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文檔簡介
質量管理制度總則第一條目的為保證本公司質量管理制度的推行,并能提前發現異常、迅速處理改善,借以確保及提高產品質量符合管理及市場需要,特制定本細則。第二條范圍本細則包括一組織機能與工作職責;二各項質量標準及檢驗規范;三儀器管理;四質量檢驗的執行;五質量異常反應及處理;六客訴處理;七樣品確認;八質量檢查與改善。第三條組織機能與工作職責本公司質量管理組織機能與工作職責。各項質量標準及檢驗規范的設訂第四條質量標準及檢驗規范的范圍規范包括一原物料質量標準及檢驗規范;二在制品質量標準及檢驗規范;三成品質量標準及檢驗規范的設訂;第五條質量標準及檢驗規范的設訂一各項質量標準總經理室生產管理組會同質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員依據操作規范,并參考國家標準同業水準國外水準客戶需求本身制造能力原物料供應商水準,分原物料、在制品、成品填制質量標準及檢驗規范設修訂表一式二份,呈總經理批準后質量管理部一份,并交有關單位憑此執行。二質量檢驗規范總經理室生產管理組召集質量管理部、制造部、營業部、研發部及有關人員分原物料、在制品、成品將檢查項目料號規格質量標準檢驗頻率取樣規定檢驗方法及使用儀器設備允收規定等填注于質量標準及檢驗規范設修訂表內,交有關部門主管核簽且經總經理核準后分發有關部門憑此執行。第六條質量標準及檢驗規范的修訂一各項質量標準、檢驗規范若因機械設備更新技術改進制程改善市場需要加工條件變更等因素變化,可以予以修訂。二總經理室生產管理組每年年底前至少重新校正一次,并參照以往質量實績會同有關單位檢查各料號規格各項標準及規范的合理性,酌予修訂。三質量標準及檢驗規范修訂時,總經理室生產管理組應填立質量標準及檢驗規范設修訂表,說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈現總經理批示后,始可憑此執行。儀器管理第七條儀器校正、維護計劃一周期設訂儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制儀器校正、維護基準表設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執行的依據。二年度校正計劃及維護計劃儀器使用部門應于每年年底依據所設訂的校正、維護周期,填制儀器校正計劃實施表、儀器維護計劃實施表做為年度校正及維護計劃實施的依據。第八條校正計劃的實施一儀器校正人員應依據年度校正計劃執行日常校正,精度校正作業,并將校正結果記錄于儀器校正卡內,一式二份存于使用部門。二儀器外協校正有關精密儀器每年應定期由使用單位通過質量管理部或研發部申請委托校正,并填立外協請修單以確保儀器的精確度。第九條儀器使用與保養1、儀器使用人進行各項檢驗時,應依檢驗規范內的操作步驟操作,使用后應妥善保管與保養。2、特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用經主管核準者例外。3、使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性,日常保養與維護,如有不當的使用與操作應予以糾正教導并列入作業檢核扣罰。4、各生產單位使用的儀器設備如量規由使用部門自行校正與保養,由質量管理部不定期抽檢。5儀器保養1儀器保養人員應依據年度維護計劃執行保養作業并將結果記錄于儀器維護卡內。2儀器外協修造儀器邦聯保養人員基于設備、技術能力不足時,保養人員應填立外表請修申請單并呈主管核準后送采購辦理外協修造。原物料質量管理第十條;原物料質量檢驗1原物料進入廠區時,庫管單位應依據資材管理辦法的規定辦理收料,對需用儀器檢驗的原物料,開立材料驗收單基板、材料驗收單鉆頭及材料驗收單一般,通知質量管理工程人員檢驗且質量管理工程人員于接獲單據三日內,依原物料質量標準及檢驗規范的規定完成檢驗。2材料驗收單一般、基板、鉆頭各一式五聯檢驗完成后,第一聯送采購,核對無誤后送會計整理付款,第二聯會計存,第三聯料庫,第四聯質量管理存,第五聯送保稅。且每次把檢驗結果記錄于供應廠商質量記錄卡,并每月根據原物料品名規格類別的結果統計于供應商質量統計表及每月評核供應商的行分于供應商的評價表,提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。制造前質量條件復查第十一條制造通知單的審核新客戶、新流程、特殊產品質量管理部主管收到制造通知單后,應于一日內完成審核。一制造通知單的審核1、訂制料號PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規范。2、種類客戶提供的油墨顏色。3、底板底板規格是否符合公司制造規范,使用于特殊要求者有否特別注明。4、質量要求各項質量要求是否明確,并符合本公司的質量規范,如有特殊質量要求是否可接受,是否需要先確認再確定產量。5、包裝方式是否符合本公司的包裝規范,客戶要求的特殊包裝方式可否接受,外銷訂單的SHIPPINGMARK及SIDEMARK是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。