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文檔簡介
1、公文寫作內(nèi)審檢查表編號:NO涉及過程顧客要求評審審核區(qū)域物流部審核員過程類型COP01責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足,是否能有效支持?6.33通過哪幾種方式/途徑來了解顧客的要求?是否 貫徹“以顧客中心”的原則?5.24是否充分確定與產(chǎn)品有美的要求?包括:顧客規(guī) 定的要求,預(yù)期或規(guī)定用途所必需的產(chǎn)品要求, 與產(chǎn)品有美的法律法規(guī)的要求,公司的附加要求(如果有的話)。(查顧客的訂貨信息(樣品訂單 /EMAIL/傳真),收集的法規(guī)要求、業(yè)界通用要求, 公司的
2、附加要求。)7.2.15是否有顧客指定的特殊特性?如有,是否用顧客 指定符號或本公司相應(yīng)的符號?7.2.1.16是否對顧客產(chǎn)品的各項要求(包括與以往產(chǎn)品要 求不一致的內(nèi)容,)進行評審?顧客非書面形式的要求是否在接受前與顧客確 認(rèn)?當(dāng)顧客產(chǎn)品要求發(fā)生更改時,是否予以修改并確 保相關(guān)人員知道?(查銷售合同評審記錄,訂單 更改通知等)7.2.27是否在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾前進行制造可 行性及風(fēng)險評估?(查小組可行性承諾報告)7.2.2.28當(dāng)顧客有詢問、合同/訂單變更、抱怨時是否及時 與顧客溝通?7.2.39是否以顧客規(guī)定的語言 /格式與顧客進行溝通? (查報價單、合同/訂單/售貨確認(rèn)書等)7.
3、2.3.110本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號:TS/JF4005-Z (A/0) NO涉及過程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃審核區(qū)域技術(shù)部審核員過程類型COP02責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足?是否能有效支持?6.33是否建立相關(guān)文件以規(guī)范新產(chǎn)品/變更產(chǎn)品先期策劃過程?(查某個項目的策劃過程)7.14在策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程中,考慮哪些方面的內(nèi)容
4、?(查APQ電能展開表、試生產(chǎn)控制計劃、檢 驗/作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗/試驗記錄、客戶確認(rèn)報告、 小組可行性承諾報告)7.15產(chǎn)品實現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對本身技術(shù)規(guī)格的參考?(查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范 /資料/樣 品,顧客特殊要求,樣品訂單 /EMAIL/傳真,銷售 合同評審表。)7.1.16是否建立相關(guān)文件,以規(guī)范對客戶所提供的各項 產(chǎn)品資料的保密工作?7.1.37是否進行設(shè)計和開發(fā)的策劃,并確定過程的各階 段及職責(zé)、權(quán)限?是否采用多方論證的方法進行 產(chǎn)品實現(xiàn)的準(zhǔn)備工作?(查 APQ電能展開表)7.3.17.3.1.18過程設(shè)計的輸入是否文件化?是否包含了設(shè)計開發(fā)輸出資料/生產(chǎn)率、成本、過程能力
5、目標(biāo) /相關(guān) 的產(chǎn)品過程資料?是否經(jīng)過評審?7.3.2.29是否有識別特殊特性并在相應(yīng)地方標(biāo)示?(查圖紙、試生產(chǎn)控制計劃,PFMEA檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書, 工序流程圖等)7.3.2.310過程設(shè)計的輸出是否滿足輸入的要求?(查過程 設(shè)計輸出資料的充分性)7.3.3.2公文寫作公文寫作江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號:TS/JF4005-Z (A/0) NO涉及過程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃審核區(qū)域技術(shù)部審核員過程類型COP02責(zé)任人審核日期11是否對過程設(shè)計和開發(fā)進行驗證?(查材料清單、工裝清單/檢驗條件,各項檢驗記錄)7.3.412是否按計劃的安排對過程設(shè)計和開發(fā)進行階段評 審?監(jiān)視的結(jié)果是否有提
