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文檔簡介
1、泓域咨詢 /混凝土外加劑項目商業策劃書報告說明混凝土外加劑行業屬于建筑材料與高分子化學、表面活性劑的前沿交叉領域,技術具有一定的復雜性。尤其是減水劑,其生產工藝流程包括化學合成和物理復配。化學合成過程形成的產品為減水劑母體,是進行物理復配過程的主要原材料。化學合成過程是減水劑生產的核心生產流程,其性能好壞和產品質量的穩定性是決定混凝土外加劑最終質量的關鍵。化學合成涉及高分子化學領域的聚合技術,在產品的研發及生產方面,均需要相對專業的人員,且需要長期的技術經驗和工業放大生產經驗,物理復配過程是針對具體客戶對混凝土的施工、力學性能、耐久性等性能要求,在母體中摻加其他功能性外加劑,從而形成直接應用于
2、混凝土的外加劑產品,其技術性主要體現在根據實際工程項目需求不同進行定制化復配的二次開發能力。此外,由于中國地域遼闊、水泥品種多樣、砂石集料質量千差萬別、混凝土服役環境差異大,加上施工企業和商品混凝土攪拌站現場技術人員水平參差不齊,因此混凝土外加劑生產企業復配技術水平、現場技術服務質量是產品達到預期效果的關鍵,需要技術人員不僅對混凝土外加劑性能有深入了解,且需要具備較強的混凝土相關專業知識,才能更好地進行混凝土外加劑復配。化學合成工藝要求較強的技術實力,物理復配工藝則強調高度定制化和現場技術服務,兩者構成了進入行業的技術壁壘。根據謹慎財務估算,項目總投資18825.60萬元,其中:建設投資142
3、05.23萬元,占項目總投資的75.46%;建設期利息362.52萬元,占項目總投資的1.93%;流動資金4257.85萬元,占項目總投資的22.62%。項目正常運營每年營業收入40700.00萬元,綜合總成本費用35079.97萬元,凈利潤4092.44萬元,財務內部收益率14.01%,財務凈現值8.90萬元,全部投資回收期6.92年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。該項目符合國家有關政策,建設有著較好的社會效益,建設單位為此做了大量工作,建議各有關部門給予大力支持,使其早日建成發揮效益。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業分析
4、模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 背景及必要性10一、 行業市場概況10二、 行業壁壘14三、 項目實施的必要性16第二章 項目總論17一、 項目名稱及項目單位17二、 項目建設地點17三、 可行性研究范圍17四、 編制依據和技術原則17五、 建設背景、規模19六、 項目建設進度19七、 原輔材料及設備20八、 環境影響20九、 建設投資估算20十、 項目主要技術經濟指標21主要經濟指標一覽表21十一、 主要結論及建議23第三章 建設單位基本情況24一、 公司基本信息24二、 公司簡介24三、 公司競爭優勢25四、 公司
5、主要財務數據28公司合并資產負債表主要數據28公司合并利潤表主要數據28五、 核心人員介紹28六、 經營宗旨30七、 公司發展規劃30第四章 市場分析32一、 影響行業發展的有利因素及不利因素32二、 市場競爭格局35三、 外加劑行業發展趨勢35第五章 項目選址可行性分析38一、 項目選址原則38二、 建設區基本情況38三、 創新驅動發展41四、 社會經濟發展目標42五、 產業發展方向43六、 項目選址綜合評價44第六章 產品規劃與建設內容45一、 建設規模及主要建設內容45二、 產品規劃方案及生產綱領45產品規劃方案一覽表45第七章 發展規劃47一、 公司發展規劃47二、 保障措施48第八章
6、 SWOT分析50一、 優勢分析(S)50二、 劣勢分析(W)52三、 機會分析(O)52四、 威脅分析(T)53第九章 運營模式59一、 公司經營宗旨59二、 公司的目標、主要職責59三、 各部門職責及權限60四、 財務會計制度63第十章 組織機構管理67一、 人力資源配置67勞動定員一覽表67二、 員工技能培訓67第十一章 安全生產70一、 編制依據70二、 防范措施71三、 預期效果評價74第十二章 原輔材料分析75一、 項目建設期原輔材料供應情況75二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理75第十三章 環保方案分析76一、 編制依據76二、 環境影響合理性分析77三、 建設期大氣環境影響
7、分析79四、 建設期水環境影響分析80五、 建設期固體廢棄物環境影響分析80六、 建設期聲環境影響分析81七、 建設期生態環境影響分析82八、 營運期環境影響83九、 清潔生產84十、 環境管理分析85十一、 環境影響結論89十二、 環境影響建議89第十四章 工藝技術分析91一、 企業技術研發分析91二、 項目技術工藝分析93三、 質量管理94四、 項目技術流程95五、 設備選型方案97主要設備購置一覽表98第十五章 項目投資計劃99一、 投資估算的依據和說明99二、 建設投資估算100建設投資估算表104三、 建設期利息104建設期利息估算表104固定資產投資估算表105四、 流動資金106
