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泓域咨詢MACRO/ 電解鋁項目簡介及立項備案申請電解鋁項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景世界上所有的鋁都是用電解法生產出來的。中國鋁電解技術自70年代末引進160KA中間下料預焙槽技術之后,從消化國外技術開始,揭開了中國現代鋁電解技術發展的序幕,以鋁電解槽熱電磁力特性及磁流體數學模型研究為核心,在工藝、材料、過程控制及配套技術等方面展開了廣泛深入的研究工作。九十年代以來,在基礎理論,大型鋁電解槽開發以及工程應用取得了一系列成果,開發成功了280、320KA以上的特大型電解槽技術,使鋁工業的技術進步令人注目。大容量電解槽的開發,使中國鋁電解技術總體上達到了國際先進水平,電解鋁工業的面貌發生了根本的改變。電解鋁上游行業氧化鋁產能迅速擴張,產業鏈向電解鋁行業延伸,成為電解鋁產能增長的主要動力。電解鋁行業所處的成長發展階段決定了產量增長是主基調,電解鋁企業競爭,重組購并,不斷擴張,行業集中度提高,也將推動產能的增長。電解鋁行業的購買方即鋁消費商,在中國經濟的快速發展,中國城市化進程中基礎設施、公共事業、住房和汽車等消費品,極大地帶動中國電解鋁消費需求。電解鋁行業處于高速發展成長期階段,行業優勝劣汰,行業集中度不斷提升。二、項目承辦單位(一)承辦單位xxx有限責任公司(二)項目負責人胡xx(三)項目承辦單位簡介公司根據自身發展的需要,擬在項目建設地建設項目,同時,為公司后期產品的研制開發預留發展余地,項目建成投產后,不僅大幅度提升項目承辦單位項目產品產業化水平,為新產品研發打下良好基礎,有力促進公司經濟效益和社會效益的提高,將帶動區域內相關行業發展,形成配套的產業集群,為當地經濟發展做出應有的貢獻。公司生產的項目產品系列產品,各項技術指標已經達到國內同類產品的領先水平,可廣泛應用于國民經濟相關的各個領域,產品受到了廣大用戶的一致好評;公司設備先進,技術實力雄厚,擁有一批多年從事項目產品研制、開發、制造、管理、銷售的人才團隊,企業管理人員經驗豐富,其知識、年齡結構合理,具備配合高端制造研發新品的能力,保障了企業的可持續發展;在原料供應鏈及產品銷售渠道方面,已經與主要原材料供應商及主要目標客戶達成戰略合作意向,在工藝設計和生產布局以及設備選型方面采用了系統優化設計,充分考慮了自動化生產、智能化節電、節水和互聯網技術的應用,產品遠銷全國二十余個省、市、自治區,并部分出口東南亞、歐洲各國,深受廣大客戶的歡迎。公司自設立以來,組建了一批經驗豐富、能力優秀的管理團隊。管理團隊人員對行業有著深刻的認識,能夠敏銳地把握行業內的發展趨勢,抓住業務拓展機會,對公司未來發展有著科學的規劃。相關管理人員利用自己在行業內深耕積累的經驗優勢,為公司未來業績發展提供了有力保障。 優良的品質是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎,是公司業務可持續發展的保障。公司高度重視產品和服務的質量管理,設立了品管部,有專職質量控制管理人員,主要負責制定公司質量管理目標以及組織公司內部質量管理相關的策劃、實施、監督等工作。三、建設地點(一)項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某經濟新區。2、項目用地性質項目用地為建設用地,地理位置優越,交通便利,規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備,適宜本期工程項目建設。3、項目用地規模該項目總征地面積58729.35平方米(折合約88.05畝),其中:凈用地面積58729.35平方米(紅線范圍折合約88.05畝)。項目規劃總建筑面積82808.38平方米,其中:規劃建設主體工程58362.87平方米,計容建筑面積82808.38平方米;預計建筑工程投資7405.67萬元。(二)土地利用合理性分析該項目均按照項目建設地部門審批的建設用地規劃許可證及建設用地規劃設計要求進行設計,同時,嚴格按照項目建設地建設規劃部門與國土資源管理部門提供的界址點坐標及用地方案圖布置場區總平面圖。四、主要建設內容和規模(一)產品方案項目主要產品為電解鋁,根據市場情況,預計年產值39198.00萬元。(二)投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資17367.86(萬元)。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元7405.677606.18197.2517367.861.1工程費用萬元7405.677606.1828956.231.1.1建筑工程費用萬元7405.677405.6732.04%1.1.2設備購置及安裝費萬元7606.187606.1832.91%1.2工程建設其他費用萬元2356.012356.0110.19%1.2.1無形資產萬元991.75991.751.3預備費萬元1364.261364.261.3.1基本預備費萬元566.27566.271.3.2漲價預備費萬元797.99797.992建設期利息萬元3固定資產投資現值萬元17367.8617367.862、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金5745.59萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元28956.2316868.7121280.3328956.2328956.2328956.231.1應收賬款萬元8686.875646.466080.818686.878686.878686.871.2存貨萬元13030.308469.709121.2113030.3013030.3013030.301.2.1原輔材料萬元3909.092540.912736.363909.093909.093909.091.2.2燃料動力萬元195.45127.05136.82195.45195.45195.451.2.3在產品萬元5993.943896.064195.765993.945993.945993.941.2.4產成品萬元2931.821905.682052.272931.822931.822931.821.3現金萬元7239.064705.395067.347239.067239.067239.062流動負債萬元23210.6415086.9216247.4523210.6423210.6423210.642.1應付賬款萬元23210.6415086.9216247.4523210.6423210.6423210.643流動資金萬元5745.593734.634021.915745.595745.595745.594鋪底流動資金萬元1915.181244.881340.641915.181915.181915.183、總投資構成分析(1)總投資及其構成分析:項目總投資23113.45萬元,其中:固定資產投資17367.86萬元,占項目總投資的75.14%;流動資金5745.59萬元,占項目總投資的24.86%。