5.2 測(cè)量管理體系人員控制過程實(shí)施5.2.1 測(cè)量管理體系人員控制要求5.2.1.1 崗位培訓(xùn)部和人力資源部等職能部門應(yīng)確保所有從事檢驗(yàn)、測(cè)量、校準(zhǔn)和檢定人員勝任測(cè)量工作的能力。5.2.1.2 從事測(cè)量管理、檢測(cè)和維修等工作的人員應(yīng)經(jīng)過有關(guān)的培訓(xùn)、考核并取得相應(yīng)的職業(yè)資格證書。5.2.2 測(cè)量管理體系人員分類5.2.2.1 管理人員:主要從事體系設(shè)計(jì)及內(nèi)部審核與評(píng)審以及對(duì)測(cè)量相關(guān)專業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理的人員。5.2.2.2 檢測(cè)人員:主要從事設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、測(cè)試、對(duì)比等各種活動(dòng),確定測(cè)量設(shè)備計(jì)量特性的人員。5.2.2.3 測(cè)量設(shè)備調(diào)試、維

6、修、使用人員:負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備的調(diào)試、修理以及使用,使檢測(cè)設(shè)備恢復(fù)到所規(guī)定的計(jì)量特性要求的人員。5.2.2.4 內(nèi)審人員:公司內(nèi)部測(cè)量管理體系審核人員,負(fù)責(zé)測(cè)量管理體系運(yùn)行中的內(nèi)部審核。5.2.3 測(cè)量管理體系人員資格要求5.2.3.1 管理人員a) 熟悉計(jì)量法律、法規(guī)、體系文件。b) 具有中專及以上學(xué)歷或取得相應(yīng)崗位資格證書。c) 掌握測(cè)量管理和檢測(cè)技術(shù)的基本知識(shí)和專業(yè)知識(shí)。d) 具有一定的測(cè)量管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。e) 2.3.2檢測(cè)人員a)熟悉計(jì)量法律、法規(guī)、體系文件。b)具有中技或相當(dāng)于中技以上文化程度。c)能掌握不確定度的評(píng)定方法以及所從事檢定、校準(zhǔn)項(xiàng)目的操作技能,并通過考核取得計(jì)量檢定員證等相

7、應(yīng)資格證書。f) 2.3.3設(shè)備調(diào)試、修理、使用人員a)熟悉計(jì)量法律、法規(guī)、體系文件。b)具有中技或相當(dāng)于中技以上文化程度或取得相應(yīng)崗位資格證書。c)能熟練掌握檢測(cè)設(shè)備調(diào)試和修理的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)。d)能熟練掌握測(cè)量設(shè)備的操作維護(hù)方法。5.2.4 測(cè)量管理體系人員培訓(xùn)5.2.4.1 各相關(guān)部門、專業(yè)施工處應(yīng)擬定每年培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行定期培訓(xùn),同時(shí)還應(yīng)積極參加網(wǎng)公司、電力試研院和省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局及其它上級(jí)舉辦的相關(guān)學(xué)習(xí)班。5.2.4.2 測(cè)量管理體系檢測(cè)人員應(yīng)學(xué)習(xí)掌握計(jì)量基本知識(shí)及其它有關(guān)法律、法規(guī)和專業(yè)技術(shù)知識(shí)以及熟悉新測(cè)量設(shè)備的有關(guān)技術(shù)性能和使用要求。5.2.4.3 體系管理人員應(yīng)了解和掌握檢測(cè)技術(shù)

8、的基本知識(shí)和先進(jìn)的管理方法。5.2.4.4 公司相關(guān)部門應(yīng)遵循“自學(xué)為主,外培為輔,學(xué)以致用,著重提高技能”的原則,開展多種多樣的人員培訓(xùn)。5.2.5 測(cè)量管理體系人員考核與任用5.2.5.1 任用部門應(yīng)建立測(cè)量體系人員的崗位職責(zé),考核合格者才能從事相關(guān)的體系活動(dòng),管理體系人員的考核統(tǒng)一由崗位培訓(xùn)部、人力資源部和企業(yè)管理辦公室共同組織和管理。5.2.5.2 管理、檢測(cè)、維修、使用和調(diào)試人員在任用期間的業(yè)務(wù)水平、工作態(tài)度和工作成績(jī),有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行定期和不定期的考核。5.2.5.3 檢測(cè)人員在任用期間出現(xiàn)了計(jì)量事故,應(yīng)按事故造成經(jīng)濟(jì)損失的大小接受相應(yīng)的處罰,處罰條款見測(cè)量管理手冊(cè)附錄B的規(guī)定。5.

9、2.5.4 檢測(cè)人員必須持有效的計(jì)量檢定員證或其它職業(yè)資格證才能從事檢定和測(cè)量工作。證書有效期滿后,必須根據(jù)證書要求進(jìn)行復(fù)查,復(fù)查考核不及格的,限期補(bǔ)考及格否則不能任用。5.2.5.5 測(cè)量人員從事新的檢定項(xiàng)目,必須按規(guī)定進(jìn)行增項(xiàng)考核。5.2.6 體系人員職責(zé)見測(cè)量管理手冊(cè)附錄A的規(guī)定。5.2.7 記錄有關(guān)部門應(yīng)對(duì)測(cè)量管理體系人員管理過程進(jìn)行記錄。5.2.8 有效性評(píng)價(jià)及改進(jìn)各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)根據(jù)人員管理控制程序進(jìn)行有效性評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理解決,使測(cè)量管理體系人員管理工作得到持續(xù)改進(jìn)和提高。6相關(guān)文件中華人民共和國計(jì)量法測(cè)量管理手冊(cè)GDE/CGSC-2004測(cè)量管理體系人員獎(jiǎng)懲登記表CCX6.