8、流動資金估算表107五、 項目總投資108總投資及構成一覽表108六、 資金籌措與投資計劃109項目投資計劃與資金籌措一覽表109第十六章 經濟效益111一、 經濟評價財務測算111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費用估算表112固定資產折舊費估算表113無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利潤分配表115二、 項目盈利能力分析116項目投資現金流量表118三、 償債能力分析119借款還本付息計劃表120第十七章 風險評估122一、 項目風險分析122二、 項目風險對策124第十八章 總結評價說明126第十九章 附表附件128主要經濟指標一覽表128建設投資估算表129建
9、設期利息估算表130固定資產投資估算表131流動資金估算表131總投資及構成一覽表132項目投資計劃與資金籌措一覽表133營業收入、稅金及附加和增值稅估算表134綜合總成本費用估算表135固定資產折舊費估算表136無形資產和其他資產攤銷估算表136利潤及利潤分配表137項目投資現金流量表138借款還本付息計劃表139建筑工程投資一覽表140項目實施進度計劃一覽表141主要設備購置一覽表142能耗分析一覽表142第一章 背景及必要性一、 行業市場概況近年來我國建筑業發展迅速,混凝土需求量越來越大,質量要求也越來越高,性能要求越來越綜合化、多樣化,對外加劑品種需求越來越多、性能要求也越來越高。隨著
10、我國混凝土外加劑行業的快速發展和建設工程量的不斷增加,混凝土外加劑的生產和應用仍具有很大的發展潛力和發展空間。外加劑日益廣泛的應用對混凝土技術的影響十分顯著,而外加劑應用技術水平的高低,也足以影響我國混凝土技術的發展,二者相輔相成、相互依存,長期以來行業一直加強對混凝土外加劑及其應用技術的研究,加強對混凝土外加劑新產品、新技術、新工藝的宣傳,大力培訓技術人員,使之能準確掌握各種外加劑的性能,并針對具體工程正確選擇使用不同性能的外加劑,使其發揮最佳效果,取得應有的經濟和社會效益,這些舉措對于提高我國混凝土總體質量水平,推動混凝土工程的技術進步,促進高性能混凝土等技術的進一步發展,保證我國外加劑產
11、業的健康發展具有重要的意義。1、企業數量趨于飽和據統計,我國混凝土外加劑行業生產廠接近6000家,其中化學合成生產企業接近500家、膨脹劑生產企業有100多家,混凝土外加劑行業的上市公司及新三板掛牌公司共有20多家,近些年混凝土外加劑行業增長迅速,目前市場基本可估算為一個攪拌點對應一家外加劑生產廠。2、品類較多規模化差異明顯由于外加劑產品種類眾多,且尚未列入國家統計系統加之全國外加劑生產企業數量較多、規模差異較大,故大致可為30多個品類,幾乎國際上使用的外加劑品種均已實現本土國產化且完全能夠滿足各種工程施工需求。近幾年我國外加劑產量增速較快,已躍居世界外加劑產量前列,并仍有逐年擴大增長的趨勢,
12、據中國建筑材料聯合會混凝土外加劑分會發布的2015年我國混凝土外加劑產品調查結果顯示:2015年混凝土外加劑總產量大1225.25萬噸,折合外加劑銷售產值達到496.61億元,2015年混凝土外加劑總產量達1379.47萬噸。3、聚羧酸系減水劑增長迅猛自2004年開始,我國聚羧酸系減水劑得到了飛速的發展,聚羧酸系減水劑在高效減水劑中所占比例也逐年增長,2016年統計數據顯示,2015年度聚羧酸系減水劑占高效減水劑總量達到了73.5%,已成為我國主流的混凝土外加劑。減水劑的類型很多,按照減水、增強效果的不同,一般分為一代減水劑(普通減水劑)、二代減水劑(高效減水劑)和三代減水劑(高性能減水劑)三
13、類。一代減水劑主要是指木質素磺酸鹽,二代減水劑包括萘系、蒽系、洗油系、氨基磺酸鹽、脂肪族和密胺系,三代減水劑是指聚羧酸系減水劑。目前,國內減水劑市場以第二代和三代減水劑為主。從2010年的用量來看,萘系減水劑仍占主流,占比為67%;三代減水劑雖然占比只有28%,但是近5年占比不斷提升發展趨勢:羧酸系減水劑快速增長。2015年我國萘系減水劑產量為180.62萬噸,比2013年(357.59萬噸)下降49.5%,比2011年(302萬噸)下降40.3%。三代減水劑比二代減水劑性能更強且綠色環保,而且其經濟性已開始顯現,目前正在加速替代二代產品。2015年萘系高效減水劑產量首次下降的主要原因是愈發嚴
14、格的環保要求所致。聚羧酸減水劑除了減水率高抗壓性強,在運輸過程中也能減少損耗。隨著技術進步和成本的下降,聚羧酸減水劑的經濟效用也逐步提升。2000年全國減水劑總消費量179萬噸,三代減水劑消費量只有15萬噸,2013年全國減水劑總消費量約700萬噸,三代減水劑消費量占比首次超過50%。近幾年聚羧酸減水劑的銷量占比逐步提升,2016年達到74%,和西方發達國家的90%占有率相比,還有很大的上升空間。預計2017年全國聚羧酸減水劑消費量約為634萬噸,繼續保持穩定上升趨勢。4、生產企業整體水平提升近年來新建及在建企業的規模及管理運營水平均在顯著提高,表現在投資力度大、生產規模大、生產設備先進、研發
