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文檔簡介

1、南昌吸塑托盤項目投資分析報告xxx 集團有限公司報告說明國內光電顯示薄膜器件行業發展至今,市場競爭已較充分,下游 廠商生產所需的光電顯示薄膜器件的中低端產品大部分可以直接在國 內購得,但高端產品如光學膜片等仍有部分依賴進口。目前,多年的 技術積累使得國內企業已經具備從事光電器件生產的技術能力,加之 國內巨大的消費市場以及智能手機制造集群在國內已經形成,因此半 導體以及光電器件的生產正逐步向國內轉移,目前形成了中國大陸、 日本、韓國和臺灣地區三國四地模式。根據謹慎財務估算,項目總投資 14838.47 萬元,其中:建設投資11894.52 萬元,占項目總投資的 80.16%;建設期利息 275.

2、64 萬元, 占項目總投資的 1.86%;流動資金 2668.31 萬元,占項目總投資的 17.98%。項目正常運營每年營業收入 25200.00 萬元,綜合總成本費用20898.82 萬元,凈利潤 3136.60 萬元,財務內部收益率 14.20%,財務 凈現值 1238.70 萬元,全部投資回收期 6.78 年。本期項目具有較強的 財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。通過分析,該項目經濟效益和社會效益良好。從發展來看公司將 面向市場調整產品結構,改變工藝條件以高附加值的產品代替目前產 品的產業結構。本報告為模板參考范文,不作為投資建議,僅供參考。報告產業背景、市場分析、技術方案

3、、風險評估等內容基于公開信息;項目建 設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業研究模型。本報告 可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 項目投資背景分析 9一、與行業上下游的關系 9二、行業基本風險特征 10三、行業發展趨勢 11第二章 市場預測 13一、行業競爭格局 13二、行業發展概況 15三、行業壁壘 16第三章 項目基本情況 20一、項目名稱及項目單位 20二、項目建設地點 20三、可行性研究范圍 20四、編制依據和技術原則 21五、建設背景、規模 22六、項目建設進度 22七、原輔材料及設備 22八、環境影響 23九、建設投資估算 23十、 項目主要技術經濟指標 24主要經濟指

4、標一覽表 24十一、 主要結論及建議 26第四章 建筑技術方案說明 27一、項目工程設計總體要求 27二、建設方案 27三、建筑工程建設指標 28建筑工程投資一覽表 28第五章 建設內容與產品方案 30一、建設規模及主要建設內容 30二、產品規劃方案及生產綱領 30產品規劃方案一覽表 30第六章 運營管理模式 32一、公司經營宗旨 32二、公司的目標、主要職責 32三、各部門職責及權限 33四、財務會計制度 36第七章 法人治理 40一、股東權利及義務 40二、董事 42三、高級管理人員 46四、監事 48第八章 發展規劃分析 50一、公司發展規劃 50二、保障措施 56第九章 原輔材料分析

5、58一、項目建設期原輔材料供應情況 58二、項目運營期原輔材料供應及質量管理 58第十章 組織機構管理 60一、人力資源配置 60勞動定員一覽表 60二、員工技能培訓 60第十一章 進度規劃方案 63一、項目進度安排 63項目實施進度計劃一覽表 63二、項目實施保障措施 64第十二章 項目環境影響分析 65一、 編制依據 65二、 環境影響合理性分析 65三、建設期大氣環境影響分析 67四、建設期水環境影響分析 67五、建設期固體廢棄物環境影響分析 67六、建設期聲環境影響分析 68七、建設期生態環境影響分析 69八、營運期環境影響 69九、清潔生產 70十、 環境管理分析 72十一、 環境影

6、響結論 75十二、 環境影響建議 75第十三章 勞動安全評價 77一、 編制依據 77二、 防范措施 79三、預期效果評價 85第十四章 投資計劃 86一、 投資估算的依據和說明 86二、 建設投資估算 87建設投資估算表 91三、建設期利息 91建設期利息估算表 91固定資產投資估算表 92四、流動資金 93流動資金估算表 94五、項目總投資 95總投資及構成一覽表 95六、資金籌措與投資計劃 96項目投資計劃與資金籌措一覽表 96第十五章 經濟效益評價 98一、基本假設及基礎參數選取 98二、經濟評價財務測算 98營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 98綜合總成本費用估算表 100利潤及利

