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文檔簡介
1、CMC·泓域咨詢 /衡水鋰電池材料項目投資分析報告衡水鋰電池材料項目投資分析報告xx(集團)有限公司目錄第一章 市場分析11一、 鋰電銅箔是鋰電池負極集流體的核心材料11二、 登峰造“極”,大勢所趨12第二章 項目總論15一、 項目名稱及項目單位15二、 項目建設地點15三、 可行性研究范圍15四、 編制依據和技術原則16五、 建設背景、規模16六、 項目建設進度18七、 原輔材料及設備18八、 環境影響18九、 建設投資估算18十、 項目主要技術經濟指標19主要經濟指標一覽表19十一、 主要結論及建議21第三章 建筑工程可行性分析22一、 項目工程設計總體要求22二、 建設方案22
2、三、 建筑工程建設指標24建筑工程投資一覽表24第四章 產品方案與建設規劃26一、 建設規模及主要建設內容26二、 產品規劃方案及生產綱領26產品規劃方案一覽表27第五章 選址可行性分析28一、 項目選址原則28二、 建設區基本情況28三、 優化國土空間布局,推進以人為核心的新型城鎮化29四、 著力構建現代產業體系,加快建設特色產業名城30五、 在項目建設和招商引資上重點突破30第六章 運營管理模式33一、 公司經營宗旨33二、 公司的目標、主要職責33三、 各部門職責及權限34四、 財務會計制度37五、 工藝、認證、資金壁壘構筑護城河40六、 中國是全球最大的鋰電銅箔生產國41七、 鋰電池行
3、業天花板不斷提升,增長動能切換42八、 新能源汽車已成為世界各國產業發展戰略的重點領域43第七章 發展規劃45一、 公司發展規劃45二、 發展思路46第八章 法人治理48一、 股東權利及義務48二、 董事55三、 高級管理人員60四、 監事62第九章 勞動安全生產66一、 編制依據66二、 防范措施67三、 預期效果評價73第十章 原材料及成品管理74一、 項目建設期原輔材料供應情況74二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理74第十一章 節能分析75一、 項目節能概述75二、 能源消費種類和數量分析76能耗分析一覽表76三、 項目節能措施77四、 節能綜合評價77第十二章 環境影響分析79一、
4、 環境保護綜述79二、 建設期大氣環境影響分析80三、 建設期水環境影響分析82四、 建設期固體廢棄物環境影響分析82五、 建設期聲環境影響分析83六、 環境影響綜合評價84第十三章 工藝技術方案分析85一、 企業技術研發分析85二、 項目技術工藝分析87三、 質量管理88四、 設備選型方案89主要設備購置一覽表90第十四章 投資估算及資金籌措91一、 編制說明91二、 建設投資91建筑工程投資一覽表92主要設備購置一覽表93建設投資估算表94三、 建設期利息95建設期利息估算表95固定資產投資估算表96四、 流動資金97流動資金估算表97五、 項目總投資98總投資及構成一覽表99六、 資金籌
5、措與投資計劃99項目投資計劃與資金籌措一覽表100第十五章 經濟效益101一、 經濟評價財務測算101營業收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費用估算表102固定資產折舊費估算表103無形資產和其他資產攤銷估算表104利潤及利潤分配表105二、 項目盈利能力分析106項目投資現金流量表108三、 償債能力分析109借款還本付息計劃表110第十六章 項目招標方案112一、 項目招標依據112二、 項目招標范圍112三、 招標要求113四、 招標組織方式115五、 招標信息發布115第十七章 項目風險分析117一、 項目風險分析117二、 項目風險對策119第十八章 項目總結122第十九
6、章 附表附錄124主要經濟指標一覽表124建設投資估算表125建設期利息估算表126固定資產投資估算表127流動資金估算表127總投資及構成一覽表128項目投資計劃與資金籌措一覽表129營業收入、稅金及附加和增值稅估算表130綜合總成本費用估算表131固定資產折舊費估算表132無形資產和其他資產攤銷估算表132利潤及利潤分配表133項目投資現金流量表134借款還本付息計劃表135建筑工程投資一覽表136項目實施進度計劃一覽表137主要設備購置一覽表138能耗分析一覽表138報告說明根據謹慎財務估算,項目總投資43138.87萬元,其中:建設投資33941.94萬元,占項目總投資的78.68%;
7、建設期利息360.36萬元,占項目總投資的0.84%;流動資金8836.57萬元,占項目總投資的20.48%。項目正常運營每年營業收入77500.00萬元,綜合總成本費用62459.03萬元,凈利潤10997.50萬元,財務內部收益率19.05%,財務凈現值10894.22萬元,全部投資回收期5.82年。本期項目具有較強的財務盈利能力,其財務凈現值良好,投資回收期合理。隨著國內外新能源汽車的加速放量,電池材料需求快速上升,同時,車企針對動力電池的能量密度等性能指標提出更高要求。鋰電銅箔作為電池負極材料的載體以及集流體的首選材料,其產品特征與下游鋰電池性能息息相關:厚度影響能量密度、表面均勻性影