15、技術實力強、企業運營管理水平高、質量控制手段完備、相應的試驗一起寄檢驗設備齊全。中鐵檢驗認證中心(CRCC)要求進入高速客運專線工程的混凝土外加劑企業需經過認證,其中對混凝土外加劑生產線需要采用自動化生產線等,這大大促進了混凝土外加劑行業的技術和生產的技術進步,也保證了產品質量及水平的提升。5、行業節能環保意識增強在全球可持續發展戰略的要求下,科學發展觀深入人心,整個混凝土外加劑行業對節能節材、綠色環保及人體健康的意識日益增強。在確保外加劑產品質量的同時,注重節約能源和保護資源正在成為行業的工作重點。不少企業已經把節水、節能等列入企業內部重點考核指標,一些優秀企業在研究開發綠色環保型外加劑新產
16、品、新技術方面加大投資力度,為其他企業作出了典范。6、產品標準及應用技術趨于規范化從1986年起,為了確保外加劑產品質量、促進應用技術水平的發展與提高、規范市場和保證工程質量,我國針對使用量比較大、應用面比較廣的混凝土外加劑相繼制訂了一系列混凝土外加劑產品的國家(行業)標準和混凝土外加劑應用技術規范,此后對大部分標準與規范進行了修訂,這對提高產品質量、規范市場、確保工程質量起到了重要的作用。目前我國已制定的混凝土外加劑國家標準或行業標準均較為齊全。今后外加劑應用的工作重點將是加強對各種新型外加劑、環保型外加劑、特別是對高性能外加劑的研發,進一步促進外加劑應用技術的不斷完善與應用水平的提高與不斷
17、向前發展。二、 行業壁壘1、技術壁壘混凝土外加劑行業屬于建筑材料與高分子化學、表面活性劑的前沿交叉領域,技術具有一定的復雜性。尤其是減水劑,其生產工藝流程包括化學合成和物理復配。化學合成過程形成的產品為減水劑母體,是進行物理復配過程的主要原材料。化學合成過程是減水劑生產的核心生產流程,其性能好壞和產品質量的穩定性是決定混凝土外加劑最終質量的關鍵。化學合成涉及高分子化學領域的聚合技術,在產品的研發及生產方面,均需要相對專業的人員,且需要長期的技術經驗和工業放大生產經驗,物理復配過程是針對具體客戶對混凝土的施工、力學性能、耐久性等性能要求,在母體中摻加其他功能性外加劑,從而形成直接應用于混凝土的外
18、加劑產品,其技術性主要體現在根據實際工程項目需求不同進行定制化復配的二次開發能力。此外,由于中國地域遼闊、水泥品種多樣、砂石集料質量千差萬別、混凝土服役環境差異大,加上施工企業和商品混凝土攪拌站現場技術人員水平參差不齊,因此混凝土外加劑生產企業復配技術水平、現場技術服務質量是產品達到預期效果的關鍵,需要技術人員不僅對混凝土外加劑性能有深入了解,且需要具備較強的混凝土相關專業知識,才能更好地進行混凝土外加劑復配。化學合成工藝要求較強的技術實力,物理復配工藝則強調高度定制化和現場技術服務,兩者構成了進入行業的技術壁壘。2、品牌壁壘混凝土外加劑的主要客戶為鐵路、公路、橋梁、工業與民用建筑等大型基礎設
19、施施工企業、各區域商品混凝土企業,客戶群均對產品質量的穩定性及配套技術服務具有較高的要求。對于商品混凝土,隨著混凝土原材料復雜性、質量性能要求的增加以及市場競爭的加劇,混凝土企業不再片面追求混凝土外加劑的低價,對混凝土外加劑企業的綜合實力、產品質量和配套技術服務的要求越來越高。樹立良好的品牌形象,客戶使用過程及時給與技術支持,增強依附性則會在激烈的市場競爭中獲得一定的銷售慣性和相應的品牌競爭能力。3、資金壁壘混凝土外加劑生產企業對流動資金占用很大,企業正常的經營活動需要充沛的流動資金支持,上游企業一般為大型化工企業,規模大,行業集中度高,議價能力強,混凝土外加劑企業原材料采購需要占用大量流動資
20、金,主要原材料的采購時常需要采用現款交易,即便采用賒銷方式購入,其賬期也較短。混凝土外加劑的下游行業是基礎建設行業,主要客戶為工程建設單位或為工程提供服務的商品混凝土企業。由于基礎建設行業本身占用資金高,需要工程建設單位或商品混凝土企業進行墊資服務。而工程建設單位和商品混凝土企業為了減輕資金壓力,大多會轉嫁墊資風險。近幾年來,下游基礎建設行業有趨于集中的現象,企業的議價能力逐步增強,使得混凝土外加劑企業成為其轉嫁資金壓力和風險的對象之一。這給混凝土外加劑企業造成大量的應收賬款,需要混凝土外加劑企業具有較強的資金實力。三、 項目實施的必要性(一)提升公司核心競爭力項目的投資,引入資金的到位將改善
21、公司的資產負債結構,補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力,降低公司財務費用水平,提升公司盈利能力,促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持,提高公司核心競爭力。第二章 項目總論一、 項目名稱及項目單位項目名稱:混凝土外加劑項目項目單位:xx有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xxx(待定),占地面積約34.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍本報告對項目建設的背景及概況、市場需求預測和建設的必要性、建設條件、工程技術方案、項目