6、交管理評審?(查評審 記錄,管理評審的輸入資料)7.3.4.113開發(fā)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司 所引起的各項變更?若有,需追問一下問題: a)是否在實施前進行了可行性評審?是否對實施 的更改進行了驗證、確認(rèn)?(查產(chǎn)品技術(shù)更改通 知單,客戶確認(rèn)資料。)b)針對具有專利權(quán)的設(shè)計, 若變更會影響產(chǎn)品功 能、性能、裝配、外觀等特性的,是有經(jīng)過顧客 批準(zhǔn)?(查產(chǎn)品技術(shù)更改通知單, 客戶確認(rèn)資料)。 c)如顧客后額外要求的驗證和確認(rèn),是否有被滿 足?7.1.414是否編制生產(chǎn)計劃單 /流程單來計劃、安排試生 產(chǎn)?試生產(chǎn)是否采用正式的工裝、材料、設(shè)備、 生產(chǎn)節(jié)拍?7.3.515是否依照策劃好的
7、檢驗指導(dǎo)書、控制計劃對試生 產(chǎn)的產(chǎn)品進行檢驗和試驗?7.3.516是否依照MSA計劃進行測量系統(tǒng)分析?是否依照 SPC分析計劃進行過程能力研究?7.3.517是否按客戶的樣件提交要求提交樣件給客戶確 認(rèn),并保留確認(rèn)結(jié)果?7.3.618是否進行包裝評價?7.3.619是否按策劃的防錯計劃執(zhí)行防錯措施并保持記 錄?7.3.6內(nèi)審檢查表編號:TS/JF4005-Z (A/0) NO涉及過程產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃審核區(qū)域技術(shù)部審核員過程類型COP02責(zé)任人審核日期20是否根據(jù)試生產(chǎn)的結(jié)果確認(rèn)PFMEA量產(chǎn)控制計戈IJ、量產(chǎn)檢驗/作業(yè)指導(dǎo)書、按客尸要求形成的 PPAPe 宗?7.3.621如顧客有原型樣件要求
8、時,公司是否指定樣件控 制計劃?7.3.622是否使用與正式量產(chǎn)相同的供應(yīng)商、設(shè)備、工裝 及制造過程?是否對所有的性能試驗活動進行監(jiān) 督,并及時完成和符合要求?是否有試驗需委外 進行?如有,是否對外包負(fù)責(zé),并提供技術(shù)指導(dǎo)?(查范例)7.3.623是否按顧客的要求提交 PPAP7.3.6.324所有的產(chǎn)品和制造過程是否都經(jīng)過顧客認(rèn)可? (查客戶的提交要求,PPA喳宗)7.3.6.325是否保留任何設(shè)計和開發(fā)的更改、及其評審、驗 證、確認(rèn)的結(jié)果?(查相關(guān)記錄)7.3.726本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5公文寫作公
9、文寫作江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號:TS/JF4005-Z (A/0) NO涉及過程生產(chǎn)控制審核區(qū)域生產(chǎn)部審核員過程類型COP03責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足,是否能有效支持?6.33當(dāng)新產(chǎn)品、新設(shè)施導(dǎo)入或制造過程更改時,是否 采用一種多方面論證的方法來發(fā)展工廠、設(shè)施及 設(shè)備的計劃?(查:策劃小組的成員T要跨部 門,防錯措施表)6.3.14車間配置是否盡量減少材料的轉(zhuǎn)移和搬運、優(yōu)化 對場地空間的增值利用,及是否便于材料的同步 流動?(查:
10、現(xiàn)行的和計劃的車間配置圖,過程 流程圖檢查清單,場地平面布置圖檢查清單)6.3.15是否開發(fā)并實施對現(xiàn)有作業(yè)有效性的評價和監(jiān)控 方法?(查:防錯措施一覽表,過程流程圖檢查 清單,場地平囿布置圖檢查清單,糾止預(yù)防措施 報告,改進計劃)6.3.16是否制定應(yīng)急計劃,以在緊急事件下滿足顧客要 求,如:公共事業(yè)供應(yīng)中斷、勞動力短缺、材料 短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障和顧客退貨等?(查:應(yīng)急 計劃,關(guān)鍵設(shè)備識別等)6.3.27是否確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作 環(huán)境?(查:相關(guān)文件的規(guī)定)6.48是否考慮產(chǎn)品的安全和員工潛在風(fēng)險最小化的方 法,特別是在設(shè)計和開發(fā)過程和制造過程活動 中?(查:PFMEA意外
11、事故記錄,有毒有害品處 理規(guī)定,法律法規(guī)的要求)6.4.19是否維持生產(chǎn)現(xiàn)場處于后序、清潔的狀態(tài),并按 產(chǎn)品和制造過程需求進行適當(dāng)?shù)幕謴?fù)?(車間參 觀)6.4.210是否獲得必要的資源來確保產(chǎn)品在受控的條件下形成直至最終交付過程, 以確保產(chǎn)品的質(zhì)量?(查 控制計劃,檢3/作業(yè)指導(dǎo)書,流程單,生產(chǎn)設(shè)備, 測量和監(jiān)控設(shè)備)7.5.1內(nèi)審檢查表編號:TS/JF4005-Z (A/0) NO涉及過程生產(chǎn)控制審核區(qū)域生產(chǎn)部審核員過程類型COP03責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估11是否在生產(chǎn)的相應(yīng)階段設(shè)置控制計劃?對新力友的產(chǎn)品