8、響電池穩定性。在下游電池廠提升能量密度以及降低生產成本的需求驅動下,銅箔產品正積極向“極薄化”方向發展,極薄化推動產品技術革新,同時為具備生產能力的企業構筑更為堅實的護城河,銅箔行業伴隨新能源汽車景氣度提升以及技術革新兩方面因素影響,進入新的發展快車道。本期項目是基于公開的產業信息、市場分析、技術方案等信息,并依托行業分析模型而進行的模板化設計,其數據參數符合行業基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。第一章 市場分析一、 鋰電銅箔是鋰電池負極集流體的核心材料電解銅箔作為電子制造行業的功能性關鍵基礎原材料,主要應用于鋰離子電池和印制線路板的制作,根據應用領域的不同可以進一步分為鋰
9、電銅箔以及標準銅箔。在鋰電池電芯材料中,鋰電銅箔的成本占比達到成本占比達到5%-8%,是動力電池企業供應鏈布局中的重要一環;它既是負極活性材料的載體,又是負極電子收集與傳導體,主要作用是將電池活性物質產生的電流匯集起來,以產生更大的輸出電流。由于鋰電銅箔具備導電和機械加工性能良好、質地較軟、制造技術較成熟、成本優勢突出等特點,因而成為鋰離子電池負極集流體的首選,且被替代的可能性較低。根據應用領域的不同,電解銅箔可以分為鋰電銅箔以及標準銅箔。鋰電銅箔主要是指應用在鋰離子電池中作為集流體的銅箔,目前市場的主流產品規格為6m和8m;標準銅箔主要指應用在印刷電路板(PCB)的銅箔,一般比鋰電池銅箔更厚
10、,大多在12-70m。根據CCFA的數據統計,2020年國內電解銅箔產量中,標箔占比69%,鋰電銅箔占比31%,其中鋰電銅箔由于受到下游新能源的高景氣度影響,產量占比持續提升。根據銅箔厚度的不同,可以分為極薄銅箔(根據銅箔厚度的不同,可以分為極薄銅箔(6m)、超薄銅箔(6-12m)、薄銅箔(12-18m)、常規銅箔(18-70m)和厚銅箔(70m)。目前國內鋰離子電池應用較多集中在極薄銅箔中的6m產品,在提升能量密度以及降低度電成本的驅動下,“極薄化”帶動了4.5m產品的研發和應用。生產過程中,主要通過調整直流電的大小以及陰極輥的轉速來控制銅箔的厚度。根據表面狀況不同可以分為雙面光銅箔、雙面毛
11、銅箔、雙面粗銅箔、單面毛銅箔和超低輪廓銅箔。銅箔的光面是陰極輥表面的鏡面反應,毛面是光面的相反面。其中,雙面光電解銅箔具有雙面結構對稱、表面輪廓度極低、較高的延伸率與抗拉強度等特性;與單面毛、雙面毛鋰電銅箔相比,其與負極材料粘貼時,接觸面積成倍增長,可以明顯降低負極集流體與負極材料之間的電阻,提高鋰離子電池的體積容量與結構的對稱性,同時雙面光鋰電銅箔負極集流體具有較好的耐冷熱膨脹性能,可以明顯延長電池的壽命。二、 登峰造“極”,大勢所趨銅箔行業的發展經歷了生產工藝的演變,從傳統的壓延工藝改進到目前的電解工藝,顯著降低生產成本并提升銅箔產品品質;而未來,極薄化將繼續成為鋰電銅箔的發展方向。縱觀全
12、行業,極薄化趨勢極為顯著:2016年,國內的動力電池主要應用9-12m銅箔產品;2017年,8m產品逐漸成為主流產品;2017年下半年開始,6m產品開始進入市場,隨后市占率不斷提升;2020年,4.5m銅箔進入量產期,國內部分龍頭企業具備規模化供應的能力。而通過對嘉元科技產品結構升級路徑的梳理,同樣發現極薄銅箔的產品研發生產進程也在不斷加快。電池能量密度關乎著電動汽車的續航,可以說續航時間和里程是制約電動車發展的重要因素,因此提升電池能量密度也就成為了鋰電池廠商的必然選擇。鋰電池能量密度基本由電池正負極決定,而單純的正負極活性材料不能保證電池能發電,電池內必須要有電解液、隔離膜、粘結劑、導電劑
13、、集流體、基體、殼體材料等非活性物質,這樣才能獲得穩定的、持續的、安全的電能載體。正負極活性材料相當于“紅花”,而非活性材料是“綠葉”,有了綠葉的襯托,紅花才能更好地完成任務,但如果能通過降低綠葉重量的同時,保證綠葉依舊能夠穩定地襯托紅花,那么剩余的空間可以增加更多的紅花,使得花兒更加鮮艷。在本文開篇的鋰電池質量占比中可以看到,正負極材料以外的部分質量占據電池的60%,這其中就蘊含著增加活性物質、提升電池能量密度的空間。定性看,通過降低銅箔厚度,可以實現電池在電芯體積不變的情況下,增加活性材料用量,進而增加漿料涂覆厚度,從而使得電芯的能量密度提升,最終汽車續航里程增加。定量看,6m和和4.5m
14、的鋰電銅箔相比較于8m的銅箔能提升5.11%和和8.82%的質量能量密度。根據鋰電池質量能量密度的計算公式:質量能量密度=電池容量/電池質量。即,理論上可以通過保持電池容量不變的情況下,減小電池質量以提升質量能量密度;或通過保持電池質量不變的情況下,提升電池容量。極薄化的鋰電銅箔能通過第一種方式實現能量密度的提升;同時,更薄的鋰電銅箔也能降低電池內阻,實現更好的電池性能。6m和和4.5m的鋰電銅箔的的鋰電銅箔的能量密度分別為能量密度分別為240.49Wh/kg、248.98Wh/kg,相比較8m銅箔能分別提升能量銅箔能分別提升能量密度密度5.11%和和8.82%。第二章 項目總論一、 項目名稱
15、及項目單位項目名稱:衡水鋰電池材料項目項目單位:xx(集團)有限公司二、 項目建設地點本期項目選址位于xx(以選址意見書為準),占地面積約95.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,非常適宜本期項目建設。三、 可行性研究范圍根據項目的特點,報告的研究范圍主要包括:1、項目單位及項目概況;2、產業規劃及產業政策;3、資源綜合利用條件;4、建設用地與廠址方案;5、環境和生態影響分析;6、投資方案分析;7、經濟效益和社會效益分析。通過對以上內容的研究,力求提供較準確的資料和數據,對該項目是否可行做出客觀、科學的結論,作為投資決策的依據。四、 編制依