10、101-01測(cè)量管理體系人員取證登記表CCX6.101-02X X公司測(cè)量管理體系人員獎(jiǎng)懲登記表CCX6.101-01編號(hào):e部門獎(jiǎng)懲形式日期>內(nèi)容:審核簽字:批準(zhǔn)人簽字:測(cè)量管理體系人員取證登記表CCX6.1-01-02制表日期:2007年01月05日序號(hào)姓名性別出生年月職務(wù)/職稱文化程度部門證件編號(hào)備注1制表部門:XXX 6.2.1 - 02 -2004貴州電網(wǎng)公司中黑皿I2貴州電力建設(shè)第二工程公司XX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量管理體系文件管理控制程序(第A版)2004.05.18發(fā)布2004.05.18實(shí)施XX公司測(cè)量管理體系文件管理控制程序文件編號(hào)XXX6.2.1022004版次A修改1次

11、章節(jié)號(hào)6編制XXX頁碼共5頁審核XXX狀態(tài)執(zhí)行批準(zhǔn)XXXXXX文件管理控制程序1目的通過對(duì)測(cè)量管理體系有關(guān)文件的控制管理,確保與體系活動(dòng)有關(guān)場(chǎng)所使用的文件都是有效版本。2適用范圍適用于與公司測(cè)量管理體系有關(guān)的各種文件和資料的控制。3職責(zé)分配3.1 企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全公司使用的測(cè)量管理體系文件進(jìn)行監(jiān)督管理和控制。3.2 各試(實(shí))驗(yàn)室、各相關(guān)科室、各專業(yè)工程處等相關(guān)部門負(fù)責(zé)領(lǐng)用或在公司網(wǎng)上下載測(cè)量管理體系程序文件和測(cè)量管理手冊(cè),并對(duì)文件進(jìn)行控制管理。3.5 項(xiàng)目總工辦負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部測(cè)量管理體系文件的監(jiān)督管理。4術(shù)語程序:為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。程序文件:凡是規(guī)定活動(dòng)和過程途徑的文件統(tǒng)

12、稱為程序文件。5要求和過程實(shí)施5.1 文件控制過程識(shí)別輸入是測(cè)量管理體系文件、計(jì)量法律法規(guī)、計(jì)量行業(yè)標(biāo)準(zhǔn);輸出是對(duì)準(zhǔn)確、充分、適宜的文件進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)和記錄;活動(dòng)是內(nèi)部文件的編制、審批、發(fā)布、改版、修訂,文件分發(fā)控制,文件使用、保管、歸檔及銷毀等;資源是完成活動(dòng)所需的人員、設(shè)備、資料和保存地點(diǎn)等。文件的形式可以是紙張、照片、標(biāo)準(zhǔn)樣品、磁盤、光盤或其它電子媒體,或是它們的組合,記錄是一一種特殊類型的文件。5.2 文件控制過程實(shí)施5.2.1 文件管理控制過程要求5.2.1.1 測(cè)量管理體系必須建立測(cè)量管理手冊(cè)、程序文件和第三層次文件等管理性文件。5.2.1.2 管理性文件應(yīng)盡量詳細(xì)。5.2.1.3

13、 新制定的程序文件或更改的程序文件應(yīng)經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)并受控。5.2.2 受控文件和資料公司測(cè)量管理體系有關(guān)的文件按出處分為兩類。5.2.2.1 內(nèi)部文件a)測(cè)量管理體系文件:測(cè)量管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等;b)除測(cè)量管理體系文件以外的管理性文件:管理規(guī)定、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、培訓(xùn)文件和資料等;c)技術(shù)性文件:施工組織設(shè)計(jì)(作業(yè)指導(dǎo)書)、施工方案、檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃、檢測(cè)或校準(zhǔn)方法;d)涉及測(cè)量管理體系方面的有關(guān)合同。5.2.2.2 外來文件國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、施工圖紙、設(shè)計(jì)更改通知、公司采購設(shè)備和材料的出廠技術(shù)文件、質(zhì)檢證明文件、軟件參考數(shù)據(jù)手冊(cè)、安全措施等文件。5.2.3 內(nèi)部文件編制5.2

14、.3.1 被授權(quán)的編制人員應(yīng)具有必要的資質(zhì)。5.2.3.2 各部門組織本部門職責(zé)范圍內(nèi)的文件編制工作,涉及兩個(gè)以上部門業(yè)務(wù)的文件的編制,可提請(qǐng)上級(jí)組織協(xié)調(diào)。5.2.3.3 制訂的文件應(yīng)有唯一性標(biāo)識(shí),包括發(fā)布日期和(或)修改標(biāo)識(shí)、頁碼、總頁數(shù)或表示文件結(jié)束的標(biāo)記和發(fā)布機(jī)構(gòu)。5.2.3.4 文件的檢索和格式(包括文件的標(biāo)識(shí)和編號(hào))應(yīng)規(guī)范化。5.2.4 內(nèi)部文件審批5.2.4.1 文件應(yīng)由被授權(quán)的人員進(jìn)行評(píng)審以確保其清楚、準(zhǔn)確、充分、結(jié)構(gòu)恰當(dāng)后發(fā)布實(shí)施。文件審核人應(yīng)至少具有和編制人相同層次的資歷。5.2.4.2 負(fù)責(zé)審核的人員應(yīng)有權(quán)查閱所需文件以及作為審批依據(jù)的有關(guān)背景資料;審批時(shí)應(yīng)考慮被審批文件與

15、其他相關(guān)文件之間的協(xié)調(diào)關(guān)系,必要時(shí)應(yīng)組織各有關(guān)部門會(huì)審,并將會(huì)審的意見向批準(zhǔn)人匯報(bào)。5.2.4.3 文件審批權(quán)限見文件審批權(quán)限分配表,必要時(shí)審批可授權(quán)。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí),有關(guān)文件還應(yīng)經(jīng)顧客或其代表認(rèn)可。5.2.5 內(nèi)部文件發(fā)布5.2.5.1 發(fā)布時(shí)應(yīng)正式確定文件的版次和修訂次標(biāo)識(shí),確定實(shí)施日期,并確定是否需要取代某個(gè)被作廢的文件。5.2.5.2 公司總部和項(xiàng)目部之間的文件可通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)布,各編制單位和部門應(yīng)建立“文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表”必要時(shí)在網(wǎng)上進(jìn)行公布。5.2.5.3 公司/項(xiàng)目部資料管理部門負(fù)責(zé)編制外來文件的有效清單,并備上網(wǎng)查閱。5.2.6 文件分發(fā)控制文件審批權(quán)限分配表文件名稱審核人批準(zhǔn)人方