12、是否有建立試生產(chǎn)控制計劃,并 在試產(chǎn)結(jié)束后建立量產(chǎn)控制計劃?7.5.1.112控制計劃的內(nèi)容是否完整?(生產(chǎn)過程控制的控 制方法、特性和特殊特性的監(jiān)控方法、顧客所需 要的信息、過程不穩(wěn)或統(tǒng)計不可接受時的反應(yīng)計 戈U)當(dāng)有變更時,是否重新評審和更新?7.5.1.113是否給可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位配置相應(yīng)的作業(yè) 指導(dǎo)書,并易于得到?這些作業(yè)指導(dǎo)書是否源自 控制計劃、產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程等?7.5.1.214是否在新過程開始或制造過程有變更(如材料、 工裝、參數(shù)、操作者等)時,進行作業(yè)準(zhǔn)備驗證? ?(查:各項驗證記錄,如首件檢驗記錄等。)7.5.1.315生產(chǎn)計劃/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動?是否 能達(dá)
13、到準(zhǔn)時交付產(chǎn)品的要求?7.5.1.616是否對每個制造過程都進行生產(chǎn)過程確認(rèn)規(guī)定操作方法對操作人員進行資格認(rèn)可對新設(shè)備/變更設(shè)備進行認(rèn)可對包含特殊特性的制造過程進行監(jiān)控、過程能力分析是否進行相應(yīng)的制造監(jiān)控?(查:各項操作指導(dǎo)書、人員認(rèn)可記錄、設(shè)備認(rèn)可記錄、監(jiān)控記錄、SPC記錄,檢驗/試驗記錄等)7.5.27.5.2.117生產(chǎn)過程中是否發(fā)生由供應(yīng)商、顧客以及本公司 所引起的各項變更?若有是否及時傳遞到生產(chǎn)部 門,是否得到實施(查:產(chǎn)品技術(shù)更改通知單)7.1.47.3.718本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5江陰成
14、澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號:TS/JF4005-Z (A/0) NO涉及過程產(chǎn)品交付審核區(qū)域物流部審核員過程類型COP04責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足?是否能有效支持?6.33是否策劃形成相關(guān)文件,以規(guī)范產(chǎn)品交付的各項 作業(yè)?(查發(fā)貨信息,發(fā)貨單、裝箱單等)7.5.1.f)4交付的方式是否適宜、安全?7.5.1.f)5各項的交付是否止確、齊全?7.5.1.f)6交付是否外包?若是,追問以下內(nèi)容:外包運輸 商是否經(jīng)過評價并合格?外包運輸商的績效
15、如 何?7.4.17如發(fā)生與產(chǎn)品交付有關(guān)的問題時,是否與顧客進 行及時的溝通?7.2.38本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5公文寫作公文寫作江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號:TS/JF4005-Z (A/0) NO涉及過程工程變更審核區(qū)域技術(shù)部審核員過程類型COP05責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足?是否能有效支持?6.33是否在產(chǎn)品信息、顧客詢問、客戶抱怨等方聞及
16、 時與顧客進行溝通?(顧客建議、詢問資料,顧 客拜訪報告)7.2.34是否建立并保持服務(wù)問題信息與相關(guān)部門的溝通 過程?7.5.1.75是否建立獲取顧客感受到的有關(guān)信息,以了解是 否滿足顧客要求的過程?(查顧客滿意度調(diào)查信 息、分析報告)8.2.16是否監(jiān)視統(tǒng)計如退貨率、顧客投訴 /退貨、特殊通知、準(zhǔn)時交/付方卸的績效?是否努力提升制造過程方面的績效,以證明符合 顧客的要求?8.2.1.17當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品被發(fā)運時,是否有立即通知客 戶?8.3.38是否對客戶抱怨、顧客調(diào)查很不滿的方面進行原 因分析,采取相應(yīng)措施進行改善?(糾止預(yù)防措 施報告,8D報告)糾正措施/8D報告是否: 盡量采取了防錯技
17、術(shù)? 進行了舉一反三? 得到了效果評價?8.5.29是否對退貨產(chǎn)品進行必要的測試分析,并保持記 錄?8.5.2.410本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號: NO涉及過程人力資源管理審核區(qū)域辦公室審核員過程類型SOP04責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足?是否能有效支持?6.33組織的最高管理者是否確保組織內(nèi)的職責(zé)、授權(quán) 得到規(guī)定和傳達(dá)?