22、的組織管理和勞動定員、項目實施計劃、環境保護與消防安全、項目招投標方案、投資估算與資金籌措、效益評價等方面進行綜合研究和分析,為有關部門對工程項目決策和建設提供可靠和準確的依據。四、 編制依據和技術原則(一)編制依據1、國家經濟和社會發展的長期規劃,部門與地區規劃,經濟建設的指導方針、任務、產業政策、投資政策和技術經濟政策以及國家和地方法規等;2、經過批準的項目建議書和在項目建議書批準后簽訂的意向性協議等;3、當地的擬建廠址的自然、經濟、社會等基礎資料;4、有關國家、地區和行業的工程技術、經濟方面的法令、法規、標準定額資料等;5、由國家頒布的建設項目可行性研究及經濟評價的有關規定;6、相關市場
23、調研報告等。(二)技術原則為實現產業高質量發展的目標,報告確定按如下原則編制:1、認真貫徹國家和地方產業發展的總體思路:資源綜合利用、節約能源、提高社會效益和經濟效益。2、嚴格執行國家、地方及主管部門制定的環保、職業安全衛生、消防和節能設計規定、規范及標準。3、積極采用新工藝、新技術,在保證產品質量的同時,力求節能降耗。4、堅持可持續發展原則。五、 建設背景、規模(一)項目背景通過“一帶一路”走出去,也可以解決我國過剩資本、建筑材料行業產能過剩、經濟增速下滑等問題。我國基礎設施建設成本低、價格實惠、經驗豐富,很多企業本身也存在向外擴張的動力,例如高鐵、核電、高端裝備、建材生產線等。關注“一帶一
24、路”,提升出口產品檔次和質量穩定性,減少低技術含量、低利潤產品出口,支持沿線道路、機場、高鐵、水電等基礎設施建設。混凝土外加劑企業可以關注的這個未來十年都非常重要的市場,通過貿易或者海外施工等途徑把自己的產品用到“一帶一路”建設中去。(二)建設規模及產品方案該項目總占地面積22667.00(折合約34.00畝),預計場區規劃總建筑面積42153.46。其中:生產工程29071.64,倉儲工程5025.21,行政辦公及生活服務設施4149.55,公共工程3907.06。項目建成后,形成年產xx噸混凝土外加劑的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx有限公司將項目工程的建設周
25、期確定為24個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括乙二胺、環氧氯丙烷、丙烯酸、二甲胺水溶液、丙烯酸羥乙酯、丙烯酸羥丙酯。(二)主要設備主要設備包括:反應釜、高位滴加槽、高位水計量罐、高位液堿計量罐、液單體計量槽、配料釜、中和釜、復配釜、母液計量罐、復配水計量罐。八、 環境影響該項目投入運營后產生廢氣、廢水、噪聲和固體廢物等污染物,對周圍環境空氣的影響較小。各類污染物均得到了有效的處理和處置。該項目的生產工藝、產品、污染物產生、治理及排放情況符合國家關于清潔生產的要求,
26、所采取的污染防治措施從經濟及技術上可行。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資18825.60萬元,其中:建設投資14205.23萬元,占項目總投資的75.46%;建設期利息362.52萬元,占項目總投資的1.93%;流動資金4257.85萬元,占項目總投資的22.62%。(二)建設投資構成本期項目建設投資14205.23萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用12401.01萬元,工程建設其他費用1387.18萬元,預備費417.04萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎
27、財務測算,項目達產后每年營業收入40700.00萬元,綜合總成本費用35079.97萬元,納稅總額2889.66萬元,凈利潤4092.44萬元,財務內部收益率14.01%,財務凈現值8.90萬元,全部投資回收期6.92年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積22667.00約34.00畝1.1總建筑面積42153.461.2基底面積14280.211.3投資強度萬元/畝410.312總投資萬元18825.602.1建設投資萬元14205.232.1.1工程費用萬元12401.012.1.2其他費用萬元1387.182.1.3預備費萬元417.042.2建設
28、期利息萬元362.522.3流動資金萬元4257.853資金籌措萬元18825.603.1自籌資金萬元11427.333.2銀行貸款萬元7398.274營業收入萬元40700.00正常運營年份5總成本費用萬元35079.97""6利潤總額萬元5456.59""7凈利潤萬元4092.44""8所得稅萬元1364.15""9增值稅萬元1362.07""10稅金及附加萬元163.44""11納稅總額萬元2889.66""12工業增加值萬元10198.34&quo
29、t;"13盈虧平衡點萬元19031.90產值14回收期年6.9215內部收益率14.01%所得稅后16財務凈現值萬元8.90所得稅后十一、 主要結論及建議本項目符合國家產業發展政策和行業技術進步要求,符合市場要求,受到國家技術經濟政策的保護和扶持,適應本地區及臨近地區的相關產品日益發展的要求。項目的各項外部條件齊備,交通運輸及水電供應均有充分保證,有優越的建設條件。,企業經濟和社會效益較好,能實現技術進步,產業結構調整,提高經濟效益的目的。項目建設所采用的技術裝備先進,成熟可靠,可以確保最終產品的質量要求。第三章 建設單位基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱:xx有限公司2、法定代