16、針、目標(biāo)、手冊(cè)管理者代表公司經(jīng)理程序文件公司企業(yè)管理辦公室主任公司管理者代表項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)工程部及各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目總工程師作業(yè)指導(dǎo)書/施工方案專業(yè)工程處技術(shù)負(fù)責(zé)人/相關(guān)科室專工相關(guān)科室專工(項(xiàng)目總工)其它管理莊文件有關(guān)部門負(fù)責(zé)人公司(項(xiàng)目)分管領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)審報(bào)告審核組組長(zhǎng)管理者代表企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽/會(huì)審公司經(jīng)理/公司分管領(lǐng)導(dǎo))5.2.6.1 分發(fā)文件清單應(yīng)保證對(duì)測(cè)量管理體系有效運(yùn)作起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所,并且都能得到相應(yīng)文件的有效版本。5.2.6.2 文件的分發(fā)分受控分發(fā)和非受控分發(fā)兩種。在測(cè)量管理體系內(nèi)使用的文件應(yīng)受控分發(fā),用于投標(biāo)、顧客的使用以及其他特殊發(fā)放的文件,不要求對(duì)其更改進(jìn)

17、行控制,此類文件作為非受控文件明確標(biāo)識(shí)。5.2.7 受控分發(fā)根據(jù)文件的重要性、修訂或改版的可能性及實(shí)際分發(fā)操作上的可行性,將受控分發(fā)分為A、B兩類。5.2.7.1 A類受控分發(fā)依靠嚴(yán)密的分發(fā)程序來控制,用于重要且修訂可能性很大的內(nèi)部文件,如體系文件、施工組織設(shè)計(jì)、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)計(jì)更改、施工措施、方案、安全技術(shù)措施、工程聯(lián)系單和材料代用審批手續(xù)等。a)在每份文件封面或內(nèi)頁的右上角加蓋“受控分發(fā)章”并注明分發(fā)號(hào),分發(fā)號(hào)應(yīng)具有唯一性。b)根據(jù)測(cè)量管理控制要求編制“測(cè)量管理體系文件發(fā)放登記表”。c)按分發(fā)名單和分發(fā)號(hào)進(jìn)行分發(fā)和記錄,接受人應(yīng)簽收。d)如發(fā)生更改或改版,文件分發(fā)部門必須將文件的更改部分或

18、新版按原分發(fā)名單發(fā)至原文件持有人,并回收失效文件。若因原持有人將文件丟失致使不能回收,應(yīng)由原持有者簽名承擔(dān)潛在的文件誤用或泄密的責(zé)任。5.2.7.2 B類受控分發(fā)除A類之外的其他受控文件。a)不蓋“受控分發(fā)章”,需蓋“有效”文件章;b)可用“測(cè)量管理體系文件發(fā)放登記表”分發(fā),但不填寫分發(fā)號(hào);c)文件的接收人應(yīng)簽收,發(fā)放登記表應(yīng)妥為保存,簽收記錄應(yīng)具有可追溯性;d)如發(fā)生修訂或改版,文件分發(fā)部門應(yīng)按原分發(fā)簽收的名單,將更改部分或重新發(fā)布的新版發(fā)至原持有人;e)B類文件可根據(jù)實(shí)際情況確定是否回收失效文件,如回收則方法同A類文件相同。不回收的失效文件,由文件持有者對(duì)照“文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表”自行撤出或

19、作出明確的“失效”標(biāo)識(shí)。注:各項(xiàng)目部可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)分類文件進(jìn)行調(diào)整,并編制相應(yīng)的規(guī)定,對(duì)具體的控制過程進(jìn)行描述。5.2.8 非受控分發(fā)5.2.8.1 內(nèi)部文件的非受控分發(fā)名單由發(fā)布部門決定,決定時(shí)應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定。5.2.8.2 非受控分發(fā)的文件由分發(fā)部門進(jìn)行記錄。5.2.9 文件補(bǔ)領(lǐng)辦法因客觀原因未領(lǐng)到文件時(shí),或因文件丟失、破損嚴(yán)重影響使用時(shí),應(yīng)到文件分發(fā)部門辦理文件補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。5.2.9.1 因破損而補(bǔ)領(lǐng):分發(fā)號(hào)照舊(破損文件回收銷毀)。5.2.9.2 因丟失而補(bǔ)領(lǐng):給予新的分發(fā)號(hào),并注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢。5.2.10 內(nèi)部文件評(píng)審、改版、修訂5.2.10.1 文件在實(shí)施中應(yīng)由原編

20、制部門組織進(jìn)行定期評(píng)審,確定是否需要改版或修訂。5.2.10.2 文件少量修改為修訂,多次修訂或一次有較大修改時(shí),原文件應(yīng)改版。5.2.10.3 已發(fā)布的內(nèi)部文件需作修訂時(shí),由修訂提出人填寫“內(nèi)部文件修訂單”,說明修訂原因和修訂內(nèi)容(與原文對(duì)照方式),對(duì)技術(shù)參數(shù)的修改還應(yīng)附有證據(jù)。5.2.10.4 修訂或改版應(yīng)進(jìn)行審批,以確定是否需要改版和修定。5.2.10.5 文件在修訂后,應(yīng)在原文件上做出修訂記錄,并將修訂單粘貼在原文件中。如原文件修訂后有失效頁,應(yīng)撤出上交或在該頁上蓋上“失效”章。5.2.10.6 內(nèi)部文件的發(fā)布部門應(yīng)建立文件修改臺(tái)帳,格式如“文件更改一覽表”每次文件修訂、改版后應(yīng)及時(shí)填