7、潤分配表 102三、項目盈利能力分析 102項目投資現金流量表 104四、財務生存能力分析 105五、償債能力分析 105借款還本付息計劃表 107六、經濟評價結論 107第十六章 風險評估分析 108一、 項目風險分析 108二、 項目風險對策 110第十七章 項目招標方案 113一、 項目招標依據 113二、 項目招標范圍 113三、招標要求 114四、招標組織方式 114五、招標信息發布 116第十八章 項目綜合評價說明 117第十九章 附表附錄 119營業收入、稅金及附加和增值稅估算表 119綜合總成本費用估算表 119固定資產折舊費估算表 120無形資產和其他資產攤銷估算表 121利

8、潤及利潤分配表 121項目投資現金流量表 122借款還本付息計劃表 124建設投資估算表 124建設投資估算表 125建設期利息估算表 125固定資產投資估算表 126流動資金估算表 127總投資及構成一覽表 128項目投資計劃與資金籌措一覽表 129第一章 項目投資背景分析一、 與行業上下游的關系1、上游行業光電顯示薄膜器件的上游行業主要包括各類材料生產商與經銷商。 各類顯示設備所需原材料多為日本、美國以及臺灣的大型材料生產商 所掌控,其掌握著大量核心技術,在部分細分市場形成壟斷,實力雄 厚。同時,其在大陸各光電顯示產業集群地區設有經銷商。材料生產商是整個光電顯示產業的基礎,各類光學薄膜及背

9、光材 料的功能及成本直接影響了整個行業的發展方向。一方面,為了更好 的發展材料的應用領域,上游材料生產商會通過與下游零部件加工商 或面板制造商的合作,以影響終端產品對原始材料的選取;另一方面, 為了獲取較高壟斷利潤,材料生產商也會通過價格控制,增加本行業 的成本。2、下游行業光電顯示薄膜器件的下游行業主要是各類電子產品制造商,具體 為觸控屏制造廠商和平板顯示設備制造廠商。下游廠商主要生產光電 顯示應用設備或其重要模組部件,包括觸摸屏、背光模組、液晶顯示 屏等等,而終端應用主要為筆記本電腦、平板電腦、手機、平板顯示器以及平板電視。下游終端產品需求的快速增長拉動著整個光電顯示 行業的成長,尤其是近

10、年來手機、電視屏幕大型化清晰化的趨勢,更是帶動了整個行業產品的更新換代與迅速發展。各類顯示組件制造商 與終端產品制造商的工藝決定了整個行業的發展水平,而終端品牌商 的設計要求帶動著整個行業工藝的發展。二、 行業基本風險特征1、經濟運行風險光電顯示薄膜器件產業下游主要的應用領域為如手機、平板電腦 等顯示組件生產廠商。該領域下游廠商均投資巨大,新建擴建需求的 旺盛程度與宏觀經濟走勢密切相連,一定程度上受到世界經濟形勢、 國民經濟運行情況的影響。穩定向好的經濟環境,將激發消費者的消 費欲望、從而致使下游廠商加大投入以擴充產能,進而有利于行業開 拓市場。如果經濟增速放緩,下游廠商產品需求降低,從而對行

11、業產 品銷售以及業績帶來不利影響。2、原材料穩定供應風險現階段國際上主要的光學膠原材供應商集中在美國3M日本三菱、日本日東電工等一批國外廠商手中,國內原材料生產能力尚較弱、供 應能力不足。另外由于行業下游客戶一般要求供應商具備大批量、快 速交貨能力,而上游材料供應商一般需要預付訂貨,而在爆款機型臨近上市階段,上游原材料有可能處于供應緊張狀態。因此行業內行業 公司需要一方面維持好與上游供應商之間的良好合作關系,另一方面 也需要保持合理庫存以應對。3、政策風險光電顯示產業是國家重點扶持和發展的高新技術產業,國家出臺 了一系列的產業政策進行支持和鼓勵。目前,國家針對光電顯示行業 出臺不利政策的可能性