二制造通知單審核后的處理1、新開發產品、試制通知單及特殊物理、化學性質或尺寸外觀要求的通知單應轉交研發部提示有關制造條件等并簽認,若確認其質量要求超出制造能力時應述明原因后,將制造通知單送回制造部辦理退單,由營業部向客戶說明。2、新開發產品若質量標準尚未制定時,應將制造通知單交研發部擬定加工條件及暫訂質量標準,由研發部記錄于制造規范上,作為制造部門生產及質量管理的依據。第十二條生產前制造及質量標準復核一制造部門接到研發部送來的制造規范后,須由科長或組長先查核確認下列事項后始可進行生產1、該制品是否訂有成品質量標準及檢驗規范作為質量標準判定的依據。2、是否訂有標準操作規范及加工方法。二制造部門確認無誤后于制造規范上簽認,作為生產的依據。制程質量管理第十三條制程質量檢驗一質檢部門對各制程在制品均應依在制品質量標準及檢驗規范的規定實施質量檢驗,以提早發現異常,迅速處理,確保在制品質量。二在制品質量檢驗依制程區分,由質量管理部IPQC負責檢驗1、鉆孔IPQC鉆孔科日報表。2、修一針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以上分別檢驗記錄于IPQC修一日報表。3、修二針對鍍銅CU易SN/PB后15條以上分別檢驗記錄于IPQC修二日報表。4、鍍金IPQC鍍金日報表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質量管理工程科檢驗并記錄于底片檢查要項。6、其他如噴錫板制程抽驗管理日報表、QAI進料抽驗報告、S/M抽驗日報表等抽驗。三質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試1、鉆頭研磨后規范檢驗并記錄于鉆頭研磨檢驗報告上。2、切片檢驗分PIH、一次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗規范檢驗并記錄于QAEMICROSECTIONREPORT、AQESOLDERABILITYTESREPORT等檢驗報告。四各部門在制造過程中發現異常時,組長應即追查原因,并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立異常處理單呈副經理指示后送質量管理部,責任判定后送有關部門會簽再送總經理室復核。五質檢人員于抽驗中發現異常時,應反應單位主管處理并開立異常處理單呈經副理核簽后送有關部門處理改善。六各生產部門依自檢查及順次點檢發生質量異常時,如屬其他部門所發生者以異常處理單反應處理。七制程間半成品移轉,如發現異常時以異常處理單反應處理。第十四條制程自主檢查一制程中每一位作業人員均應對所生產的制品實施自主檢查,遇質量異常時應即予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長,并開立異常處理單見表一式四聯,填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發生部門后,依實際需要交有關部門會簽,再送總經理室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經理批示。第一經理室存,第二聯質量管理部門生產管理,第三聯會簽部門,第四聯經辦部門。二現場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制程質量,一旦發現有不良或質量異常時應立即處理外,并追究相關人員疏忽的責任,以確保產品質量水準,降低異常重復發生。三制程自主檢查規定依制程自主檢查實施辦法實施。成品質量管理第十五條成品質量檢驗成品檢驗人員應依成品質量標準及檢驗規范的規定實施質量檢驗,以提早發現,迅速處理以確保成品質量。第十六條出貨檢驗每批產品出貨前,品檢單位應依出貨檢驗標示的規定進行檢驗,并將質量與包裝檢驗結果填報出貨檢驗記錄表見附表呈主管批示后依綜合判定執行。質量異常反應及處理第十七條原物料質量異常反應一原物料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為合格或不合格,檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明,并依據資材管理辦法的規定呈核與處理。二對于檢驗異常的原物料經核決主管核決使用時,質量管理部應依異常項目開立異常處理單送制造部經理室生產管理人員,安排生產時通知現場注意使用,并由現場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經經理核簽呈總經理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條在制品與成品質量異常反應及處理一在制品與成品在各項質量檢驗的執行過程中或生產過程中有異常時,應提報異常處理單,并應立即向有關人員反應質量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質量。二制造部門在制程中發現不良品時,除應依正常程序追蹤原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流入下制程以廢品報告單提報,并經質量管理部復核才可報廢。