21、寫,并反映到“文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表”中。5.2.10.7 文件的使用、保管、歸檔及銷毀a)文件必須使用“文件受控目錄清單”中列出的受控文件,使用過程中應(yīng)保持清潔,不得隨意涂改或破壞。文件的保管和歸檔要易于檢索,以便于查閱和使用;b)文件的保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害、蟲蛀、防霉等;c)各部門負(fù)責(zé)建立本部門持有的文件的清單;d)內(nèi)部文件的正本及其歷次修訂單、改版文件的正本由發(fā)布部門按公司的有關(guān)規(guī)定歸檔;e)失效回收文件應(yīng)予以銷毀,銷毀應(yīng)登記、批準(zhǔn),必要時(shí)(如保密文件)應(yīng)有人監(jiān)督銷毀。5.2.11 外來文件管理對(duì)外來文件應(yīng)進(jìn)行有效識(shí)別,具體按有關(guān)文件的規(guī)定執(zhí)行。5.2.12 電子文本電子文本的

22、管理按信息中心制定的有關(guān)電子文本管理規(guī)定執(zhí)行,項(xiàng)目部可根據(jù)工程需要的具體情況制定電子文本管理的規(guī)定和實(shí)施方法。5.2.13 記錄對(duì)所有涉及測(cè)量管理體系活動(dòng)的文件都應(yīng)進(jìn)行記錄。5.2.14 有效性評(píng)價(jià)及改進(jìn)各有關(guān)部門應(yīng)對(duì)本程序進(jìn)行有效性評(píng)價(jià),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理解決,使文件管理工作得到持續(xù)改進(jìn)和提高。6相關(guān)文件測(cè)量管理手冊(cè)GDE/CGSC-2004記錄管理控制程序XXX6.2.3-04-2004文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表CCX6.2.102-01內(nèi)部文件修訂單CCX6.2.102-02文件發(fā)放登記表CCX6.2.102-03文件簽收登記表CCX6.2.102-04文件更改一覽表CCX6.2.102-05文件

23、受控目錄清單CCX6.2.102-06乂X公司文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)表CCX6.2.102-01編號(hào)發(fā)布單位發(fā)布日期編制人/日期/批準(zhǔn)人/日期/序號(hào)文件編號(hào)文件名稱受控分發(fā)類別版本/修訂次實(shí)施日期發(fā)放范圍狀態(tài)注:為有效版本為失效版本需撤出H為失效版本留作參考乂X公司內(nèi)部文件修訂單CCX6.2.102-02編號(hào):修訂部門人員需修封義件名稱需修訂文件編號(hào)文件更改前的版本/修訂次修訂原因:修訂部門/人員年月日修門前的內(nèi)容(可加附頁)修訂后的內(nèi)容(可加附頁)審核/日期批準(zhǔn)/日期實(shí)施日期說明:此表由文件修改部門填寫,審查批準(zhǔn)后,應(yīng)復(fù)制分發(fā)到原文件每一個(gè)持有者手中,持有者應(yīng)簽收,然后在原文件上做修改記錄,將修改

24、單粘入原文件中。如原文件修改后有失效頁,應(yīng)撤出上交,如需保留,應(yīng)加蓋作廢章。X X公司文件發(fā)放登記表CCX6.2.1-02-03編號(hào):文件名稱:文件編號(hào):審批:日期:序號(hào)分發(fā)號(hào)部門領(lǐng)用人簽名日期備注乂X公司文件簽收登記表CCX6.2.1-02-04編號(hào):文件名稱:文件編號(hào):序號(hào)來義部門領(lǐng)用人簽名日期備注發(fā)文人:乂X公司文件更改一覽表CCX6.2.102-05編號(hào)文件名稱條款號(hào)更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容備注審核:編寫:乂X公司受控文件目錄清單CCX6.2.102-06編號(hào):序號(hào)文件編號(hào)文件名稱備注編制:XXX 6.2.2 - 03 -2004貴州電網(wǎng)公司中見皿I?貴州電力建設(shè)第二工程公司X X公司XX

25、公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量管理體系計(jì)算機(jī)軟件管理控制程序(第A版)2004.05.18發(fā)布2004.05.18實(shí)施測(cè)量管理體系計(jì)算機(jī)軟件管理控制程序文件編號(hào)XXX6.2.2032004版次A修改1次章節(jié)號(hào)6編制XXX頁碼共3頁審核XXXXXX狀態(tài)執(zhí)行批準(zhǔn)XXX計(jì)算機(jī)軟件管理控制程序1目的通過對(duì)測(cè)量管理體系活動(dòng)中計(jì)算機(jī)軟件的管理控制,從而使管理體系工作更加準(zhǔn)確快捷。2 適用范圍適用于公司測(cè)量管理體系利用計(jì)算機(jī)進(jìn)行管理的場(chǎng)所。3 職責(zé)分配3.1 企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本程序。3.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行本程序。4 術(shù)語病毒:一種人為編制的、對(duì)計(jì)算機(jī)軟件和數(shù)據(jù)庫具有破壞性的程序,它具有隱藏、復(fù)制、傳播等

26、特性,對(duì)計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行具有很大的影響。5 要求和過程實(shí)施5.1 計(jì)算機(jī)軟件控制過程識(shí)別輸入是計(jì)算機(jī)管理的應(yīng)用軟件;輸出是滿足各種管理要求的應(yīng)用軟件;活動(dòng)是策劃滿足測(cè)量和管理要求的各類軟件的采購、使用、保護(hù)、管理、修改確認(rèn)等;資源是計(jì)算機(jī)、軟件、人員和文件資料等。5.2 計(jì)算機(jī)軟件控制過程實(shí)施5.2.1 計(jì)算機(jī)軟件控制要求5.2.1.1 編制計(jì)算機(jī)軟件使用的管理辦法。5.2.1.2 對(duì)自行編制的軟件要進(jìn)行測(cè)試。5.2.1.3 對(duì)購買的軟件應(yīng)加以管理控制以確保測(cè)量過程的完整和有效。5.2.1.4 對(duì)軟件復(fù)制應(yīng)加強(qiáng)管理。5.2.2 計(jì)算機(jī)軟件的采購5.2.2.1 軟件的采購必須由熟悉測(cè)量設(shè)備、數(shù)據(jù)