12、比較低,但是鑒于光學光電子行業屬于新興行 業,在發展過程中,存在政策調整變動的可能性,這些調整可能會對 公司經營帶來一定影響。另外,目前各地政府紛紛建設光電顯示產業 園區,推動了大量項目的進行,但存在投資盲目忽視市場應用的可能 性,這些項目的開展存在著盲目投資、忽視市場反應的可能性,在實 際運作中可能會出現問題,有可能會對行業的整體發展產生不利影響三、行業發展趨勢下游產業集群加速向中國大陸轉移、有利于產業鏈企業進一步發 展消費電子對產品上市時間和成本控制要求極其嚴格,并要求供應鏈 企業能夠提供配套的產能保證供應鏈暢通。因此對光電顯示薄膜器件 廠商的良品率、產品質量、交貨速度和響應能力等也都提出

13、了較高的 要求。下游產業集群在國內的加速布局,為產業鏈企業提供了進一步發 展的機會,使得上游企業距離終端需求更近,有利于協同配合、降低 成本,同時國內市場的擴張也為光電顯示薄膜器件等上游企業提供了 更加廣闊的空間。隨著全球智能手機出貨量基數不斷增加,其增長速度不斷放緩已 經成為共識。但由于其基數巨大,其上的任何一個創新都會提供巨大 的市場空間。同時隨著消費者的基本需求不斷被滿足、消費電子進入 存量時代后,差異化追求成為手機廠商的角力場,各家手機廠商紛紛 尋找新賣點吸引消費者,屏幕方面的創新也層出不窮,如“曲面屏”、 “劉海屏”、“水滴屏”、“折疊屏”。近期,華為、三星等品牌相 繼推出“折疊屏”

14、手機,引起了消費者的廣泛關注。手機等下游產品 的不斷創新為光電顯示薄膜器件提出了新的需求和市場空間。VR近年來,隨著電子產品的飛速發展,顯示屏幕新的應用場景也不 斷涌現。新場景一方面來源于新產品類別的誕生,如可穿戴設備、 設備等,另一方面來源于原有產品尋求差異性特點,如可觸摸電視、 互動廣告屏等,新應用場景的涌現均將帶動行業發展。第二章 市場預測一、行業競爭格局 我國光電顯示薄膜器件行業的發展歷程,大致可以劃分為如下三 個重要階段:階段一(自 20 世紀末直至 2003 年):日資和韓資光電 顯示薄膜器件企業搶灘中國市場。自20世紀末起,隨著全球 LCD產業逐漸向中國轉移,出于降低成本及貼近服

15、務等因素,日資和韓資企業 也逐漸在中國設立光電顯示薄膜器件企業,以期為本國在華的液晶顯 示模塊廠提供配套。此時,日韓光電顯示薄膜器件企業憑借所具備的 先進技術、穩固客戶資源和長期生產經營經驗,在市場中占據了領導 地位。階段二(自 2003 到 2007 年):內資、臺資光電顯示薄膜器件 企業迅速發展,但企業規模參差不齊。在日韓光電顯示薄膜器件企業 的示范帶動下,自 2003 年起,隨著內資和臺資液晶顯示模塊廠商在內 地的開工建設,內資及臺資的光電顯示薄膜器件企業逐漸開始涌現。 但當時內資企業規模參差不齊,設備水平、技術能力和抗風險能力都 相對較差,不具備規模優勢;臺資企業卻適時地充分吸收韓系、

16、日系 外資企業的先進經驗,利用與已經崛起的臺灣液晶顯示模塊廠商之間 的密切關系,在光電顯示薄膜器件行業迅速立足,規模日益擴大。階 段三( 2007 年至今):內資光電顯示薄膜器件企業在行業中崛起。自2007年開始,隨著國內LCD行業的大發展和國家對 LCD產業的政策扶持,國內液晶顯示模塊廠商也紛紛上馬新生產線搶占市場先機。隨著 前幾年內資優秀企業在生產技術、管理能力方面的積累和提升,業內 內資優秀企業相繼通過了下游大客戶的供應商認證過程,產銷量開始 迅速擴大。國內光電顯示薄膜器件行業發展至今,市場競爭已較充分,下游 廠商生產所需的光電顯示薄膜器件的中低端產品大部分可以直接在國 內購得,但高端產

