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文檔簡介
器材出入庫管理制度一、總則1.目的為了加強(qiáng)公司器材出入庫管理,規(guī)范器材的出入庫流程,確保器材的安全、完整,提高器材的使用效率,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有器材的出入庫管理,包括但不限于辦公用品、生產(chǎn)設(shè)備、維修工具、原材料等。3.職責(zé)分工倉庫管理人員:負(fù)責(zé)器材的出入庫登記、保管、盤點(diǎn)等工作。使用部門:負(fù)責(zé)提出器材的領(lǐng)用申請,合理使用器材,并在使用完畢后及時歸還。采購部門:負(fù)責(zé)器材的采購工作,確保所采購的器材符合公司要求。財(cái)務(wù)部門:負(fù)責(zé)對器材出入庫的賬目進(jìn)行核算和監(jiān)督。二、器材入庫管理1.采購入庫采購部門根據(jù)公司需求下達(dá)采購訂單后,供應(yīng)商應(yīng)按照訂單要求將器材送達(dá)公司倉庫。倉庫管理人員在收到器材后,應(yīng)首先核對器材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與采購訂單一致。核對無誤后,倉庫管理人員應(yīng)及時對器材進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收內(nèi)容包括器材的質(zhì)量、外觀、性能等。對于驗(yàn)收合格的器材,倉庫管理人員應(yīng)填寫《器材入庫單》,一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交采購部門,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。對于驗(yàn)收不合格的器材,倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理,如退貨、換貨等。2.其他入庫公司內(nèi)部各部門之間因工作需要相互調(diào)撥器材時,調(diào)出部門應(yīng)填寫《器材調(diào)撥單》,一式三聯(lián),經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,一聯(lián)調(diào)出部門留存,一聯(lián)調(diào)入部門留存,一聯(lián)交倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)《器材調(diào)撥單》辦理器材的調(diào)出和調(diào)入手續(xù),并在《器材入庫單》上注明調(diào)撥情況。因公司資產(chǎn)處置、報(bào)廢等原因需要將器材入庫時,相關(guān)部門應(yīng)填寫《器材入庫單》,并附上資產(chǎn)處置、報(bào)廢的相關(guān)證明文件,經(jīng)審批后交倉庫管理人員辦理入庫手續(xù)。三、器材出庫管理1.領(lǐng)用出庫使用部門根據(jù)工作需要填寫《器材領(lǐng)用申請表》,注明器材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后交倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)《器材領(lǐng)用申請表》核對庫存情況,如庫存充足,應(yīng)及時辦理出庫手續(xù),并填寫《器材出庫單》,一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交使用部門,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。如庫存不足,倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行采購,并告知使用部門預(yù)計(jì)到貨時間。使用部門在領(lǐng)用器材時,應(yīng)指定專人領(lǐng)取,并在《器材出庫單》上簽字確認(rèn)。2.借用出庫公司內(nèi)部員工因工作需要借用器材時,應(yīng)填寫《器材借用申請表》,注明器材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、借用時間、歸還時間等,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后交倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)《器材借用申請表》辦理器材的借用手續(xù),并填寫《器材借用登記表》,詳細(xì)記錄借用器材的相關(guān)信息。借用人員在借用器材時,應(yīng)向倉庫管理人員當(dāng)面點(diǎn)清器材的數(shù)量、質(zhì)量等,并在《器材借用登記表》上簽字確認(rèn)。借用人員應(yīng)按照規(guī)定的時間歸還借用的器材,如有特殊情況需要延期歸還,應(yīng)提前向倉庫管理人員申請,并經(jīng)批準(zhǔn)后方可延期。倉庫管理人員在收到歸還的器材后,應(yīng)及時進(jìn)行驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)器材有損壞或丟失等情況,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.銷售出庫公司銷售部門將器材銷售給客戶時,應(yīng)填寫《器材銷售出庫單》,注明器材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、銷售價格等,經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽字審批后交倉庫管理人員。