27、報(bào)表規(guī)范和計(jì)算機(jī)測(cè)量技術(shù)的專人負(fù)責(zé)。5.2.2.2 軟件在采購時(shí)必須明確。a) 軟件所應(yīng)達(dá)到測(cè)量、控制所需的功能和測(cè)量指標(biāo)。b) 軟件所應(yīng)提供的統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)完整、準(zhǔn)確。c) 軟件應(yīng)與相應(yīng)的計(jì)算機(jī)匹配,并具備相應(yīng)的測(cè)量速度。d) 軟件所附的技術(shù)說明、操作指南應(yīng)完整詳盡。e) 軟件的生產(chǎn)廠家應(yīng)能提供必要的技術(shù)支持、技術(shù)培訓(xùn)和軟件的換代升級(jí)服務(wù)。f) 換代升級(jí)的軟件,其人機(jī)對(duì)話功能應(yīng)考慮使用人員的操作習(xí)慣。5.2.3 計(jì)算機(jī)軟件的使用和維護(hù)5.2.3.1 軟件至少必須建立一套完整備份。5.2.3.2 軟件在使用前必須進(jìn)行嚴(yán)格的病毒檢測(cè)。5.2.3.3 軟件的維護(hù)必須有專人負(fù)責(zé),并采用編譯、加密等措施防

28、止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行修改。5.2.3.4 維護(hù)計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備以確保其功能正常,并提供保護(hù)測(cè)試和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)完整必需的環(huán)境和運(yùn)行條件。5.2.3.5 現(xiàn)行使用的軟件(如文字處理、數(shù)據(jù)庫和統(tǒng)計(jì)程序),在其設(shè)計(jì)的應(yīng)用范圍內(nèi)可認(rèn)為是充分有效的,不需要測(cè)試。5.2.4 計(jì)算機(jī)軟件的檢驗(yàn)5.2.4.1 軌道衡、汽車衡、電子秤等國家強(qiáng)制檢定的計(jì)量器具配置的軟件,在規(guī)定的確認(rèn)間隔期內(nèi)必須聯(lián)系相應(yīng)的檢定單位進(jìn)行檢定。5.2.4.2 其它未要求進(jìn)行檢定的軟件,維護(hù)部門應(yīng)按常規(guī)的維護(hù)辦法進(jìn)行管理。5.2.4.3 在檢驗(yàn)過程中不能達(dá)到要求的軟件,應(yīng)停止使用。5.2.5 計(jì)算機(jī)軟件的修改5.2.5.1 軟件已經(jīng)不能滿足運(yùn)

29、行要求,而新的版本尚未出版發(fā)行時(shí),該軟件應(yīng)該立即進(jìn)行修改。5.2.5.2 軟件的修改必須由專業(yè)人員承擔(dān)。5.2.5.3 對(duì)軟件的修改,必須經(jīng)相關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后進(jìn)行。5.2.5.4 軟件在修改前后都應(yīng)建立備份,以防止損壞和丟失。5.2.5.5 修改后的軟件,投用前必須進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)測(cè)試,確認(rèn)所進(jìn)行的修改對(duì)軟件的技術(shù)性能未產(chǎn)生任何副作用并滿足使用要求,才能投入使用。5.2.6 軟件的管理5.2.6.1 新近采購、升級(jí)的軟件在使用前必須由計(jì)算機(jī)管理工程師進(jìn)行嚴(yán)格的病毒檢查、軟件備份和臺(tái)帳登記。5.2.6.2 軟件的維護(hù)人員和使用人員嚴(yán)禁在計(jì)算機(jī)上使用非法軟件,并有權(quán)監(jiān)督和禁止他人非法使用計(jì)算機(jī)

30、。5.2.6.3 軟件必須進(jìn)行定期的維護(hù),發(fā)現(xiàn)非法修改、病毒侵入、精度不夠等情況時(shí)應(yīng)立即停止使用并處理,待所有缺陷得到解決后才能重新投入使用。5.2.6.4 軟件應(yīng)由各部門指定專人負(fù)責(zé)保管,采用專用軟件柜存放。5.2.6.5 存放的軟件磁盤應(yīng)嚴(yán)格防磁、防潮、防塵,嚴(yán)禁擠壓和激烈震動(dòng)。5.2.6.6 由使用者開發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)被制訂成足夠詳細(xì)的文件,并對(duì)其適用性進(jìn)行驗(yàn)證,獲得批準(zhǔn)后才能投入使用。5.2.6.7 建立并實(shí)施數(shù)據(jù)保護(hù)的程序,這些程序應(yīng)包括(不限于):數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性。5.2.7 記錄各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)本管理控制過程進(jìn)行記錄。5.2.8 有效性評(píng)

31、價(jià)及改進(jìn)5.2.8.1 測(cè)量設(shè)備使用和管理部門應(yīng)對(duì)本程序的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),確保使用的軟件滿足測(cè)量和管理工作需要,并具有先進(jìn)性和準(zhǔn)確性。5.2.8.2 企業(yè)管理辦公室計(jì)算機(jī)管理工程師應(yīng)確保使用的測(cè)量和管理軟件必須是經(jīng)過相應(yīng)的檢定或校準(zhǔn),并得到使用許可的軟件。6相關(guān)文件中華人民共和國計(jì)量法測(cè)量管理手冊(cè)GDE/CGSC-2004貴州電網(wǎng)公司酬電力連說第二工n翻X X公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量管理體系記錄 管理控 制程序(第A版)2004.05.18 發(fā)布2004.05.18實(shí)施XXX6.2.3-04-2004X X公司測(cè)量管理體系記錄管理控制程序版次A修改1次早下號(hào)6編制XXX頁碼共3頁審核XXXXXX文件編

32、號(hào)XXX6.2.3-042004狀態(tài)執(zhí)行批準(zhǔn)XXX記錄管理控制程序1目的通過對(duì)測(cè)量管理體系活動(dòng)過程記錄的管理控制,確保記錄的準(zhǔn)確、可靠、完整、適時(shí)、有效,為體系良好運(yùn)行提供客觀證據(jù),從而保證體系的可持續(xù)發(fā)展。2 適用范圍適用于公司測(cè)量管理體系活動(dòng)中形成的各種記錄的管理控制。3 職責(zé)分配3.1 企業(yè)管理辦公室為記錄的歸口管理部門,負(fù)責(zé)測(cè)量管理體系活動(dòng)過程中的有關(guān)記錄的控制和管理。3.2 項(xiàng)目部總工辦負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目部測(cè)量管理體系活動(dòng)中記錄工作的監(jiān)督管理。3.3 各試(實(shí))驗(yàn)室及測(cè)量設(shè)備使用和管理部門應(yīng)記錄有關(guān)的過程活動(dòng)。4 術(shù)語4.1 記錄:闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。4.2 檢定