30、表人:向xx3、注冊資本:1190萬元4、統一社會信用代碼:xxxxxxxxxxxxx5、登記機關:xxx市場監督管理局6、成立日期:2015-2-257、營業期限:2015-2-25至無固定期限8、注冊地址:xx市xx區xx9、經營范圍:從事混凝土外加劑相關業務(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)二、 公司簡介當前,國內外經濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看,世界經濟深度調整、復蘇乏力,外部環境的不穩定不確定因素增加,中小企業外貿形勢依然嚴峻,出口增長放緩。從國內看,發展階段的
31、轉變使經濟發展進入新常態,經濟增速從高速增長轉向中高速增長,經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長,經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰,企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境,公司依然面臨著較大的經營壓力,資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時,也面臨著重大機遇。隨著改革的深化,新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進,以及“大眾創業、萬眾創新”、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施,企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢,利用好國際國內兩個市場、
32、兩種資源,抓住發展機遇,轉變發展方式,提高發展質量,依靠創業創新開辟發展新路徑,贏得發展主動權,實現發展新突破。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念,將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念,不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。三、 公司競爭優勢(一)自主研發優勢公司在各個細分領域深入研究的同時,通過整合各平臺優勢,構建全產品系列,并不斷進行產品結構升級,順應行業一體化、集成創新的發展趨勢。通過多年積累,公司產品性能處于國內領先水平。公司多年來堅持技術創新,不斷改進和優化產品性能,實現產品結構升級。公司結合國內市場客戶的個性化需求,不斷升級技術,充分體現了公司的持續創新能力。在不
33、斷開發新產品的過程中,公司已有多項產品均為國內領先水平。在注重新產品、新技術研發的同時,公司還十分重視自主知識產權的保護。(二)工藝和質量控制優勢公司進口大量設備和檢測設備,有效提高了精度、生產效率,為產品研發與確保產品質量奠定了堅實的基礎。此外,公司是行業內較早通過ISO9001質量體系認證的企業之一,公司產品根據市場及客戶需要通過了產品認證,表明公司產品不僅滿足國內高端客戶的要求,而且部分產品能夠與國際標準接軌,能夠躋身于國際市場競爭中。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理要求,不斷完善產品的研發、生產、檢驗、客戶服務等流程,保證公司產品質量的穩定性。(三)產品種類齊全優勢公司不僅能滿足
34、客戶對標準化產品的需求,而且能根據客戶的個性化要求,定制生產規格、型號不同的產品。公司齊全的產品系列,完備的產品結構,能夠為客戶提供一站式服務。對公司來說,實現了對具有多種產品需求客戶的資源共享,拓展了銷售渠道,增加了客戶粘性。公司產品價格與國外同類產品相比有較強性價比優勢,在國內市場起到了逐步替代進口產品的作用。(四)營銷網絡及服務優勢根據公司產品服務的特點、客戶分布的地域特點,公司營銷覆蓋了華南、華東、華北及東北等下游客戶較為集中的區域,并在歐美、日本、東南亞等國家和地區初步建立經銷商網絡,及時了解客戶需求,為客戶提供貼身服務,達到快速響應的效果。公司擁有一支行業經驗豐富的銷售團隊,在各區
35、域配備銷售人員,建立從市場調研、產品推廣、客戶管理、銷售管理到客戶服務的多維度銷售網絡體系。公司的服務覆蓋產品服務整個生命周期,公司多名銷售人員具有研發背景,可引導客戶的技術需求并為其提供解決方案,為客戶提供及時、深入的專業技術服務與支持。公司與經銷商互利共贏,結成了長期戰略合作伙伴關系,公司經銷網絡較為穩定,有利于深耕行業和區域市場,帶動經銷商共同成長。四、 公司主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5606.294485.034204.72負債總額3301.272641.022475.95股東權益合計2305.021844.021