18、(查質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限文件, 組織機構(gòu)圖)5.5.14不符合要求的產(chǎn)品或過程是否迅速通知給負(fù)有糾 正措施職責(zé)和授權(quán)的管埋者?(查顧客抱怨處理 的及時性,處理顧客審核發(fā)現(xiàn)問題的及時性等)5.5.1.15負(fù)責(zé)產(chǎn)品品質(zhì)的組織人員,為了糾正品質(zhì)問題,是否有權(quán)停止生產(chǎn)?(查職責(zé)與權(quán)限文件, 最近發(fā) 生的案例)5.5.1.16對橫跨所有班次的組織生產(chǎn)作業(yè)是否指定了負(fù)責(zé)確保產(chǎn)品品質(zhì)的人員? (查所有班次中負(fù)責(zé)品質(zhì)保證的人員的名單)5.5.1.17最高管理者是否任命一名管理階層人員,無論該 成員為何,必須具有以卜方面的職責(zé)和授權(quán): a)確保品質(zhì)管理系統(tǒng)所需的過程得到建立、實施 和維持?b)向最高管理者報告品質(zhì)管理
19、系統(tǒng)的績效和任何 改進的需求?c)確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識? (查質(zhì)量手冊,管理評審記錄等)5.5.2公文寫作公文寫作江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號: NO涉及過程人力資源管理審核區(qū)域辦公室審核員過程類型SOP04責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估8最高管理者是否指派人員代表顧客對品質(zhì)要求的 需求;包括選擇特殊特性、建立品質(zhì)目標(biāo)和相關(guān) 的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)? (查質(zhì)量職責(zé)與權(quán)限文件,最近參與的案例, 業(yè)務(wù)計劃,質(zhì)量方針和目標(biāo) )5.5.2.19基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗,從
20、事影響 產(chǎn)品質(zhì)量的人員是否能夠勝任的?(查閔位要求、表明合格上崗的記錄)6.2.110是否建立并維持文件化的程序,以識別培訓(xùn)需求 并達(dá)成所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的工作人員的 能力?(查培訓(xùn)管理程序)6.2.2.211是否:- -確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所需的能力?- -提供培訓(xùn)或采取其他措施以及滿足這些需求?- -評價所采取措施的有效性?- -確保員工認(rèn)識到他們所從事活動的相關(guān)性和重 要性,以及如何為實現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)?- -維持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄?(查閔位要求說明書,培訓(xùn)計劃,質(zhì)量意識培訓(xùn)、 崗位培訓(xùn)技能培訓(xùn)等培訓(xùn)記錄及有效性評價)6.2.212是否確保負(fù)有制造過程設(shè)計職責(zé)
21、的人員有資格達(dá) 到設(shè)計要求,和熟練的掌握適用的工具和技術(shù)?(查閔位要求說明書,培訓(xùn)記錄,與設(shè)計人員交 談)6.2.2.113是否對設(shè)計需求所適用的工具和技術(shù)進行識別? (查崗位要求說明書中已識別的工具和技術(shù))6.2.2.1內(nèi)審檢查表編號: NO涉及過程人力資源管理審核區(qū)域辦公室審核員過程類型SOP04責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估14對從事特殊指派任務(wù)的人員是否根據(jù)所受教育、 培訓(xùn)、技能和/或經(jīng)歷進行資格考核?(查培訓(xùn)記錄,資格證書等)6.2.2.215是否關(guān)注滿足顧客特定要求的培訓(xùn)? (查 顧客特定要求及培訓(xùn)記錄)
22、6.2.2.216對所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作,是否對新到職或調(diào) 整工作的工作人員提供適當(dāng)?shù)脑诼毰嘤?xùn),包括合 同工和臨施工?(查新員工、合同工、臨時工的培訓(xùn)記錄)6.2.2.317是否告知影響質(zhì)量的工作人員,不符合顧客品質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)的后果?(查培訓(xùn)記錄)6.2.2.318是否建立了一個激勵員工去實現(xiàn)品質(zhì)目標(biāo)、進行 持續(xù)改進,和建立促進創(chuàng)新的環(huán)境的過程?(查員工激勵程序,改進的實例)6.2.2.419員工激勵過程是否包括促進整個組織對品質(zhì)和技 術(shù)的認(rèn)知程度?(查員工激勵程序所闡述的范圍)6.2.2.420是否具有一個衡量過程,以確保員工理解他們的 工作相關(guān)性和重要性的程度,和他們對達(dá)到品質(zhì) 目標(biāo)的重要程
23、度?(查質(zhì)量意識調(diào)查的相關(guān)記錄)6.2.2.421本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5公文寫作公文寫作江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號:TS/JF4005-Z (A/0) NO涉及過程生產(chǎn)計劃管理審核區(qū)域生產(chǎn)科、營銷科審核員過程類型SOP02責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足,是否能有效支持?6.33是否充分確定顧客對產(chǎn)品的交付要求?(查顧客 的樣品訂單/EMAIL/傳