16、據和技術原則(一)編制依據1、中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要;2、中國制造2025;3、建設項目經濟評價方法與參數及使用手冊(第三版);4、項目公司提供的發展規劃、有關資料及相關數據等。(二)技術原則按照“保證生產,簡化輔助”的原則進行設計,盡量減少用地、節約資金。在保證生產的前提下,綜合考慮輔助、服務設施及該項目的可持續發展。采用先進可靠的工藝流程及設備和完善的現代企業管理制度,采取有效的環境保護措施,使生產中的排放物符合國家排放標準和規定,重視安全與工業衛生使工程項目具有良好的經濟效益和社會效益。五、 建設背景、規模(一)項目背景設備、工藝、認證、資金、擴產周期、產能
17、利用率限制下,限制產能擴張存在瓶頸:陰極輥設備是擴產受限的關鍵;工藝、認證、資金壁壘較高;鋰電銅箔擴產周期長,速度明顯慢于下游電池廠擴產計劃;國內產能利用率有待進一步提升:鋰電銅箔分切導致損耗,超薄銅箔對生產工藝的高要求降低了生產效率,標箔也對鋰電銅箔產能提升存在牽制。預計未來兩年供需缺口會越來越大,行業景氣度將有所提升。設備、工藝、認證、資金、擴產周期、產能利用率限制下,限制產能擴張存在瓶頸:陰極輥設備是擴產受限的關鍵;工藝、認證、資金壁壘較高;鋰電銅箔擴產周期長,速度明顯慢于下游電池廠擴產計劃;國內產能利用率有待進一步提升:鋰電銅箔分切導致損耗,超薄銅箔對生產工藝的高要求降低了生產效率,標
18、箔也對鋰電銅箔產能提升存在牽制。預計未來兩年供需缺口會越來越大,行業景氣度將有所提升。(二)建設規模及產品方案該項目總占地面積63333.00(折合約95.00畝),預計場區規劃總建筑面積107735.79。其中:生產工程73459.50,倉儲工程15862.26,行政辦公及生活服務設施14334.75,公共工程4079.28。項目建成后,形成年產xx噸鋰電池材料的生產能力。六、 項目建設進度結合該項目建設的實際工作情況,xx(集團)有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月,其工作內容包括:項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。七、 原輔材料及設備(
19、一)項目主要原輔材料該項目主要原輔材料包括xx、xx、xxx等。(二)主要設備主要設備包括xx、xx、xxx等。八、 環境影響本項目工藝清潔,將生產工藝與污染治理措施有機的結合在一起,污染物排放量較少,且實施污染物排放全過程控制。“三廢”處理措施完善,工程實施后廢水、廢氣、噪聲達標排放,污染物得到妥善處理,對周圍的生態環境無不良影響。九、 建設投資估算(一)項目總投資構成分析本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算,項目總投資43138.87萬元,其中:建設投資33941.94萬元,占項目總投資的78.68%;建設期利息360.36萬元,占項目總投資的0.84%;流動
20、資金8836.57萬元,占項目總投資的20.48%。(二)建設投資構成本期項目建設投資33941.94萬元,包括工程費用、工程建設其他費用和預備費,其中:工程費用29256.99萬元,工程建設其他費用3822.65萬元,預備費862.30萬元。十、 項目主要技術經濟指標(一)財務效益分析根據謹慎財務測算,項目達產后每年營業收入77500.00萬元,綜合總成本費用62459.03萬元,納稅總額7190.47萬元,凈利潤10997.50萬元,財務內部收益率19.05%,財務凈現值10894.22萬元,全部投資回收期5.82年。(二)主要數據及技術指標表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面
21、積63333.00約95.00畝1.1總建筑面積107735.791.2基底面積36099.811.3投資強度萬元/畝341.582總投資萬元43138.872.1建設投資萬元33941.942.1.1工程費用萬元29256.992.1.2其他費用萬元3822.652.1.3預備費萬元862.302.2建設期利息萬元360.362.3流動資金萬元8836.573資金籌措萬元43138.873.1自籌資金萬元28430.393.2銀行貸款萬元14708.484營業收入萬元77500.00正常運營年份5總成本費用萬元62459.03""6利潤總額萬元14663.33"
22、"7凈利潤萬元10997.50""8所得稅萬元3665.83""9增值稅萬元3147.00""10稅金及附加萬元377.64""11納稅總額萬元7190.47""12工業增加值萬元24528.22""13盈虧平衡點萬元31259.62產值14回收期年5.8215內部收益率19.05%所得稅后16財務凈現值萬元10894.22所得稅后十一、 主要結論及建議本項目生產線設備技術先進,即提高了產品質量,又增加了產品附加值,具有良好的社會效益和經濟效益。本項目生產所需原料立