第十九條制程間質量異常反應收料部門組長在制程自主檢查中發現供料部門供應在制品質量不合格時,應填寫異常處理單詳述異常原因,連同樣品,經報告科長后送經理室績效組登記列入追蹤后,送經理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數量并擬定處理對策及追查責任歸屬部門或個人并呈經理批示后,第一聯送總經理室催辦及督促料品處理及異常改善結果,第二聯送生產管理組質量管理部做生產安排及調度,第三聯送收料部門會簽部門依批示辦理,第四聯送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后,送經理室品保組存,績效組重新核算生產績效及督促異常改善結果。成品出廠前的質量管理第二十條成品繳庫管理一質量管理部門主管對預定繳庫的批號,應逐項依制造流程卡、QAI進料抽驗報告及有關資料審核確認后始可辦理繳庫作業。二質量管理部門人員對于繳庫前的成品應抽檢,若有質量不合格的批號,超過管理范圍時,應填寫異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式,呈經理批示后,交有關部門處理及改善。三質量管理人員對復檢不合格的批號,如經理無法裁決時,把異常處理單呈總經理批示。第二十一條檢驗報告申請作業一客戶要求提供產品檢驗報告者,營業人員應填報檢驗報告申請單一式一聯說明理由,檢驗項目理由,檢驗項目及質量要求后送總經理室產銷組。二總經理室產銷組人員接獲檢驗報告申請單時,應轉經理室生產管理人員質量要求超出公司成品質量標準者,須交研發部研判是否出具檢驗報告,呈經理核簽后把檢驗報告申請單送總經理室產銷組,轉送質量管理部。三質量管理部接獲檢驗報告申請單后,于制造后取樣做成品物性實驗,并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結果填入檢驗報告表一式二聯,經主管核簽后,第一聯連同檢驗報告申請單送總經理產銷組,第二聯自存憑以簽認成品繳庫。四特殊物、化性的檢驗,質量管理部接獲檢驗報告申請單后,會同研發部于制造后取樣檢驗,質量管理部人員將檢驗結果轉填于檢驗報告表一式二聯,經主管核簽,第一聯連同檢驗報告申請表送產銷組,第二聯自存。五產銷組人員在接獲質量管理部人員送來的檢驗報告表第一聯及檢驗報告申請單后,應依檢驗報告表資料及參酌檢驗報告申請單的客戶要求,復印一份呈主管核簽,并蓋上產品檢驗專用章后送營業部門轉客戶。產品質量確認第二十二條質量確認時機經理室生產管理人員于安排生產進度表或制作規范生產中遇有下列情況時,應將制作規范或經理批示送確認的異常處理單由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于質量確認表,連同確認樣品送營業部門轉交客戶確認。一批量生產前的質量確認。二客戶要求質量確認。三客戶附樣與制品材質不同者。四客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。五生產或質量異常致產品發生規格、物性或其他差異者。六經經理或總經理指示送確認者。第二十三條確認樣品的生產、取樣與制作一確認樣品的生產1、若客戶要求確認底片者由研發部制作供確認。2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者,經理室生產管理組應以小時制作供確認。二確認樣品的取樣質量管理部人員應取樣二份,一份存質量管理部,另一份連同質量確認表交由業務部送客戶確認。第二十四條質量確認書的開立作業一質量確認書的開立質量管理部人員在取樣后應即填質量確認表一式二份,編號連同樣品呈經理核簽并于質量確認表上加蓋質量確認專用章轉交研發部及生產管理人員,且在生產進度表上注明確認日期后轉交業務部門。二客戶進廠確認的作業方式客戶進廠確認需開立質量確認表質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認,并呈經理核簽后通知生產管理人員排制,客戶確認不合格拒收時,由質量管理部人員填報異常處理單呈經理批示,并依批示辦理。第二十五條質量確認處理期限及追蹤一處理期限營業部門接獲質量管理部或研發部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶,質量確認日數規定國內客戶5日,國外客戶10日,但客戶如需裝配試驗始可確認者,其確認日數為50日,設定日數以出廠日為基準。二質量確認追蹤質量管理部人員對于未如期完成確認者,且已逾2天以上者時,應以便函反應營業部門,以掌握確認動態及訂單生產。三質量確認的結案質量管理部人員于接獲營業部門送回經客戶確認的質量確認表后,應即會經理室生產管理人員于生產進度表上注明確認完成并以安排生產,如客戶不合格時應檢查是否補試制。質量異常分析改善第二十六條制程質量異常改善異常處理單經經理列入改善者,由經理室品保組登記交由改善執行部門依異常處理單所擬的改善對策確實執行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。第二十七條質量異常統計分析一質量管理部每日依IPQC抽查記錄統計異常料號、項目及數量匯總編制各機班、料號不良分析日報表送經理核示后,送制造部一份以了解每日質量異常情況,以
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