24、真)7.2.14是否對顧客的要求(包括與以往產(chǎn)品要求不一致 的內(nèi)容,)進行評審?7.2.25是否將顧客要求,結(jié)合本公司庫存,制定相應(yīng)的 銷售計劃,以明確生產(chǎn)任務(wù),并及時下達(dá)到生產(chǎn) 科?(查銷售計戈IJ)7.5.1.66生產(chǎn)科是否根據(jù)銷售計劃編制相應(yīng)的生產(chǎn)計劃, 并下達(dá)到各班組?(查生產(chǎn)計劃)7.5.1.67生產(chǎn)計劃/流程的編制是否體現(xiàn)定單驅(qū)動?是否 能達(dá)到準(zhǔn)時交付產(chǎn)品的要求?7.5.1.68是否實現(xiàn)100%勺按期交付? (查訂單及發(fā)貨記錄等)7.5.1.69本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機械制造有限
25、公司內(nèi)審檢查表編號:NO涉及過程采購控制審核區(qū)域采購部審核員過程類型SOP08責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足,是否能有效支持?6.33是否確保所米購的產(chǎn)品符合規(guī)定的米購要求? (查:來料檢驗記錄)7.47.4.14對供應(yīng)商及所米購的產(chǎn)品實施控制的類型和程 度,是否取決于所采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn), 或最終產(chǎn)品的影響?(查:材料的分類及依據(jù))7.47.4.15用于產(chǎn)品制造的所有米購的產(chǎn)品或材料,是否均 滿足適用的法規(guī)的要求,特別是有毒有害品?(相關(guān)資料
26、)7.4.1.16若合約中有規(guī)定,是否是從經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)?查:合格供應(yīng)商名錄(應(yīng)包括該塵供應(yīng)商)7.4.1.37是否對從顧客指定的供應(yīng)商處所米購的產(chǎn)品的質(zhì) 量負(fù)后責(zé)任,包括工裝/量具供應(yīng)商? 查:來料 檢驗及供應(yīng)商管理范圍7.4.1.38米購資料是否說明了擬米購產(chǎn)品的要求,適當(dāng)時 包括:產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求;人 員資格的要求;品質(zhì)管理系統(tǒng)的要求;(采購訂單或合同,外協(xié)合同)7.4.29在與供應(yīng)商溝通前,是否確保所規(guī)定的米購要求 是充分與適宜的?(請購單,生產(chǎn)計劃和庫存情 況、采購計劃,外協(xié)/外發(fā)加工申請,采購訂單或 合同外協(xié)合同的審批記錄)7.4.210當(dāng)
27、米購/外協(xié)的產(chǎn)品需要在供方處驗證時,米購文件中是否規(guī)定了驗證的安排及產(chǎn)品的放行方法?(采購訂單或合同,外協(xié)合同)7.4.311本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 1視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號: NO涉及過程倉儲控制審核區(qū)域倉庫審核員過程類型SOP015責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足,是否能有效支持?6.33在公司內(nèi)部加工和交付到預(yù)定的地點期間,是否 針對產(chǎn)品的
28、符合性提供防護?7.5.54產(chǎn)品防護是否包括防護性標(biāo)識、搬運、包裝、儲存和保護?產(chǎn)品防護是否也應(yīng)附于產(chǎn)品的組成部分?(查看程1申文件,參觀車間)7.5.55是否按適當(dāng)計劃的時間間隔來檢查庫存品狀況, 以便及時偵測變質(zhì)情況?(查:庫存產(chǎn)品狀況檢查表)是否執(zhí)行先進先出原則?7.5.5.16是否使用一庫存管理系統(tǒng),以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期, 確保貨物周轉(zhuǎn)?(庫存管理系統(tǒng),庫存周轉(zhuǎn)率)7.5.5.17是否以對待不合格品的類似方法,對過期、廢舊 的產(chǎn)品進行控制?(查:庫存材料/成品送檢單)7.5.5.18本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4
29、/8.5江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號: NO涉及過程進貨檢驗審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過程類型SOP10責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足,是否能有效支持?6.33是否定義了進料檢驗的接受準(zhǔn)則,當(dāng)被要求時,是否由顧客批準(zhǔn)?對于計劃數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣,組織的接受準(zhǔn)則是否為零缺陷?(查看:文件規(guī)定的接受準(zhǔn)則,顧客批準(zhǔn)的接受準(zhǔn) 貝U)7.1.24是否建立并實施檢驗或其他必要的活動,以確保 所采購的產(chǎn)品滿足了規(guī)定的采購要求?(查看: 程序文件規(guī)定進貨檢驗的流程)
30、7.4.35組織是否有一過程以確保所米購產(chǎn)品的品質(zhì),可 以米用卜列的一種或多種方法:由組織進行接收、評價和統(tǒng)計資料?接收檢查和/或試驗,例如基于績效的抽樣? 結(jié)合已交付的可接受的產(chǎn)品的品質(zhì)記錄,由 第二者或第三者機構(gòu)對供應(yīng)商現(xiàn)場進行評審 或稽核?由指定的實驗室來評價零件?顧客同意的其他方法?(查看:按公司現(xiàn)行的方法執(zhí)行的檢驗記錄)7.4.3.16在材料米購回來入庫前,是否進行進料檢驗,以 驗證產(chǎn)品要求已得到滿足?并保持驗證的記錄且記錄簽名齊全?(查材料驗證、試驗、抽驗報告 )8.2.47當(dāng)生產(chǎn)急需而未經(jīng)檢驗的材料或檢驗不合格的材 料在放行前,是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),及 合適的顧客的批準(zhǔn)?(