36、728.76公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入16984.5613587.6512738.42營業利潤3612.032889.622709.02利潤總額3372.882698.302529.66凈利潤2529.661973.131821.36歸屬于母公司所有者的凈利潤2529.661973.131821.36五、 核心人員介紹1、向xx,1957年出生,大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、嚴xx,中國國籍,1976年出生,本科學歷。2003年5
37、月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理;2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、宋xx,中國國籍,1977年出生,本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任,2017年8月至今任公司監事。4、林xx,中國國籍,1978年出生,本科學歷,中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、余xx,1974年出生,研究生學歷。2002年6月至2006年8月
38、就職于xxx有限責任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長;2019年8月至今任公司監事會主席。6、郭xx,中國國籍,無永久境外居留權,1971年出生,本科學歷,中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。7、何xx,中國國籍,無永久境外居留權,1970年出生,碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、武xx,中國國籍,無
39、永久境外居留權,1958年出生,本科學歷,高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長;2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長;2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理;2019年3月至今任公司董事。六、 經營宗旨公司通過整合資源,實現產品化、智能化和平臺化。七、 公司發展規劃(一)戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業,以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升
40、轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻,同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作,為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合,建立創新引領、合作共贏的模式,再造行業新格局。(三)未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念,充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至五年,公司聚焦于產業的研發、智能制造和銷售,在消費升級帶來的產業結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年,以蓬勃發展的中國市場為核心,利用中國
41、“一帶一路”發展機遇,利用獨立創新、聯合開發、并購和收購等多種方法,掌握國際領先的技術,使得公司真正成為國際領先的創新型企業。第四章 市場分析一、 影響行業發展的有利因素及不利因素1、有利因素(1)城鎮化帶動城市地下綜合管廊建設地下綜合管廊是指在城市地下用于集中鋪設電力、通信、廣播電視、給水、排水、熱力、燃氣等市政管線的公共隧道。我國地下綜合管廊建設工作計劃到2018年實現管廊建設389km,根據初步測算未來地下綜合管廊需建8000km,若按1.2億元/km測算,投資規模將達1萬億元。2014年8月,為落實國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見(國發201341號)、國務院辦公廳關于轉發發展
42、改革委住房城鄉建設部綠色建筑行動方案的通知(國辦發20131號)有關要求,住建部、工信部頒布住房城鄉建設部、工業和信息化部關于推廣應用高性能混凝土的若干意見(建標2014117號)。其總體目標是,通過完善高性能混凝土推廣應用政策和相關標準,建立高性能混凝土推廣應用工作機制,優化混凝土產品結構,到“十三五”末,高性能混凝土得到普遍應用。這必然為外加劑的推廣應用帶來廣闊的空間。混凝土外加劑產品在地下綜合管廊建設用預制裝配化混凝土箱涵和預制裝配化混凝土檢查井等關鍵構件的質量控制方面將發揮重大作用。(2)“一帶一路”市場空間廣闊通過“一帶一路”走出去,也可以解決我國過剩資本、建筑材料行業產能過剩、經濟