(2)固定資產投資及其構成分析:本期工程項目固定資產投資包括:建筑工程投資7405.67萬元,占項目總投資的32.04%;設備購置費7606.18萬元,占項目總投資的32.91%;其它投資2356.01萬元,占項目總投資的10.19%。(3)總投資及其構成估算:總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=17367.86+5745.59=23113.45(萬元)。總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元23113.45133.08%133.08%100.00%2項目建設投資萬元17367.86100.00%100.00%75.14%2.1工程費用萬元15011.8586.43%86.43%64.95%2.1.1建筑工程費萬元7405.6742.64%42.64%32.04%2.1.2設備購置及安裝費萬元7606.1843.79%43.79%32.91%2.2工程建設其他費用萬元991.755.71%5.71%4.29%2.2.1無形資產萬元991.755.71%5.71%4.29%2.3預備費萬元1364.267.86%7.86%5.90%2.3.1基本預備費萬元566.273.26%3.26%2.45%2.3.2漲價預備費萬元797.994.59%4.59%3.45%3建設期利息萬元4固定資產投資現值萬元17367.86100.00%100.00%75.14%5建設期間費用萬元6流動資金萬元5745.5933.08%33.08%24.86%7鋪底流動資金萬元1915.2011.03%11.03%8.29%(三)土建方案本期工程項目建設規劃建筑系數59.16%,建筑容積率1.41,建設區域綠化覆蓋率7.97%,固定資產投資強度197.25萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積()基底面積()建筑面積()計容面積()投資(萬元)1主體生產工程24564.2124564.2158362.8758362.875741.421.1主要生產車間14738.5314738.5335017.7235017.723559.681.2輔助生產車間7860.557860.5518676.1218676.121837.251.3其他生產車間1965.141965.143385.053385.05344.492倉儲工程5211.645211.6415889.5815889.581136.822.1成品貯存1302.911302.913972.393972.39284.202.2原料倉儲2710.052710.058262.588262.58591.152.3輔助材料倉庫1198.681198.683654.603654.60261.473供配電工程277.95277.95277.95277.9522.373.1供配電室277.95277.95277.95277.9522.374給排水工程319.65319.65319.65319.6520.014.1給排水319.65319.65319.65319.6520.015服務性工程3300.713300.713300.713300.71236.155.1辦公用房1592.191592.191592.191592.19113.785.2生活服務1708.521708.521708.521708.52102.996消防及環保工程931.15931.15931.15931.1574.956.1消防環保工程931.15931.15931.15931.1574.957項目總圖工程138.98138.98138.98138.9872.357.1場地及道路硬化8751.351735.481735.487.2場區圍墻1735.488751.358751.357.3安全保衛室138.98138.98138.98138.988綠化工程2902.84101.60合計34744.2882808.3882808.387405.67(四)設備方案項目計劃購置設備共計148臺(套),設備購置費7606.18萬元。五、節能與環保1、項目年用電量1057839.37千瓦時,折合130.01噸標準煤。2、項目年總用水量30154.48立方米,折合2.58噸標準煤。3、“電解鋁項目投資建設項目”,年用電量1057839.37千瓦時,年總用水量30154.48立方米,項目年綜合總耗能量(當量值)132.59噸標準煤/年。達產年綜合節能量39.60噸標準煤/年,項目總節能率24.04%,能源利用效果良好。4、項目符合某經濟新區發展規劃,符合某經濟新區產業結構調整規劃和國家的產業發展政策;對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施,嚴格控制在國家規定的排放標準內,項目建設不會對區域生態環境產生明顯的影響。六、項目符合性(一)產業發展政策符合性由xxx有限責任公司承辦的“電解鋁項目”主要從事電解鋁項目投資經營,其不屬于國家發展改革委產業結構調整指導目錄(2011年本)(2013年修正)有關條款限制類及淘汰類項目。(二)項目選址與用地規劃相容性電解鋁項目選址于某經濟新區,項目所占用地為規劃工業用地,符合用地規劃要求,此外,項目建設前后,未改變項目建設區域環境功能區劃;在落實該項目提出的各項污染防治措施后,可確保污染物達標排放,滿足某經濟新區環境保護規劃

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