31、查材料代用單,材料檢驗 不合格通知單)8.2.48本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號: NO涉及過程設(shè)備管理審核區(qū)域設(shè)備部審核員過程類型SOP05責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足?是否能有效支持?6.33是否確定、提供并維護為達(dá)到產(chǎn)品符合性要求所 需的基礎(chǔ)設(shè)施?(查固定資產(chǎn)清單,設(shè)施設(shè)備請購單)6.34是否識別關(guān)鍵的過程設(shè)備,為機器/
32、設(shè)備的維護提 供適當(dāng)?shù)馁Y源,并建立有效的、有計劃的全面性 預(yù)防性維護系統(tǒng)?(查關(guān)鍵設(shè)備清單,保養(yǎng)計劃)7.5.1.45預(yù)防性維護系統(tǒng)是否至少包括:- -有計劃的維護活動?- -設(shè)備、工裝和量具的包裝和防護?- -關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備更換零件的可膚得性?- -維護目標(biāo)的文件化、評估和改進?(查年度保養(yǎng)計劃,備品備件清單,維修申請及記錄,點檢、保養(yǎng)記錄、維護目標(biāo)統(tǒng)計/改進記錄)7.5.1.46是否利用預(yù)知性維護方法以持續(xù)改進設(shè)備的有效性和效率?(查維護項目/頻次的調(diào)整記錄)7.5.1.47本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5江
33、陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號:NO涉及過程工裝模具管理審核區(qū)域技術(shù)部審核員過程類型SOP18責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足,是否能有效支持?6.33是否為工具和量具的設(shè)計、制造和驗證活動提供 適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源?(查相關(guān)圖紙,數(shù)據(jù)的設(shè)計資 料、驗收記錄)7.5.1.54是否建立和實施生產(chǎn)工裝管理的系統(tǒng),包括:- -維護、修理設(shè)施與人員?(查培訓(xùn)資料)- -儲存與彳復(fù)?(儲存劃、境、維修/保養(yǎng)記錄)- -工裝準(zhǔn)備?(模夾具制造申請單,模具開制計戈I
34、J,模/夾具檢驗報告)- -易損工具的更換計劃?(查易損件的更換計劃或壽命規(guī)7E)- -工具設(shè)計修改的文件,包括工程艾更等級?(查 更改記錄)- -工具的修改和文件的修訂?(查更改記錄)- -工裝確認(rèn),明確其狀態(tài),如生產(chǎn)、修理或處置?(查模具狀態(tài)標(biāo)識)7.5.1.55如果任何工作被分包,是否實施監(jiān)控工裝管理活 動的系統(tǒng)?(查監(jiān)視活動的記錄:模夾具制造申請單,模具 制造商調(diào)查表/評審表,合格模具制造商一覽表, 等)7.5.1.56當(dāng)有客戶提供工裝模具時,是否對工裝模具也應(yīng) 進行永久性標(biāo)識,確保財產(chǎn)權(quán)得到清楚的界定。(查顧客工裝、模具的標(biāo)識)7.5.4.17本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行
35、監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號: NO涉及過程顧客財產(chǎn)管理審核區(qū)域物流部審核員過程類型SOP16責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足,是否能有效支持?6.33是否愛護在組織控制卜或組織使用中的顧客財產(chǎn)?(查:顧客資料、工裝的相關(guān)程序文件 )7.5.44是否識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)?(查:驗證、維護記錄,保存劃、境)7.5.45若顧客資產(chǎn)發(fā)生遺
36、失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況 時,組織是否報告顧客,并維持記錄?(查與顧客溝通的記錄)7.5.46顧客擁后的工裝和制造、試驗、檢驗的工具和設(shè) 備是否有永久性標(biāo)識,以使每一工裝設(shè)備的所屬 關(guān)系清晰可見,并可以被確定?(查看顧客工裝 設(shè)備的永久性標(biāo)識)7.5.4.17本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號:TS/JF4005-Z (A/0) NO涉及過程制程及成品檢驗審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過程類型SOP11責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和
37、不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足,是否能有效支持?6.33是否定義了過程檢驗的接受準(zhǔn)則,當(dāng)被要求時, 是否由顧客批準(zhǔn)?7.1.24對于計劃數(shù)型數(shù)據(jù)的抽樣,組織的接受準(zhǔn)則是否為零缺陷?(查看:文件規(guī)定的接受準(zhǔn)則,顧客批準(zhǔn)的接受準(zhǔn) 貝U)7.1.25在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中,是否進行產(chǎn)品檢驗,以驗證 產(chǎn)品要求已得到滿足?并保持驗證的記錄且記錄 簽名齊全?(查看:流程單,控制圖表等 )8.2.46當(dāng)生產(chǎn)過程中檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時,如需保留, 是否得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),及合適的顧客的 批準(zhǔn)?8.2.47是否進行成品檢驗,以驗證產(chǎn)品要求已得到滿 足?