23、足于本地資源優勢,主要原材料從本地市場采購,保證了項目實施后的正常生產經營。綜上所述,項目的實施將對實現節能降耗、環境保護具有重要意義,本期項目的建設,是十分必要和可行的。第三章 建筑工程可行性分析一、 項目工程設計總體要求(一)設計原則本設計按照國家及行業指定的有關建筑、消防、規劃、環保等各項規定,在滿足工藝和生產管理的條件下,盡可能的改善工人的操作環境。在不額外增加投資的前提下,對建筑單體從型體到色彩質地力求簡潔、鮮明、大方,突出現代化工業建筑的個性。在整個建筑設計中,力求采用新材料、新技術,以使建筑物富有藝術感,突出時代特點。(二)設計規范、依據1、建筑設計防火規范2、建筑結構荷載規范3
24、、建筑地基基礎設計規范4、建筑抗震設計規范5、混凝土結構設計規范6、給排水工程構筑物結構設計規范二、 建設方案(一)混凝土要求根據混凝土結構耐久性設計規范(GB/T50476)之規定,確定構筑物結構構件最低混凝土強度等級,基礎混凝土結構的環境類別為一類,本工程上部主體結構采用C30混凝土,上部結構構造柱、圈梁、過梁、基礎采用C25混凝土,設備基礎混凝土強度等級采用C30級,基礎混凝土墊層為C15級,基礎墊層混凝土為C15級。(二)鋼筋及建筑構件選用標準要求1、本工程建筑用鋼筋采用國家標準熱軋鋼筋:基礎受力主筋均采用HRB400,箍筋及其它次要構件為HPB300。2、HPB300級鋼筋選用E43
25、系列焊條,HRB400級鋼筋選用E50系列焊條。3、埋件鋼板采用Q235鋼、Q345鋼,吊鉤用HPB235。4、鋼材連接所用焊條及方式按相應標準及規范要求。(三)隔墻、圍護墻材料本工程框架結構的填充墻采用符合環境保護和節能要求的砌體材料(多孔磚),材料強度均應符合GB50003規范要求:多孔磚強度MU10.00,砂漿強度M10.00-M7.50。(四)水泥及混凝土保護層1、水泥選用標準:水泥品種一般采用普通硅酸鹽水泥,并根據建(構)筑物的特點和所處的環境條件合理選用添加劑。2、混凝土保護層:結構構件受力鋼筋的混凝土保護層厚度根據混凝土結構耐久性設計規范(GB/T50476)規定執行。三、 建筑
26、工程建設指標本期項目建筑面積107735.79,其中:生產工程73459.50,倉儲工程15862.26,行政辦公及生活服務設施14334.75,公共工程4079.28。建筑工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程20576.8973459.509201.541.11#生產車間6173.0722037.852760.461.22#生產車間5144.2218364.882300.391.33#生產車間4938.4517630.282208.371.44#生產車間4321.1515426.491932.322倉儲工程9385.9515862.261350.882
27、.11#倉庫2815.794758.68405.262.22#倉庫2346.493965.57337.722.33#倉庫2252.633806.94324.212.44#倉庫1971.053331.07283.683辦公生活配套2480.0614334.752239.173.1行政辦公樓1612.049317.591455.463.2宿舍及食堂868.025017.16783.714公共工程3609.984079.28336.51輔助用房等5綠化工程9531.62153.00綠化率15.05%6其他工程17701.5786.657合計63333.00107735.7913367.75第四章 產
28、品方案與建設規劃一、 建設規模及主要建設內容(一)項目場地規模該項目總占地面積63333.00(折合約95.00畝),預計場區規劃總建筑面積107735.79。(二)產能規模鋰電銅箔是用電解法生產的銅箔,在鋰電池既充當負極活性材料的載體,又作為負極電子收集和傳導的集流體。鋰電銅箔在鋰電池成本占比不高,在510%左右,但對電池綜合性能影響重大,是鋰電池不容忽視的部件。鋰電銅箔通常厚度在18微米以下,使用最多的是12微米以下的銅箔。根據國內外市場需求和xx(集團)有限公司建設能力分析,建設規模確定達產年產xx噸鋰電池材料,預計年營業收入77500.00萬元。二、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品
29、主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整,各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平,并參考市場需求預測情況確定,同時,把產量和銷量視為一致,本報告將按照初步產品方案進行測算。鋰電池能量密度隨著銅箔厚度降低提高,相比8微米,采用6微米和4.5微米極薄銅箔的鋰電池能量密度可提升5%和9%,且銅用量減少也有助于電池成本降低,為此,我國鋰電銅箔尤其是動力鋰電銅箔向輕薄化方向發展。根據CCFA,6微米銅箔份額由2017年的14%提高到2020年34%,而4.
30、5微米銅箔2020年份額為3%。未來鋰電銅箔的輕薄化大勢所趨,超薄和極薄鋰電銅箔面臨良好的市場機遇。產品規劃方案一覽表序號產品(服務)名稱單位單價(元)年設計產量產值1鋰電池材料噸2鋰電池材料噸3鋰電池材料噸4.噸5.噸6.噸合計xx77500.00第五章 選址可行性分析一、 項目選址原則項目建設區域以城市總體規劃為依據,布局相對獨立,便于集中開展科研、生產經營和管理活動,并且統籌考慮用地與城市發展的關系,與當地的建成區有較方便的聯系。二、 建設區基本情況衡水市是河北省下轄的一個地級市,位于河北省東南部。大禹治水劃天下為九州,現衡水所轄冀州為九州之首。河北省稱冀,也緣于此。深厚文化造就了一代名