43、增速下滑等問題。我國基礎設施建設成本低、價格實惠、經驗豐富,很多企業本身也存在向外擴張的動力,例如高鐵、核電、高端裝備、建材生產線等。關注“一帶一路”,提升出口產品檔次和質量穩定性,減少低技術含量、低利潤產品出口,支持沿線道路、機場、高鐵、水電等基礎設施建設。混凝土外加劑企業可以關注的這個未來十年都非常重要的市場,通過貿易或者海外施工等途徑把自己的產品用到“一帶一路”建設中去。2、不利因素(1)原料價格波動減水劑行業對上游原料依賴較高,二代減水劑的上游是生產工業萘的化工企業,以2015年為例,一季度工業萘價格為3500元/噸;二季度工業萘價格持續下行走勢至2800元/噸左右,季末價格跌至260
44、0元/噸左右;下半年,國內工業萘市場低迷運行,價格持續走低至2000元/噸,工業萘的出廠價格浮動較大,對萘系減水劑的出廠價格造成較大不確定影響;三代減水劑的上游是生產環氧乙烷和聚醚的石化企業,我國聚羧酸系減水劑生產使用的主流聚醚依然是HPEG(2-甲基丙-2-烯基聚億二醇醚)和IPEG(烯丙基聚乙二醇醚),以2015年為例,HPEG和IPEG年初價格為8000元/噸,二季度價格漲至11400元/噸,三季度跌至9000元/噸左右。聚羧酸系減水劑的原料價格波動會導致聚羧酸高性能減水劑銷售不穩定,加之聚羧酸減水劑生產企業繁多競爭激烈,最終會導致企業為爭取市場份額而降低或放棄利潤。(2)人才培養、技術
45、培訓匱乏我國混凝土外加劑及其應用技術雖然發展迅速,日趨成熟,但與先進國家比較,我國外加劑行業仍然處于一個亟待發展、進一步提升的階段。特別是高效減水劑產品,絕大部分外加劑與水泥之間都存在適應性問題,工程中反映最突出的是減水劑與水泥的適應性問題。我國外加劑產品牌號種類繁多、性能良莠不齊、質量不穩定、名稱不規范、配方落后,名不副實的新品種不斷涌現出來,部分從業人員素質偏低,加上我國水泥品種繁多,摻和料等級差異大,混凝土工程特性各異,工程所處地域不同,施工環境不同,不同工程所選用的混凝土原材料千差萬別,混凝土工程技術人員面對如此如此局面和太多難以確定的復雜因素,往往不能應對自如。因此,加強對外加劑生產
46、、技術服務和應用人員的培養尤為重要。(3)過度競爭2015年國內混凝土企業產量大約下降了30%左右,企業數量的快速增長造成了混凝土外加劑企業產能嚴重過剩。低價成為企業首選的競爭利器,尤其在產品質量和技術不占主流地位的市場中,低價的過度競爭成為主要現象,其產生的后果和影響是帶來更低的行業利潤低,以及越發嚴重的拖欠賬款情形。二、 市場競爭格局我國混凝土外加劑行業發展迅速,已經從上世紀末以簡單物理復配為特征的小型混凝土外加劑生產,逐步走上規模化、專業化的發展路線,擁有自主研發技術力量為特征的新一代規模化生產企業正逐步形成新的市場競爭格局,現階段我國混凝土外加劑行業企業數量繁多,行業集中度較低,產能、
47、規模、技術水平、產品種類差異化明顯,市場資源亟待整合,根據中國混凝土與水泥制品協會2017年發布的2016年度外加劑行業發展報告統計數據,目前我國外加劑生產企業已到達6000家以上。三、 外加劑行業發展趨勢1、按使用要求設計外加劑不同條件下使用的混凝土對外加劑的要求也不同,有時甚至要求外加劑具有多種功能。混凝土外加劑多功能化可以理解為按性能設計外加劑。按性能設計外加劑可以減少混凝土材料成本、滿足高性能混凝土“按性能設計”的要求,使外加劑和混凝土性能達到最優。這對按性能設計混凝土外加劑及其機理進行研究具有十分重要的理論意義和工程應用價值。化學合成與物理復配是按使用要求設計混凝土外加劑的兩條技術途
48、徑。只要滿足使用要求,無論采取何種途徑,都是可取的。特別值得一提的是,根據使用要求能夠改變聚羧酸系減水劑的分子結構特征,從而有針對性地開發聚羧酸系減水劑,可滿足不同工程的實際需求。2、自主創新綠色環保型外加劑新產品外加劑行業中的企業要注重自主創新的技術研發、技術更新與技術升級換代,真正與競爭者形成差異化,而且是難以模仿的差異化。此外,還要加大力度研發從生產、施工至建筑使用全過程對人體健康無危害、對環境無污染的綠色環保型外加劑新產品。另外,開發無氯、低堿或無堿外加劑以及無害、利廢等產品。3、發展高性能混凝土防裂內養護類外加劑高性能混凝土(或低水膠比混凝土)在工程應用中的最大障礙是早期開裂問題。由
49、于水泥水化過程中產生化學收縮,在水泥漿體中形成空隙,內部相對濕度降低并產生自收縮,導致混凝土結構開裂。對于高性能混凝土,在加強外部濕養護的同時,還應進行內部養護;因此針對高性能混凝土防裂要求,研究開發內養護類外加劑將是必要的技術途徑。第五章 項目選址可行性分析一、 項目選址原則1、符合城鄉建設總體規劃,應符合當地工業項目占地使用規劃的要求,并與大氣污染防治、水資源和自然生態保護相一致。2、項目選址應避開自然保護區、風景名勝區、生活飲用水源地和其它特別需要保護的敏感性目標。3、節約土地資源,充分利用空閑地、非耕地或荒地,盡可能不占良田或少占耕地。4、項目選址選擇應提供足夠的場地以滿足工藝及輔助生