38、并保持驗證的記錄且記錄簽名齊全? (查看:流程單)8.2.48當(dāng)最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時,如需保留,是否得 到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),及合適的顧客的批準(zhǔn)?(查看特別放行申請單)8.2.4公文寫作公文寫作內(nèi)審檢查表編號:TS/JF4005-Z (A/0) NO涉及過程制程及成品檢驗審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過程類型SOP11責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估9是否按控制計劃或流程單中規(guī)定的足夠頻率,根 據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn),對所用產(chǎn)品進行 全尺寸檢查和功能驗證?結(jié)果是否供顧客審查?(查看:控制計劃,尺寸檢驗及關(guān)鍵尺寸抽樣報 告,
39、物理實驗室測試報告單,外部實驗室報告等)8.2.4.110是否進行成品檢驗,以驗證產(chǎn)品要求已得到滿 足?并保持驗證的記錄且記錄簽名齊全? (查看:流程單)8.2.411當(dāng)最終檢驗發(fā)現(xiàn)不合格品時,如需保留,是否得 到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),及合適的顧客的批準(zhǔn)?(查看特別放行申請單)8.2.412是否按控制計劃或流程單中規(guī)定的足夠頻率,根 據(jù)顧客的工程材料及性能標(biāo)準(zhǔn),對所用產(chǎn)品進行 全尺寸檢查和功能驗證?結(jié)果是否供顧客審查?(查看:控制計劃,尺寸檢驗及關(guān)鍵尺寸抽樣報 告,物理實驗室測試報告單,外部實驗室報告等)8.2.4.113本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采
40、取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號:TS/JF4005-Z (A/0) NO涉及過程標(biāo)識和可追溯性控制審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過程類型SOP17責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足,是否能有效支持?6.33是否在產(chǎn)品實現(xiàn)的整個過程中、使用適宜的方法識別產(chǎn)品?(詢問現(xiàn)行的產(chǎn)品標(biāo)識核對文件規(guī)定、參觀車間)是否針對監(jiān)控和測量要求,識別產(chǎn)品的狀態(tài)?(詢問現(xiàn)行的廣品狀態(tài)標(biāo)識核對文件規(guī)7E、參觀車間)在有可追溯性要求的時候,是
41、否控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識?(詢問現(xiàn)行的可追溯性流程,最近的案例)7.5.37.5.3.14本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號:NO涉及過程監(jiān)視和測量裝置控制審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過程類型SOP13責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足,是否能有效支持?6.33是否確定需實施的監(jiān)控和測量以及所需的監(jiān)控和測量裝置,為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)
42、?(對比準(zhǔn)確度和精度)7.64是否建立過程,以確保監(jiān)控和測量活動可以被實 施,并且以與監(jiān)控和測量的要求相一致的方式來 實施?(查有程序文件)7.65是否依照能追溯到國際或國家測量標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo) 準(zhǔn),按照規(guī)定時間間隔,或在使用前進行校準(zhǔn)或 檢定(特別是:設(shè)備經(jīng)修理后;新購置的檢驗、測量和試驗設(shè)備在投入使用前;當(dāng)對檢驗、測量 和試驗設(shè)備的精確度和準(zhǔn)確性發(fā)生懷疑時。)?當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時,是否記錄校準(zhǔn)或檢定的依 據(jù)?(查看:檢驗、測量和試驗設(shè)備管理臺帳, 計量器具校準(zhǔn)周期表,校準(zhǔn)或檢定的記錄)7.66是否明確所有的檢驗、測量和試驗設(shè)備的狀態(tài)的 標(biāo)識?(查有設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識)7.67是否對所使用的設(shè)備
43、進行妥善的儲存、維護和保 管。是否保證檢驗、測量、試驗設(shè)備在校準(zhǔn)時, 具有適宜的環(huán)境條件?7.68當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時,是否對以往測量結(jié)果 的有效性進行評審和記錄?(產(chǎn)品再檢驗記錄, 通知顧客的記錄)7.69是否對不符合要求的設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采 取適當(dāng)?shù)拇胧渴欠窬S持校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記 錄?(查有:校準(zhǔn)和驗證的記錄)7.610當(dāng)電腦軟體用于規(guī)定要求的監(jiān)控和測量時,是否 確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力?確認(rèn)是否在初次使 用前進行,并在必要時予以重新確認(rèn)?(測量軟 件確認(rèn)記錄)7.6公文寫作公文寫作江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號:NO涉及過程監(jiān)視和測量裝置控制審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過程類