31、人,涌現出儒學大師董仲舒,唐代經學家孔穎達,詩人高適,文學巨匠孫犁等。衡水市界于東經115°10-116°34,北緯37°03-38°23之間。東部與滄州市和山東省德州市毗鄰,西部與石家莊市接壤,南部與邢臺市相連,北部同保定市和滄州市交界。市政府所在地桃城區北距首都北京250公里,西距省會石家莊119公里。生產總值躍上1500億元臺階,城鄉居民人均可支配收入預計達到2.3萬元,圓滿實現“兩個翻番”。一般公共預算收入由88.5億元增加到127.3億元。糧食生產“十七連豐”,2020年總產87.3億斤。基礎設施顯著改善,大慶路、人民路等主干道路實現貫通,邢衡
32、高速、國道106升級改造完工,石濟客專建成通車,衡水邁入高鐵時代。“十四五”時期,是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年,也是我市實現跨越趕超、高質量發展至關重要的五年。當今世界正經歷百年未有之大變局,發展的不確定、不穩定因素明顯增多。我國制度優勢更加彰顯,經濟運行持續向好,一批國家戰略、重大工程深入實施。到2035年,我市將與全國、全省同步基本實現社會主義現代化,新時代經濟強市、美麗衡水開辟新境界。到2025年,經濟發展取得新成效,改革開放邁出新步伐,社會文明程度得到新提高,生態文明建設實現新進步,民生福祉達到新水平,社會治理效能得到新提升。三、 優
33、化國土空間布局,推進以人為核心的新型城鎮化編制實施國土空間總體規劃,構建“雙核引領、兩翼齊飛、雙軸帶動、藍綠交織、多點支撐”國土空間保護開發總體格局。推進武邑、棗強撤縣設區,中心城區形成以衡水湖為中心的“一湖五區”發展組團。支持景縣撤縣設市。爭創國家衛生城市、國家森林城市和全國文明城市。加快雄商高鐵、石衡滄港城際鐵路和衡港、石衡、京德二期等高速公路建設,推動饒陽通用機場和故城軍民合用機場建設,確立衡水京南重要綜合交通樞紐地位。促進城鄉融合發展,城鎮化率達到60%。四、 著力構建現代產業體系,加快建設特色產業名城堅持產業振興強市,圍繞“3+2”市域主導產業和“9+5”縣域特色產業集群,完善產業鏈
34、供應鏈體系,加強上下游企業協同,聚力培育產業生態主導企業和關鍵環節卡位企業,三大主導產業、兩大未來產業和縣域特色產業集群營業收入分別達到2400億元以上、420億元以上和3000億元以上。推動現代服務業提質增效,建設京南現代物流基地、京津冀生態休閑文化旅游目的地。加快大型商貿綜合體、現代中央商務區等消費新載體建設,培育發展現代金融和通航產業。強力推動質量提升、先進標準引領,創建全國質量強市示范城市。五、 在項目建設和招商引資上重點突破全力以赴上項目。堅持“項目為王”,深化“謀跑爭促”活動,聚焦重點產業、城鎮“雙基”、交通路網、5G通信等關鍵領域,持續做好項目生成、前期手續、儲備入庫、匯報對接、
35、建設入統等工作,推動新開工項目、實際完成投資、爭取上級資金再創新高,力爭全年固定資產投資突破1000億元。突出抓好產業項目,實施“四個一百”工程,續建、新開工、前期、謀劃產業項目各100個以上,爭取卡特彼勒橡塑件、恩典醫用診斷試劑等項目盡快開工,推動和平鋁業新型鋁型材深加工、以嶺藥業現代中藥產業化等項目加快建設,力促中糧生化果葡糖漿、北航長鷹無人機等40個項目建成投產。抓實“兩新一重”“3個10”雙基項目,加快部署5G網絡及應用場景,實現市域廣覆蓋和主城區、縣城、開發區及重點場所深度覆蓋,加快石衡滄港城際鐵路、衡港高速等重大項目建設,推動雄商高鐵盡快開工。完善“三個三”推進機制,建立重點項目專
36、員負責制,實行清單化全過程管理,形成謀劃一批、洽談一批、簽約一批、開工一批、建設一批、投產一批滾動發展格局。大力開展招商引資突破年活動。鞏固擴大“招商之冬”成果,在提高招商引資的精準性和實效性上下功夫,力爭在引進產業龍頭項目、高端高新項目、利用外資項目上實現新突破。堅持線上線下結合,聚焦京津、珠三角、長三角等地開展不間斷招商。編制產業鏈招商地圖,建立招商數據庫,鎖定目標頭部企業、目標科技團隊、目標銷售網絡,量身定制招商政策,有針對性開展“敲門招商”。健全“一把手”常態化招商機制,完善考核評價制度,兌現招商引資優惠、引薦人獎勵等激勵政策,充分調動各方面積極性主動性,進一步營造狠抓招商、大上項目的
37、濃厚氛圍。推動消費擴容升級。謀劃實施一批促消費、增就業、惠民生的商貿服務項目,力促樂盛茂廣場、信合商廈等早日運營,推動愛琴海國際廣場、萬達廣場等綜合體加快建設,啟動銅鑼灣文化商業中心項目,全年新增限額以上批零住餐企業100家以上。完善商業設施網絡,促進消費升級,改造提升匯中廣場、上海公館、在水一方等特色商業街區,每個縣市區建設12家商業步行街,全年新改建便民市場10家以上,新增品牌連鎖店20家以上,引進30個國際中高端商業品牌。穩定汽車、家具等大宗消費,積極拓展教育、康養、家政等服務消費,大力發展電商消費。第六章 運營管理模式一、 公司經營宗旨運用現代科學管理方法,保證公司在市場競爭中獲得成功