33、印證:測(cè)量設(shè)備的“檢定證書”、“檢定結(jié)果通知書”。5 要求和過程實(shí)施5.1 記錄過程識(shí)別輸入是通過策劃制定所需要的記錄內(nèi)容和表格;輸出是具有證實(shí)記錄管理控制活動(dòng)過程的各種資料、報(bào)告和填寫后的相關(guān)表格;活動(dòng)是策劃、編制、標(biāo)識(shí)、填寫、貯存、保護(hù)、檢索、借閱、保存、歸檔、處置;資源是記錄管理控制過程使用的設(shè)備、人員和文件資料等。5.2 記錄過程實(shí)施5.2.1 記錄過程要求5.2.1.1 記錄應(yīng)清晰明了,便于存取、識(shí)別、維護(hù)和管理,并按規(guī)定時(shí)間保存。5.2.1.2 測(cè)量過程記錄應(yīng)詳細(xì)、完整。5.2.1.3 原始記錄必須妥善保管。5.2.1.4 檢定與校準(zhǔn)記錄只有經(jīng)過授權(quán)的人員才能出具、修改和刪除。5.

34、2.1.5 電子存儲(chǔ)的記錄要有足夠的備份。5.2.1.6 必要時(shí)記錄應(yīng)予安全保護(hù)和保密。5.2.2 記錄的分類5.2.2.1 測(cè)量管理體系工作記錄:計(jì)量目標(biāo)實(shí)施記錄、體系審核報(bào)告、管理評(píng)審記錄、工作計(jì)劃、會(huì)議記錄、作業(yè)記錄、驗(yàn)收記錄、事故處理記錄、改進(jìn)記錄等。5.2.2.2 測(cè)量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)記錄:測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)、檢定、維修、臺(tái)帳、確認(rèn)間隔等過程記錄。5.2.2.3 測(cè)量過程記錄:不合格記錄、糾正和預(yù)防措施實(shí)施記錄、測(cè)量、監(jiān)視、驗(yàn)證記錄、人員培訓(xùn)記錄等。5.2.2.4 供方的有關(guān)記錄:合同協(xié)議記錄等。5.2.3 記錄的編制、填寫和修改5.2.3.1 各部門應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求做好記錄。5.

35、2.3.2 各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)記錄的整理、編目和保管等工作。5.2.3.3 記錄單位按法定計(jì)量單位填寫,填寫記錄內(nèi)容要齊全、準(zhǔn)確、公正,字跡要清晰,文字記錄、表格填寫等應(yīng)使用墨汁、碳素墨水、黑墨水等規(guī)定材料手工書寫,或采用電子文本輸入,并采用激光打印機(jī)打印。5.2.3.4 檢定記錄填寫時(shí),檢定員簽全名后審核人員再簽名,最后蓋上專業(yè)檢定章,簽名必須手工簽寫。原始數(shù)據(jù),檢定、審核人員應(yīng)簽字留存。5.2.3.5 所有記錄應(yīng)填寫記錄日期和審核日期,以便追溯。5.2.3.6 已產(chǎn)生并已移交相關(guān)部門的記錄一般不允許修改,若確實(shí)需要修改或增補(bǔ)時(shí),需說明修改或增補(bǔ)的原因,由該記錄的產(chǎn)生部門實(shí)行修改或增補(bǔ)。修

36、改不能將原記錄涂掉,應(yīng)在原記錄中間劃兩條細(xì)線表示,并在此處注明修改或增補(bǔ)執(zhí)行人的姓名及日期。5.2.4 記錄的標(biāo)識(shí)5.2.4.1 記錄編號(hào)按公司、項(xiàng)目部要求編號(hào)。5.2.4.2 記錄名稱應(yīng)與測(cè)量體系過程活動(dòng)內(nèi)容相對(duì)應(yīng)。5.2.4.3 記錄所標(biāo)明的工程項(xiàng)目名稱及編號(hào)應(yīng)符合公司統(tǒng)一規(guī)定。5.2.4.4 技術(shù)記錄標(biāo)識(shí)由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)。5.2.5 記錄的收集和檢索5.2.5.1 記錄的收集工作分別由各程序(過程)的主管部門負(fù)責(zé),各部門應(yīng)對(duì)接收的記錄表格分類登記,建立受控文件目錄清單,對(duì)記錄實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。5.2.5.2 供方提供的記錄,由檢測(cè)部門負(fù)責(zé)收集。5.2.5.3 各部門使用中的記錄應(yīng)保持整潔,

37、便于查閱。5.2.5.4 記錄一般僅供本公司內(nèi)部使用,外單位要查閱或復(fù)制有關(guān)記錄,須經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)辦理相關(guān)手續(xù)后才能提供所需記錄。5.2.5.5 對(duì)供方提供的記錄應(yīng)按另類目錄建立管理檔案。5.2.6 記錄的移交記錄的移交按公司工程檔案管理程序、竣工資料移交管理程序和工程檔案管理規(guī)定的規(guī)定執(zhí)行。5.2.7 記錄的換版記錄表格在使用中無法操作或操作困難時(shí),由使用部門提出申請(qǐng),同時(shí)提交一份換版的新表格交企業(yè)管理辦公室審核,批準(zhǔn)后按文件控制程序?qū)嵤└摹?.1.1.2 記錄應(yīng)貯存在干燥、防潮,防蟲、嚴(yán)禁丟失、損壞的環(huán)境中。1.1.1.3 X光射線膠片、工程照片膠卷、底片、計(jì)算機(jī)CD盤等特殊記錄的貯存和