17、品如光學膜片等仍有部分依賴進口。目前,多年的 技術積累使得國內企業已經具備從事光電器件生產的技術能力,加之 國內巨大的消費市場以及智能手機制造集群在國內已經形成,因此半 導體以及光電器件的生產正逐步向國內轉移,目前形成了中國大陸、 日本、韓國和臺灣地區三國四地模式。隨著我國制造業產業結構的調整和各地方政府產業政策的完善,在世界光電顯示產業轉移的背景下,我國區域性的光電顯示制造產業 集群已經逐漸形成,現在基本形成了珠三角、長三角、環渤海等三大 光電顯示產業集群。產業集群的形成,使得光電顯示產業鏈各部分的 協作能力得以強化,各細分行業相互帶動,相互影響,加速了我國光 電顯示產業的發展。隨著各產業集

18、群實力的逐漸增強,產業集聚效果 更加明顯,對原本產業鏈中的弱勢部分,如上游材料制造,有著更好 的培育作用,有助于光電顯示產業鏈的進一步完善,為產業的發展奠 定了堅實的基礎。光電顯示薄膜器件行業的競爭要素主要包括大客戶 采購認證、生產管控能力、資金實力、原材料采購渠道、技術實力等。二、行業發展概況光電顯示薄膜器件廣泛應用在智能手機、數碼產品、筆記本、液 晶顯示器等電子產品。產業鏈專業化分工催生了光電顯示薄膜器件市 場。光電顯示薄膜器件生產廠商通過專注于裁切環節,在有利于產品 良率提升、滿足下游客戶需求多樣化和定制化需求的同時,也提升了 上游光學膜卷材生產廠商的生產效率,節省了光學膜卷材生產廠商客

19、 戶維護成本和物流成本。隨著光學技術、信息技術和液晶顯示技術的發展,尤其是近年來 觸摸設備產品市場的崛起,光電顯示薄膜器件行業得到了長足的發展。 觸控行業興起于 20 世紀 90 年代,其根本目的是為了代替傳統的輸入 設備,讓用戶通過肢體觸控的方式,增強人機互動操作,提升用戶趣 味性。觸控行業按感應原理可基本分為電阻式、電容式、音波式和光 學式四種。以不同的原理作為基礎,可延伸出多種技術和產品。單項 技術或產品的相關專利可達上百種。早期的觸控行業并未得到市場關 注,主要原因在于成本過高以及用戶需求偏低,導致行業較為分散。 進入 21 世紀以來,隨著蘋果和三星手機等智能電子信息產品的興起, 電容

20、式感應原理憑借電阻低和多點觸控的優點,逐漸成為行業主流。 行業因此迎來產量爆發期。觸控行業成品廣泛覆蓋各種規格的下游產品,幾乎應用于智能手 機、平板、電腦等電子信息產品,而且還逐漸延伸至其他領域,如汽 車車載系統、智能家居中央控制系統。近年來,全球市場對智能手機 等電子信息產品需求強勁,這不僅推動了組裝廠商的發展,亦推動了 光電顯示薄膜器件等上游行業的強勢增長。三、行業壁壘1、大客戶采購認證壁壘光電顯示薄膜器件行業下游客戶多為大型企業,該類客戶為了確 保其原材料供應安全,一般對供應商提出較高的資質要求和較長時間 的認證過程。在認證過程中,除對行業產品的質量、價格、交貨期有 較高要求外,還對行業

21、的設備、環境、內控體系、財務狀況設有較高 的標準。因此進入下游優質大客戶的供應商體系較為困難,然而一旦 通過了優質大客戶的認證成為其合格或者優選供應商,通常情況下該 類上下游合作將比較穩定。因此對于后來者而言存在大客戶渠道認證 壁壘。2、生產管控能力壁壘光電顯示薄膜器件的生產具有較高的技術管控要求,對產品的性 能和生產精度要求非常苛刻。在生產技術方面,除了加強生產管理、 提高生產效率外,關鍵在于提高產品的良率。影響產品良率的因素有 很多,除了選擇高精度的裁切設備外,高潔凈度的生產環境、刀模的 設計安裝、機器張力的控制,有效的清潔設備、檢驗燈具之亮度及角 度、檢驗手法、適當的內外包裝方式,從投料

