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文檔簡介

1、內審工作計劃計劃工作是指根據對組織外部環境與內部條件的分析, 提出在未來一定時期內要達到的組織目標以及實現目標的 方案途徑。本文內審工作計劃由為您整理,僅供參考!篇一為落實北京市教育委員會關于做好 20*年教育審計工 作的意見的文件精神和我院20xx年工作的總體要求,高質量完成國家示范性高職學院建設任務,進一步建立健全內 部審計制度,強化內部審計職能,發揮內部審計的“免疫系 統”功能,實現“為規范財務會計工作服務、為提高教育資 金使用效益服務、為教育改革與發展服務”的內部審計工作 目標,特制定20*年審計工作計劃。具體內容如下:一、繼續深入開展預算執行審計堅持“揭露問題、規范管理、促進改革、提

2、高績效”的 審計思路,進一步落實北京市屬高等學校預算執行和決算 內部審計實施辦法,深入開展預算執行審計。今年重點對 各個項目的經費預算執行情況實施全過程審計,加強對項目 資金使用效益、效果分析和審計,努力實現預算執行審計與 績效審計的有機結合。積極發揮內部審計的監督作用,促進 各部門進一步加強財務預算管理,嚴格執行各項財務制度, 提高預算資金使用效益和效果,確保學院各項事業任務和工作目標的實現二、進一步加強領導干部經濟責任審計審計處積極與組織、紀檢、監察部門配合,做好干部任 期經濟責任審計,進一步深化經濟責任審計的內容,堅持以 領導干部履行經濟責任為主線,重點關注領導干部任職期間 貫徹執行法律

3、法規、政策部署,重大經濟決策制定和執行, 以及遵守廉政規定等情況,促進領導干部樹立正確政績觀和 科學發展觀,提高領導干部的經濟責任意識。加大對領導干 部任期內經濟決策及效果、內部控制制度的健全及執行情況 等方面的審計力度,促使領導干部行使權力與履行經濟責任 緊密銜接,進一步發揮經濟責任審計在促進科學決策,推進 依法治教,完善監督機制,防范廉政風險等方面的重要作用。 根據學院組織部的委托,今年將對 6名副處級領導干部進行 任期經濟責任審計。三、繼續做好基建修繕工程項目審計結合我院實際和管理要求,繼續做好基建修繕工程項目 審計,積極落實教育部關于加強和規范建設工程項目全過 程審計的意見的精神,繼續

4、加強對基建修繕工程項目管理 過程與工程項目造價的內部審計,不斷改進和加強對各類工 程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工 程設備材料采購、變更洽商、工程款結算等各個環節的運行 狀況和相關經濟管理活動的審計監督,促進各類工程項目規范管理,節約工程成本,規范工程管理,防范基建修繕投資管理風險,維護合法利益,保障工程建設的順利實施,提 高資金使用效益。四、繼續搞好專項審計和審計調查按照領導要求,今年繼續做好飲食中心的財務管理和學 院會議中心經營效益的專項審計工作,對學院各部門的收費 情況進行審計調查,以加強部門內部控制,規范各類財務行 為,防范經濟管理風險,防止出現違反“收支兩條線”政

5、策 和私設“小金庫”等違法違紀行為。五、加強審計結果利用和審計整改按照市教委關于進一步加強教育系統內部審計結果利 用工作的意見的要求,切實抓好審計結果的利用和審計整 改工作。制定審計結果利用工作制度,明確各部門的職責, 建立部門聯動機制,對內部審計發現的各類財務違規問題要 認真進行整改,對嚴重違法違紀的行為要及時向有關領導和 紀檢、檢查部門匯報,并建議進行責任追究,同時把內部審 計結果作為內部相關考核評價的重要依據,以加強審計整 改,遏制“屢審屢犯”現象,進一步增強審計在促進各部門 加強和改進內部管理中的作用。六、進一步加強審計的自身建設加強業務學習,積極參加審計和財務業務培訓,提高審計業務能