38、,使全體股東獲得滿意的投資回報并為國家和本地區的經濟繁榮作出貢獻。二、 公司的目標、主要職責(一)目標近期目標:深化企業改革,加快結構調整,優化資源配置,加強企業管理,建立現代企業制度;精干主業,分離輔業,增強企業市場競爭力,加快發展;提高企業經濟效益,完善管理制度及運營網絡。遠期目標:探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌,提升企業核心競爭力。此外,面向國際、國內兩個市場,優化資源配置,實施多元化戰略,向產業集團化發展,力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。(二)主要職責1、執行國家法律、法規和產業政策,在國家宏觀調控
39、和行業監管下,以市場需求為導向,依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、鋰電池材料行業發展規劃和市場需求,制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、根據國家法律、法規和鋰電池材料行業有關政策,優化配置經營要素,組織實施重大投資活動,對投入產出效果負責,增強市場競爭力,促進區域內鋰電池材料行業持續、快速、健康發展。4、深化企業改革,加快結構調整,轉換企業經營機制,建立現代企業制度,強化內部管理,促進企業可持續發展。5、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設,統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產,搞好公司企業文化建設。6、在保證股東企業合法權益和自身發展需要
40、的前提下,公司可依照公司法等有關規定,集中資產收益,用于再投入和結構調整。三、 各部門職責及權限(一)銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標,并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標,明確營銷策略,制定營銷計劃和拓展銷售網絡,并對任務進行分解,策劃組織實施銷售工作,確保實現預期目標。3、負責收集市場信息,分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等,并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收,并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶,整理和歸納客戶資料,掌握客戶情況,進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表,并將相關
41、數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測,建立起牢固可靠的物資供應網絡,不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息,并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估,根據公司需求計劃,編制與之相配套的采購計劃,并進行采購談判和產品采購,保證產品供應及時,確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程,設計最佳運輸路線、運輸工具,選擇合格的運輸商,嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理,定期分析費用開支,查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作,不斷培養、挖掘、引進銷售人才,建設高素質的銷售隊伍。(二)戰略發展部
42、主要職責1、圍繞公司的經營目標,擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析,定期編制信息分析報告,及時報送公司領導和相關部門;并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總,編制供應商評估報告,擬定供應商合作方案和合作協議,組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價,擬定產品采購方案,制定市場標準價格;擬定采購合同并報總經理審批后,組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同,按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同,并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓;協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因
43、進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改,以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調處理各類投訴問題,并提出處理意見;并建立設訴處理檔案,做到每一件投訴有記錄,有處理結果,每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。(三)行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要,制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要,組織并執行內部運行控制工作,協助各部門規范業務流程及操作規程,降低管理風險。4、定期、不定期利