22、至裁切,清潔、檢驗、 包裝乃至于產品運送的考慮,每個生產環節都足以影響良率之高低。 只有保證產品的高良率,才能控制產品成本,并達到下游國際大廠的 供應商質量要求。而要達到大規模快速供貨,并能持續保持質量的穩 定絕非易事,需要長期的技術和經驗積累。3、資金實力壁壘光電顯示薄膜器件制造行業內的中高端產品制造需要高精密的生 產設備和高等級的無塵生產環境,以確保產品的潔凈度和優秀品質。 這類無塵車間的造價遠高于一般車間,其運作成本也較高,因此需要 較高的初始資金投入。同時,由于該行業下游客戶一般要求供應商提 供一定的付款賬期,而上游材料供應商一般需要預付訂貨或者進行現 款結算,因此企業為了保持合理庫存

23、并應對下游客戶大批量采購和快 速交貨的需求,需要較多的運營資金支持企業正常運轉。這些行業特 點,在一定程度上構成了行業進入的資金實力壁壘。4、原材料采購壁壘光電顯示薄膜器件制造行業的上游原材料廠商一般擁有獨特的專 利技術,因此具有較強的議價和渠道控制能力。現階段國際上主要的 光學膠原材供應商集中在美國 3M日本三菱、日本日東電工等廠商 同時,廠商也只有通過長期發展,達到一定采購規模,才能在與材料 供應商的談判中占據優勢,降低采購價格,從而在激烈的競爭中獲取 關鍵的成本領先優勢。這使得該行業的新進行業面臨較高的原材料采 購壁壘。5、技術壁壘光電顯示行業具備技術密集的特點,精密光學膜器件的設計,需

24、要幾何光學、物理光學、薄膜光學、色度學、熱力學、精密機械、電子技術、計算機技術、光源技術、微顯示技術等學科的高度集成;在 產品的生產和加工過程中,涉及了精密光學薄膜鍍膜技術、覆膜技術、 準半導體潔凈技術、光學冷加工技術、精密模切技術。同時,生產過 程中還需結合相應的先進裝備與生產工藝,才能在保證產品較高良品 率的同時進行規模化生產。另外,由于市場需求的不斷變化,客戶對 產品性能、質量與價格的要求都會逐漸增高,這都要求行業內的企業 擁有足夠的技術能力與科研力量,以應對未來不斷變化的市場。因此, 技術水平是進入該行業的一個關鍵因素,未形成核心技術研發能力的 企業很難在行業內立足。第三章 項目基本情

25、況一、項目名稱及項目單位 項目名稱:南昌吸塑托盤項目 項目單位: xxx 集團有限公司二、項目建設地點本期項目選址位于 XX (以最終選址方案為準),占地面積約48.00 畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給 排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、可行性研究范圍 根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業規劃及產業政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環境和生態影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投

26、資決策的依據。四、編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家建設方針,政策和長遠規劃;2、項目建議書或項目建設單位規劃方案;3、可靠的自然,地理,氣候,社會,經濟等基礎資料;4、其他必要資料。(二)技術原則1、堅持科學發展觀,采用科學規劃,合理布局,一次設計,分期 實施的建設原則。2、根據行業未來發展趨勢,合理制定生產綱領和技術方案。3、堅持市場導向原則,根據行業的現有格局和未來發展方向,優化設備選型和工藝方案,使企業的建設與未來的市場需求相吻合。4、貫徹技術進步原則,產品及工藝設備選型達到目前國內領先水 平。同時合理使用項目資金,將先進性與實用性有機結合,做到投入 少、產出多,效益最大化。5、

27、嚴格遵守“三同時”設計原則,對項目可能產生的污染源進行 綜合治理,使其達到國家規定的排放標準。五、建設背景、規模(一)項目背景下游產業集群加速向中國大陸轉移、有利于產業鏈企業進一步發展消費電子對產品上市時間和成本控制要求極其嚴格,并要求供應鏈 企業能夠提供配套的產能保證供應鏈暢通。因此對光電顯示薄膜器件 廠商的良品率、產品質量、交貨速度和響應能力等也都提出了較高的 要求。(二)建設規模及產品方案該項目總占地面積 32000.00川(折合約48.00畝),預計場區規 劃總建筑面積 44805.57川。其中:生產工程 31908.35川,倉儲工程 5225.47川,行政辦公及生活服務設施5220.