38、保管,應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家推薦的包裝和貯存方法進(jìn)行包封和貯存。1.1.1.4 檔案管理員應(yīng)定期檢查,確保貯存設(shè)施、環(huán)境處于良好狀態(tài),確保記錄不會(huì)由于貯存或操作不當(dāng)而發(fā)生變質(zhì),確保以前簽收的記錄無短缺,并放置在合理的位置上。1.1.1.5 檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備種類較多的部門,記錄應(yīng)按類保存。5.2.9 記錄的保存期限測(cè)量管理工作長(zhǎng)期測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)資料長(zhǎng)期測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳五年測(cè)量設(shè)備周檢確認(rèn)計(jì)劃三年測(cè)量設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表(每臺(tái)機(jī)組)五年測(cè)量設(shè)備抽驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)、維護(hù)、記錄三年測(cè)量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)記錄三個(gè)檢定周期5.2.10 記錄的銷毀5.2.10.1 檢驗(yàn)測(cè)量的工作記錄,超過保存期限,由記錄保存單位自行銷毀。5.2.10.2 需要銷

39、毀的記錄,執(zhí)行過程應(yīng)有人監(jiān)督,并作好記錄。5.2.10.3 對(duì)超過保存期限,但仍有參考價(jià)值的記錄,可以分發(fā)給有關(guān)部門和人員,作參考資料,但應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。5.2.11 記錄各相關(guān)部門應(yīng)對(duì)本管理控制過程進(jìn)行記錄,記錄見相關(guān)表格。5.2.12 有效性評(píng)價(jià)和改進(jìn)5.2.12.1 企業(yè)管理辦公室應(yīng)對(duì)記錄管理控制過程進(jìn)行監(jiān)視。記錄表格的審批、發(fā)放、換版應(yīng)作為監(jiān)視點(diǎn),記錄表格應(yīng)使用有效控制(文件受控目錄清單)的表格。5.2.12.2 各相關(guān)部門應(yīng)按記錄的控制要求對(duì)本部門的文件管理控制過程進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)。定期的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,提供決策依據(jù),實(shí)施記錄的持續(xù)改進(jìn)。6相關(guān)文件測(cè)量管理手冊(cè)文件管理控制程序接收/移交記錄查

40、閱記錄記錄處置審批表GDE/CGSC -2004CCX 6.2.3CCX 6.2.3XXX 6.2.1- 02 -200404 -0104 -02CCX 6.2.304 -03乂X公司接收/移交記錄CCX6.2.304-01編號(hào):序號(hào)文件名稱文件編號(hào)移交人/日期接收人/日期備注乂 X公司查閱記錄CCX6.2.304-02編號(hào):記錄保管部門管理人員序號(hào)文件名稱文件編號(hào)查閱人時(shí)間備注記錄處置審批表CCX6.2.304-03編號(hào):記錄名稱記錄編號(hào)原記錄填寫時(shí)間'處置原因/方法:簽字:審批意見:簽字:處理執(zhí)行情況:執(zhí)行人:貴州電網(wǎng)公司中黑皿I2貴州電力建設(shè)第二工程公司XXX6.2.4-05-2

41、004X X公司XX公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)量管理體系管理控制程序(第A版)2004.05.18發(fā)布2004.05.18實(shí)施測(cè)量管理體系標(biāo)識(shí)管理控制程序文件編號(hào)XXX6.2.4052004版次A修改1次章節(jié)號(hào)6編制XXX頁碼共3頁審核XXXXXX狀態(tài)執(zhí)行批準(zhǔn)XXX標(biāo)識(shí)管理控制程序1目的通過對(duì)測(cè)量設(shè)備和技術(shù)程序的標(biāo)識(shí)管理控制,防止使用人員錯(cuò)用測(cè)量設(shè)備,提高測(cè)量設(shè)備分類管理功能,使測(cè)量管理體系運(yùn)行符合規(guī)定的要求。1 適用范圍適用于公司涉及測(cè)量管理體系活動(dòng)的有關(guān)部門。2 職責(zé)分配2.1 企業(yè)管理辦公室為本程序的歸口管理部門。2.2 項(xiàng)目總工辦負(fù)責(zé)對(duì)本程序的監(jiān)督和考核。2.3 各試(實(shí))驗(yàn)室及相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本程序

42、的貫徹實(shí)施。3 術(shù)語3.1 檢定:查明和確認(rèn)計(jì)量器具是否符合法定要求的程序,它包括檢查、加標(biāo)記和(或)出具檢定證書。3.2 校準(zhǔn):在規(guī)定條件下,為確定測(cè)量?jī)x器或測(cè)量系統(tǒng)所指示的量值,或?qū)嵨锪烤呋騾⒖嘉镔|(zhì)所代表的量值,與對(duì)應(yīng)的由標(biāo)準(zhǔn)所復(fù)現(xiàn)的量值之間關(guān)系的一組操作。3.3 標(biāo)記:(標(biāo)識(shí)的近義詞)物品上的記號(hào)。3.4 標(biāo)志(標(biāo)識(shí)):用作標(biāo)記的或用來識(shí)別的東西。3.5 標(biāo)簽:貼在或系在物品上,標(biāo)明品名、用途,價(jià)格等的紙片、塑料卡、金屬卡等。4 要求和過程實(shí)施5.1 標(biāo)識(shí)管理過程識(shí)別輸入是策劃測(cè)量設(shè)備和測(cè)量過程所需要的標(biāo)識(shí);輸出是已經(jīng)填寫了有關(guān)數(shù)據(jù)的各種用途的標(biāo)識(shí);活動(dòng)是標(biāo)識(shí)的選型、采用、管理、防止錯(cuò)用