44、用各種統計信息和其他方法(如經濟活動分析、專題調查資料等)監督計劃執行情況,并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產品供應商過程,定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查,并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突,其他與內部運行控制相關的工作。四、 財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定,制定公司的財務會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外,將不另立會計賬簿。公司的資產,不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時,應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。
45、公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的,在依照前款規定提取法定公積金之前,應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后,經股東大會決議,還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤,按照股東持有的股份比例分配,但本章程規定不按持股比例分配的除外。存在股東違規占用公司資金情況的,公司應當扣減該股東所分配的現金紅利,以償還其占用的資金。股東大會違反前款規定,在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的,股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的
46、公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是,資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時,所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后,公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利(或股份)的派發事項。如股東存在違規占用公司資金情形的,公司在利潤分配時,應當先從該股東應分配的現金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為:(1)利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策,重視對投資者的合理投資回報,并保持連續性和穩定性。(2)利潤分配的形式公司采取現金分配形式。在符合條件的前提下,公司應優先采取現金方式分配
47、股利。公司一般情況下進行年度利潤分配,但在有條件的情況下,公司董事會可以根據公司的資金需求狀況提議公司進行中期現金分配。(3)現金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下,如無重大投資計劃或重大現金支出等事項發生,公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的10%,且連續三年以現金方式累計分配的利潤不少于該三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現金形式分配股利的方案時,應當綜合考慮公司所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平等因素在當年實現的可供分配利潤的20%-80%的范圍內確定現金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應針對已制定的現金分紅方案發表明確意見。
48、7、公司利潤分配決策機制與程序為:公司當年盈利且符合實施現金分紅條件但公司董事會未做出現金利潤分配方案的,應在當年的定期報告中披露未進行現金分紅的原因以及未用于現金分紅的資金留存公司的用途,獨立董事應該對此發表明確意見。五、 工藝、認證、資金壁壘構筑護城河銅箔行業中,生產工藝銅箔行業中,生產工藝know-how需要長期需要長期積累,鋰電池下游大客戶認證偏好產能穩定并具有一定規模的廠商,重資產模式也大幅拉升了擴產的投資門檻。龍頭廠商憑借規模和先發優勢盡享行業紅利,中小廠商則很難在競爭中取勝。,中小廠商則很難在競爭中取勝。在生箔過程中,存在磨輥工藝、添加劑選型、設備調試與參數設置等明顯的技術壁壘。