6、力。完善審計制度,提高審計質量。積極開展跟 蹤問效,做到內管理,外監督,在原有制度、規定的基礎上 進一步完善各項制度,結合審計法認真抓好審計質量控 制工作,把好審計質量關,降低審計風險,并積極開展計算 機審計和效益審計,不斷提升內部審計能力。篇二20*年全縣衛生系統內部審計工作堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展 觀,緊緊圍繞衛生中心工作,以創新的工作思路、科學的工 作方法、務求實效的工作態度,切實履行監督職責,充分發 揮衛生系統內部審計作用,促進我縣衛生事業又好又快發 展。今年重點做好以下幾項工作 :一、突出財務收支和項目資金審計,切實發揮審計監督 職能全年計劃

7、對4個鄉鎮衛生院實施常規審計, 對財務收支、 項目資金管理、政府采購、國有資產管理及票據、物價等就 地開展績效審計。從會計基礎工作規范和項目資金規范管理 方面入手,檢查工作中不規范的做法和存在的問題,提出建 議和整改措施,建立長效管理機制,規范管理,增強領導干 部的財經法規意識和經濟責任意識。二、運用審計成果,加強對審計發現問題的督促整改科學分析和梳理審計結果,有效發揮監督與服務職能, 立足發展,著眼整改,充分運用好審計結果。加大審計后續 跟蹤力度,及時了解被審計單位對審計中所查出問題的整改 情況,在整改過程中,注重加強內控制度建設,不斷完善財 務管理制度,確保內部管理規范有序。同時督促未被審

8、計的 單位對照其它被審計單位暴露出的問題,組織自查整改。三、推動內部審計交流,提升內部審計效率加大對本系統內審工作的力度,深入進行調查研究,總 結交流經驗,促進內審工作的深入開展和審計工作水平的提 高。加強單位之間相互學習和交流,不斷提高本系統內部審 計的能力。加強與審計機關之間的溝通與交流,創新審計思路,改 進審計方法,努力提高衛生系統內部審計工作效率。今年計 劃請審計部門對公立醫院進行內部審計工作。四、強化內審隊伍建設,加大業務培訓力度,提高審計 人員政治素質和業務水平加強審計人員政治思想教育,提高審計人員的綜合素質 和業務水平。組織審計人員認真學習,不斷提高業務能力; 提高審計人員職業道

9、德,樹立強烈的事業心和責任感,積極 而公正地履行審計職責。篇三根據教育部17號令教育系統內部審計工作規定和 及省、市有關文件會議精神,結合芙蓉區教育局內部審計制 度及具體情況,制定 20*年內部審計工作計劃,具體如下:、指導思想:認真貫徹落實 十八大精神,以 科學發展觀為統領,繼 續堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想,牢固樹立“審 計為發展服務”的科學理念,切實履行監督職責,發揮審計 工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。二、工作重點繼續深化經濟責任審計。認真執行縣級以下黨政領導 干部任期經濟責任審計暫行規定,做到凡“離”必審。同 時加強任期內經濟責任審計,使審計關口前移,變審

10、計發現 型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為,嘗試實行經濟 責任審計預告制、工作聯系制、 情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力,在經 濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審 計,努力深化審計內容,不斷改進審計方法。積極開展食堂、 房屋出租等情況的審計,逐步規范核算行為,提高資金使用 效益。進一步完善相關的內部審計制度和操作規程,搞好內審 人員后續教育工作。認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成 果的運用為重點,實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自 覺執行審計意見和建議,促進單位 財務管理工作進一步規 范化、制度化、法制化。三、主要措施1、堅持以人為本,以法治審的原則。加強審計隊伍建設,提高審計人員的素質,努力學習審計法、> 會計法、內部審計具體準則等法律、法規和審計業務知識, 繼續發揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針,做到認識到 位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任, 成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔

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