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文檔簡介
1、第三方審計制度第三方審計制度第一章總則為了加強醫(yī)院管理和審計監(jiān)督,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù) 醫(yī)院合法權(quán)益,保障醫(yī)院經(jīng)營活動健康發(fā)展,根據(jù)中華 人民共和國審計法、中華人民共和國審計法實施條 例、審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定,結(jié)合醫(yī)院的 實際情況,特制定本辦法。第二章財務(wù)審計制度醫(yī)院應(yīng)逐步建立年度財務(wù)報告注冊會計師審計制度,聘請 有資質(zhì)會計師事務(wù)所等第三方專業(yè)機構(gòu)對醫(yī)院的年度決算 進(jìn)行審計。醫(yī)院年度決算審計的內(nèi)容由受托單位根據(jù)年度決算編 制情況以及審計工作要求予以確定。基本內(nèi)容包括:(-)年終財務(wù)清理、結(jié)算的情況。主要審查醫(yī)院按規(guī)定 清理、核對年度收支數(shù)字、各項往來款項和各項財產(chǎn)物資 情況,以及年終結(jié)賬
2、情況等。(二)編制決算的情況。主要審查醫(yī)院按規(guī)定編制決算報 告,包括各項決算基本情況、收支數(shù)額真實、準(zhǔn)確性;會 計賬簿與決算報表符合情況;成本報表、會計報表附注、 財務(wù)情況說明書全面、完整情況。(三)決算與預(yù)算差異的情況。主要審查醫(yī)院預(yù)算執(zhí)行結(jié) 果與批復(fù)預(yù)算數(shù)相符合情況;預(yù)算的追加、追減和各預(yù)算 科目之間資金調(diào)劑的上報審批情況;年度各項收入完成預(yù) 算計劃情況;各項支出按預(yù)算支付,預(yù)算資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情 況及其原因。醫(yī)院必須依照有關(guān)法律、法規(guī),接受委托的會計師事 務(wù)所依法實施的審計,按照審計工作的要求,及時提供所 需會計憑證、會計賬簿、會計報表等有關(guān)會計資料,并如 實反映有關(guān)情況。對審計結(jié)果實行在一
3、定范圍內(nèi)公開制度,可在該醫(yī)院 網(wǎng)站或業(yè)務(wù)主管部門網(wǎng)站公開。第三章第三方審計人員的職責(zé)第一條審計人員應(yīng)當(dāng)具備與其從事的審計工作相適應(yīng)的專 業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力;第二條審計人員辦理審計事項,與被審計單位或者審計事 項有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)回避;第三條審計人員辦理審計事項,應(yīng)當(dāng)客觀公正,實事求 是,廉潔奉公,保守秘密;第四條審計人員對其在執(zhí)行職務(wù)中知悉的國家秘密和被審 計單位的商業(yè)秘密,負(fù)有保密的義務(wù);第四章審計的范疇和權(quán)限第五條依照國家法律、法規(guī)和政策的相關(guān)規(guī)章制度,對委 托審計單位進(jìn)行審計監(jiān)督,并出具審計報告; 第六條審計機構(gòu)有權(quán)要求被審計單位按照審計的有關(guān)要求 提供企業(yè)的財務(wù)收支情況、會計憑證、會計賬
4、簿、財務(wù)會 計報告,電子計算機儲存、處理的財務(wù)收支電子數(shù)據(jù)和必 要的電子計算機技術(shù)文檔,在金融機構(gòu)開立賬戶的情況等 資料;被審計單位負(fù)責(zé)人對本單位提供的財務(wù)會計資料的真實性 和完整性負(fù)責(zé);第五章第三方審計機構(gòu)的第七條在聘請第三方審計機構(gòu)時,醫(yī)院相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對第 三方審計機構(gòu)的獨立性進(jìn)行評價,考慮以下影響?yīng)毩⑿缘?因素:審計機構(gòu)的合法性;2 審計機構(gòu)的專業(yè)性是否與審計事項之間存在關(guān)系;3 其他可能影響?yīng)毩⑿缘囊蛩亍5诎藯l在聘請第三方審計機構(gòu)時,醫(yī)院相關(guān)部門應(yīng)當(dāng)對第 三方專家的專業(yè)勝任能力進(jìn)行評價,考慮其專業(yè)資格、專 業(yè)經(jīng)驗與聲望等;第九條在第三方審計機構(gòu)為醫(yī)院服務(wù)前,雙方應(yīng)當(dāng)簽訂書 面協(xié)議。協(xié)議
5、主要包括以下內(nèi)容:1 審計服務(wù)目的、范圍及相關(guān)責(zé)任;2 專家服務(wù)結(jié)果的預(yù)定用途;3 審計利用相關(guān)資料的范圍;4 報酬及其支付方式;5 對保密性的要求;6 違約責(zé)任。第六章審計程序第十條醫(yī)院根據(jù)審計項目計劃確定的審計事項組成審計 組,并應(yīng)當(dāng)在實施審計三日前,向相關(guān)部門送達(dá)審計通知 書;第十一條審計人員通過審查會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會 計報告,查閱與審計事項有關(guān)的文件、資料,檢查現(xiàn)金、 實物,向有關(guān)單位和個人調(diào)查等方式進(jìn)行審計,并取得證 明材料。有關(guān)單位和個人應(yīng)當(dāng)支持和協(xié)助,如實向?qū)徲嬋?員反映情況,提供有關(guān)證明材料;第十二條審計人員發(fā)現(xiàn)問題,可隨時向有關(guān)單位和人員提 出改進(jìn)建議。審計終結(jié),審計組應(yīng)提出審計報告,征求被 審計對彖的意見,然后提交醫(yī)院相關(guān)主管部門,審計內(nèi)容 自送達(dá)之日起生效。被審計單位對審計意見書和審計決定 如有異議,可以向相關(guān)主管部門的負(fù)責(zé)人提出,由單位負(fù) 責(zé)人及時協(xié)調(diào);第七章法律責(zé)任第十三條
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