28、29川,公共工程 2451.46m2o項目建成后,形成年產 xxx 千件吸塑托盤的生產能力。六、項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況, xxx 集團有限公司將項目工程的 建設周期確定為 24 個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察 與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、原輔材料及設備一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括聚乙烯(PE)樹脂、單甘酯(顆粒狀)、滑石粉、色母料(顆粒狀)、液態 C02工業氮氣、潤滑油、棉紗手套。(二)主要設備主要設備包括:注塑機、破碎機、拌料機、空壓機、冷卻塔。八、環境影響項目符合國家產業政策,符合城鄉規劃要求,符合國家土地供地

29、 政策,運營期間產生的廢氣、廢水、噪聲、固體廢棄物等在采取相應 的治理措施后,均能達到相應的國家標準要求,對外環境影響較小。 因此,該項目在認真貫徹執行國家的環保法律、法規,認真落實污染 防治措施的基礎上,從環保角度分析,該項目的實施是可行的。九、建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹 慎財務估算,項目總投資 14838.47 萬元,其中:建設投資 11894.52 萬元,占項目總投資的 80.16%;建設期利息 275.64 萬元,占項目總投 資的 1.86%;流動資金 2668.31 萬元,占項目總投資的 17.98%。(二)建設投資構

30、成本期項目建設投資11894.52萬元,包括工程費用、工程建設其他 費用和預備費,其中:工程費用 10458.67萬元,工程建設其他費用 1161.32萬元,預備費 274.53萬元。十、項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業收入25200.00萬元,綜合總成本費用20898.82萬元,納稅總額 2156.63萬元,凈利潤 3136.60萬元,財務內部收益率 14.20%,財務凈現值1238.70萬元, 全部投資回收期6.78年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積m232000.00約48.00畝1.1總建筑面積m24

31、4805.571.2基底面積m217920.001.3投資強度萬元/畝240.702總投資萬元14838.472.1建設投資萬元11894.522.1.1工程費用萬元10458.672.1.2其他費用萬元1161.322.1.3預備費萬元274.532.2建設期利息萬元275.642.3流動資金萬元2668.313資金籌措萬元14838.473.1自籌資金萬元9213.053.2銀行貸款萬元5625.424營業收入萬元25200.00正常運營年份5總成本費用萬元20898.826利潤總額萬元4182.147凈利潤萬元3136.608所得稅萬元1045.549增值稅萬元992.0510稅金及附加

32、萬元119.0411納稅總額萬元2156.6312工業增加值萬元7732.2313盈虧平衡點萬元10901.09產值14回收期年6.7815內部收益率14.20%所得稅后16財務凈現值萬元1238.70所得稅后十一、主要結論及建議綜上所述,本項目能夠充分利用現有設施,屬于投資合理、見效 快、回報高項目;擬建項目交通條件好;供電供水條件好,因而其建 設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想,有利于行業 結構調整。第四章 建筑技術方案說明一、項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各 項規定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操

33、作 環境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力 求簡潔、鮮明、大方,突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計 中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特 點。(二)設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、建設方案(一)結構方案1、設計采用的規范(1)由有關主導專業所提供的資料及要求;(2)國家及地方現行的有關建筑結構設計規范、規程及規定;(3)當地地形、地貌等自然條件。2、主要建筑物結構設計(1)車間與倉庫:采用現澆鋼筋混凝土結構,磚砌外墻作圍護結 構,基礎采用淺基礎及地梁拉接,并在適當位置設置伸縮縫。(2)綜合樓、辦公樓 : 采用現澆鋼筋砼框架結

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