43、標(biāo)志的措施;資源是標(biāo)識(shí)管理過程中使用的設(shè)備、人員、資料等。5.2 標(biāo)識(shí)管理過程實(shí)施5.2.1 標(biāo)識(shí)管理要求5.2.1.1 使用部門應(yīng)清楚的標(biāo)識(shí)所有測(cè)量設(shè)備和技術(shù)程序,可單獨(dú)或集中的標(biāo)識(shí)。5.2.1.2 使用部門應(yīng)清楚的標(biāo)識(shí)重要的測(cè)量過程。5.2.1.3 使用部門應(yīng)清楚的標(biāo)識(shí)測(cè)量設(shè)備的計(jì)量確認(rèn)狀態(tài)。5.2.1.4 由企業(yè)管理辦公室統(tǒng)一申購和發(fā)放計(jì)量標(biāo)識(shí)。5.2.1.5 項(xiàng)目總工辦根據(jù)部門需求向企業(yè)管理辦公室提出申請(qǐng),由企業(yè)管理辦公室進(jìn)行審核發(fā)放。5.2.1.6 使用部門對(duì)領(lǐng)取的計(jì)量標(biāo)識(shí)應(yīng)妥善保管、正確使用,不得隨意損壞或撕毀。5.2.2.1公司計(jì)量標(biāo)識(shí)采用不干膠彩色標(biāo)識(shí),必要時(shí)覆蓋透明保護(hù)膜。5

44、.2.2.2公司使用的計(jì)量彩色標(biāo)識(shí)有十種類型:A、BC(三類)合格標(biāo)識(shí)和無分類合格標(biāo)識(shí)(綠色);準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)(黃色);AB類限用標(biāo)識(shí)(藍(lán)色);計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)(紅色);封存標(biāo)識(shí)(紫色);禁用標(biāo)識(shí)(黃色);停用標(biāo)識(shí)(藍(lán)色);降級(jí)標(biāo)識(shí)(藍(lán)色);報(bào)廢標(biāo)識(shí)(粉紅色);確認(rèn)標(biāo)識(shí)(紅色)。5.2.3 標(biāo)識(shí)內(nèi)容:編號(hào)、有效期、檢定員、確認(rèn)日期、封存日期、報(bào)廢日期、停用日期、禁用日期、現(xiàn)有精度、批準(zhǔn)人等。5.2.4 標(biāo)識(shí)填寫5.2.4.1 標(biāo)識(shí)內(nèi)容的填寫必須與原始記錄、證書及臺(tái)帳相符。5.2.4.2 標(biāo)識(shí)填寫的有關(guān)要求見測(cè)量管理手冊(cè)中第6.2.4條標(biāo)識(shí)管理。5.2.5 標(biāo)識(shí)粘貼及使用5.2.5.1 內(nèi)部檢定的測(cè)量設(shè)備

45、由測(cè)量部門根據(jù)測(cè)量結(jié)果粘貼相應(yīng)的確認(rèn)標(biāo)識(shí)。5.2.5.2 委外檢定的測(cè)量設(shè)備,由檢定方負(fù)責(zé)出具確認(rèn)標(biāo)識(shí),當(dāng)檢定方未出具確認(rèn)標(biāo)識(shí)時(shí),送檢部門應(yīng)根據(jù)測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和相關(guān)資料及規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。5.2.5.3 標(biāo)識(shí)張貼應(yīng)不影響讀數(shù),位置明顯便于檢查。5.2.5.4 標(biāo)識(shí)不得隨意使用和破壞。5.2.5.5 標(biāo)識(shí)應(yīng)按測(cè)量設(shè)備的AB、C分類出具。5.2.5.6 當(dāng)測(cè)量設(shè)備的標(biāo)識(shí)遭到破壞時(shí),任何人不得再使用。使用部門必須對(duì)設(shè)備進(jìn)行重新確認(rèn),確認(rèn)合格后粘貼相應(yīng)標(biāo)記,對(duì)于不合格的測(cè)量設(shè)備按不合格控制程序執(zhí)行。5.2.6 標(biāo)識(shí)類型與用途5.2.6.1 合格標(biāo)識(shí)一一為綠色,用于根據(jù)檢定規(guī)程或校準(zhǔn)方法確認(rèn)合格

46、的測(cè)量設(shè)備。5.2.6.2 準(zhǔn)用標(biāo)識(shí)一一為黃色,用于一無檢定系統(tǒng)、無檢定規(guī)程,二無量值溯源計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)而按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行確認(rèn)的測(cè)量設(shè)備。5.2.6.3 限用標(biāo)識(shí)一一為藍(lán)色,用于雖有檢定規(guī)程,但限制在某量程某一測(cè)量范圍內(nèi)使用的測(cè)量設(shè)備。5.2.6.4 停用標(biāo)識(shí)一一為藍(lán)色,用于檢定過程中出現(xiàn)問題,需處理的測(cè)量設(shè)備。5.2.6.5 報(bào)廢標(biāo)識(shí)一一為粉紅色,用于檢定確認(rèn),不能再使用的測(cè)量設(shè)備。5.2.6.6 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)一一為紅色,用于經(jīng)檢定合格的公司最高測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)和工作測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。5.2.6.7 封存標(biāo)識(shí)一一為紫色,用于生產(chǎn)或流轉(zhuǎn)中暫不投入使用測(cè)量設(shè)備。5.2.6.8 降級(jí)標(biāo)識(shí)一一為藍(lán)色,用于確認(rèn)達(dá)不到原有準(zhǔn)確度要求,只能降級(jí)使用的測(cè)量設(shè)備。5.2.6.9 確認(rèn)標(biāo)識(shí)一一為紅色,用于測(cè)量確認(rèn)過程中,設(shè)備處于受控的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。5.2.6.10 禁用標(biāo)識(shí)一一為黃色,用于檢定過程中出現(xiàn)問題,需處理的測(cè)量設(shè)備。5.2.7 標(biāo)識(shí)的記錄為了便于在標(biāo)識(shí)損壞后的追溯,標(biāo)識(shí)出具時(shí)應(yīng)予以記錄,記錄應(yīng)登記在測(cè)量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)識(shí)記錄卡上。5.2.8 記錄相關(guān)部門應(yīng)對(duì)本控制過程進(jìn)行記錄,記錄見相關(guān)表格。5.2.9 有效性評(píng)價(jià)及改進(jìn)5.2.9.1 項(xiàng)目總工辦應(yīng)對(duì)相關(guān)部門標(biāo)識(shí)的使用管理進(jìn)行不定期考核,對(duì)存在的問題及時(shí)提出解決辦法,督促改進(jìn)。5

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論