49、磨輥工藝:為了使得陰極輥表面粗糙度降低到足以制作極薄銅箔,需要采用先進的磨輥工藝技術,相應參數調試要滿足各項嚴格條件,才有利于極薄銅箔從陰極輥表面剝離出來。添加劑選型:為了保證極薄銅箔的高性能和穩定性,需要對多種添加劑組合進行組合調試,同時對添加劑的添加量、滴加頻率等進行控制調試。設備調試與參數設置:為防止斷帶、褶皺,需要優化生箔設備結構,校對、調試對生產電流和電壓輸出效率等設備參數進行設置。客戶認證壁壘高、周期長。銅箔下游的鋰電池廠商供應鏈體系龐大而獨立,為了保證生產的穩定和連續性,鋰電池廠商的供應鏈認證體系對供應商的技術、產量規模等均有較高要求,中小廠商很難大規模進入其供應鏈,而為了保證產
50、品質量的穩定性,鋰電池廠不會輕易改變供應商,客戶粘性高。即便能夠通過認證,仍然需要6個月小批量供應階段,隨后才有機會承接大批量訂單。這也造成了許多中小廠商有較多名義產能處于閑置狀態。六、 中國是全球最大的鋰電銅箔生產國受益中國新能源汽車以及鋰電池行業較快發展,中國鋰電銅箔發展處于全球領先的地位,產品涵蓋薄銅箔、超薄銅箔和極薄銅箔。目前中國已成為了全球最大的鋰電銅箔生產國,根據CCFA,2020年中國鋰電銅箔的產能22.9萬噸,中國在全球鋰電銅箔產能市場份額約為65%。目前我國鋰電銅箔行業總體的集中度不高,但龍頭企業憑借資金、技術和客戶方面的優勢已經確立了較強的市場地位,其中龍電華鑫、諾德股份和
51、嘉元科技三家公司在我國2020年鋰電銅箔產量占比約50%。七、 鋰電池行業天花板不斷提升,增長動能切換簡單回溯鋰電發展史,大致可以分為三個階段:粉墨登場(1991-2000):鋰電池憑借能量密度、循環壽命以及性能提升,彌補了二次電池在消費電子領域的痛點,自1991年索尼公司首次實現鋰電商業化之后的10年間,日本公司憑借技術專利壟斷全球市場,2000年日企市占率高達93%。日韓爭霸(2001-2010):這一時期,移動電話、隨身聽等消費電子產品的興起讓鋰電行業的市場快速成長,日企技術升級緩慢并且開始外溢,韓國三星和LG抓住機遇,開放的供應鏈體系和產能擴張優勢幫助韓企迅速占據市場份額,2010年,
52、日韓的市占率分別為43%和39%,鋰電池行業形成了日韓爭霸的格局。這期間,中國憑借勞動力等成本優勢承接鋰電產業鏈加工產能,杉杉科技、貝特瑞、當升科技等公司都是從這一時期開始積蓄力量,從無到有地學習生產和管理經驗。大水養大魚,增長動能切換(2011至今):從消費電子切換為新能源汽車是這一時期的主旋律,動力電池賽道已成為兵家必爭之地。智能手機和平板出貨量沖高回落,消費電子對鋰電池的需求增長后繼乏力,2016年,鋰電池出貨結構中,動力電池占比超過數碼電池。近幾年各國開始大力發展新能源行業,新能源汽車也成為了政策主推的產業,經濟性逐漸成為新能源汽車需求增長的支撐,2020年得益于新能源汽車、儲能、電動
53、自行車、電動工具等新興產業及領域對鋰電池市場需求的增長,中國鋰電池出貨量為142.9GWh。新能源汽車需求徹底引爆鋰電需求,市場天花板再度提升,大水養大魚,來自電池廠的鋰電銅箔需求不斷攀升。八、 新能源汽車已成為世界各國產業發展戰略的重點領域中國:根據國務院印發的新能源汽車產業發展規劃(20212035年),到2025年,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右;中國汽車工程學會編制的節能與新能源汽車技術路線圖2.0則明確,到2025、2030、2035年,新能源汽車銷量占比分別達到20%、40%、50%。而根據中汽協的數據,2021年上半年的新能源汽車銷量的滲透率僅為10%,未來
54、幾年我國新能源汽車替代空間很大。歐洲:供給和補貼的增加推動新能源汽車銷售放量。一方面,歐洲各國普遍提高了新能源汽車的政府補貼額度,以德國為例,補貼逐漸從2019年的最高金額2,000歐元提高到9,000歐元。另一方面,歐洲主要國家相繼宣布燃油車禁售時間表,其中最早的為2025年,最晚的也將在2040年全面禁售。美國:2021年8月5日,拜登簽署行政命令,聲明將采取措施推動美國在清潔汽車和卡車方面的領導地位,目標是新能源汽車在新車和小型卡車中的比例到2030年提高到50%。2021年11月19日,美國眾議院通過了1.75萬億元的支出計劃(BuildBackBetter),其中包括新能源汽車稅收抵
55、免法案,計劃為電動汽車提供最高達12500美元的稅收抵免,抵免政策還需要參議院和總統拜登簽署。2022年開始,美國電動車有望呈現大爆發態勢。第七章 發展規劃一、 公司發展規劃(一)戰略目標與發展規劃公司致力于為多產業的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。(二)措施及實施效果公司立足于本行業,以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求,為國內外生產商率先提供多種產品,為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續做出貢獻,同時通過與產業鏈優質客戶緊密合作,為公司帶來穩定的業務增長和持續的收益。公司通過產品和商業模式的不斷創新以及與產業鏈企業深度融合,建立創新引領、合作共贏的模式,再造行業新格局。(三)未來規劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優的產品和技術服務的理念,充分發揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創新能力,為成為百億級產業領軍企業而努力奮斗。在近期的三至
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