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文檔簡介

1、內審員考試?審計根底?備考試題附答案2021 年內審員考試?審計根底?備考試題附答案1. 為了確認信用控制的運用不是一直有效,而阻礙了對信用客戶 的有效銷售,內部審計師需要:A. 確認經常性應收賬款B. 追蹤應收賬款分類賬的過賬C. 分析回收率和信用史D. 比擬接受信用和拒絕信用2. 一家大公司正考慮重要的機構改革工作。以下哪組人不會負責 實施這些改革措施?A. 普通員工。B. 高層管理人員。C. 普通股股東。D. 外部咨詢專家。3. 以下哪項內容對事先己編號的文件的順序進行檢查?A. 在裝運商品之前批準客戶賒賬B. 對事先己編號的文件的順序進行檢查C. 將銀行進賬單與郵遞室所編制的現金收入初

2、步清單上注明的己 收現金總額進行比擬D. 掃描總賬內容,尋找異常高或異常低的余額4. 人們公認內部審計章程是影響內部審計部門獨立性的重要因素之一。標準通過提供指南作為章程的一局部來幫助明確章程的性質 , 以下哪項在標準中沒有被建議作為章程的一局部:A. 內部審計部門對機構記錄的接觸。B. 內部審計活動的范圍。C. 首席審計執行官的任期。D. 內部審計部門對機構人員的接觸。5. 某公用事業單位的審計師正方案測試通過經紀人購置的房地產 的抽樣樣木,以確保所有款項均針對合法的房地產支付。以下哪項 內 容是用以選擇相關交易進行測試的最正確來源?A. 用以記錄房地產購置情況的 ' 賬號所反映的所

3、有交易活動的打 卬版本。B. 包括評估和調查數據的房地產經紀人檔案。C. 該公用事業單位記錄部門所保存的交易記錄。D. 房地產經紀人提供的批號清單。6. 首席執行官想要知道采購職能門是否恰當地實現其支出以便 “在正確的時間以正確的數量采購了正確的原料,以下哪項業務 類型關注這項要求:A. 財務審計與采購部門有關;B. 經營審計與采購職能有關;C. 合規性審計與采購職能有關;D. 全而審計業務與制造業經營有關。7. 在審計投資業務的現場工作開始之際, 某內部審計師注意到, 自 審計方案制定以來利率己大幅度下調。面對此情況,審計師應該 :A. 繼續開展現有的審計方案,因為這是己得到批準的原定審計工

4、 作范圍。B. 修改審計方案,然后繼續開展審計工作。C. 與管理人員協商,核實利率變化情況,然后繼續開展審計工作D. 確定利率變化的影響,并確定審計工作方案是否也需要得到修 改。決 定許8. 某批發商收到了相當多的關于賬目錯誤的客戶投訴,這些投訴 均被登記至計算機化的數據庫。如果由于投訴的發生,內部審計師 定對賬目的余額進行核對,那么,審計師可以應用個人電腦來確 多欄目,但以下哪項除外?A. 錯誤的賬目余額B. 余額最高的客戶賬目C. 己就其賬目進行投訴的客戶D. 投訴頻率最高的賬目類型9. 對于經常進行新產品開發的企業,同時按產品和職能劃分部門 并實行雙重授權的結構是最優的 . 最適合該類企業的組織結構是:A. 專家官僚結構B. 機械結構C. 矩陣結構D. 核心官僚結構10. 控制的不同要素有助于保證按照管理層期望完成既定任務, 為實行控制的方針的要素是:A. 標準

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