44、型SOP13責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估11是否進行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計研究,以分析呈現(xiàn)在各種測 量和試驗設(shè)備系統(tǒng)測量結(jié)果的變異?(偏倚、穩(wěn) 定性、重復(fù)性和再現(xiàn)性等研究記錄)7.6.112測量系統(tǒng)分析是否是用于在控制計劃提及的測量 系統(tǒng)?(測量系統(tǒng)分析的范圍與控制計劃對照)7.6.113所采用的分析方法及接受準(zhǔn)則,是否與顧客對于 測量系統(tǒng)分析的參考手冊相一致?(查看顧客的 要求,使用其他分析方法的顧客的批準(zhǔn)記錄)7.6.114所有量具、測量和試驗設(shè)備,包括員工和顧客擁有的設(shè)備的校準(zhǔn)/驗證活動記錄是否包括:- -設(shè)備鑒定,包括
45、經(jīng)過校準(zhǔn)設(shè)備的測量標(biāo)準(zhǔn)?- 按工程艾更進行的修訂?- -在校準(zhǔn)/驗證時,所獲得的任何偏離規(guī)范的讀 數(shù)?- -對偏離規(guī)范情況的影響評估?- -在校準(zhǔn)/驗證后,有關(guān)符合規(guī)范的說明?- -如果可疑材料或產(chǎn)品已被發(fā)運,對顧客的通 知?(查有相關(guān)記錄)7.6.215內(nèi)部實驗室設(shè)施是否后定義的范圍,包括有能力 進行被要求的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)?(查看實 驗室范圍)7.6.3.116內(nèi)部實驗室范圍是否包括在質(zhì)量管理系統(tǒng)中?- -實驗室程序是否充分性?(查看程序文件)- -實驗室人員是否具有資格?(查看實驗人員的培訓(xùn)資料)- -進行廣品試驗?(查看顧客特定的試驗要求, 實驗規(guī)范,實驗室物品的標(biāo)識等)- -正確
46、的執(zhí)行這些試驗, 并可追溯到相關(guān)的進程 標(biāo)準(zhǔn)?(查看實驗室環(huán)境,實驗設(shè)備的狀態(tài),設(shè)備年度 校驗計劃)- -有關(guān)實驗記錄的評審?(查看各類實驗報告)7.6.3.1內(nèi)審檢查表編號:NO涉及過程監(jiān)視和測量裝置控制審核區(qū)域質(zhì)量部審核員過程類型SOP13責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估17為組織提供檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨立的實驗室是否有已定義的范圍,包括有能力執(zhí)行的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)?-實驗室是否通過ISO/IEC 17025或等同的國家標(biāo)準(zhǔn)的資格鑒定?(查看認(rèn)可記錄)-是否有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受?(
47、查看顧客的批準(zhǔn)記錄)7.6.3.218內(nèi)部實驗室設(shè)施是否后定義的范圍,包括有能力 進行被要求的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)?(查看實 驗室范圍)7.6.3.119內(nèi)部實驗室范圍是否包括在質(zhì)量管理系統(tǒng)中?- -實驗室程序是否充分性?(查看程序文件)- -實驗室人員是否具有資格?(查看實驗人員的培訓(xùn)資料)- -進行廣品試驗?(查看顧客特定的試驗要求, 實驗規(guī)范,實驗室物品的標(biāo)識等)- -正確的執(zhí)行這些試驗, 并可追溯到相關(guān)的進程 標(biāo)準(zhǔn)?(查看實驗室環(huán)境,實驗設(shè)備的狀態(tài),設(shè)備年度 校驗計劃)- -有關(guān)實驗記錄的評審?(查看各類實驗報告)7.6.3.120為組織提供檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)的外部/商業(yè)/獨立的實驗
48、室是否有已定義的范圍,包括有能力執(zhí)行的檢驗、試驗或校準(zhǔn)服務(wù)?-實驗室是否通過ISO/IEC 17025或等同的國家標(biāo)準(zhǔn)的資格鑒定?(查看認(rèn)可記錄)-是否有證據(jù)證明外部實驗室可以被顧客接受?(查看顧客的批準(zhǔn)記錄)7.6.3.221本過程的衡量指標(biāo)是否明確?是否達(dá)成,進行監(jiān) 視?統(tǒng)計分析?未達(dá)到時,是否采取相應(yīng)措施改 善?8.2.38.4/8.5公文寫作公文寫作江陰成澄佳機械制造有限公司內(nèi)審檢查表編號: NO涉及過程文件管理審核區(qū)域辦公室審核員過程類型SOP01責(zé)任人審核日期審核內(nèi)容(輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo))涉及 條款審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的 描述審核 評估1過程的責(zé)任人是否明確?是否有能力執(zhí)行?6.22過程的資源是否充足?是否能有效支持?6.33質(zhì)量管理系統(tǒng)文件是否包括以下方面:a)文件化敘述的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?b)質(zhì)量手冊?c)ISO/TS 16949 : 2002所要求的文件化程序?d)
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