50、產設施的建設需要。5、項目選址應具備良好的生產基礎條件,水源、電力、運輸等生產要素供應充裕,能源供應有可靠的保障。6、項目選址應靠近交通主干道,具備便利的交通條件,有利于原料和產成品的運輸。通訊便捷,有利于及時反饋市場信息。7、地勢平緩,便于排除雨水和生產、生活廢水。8、應與居民區及環境污染敏感點有足夠的防護距離。二、 建設區基本情況一年來,砥礪奮進、踴躍爭先,區域實現地區生產總值xx億元,增長xx%,總量邁入全國前xx強;一般公共預算收入xx億元,增長xx%;城鄉居民人均可支配收入xx元、xx元,分別增長xx%和xx%。地區生產總值、城鄉居民收入等xx項主要指標增速位居區域前三,呈現了穩中有
51、進、逆勢上揚的良好態勢。區域經濟社會發展的主要預期目標是:地區生產總值增長xx%左右;一般公共預算收入增長xx%左右,規上工業增加值增長xx%左右;城鄉居民人均可支配收入分別增長xx%左右、xx%左右,收入比力爭縮小到xx:xx;R&D經費投入強度達到xx%,全員勞動生產率提高xx%以上,節能減排降碳指標完成目標任務。2019年,堅持穩中求進工作總基調,深入貫徹新發展理念,落實高質量發展要求,深化供給側結構性改革,統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險、保穩定,全力建設“高質量產業之區、高品質宜居之城”,經濟高質量發展動能持續增強,社會大局保持和諧穩定,人民群眾獲得感、幸福感、
52、安全感顯著提升。2020年,是“十三五”規劃的收官之年,是全面建成小康社會的決勝之年。當前,世界經濟格局復雜多變,但中國穩中向好、長期向好的基本態勢沒有改變,堅持從全局謀劃一域、以一域服務全局,對標對表抓落實,沉心靜氣謀發展,努力推動經濟社會各項事業再上臺階。從國際環境看,和平與發展的時代主題沒有變,世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展,新一輪科技革命和產業革命蓄勢待發,我國發展具有相對穩定的外部環境。從國內大勢看,我國已成為世界第二大經濟體,經濟長期向好的基本面沒有改變,發展方式加快轉變,改革開放釋放出新的發展活力,為區域發展提供了更加有力支撐。從自身發展看,當地發展優勢更
53、加明顯、前景更加廣闊,轉型升級發展的潛力巨大。同時,國際金融危機深層次影響依然存在,世界經濟復蘇中的不穩定不確定因素仍然很多;我國經濟發展進入新常態,面臨更加深刻的結構調整,倒逼加快轉變發展方式,實現從要素驅動轉向創新驅動。區域自身發展中還面臨著一些突出矛盾和困難,城鄉區域發展不平衡,科技、文化創新優勢發揮不夠,城市文明程度和服務管理水平還不夠高,法治建設亟待加強。綜合分析判斷,發展仍然處于可以大有作為的重要戰略機遇期,既面臨艱巨任務,又有許多有利條件。必須準確把握戰略機遇期內涵的深刻變化,準確把握區域發展的階段性特征,緊緊抓住和用好重大歷史機遇,繼續集中力量落實首都城市戰略定位、推動區域協同
54、發展,著力在優化結構、增強動力、化解矛盾、補齊短板上取得更大成效,不斷開拓發展新境界。三、 創新驅動發展整合區域創新資源和要素,推動創新要素合理流動,著力構建協同有序、優勢互補、科學高效的區域創新體系。(一)加快建設國家自主創新示范區全面提升自主創新能力,實施提升持續創新能力、高水平創新型園區建設、高成長性創新型企業培育、高附加值創新型產業集群發展、推進開放創新、創新創業生態體系建設六大行動,建設創新驅動發展引領區。全面深化科技體制改革,積極落實先行先試政策,著力在深化科技體制改革、建設新型科研機構、科技資源開放共享、區域協同創新等方面率先突破,建設深化科技體制改革試驗區。全面推進區域協同創新
55、,形成高效合作、協同有序的創新體系,建設區域創新一體化先行區。(二)加強創新型城市和創新型園區建設強化城市創新功能,推動創新要素集聚,建立區域創新合作聯動平臺,建設具有國際競爭力的創新型城市群。推動高新區管理體制機制改革創新,強化綜合服務功能和科技創新促進功能。推動科技園區體制創新、科技創新、功能創新,建設集知識創造、技術創新和新興產業培育為一體的創新核心區。統籌推進大學科技園、科技產業園、科技創業園、留學回國人員創新創業園、科技企業孵化器(加速器)、創業特別社區等創新創業載體建設。(三)推進區域協同創新探索人才、技術、成果、資本等創新要素統籌配置的新模式,提高區域創新體系整體效能。加快推進創
56、新驅動發展,更好地支撐引領全省經濟轉型升級。積極引導蘇中地區更大力度集聚創新要素、培育特色產業,形成創新發展新優勢。推動創新要素合理流動和高效組合,鼓勵高新區跨區域創新合作與產業整合。四、 社會經濟發展目標保持經濟社會平穩較快發展,提高發展質量和效益,發展平衡性、包容性和可持續性不斷增強,確保如期全面建成小康社會。到2017年,全區地區生產總值和城鄉居民人均收入比2010年同口徑翻一番;到2020年,全區地區生產總值邁上新臺階,城鄉居民人均收入同步提升。產業支撐更加有力。“三大新興產業”實現快速發展,傳統產業進一步提質增效,初步構建起支撐區域發展的產業新體系。城市品質更加優良。進一步突出以人為本,城市綜合功能進一步完善,環境質量不斷提升,社會民生持續改善。人民生活更加美好。就業、教育、文化、衛生、體育、社保、住
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