倉庫管理人員根據(jù)《器材銷售出庫單》辦理器材的出庫手續(xù),并填寫《器材出庫單》,一式三聯(lián),一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交銷售部門,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門。銷售部門應(yīng)及時將銷售款項(xiàng)收回,并按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行核算。四、器材庫存管理1.庫存盤點(diǎn)倉庫管理人員應(yīng)定期對器材進(jìn)行盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次,每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前,倉庫管理人員應(yīng)制定盤點(diǎn)計(jì)劃,明確盤點(diǎn)的范圍、時間、人員等。盤點(diǎn)時,倉庫管理人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃認(rèn)真清點(diǎn)器材的數(shù)量、規(guī)格、型號等,并填寫《器材盤點(diǎn)表》。盤點(diǎn)結(jié)束后,倉庫管理人員應(yīng)將《器材盤點(diǎn)表》與庫存賬目進(jìn)行核對,如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符,應(yīng)及時查明原因,并編制《盤盈盤虧報(bào)告表》,經(jīng)審批后進(jìn)行賬務(wù)處理。2.庫存保管倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)器材的性質(zhì)、特點(diǎn)等,合理安排倉庫的存儲空間,確保器材的安全存放。對于易燃易爆、有毒有害等危險器材,應(yīng)單獨(dú)存放,并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。倉庫管理人員應(yīng)定期對器材進(jìn)行檢查、維護(hù)和保養(yǎng),確保器材的性能良好,無損壞、無丟失等情況。對于長期閑置不用的器材,倉庫管理人員應(yīng)及時通知相關(guān)部門進(jìn)行處理,如報(bào)廢、調(diào)劑等。3.庫存預(yù)警倉庫管理人員應(yīng)設(shè)定器材的庫存預(yù)警線,當(dāng)器材的庫存數(shù)量低于預(yù)警線時,應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行采購。庫存預(yù)警線的設(shè)定應(yīng)根據(jù)器材的使用頻率、采購周期、安全庫存等因素綜合考慮確定。五、器材臺賬管理1.臺賬建立倉庫管理人員應(yīng)建立健全器材臺賬,詳細(xì)記錄器材的出入庫情況、庫存數(shù)量、存放位置等信息。器材臺賬應(yīng)采用電子表格或?qū)iT的管理軟件進(jìn)行記錄,確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時性。器材臺賬應(yīng)定期進(jìn)行備份,防止數(shù)據(jù)丟失。2.臺賬更新倉庫管理人員應(yīng)在器材出入庫后及時更新臺賬信息,確保賬實(shí)相符。對于器材的庫存數(shù)量、存放位置等發(fā)生變化時,倉庫管理人員應(yīng)及時調(diào)整臺賬記錄。財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對器材臺賬進(jìn)行核對,確保臺賬數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬目一致。六、器材報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請公司內(nèi)部各部門發(fā)現(xiàn)器材已無法使用或已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)填寫《器材報(bào)廢申請表》,注明器材的名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報(bào)廢原因等,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字審批后交設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門收到《器材報(bào)廢申請表》后,應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)鑒定,確認(rèn)器材是否確實(shí)無法使用或已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。對于確認(rèn)需要報(bào)廢的器材,設(shè)備管理部門應(yīng)填寫《器材報(bào)廢鑒定報(bào)告》,并附上相關(guān)的技術(shù)鑒定資料,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交倉庫管理人員辦理報(bào)廢手續(xù)。2.報(bào)廢處理倉庫管理人員根據(jù)審批通過的《器材報(bào)廢申請表》和《器材報(bào)廢鑒定報(bào)告》,對報(bào)廢器材進(jìn)行登記,并填寫《器材報(bào)廢登記表》。對于報(bào)廢器材,倉庫管理人員應(yīng)按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行處理,如出售給廢品回收公司、進(jìn)行拆解等。報(bào)廢器材處理后,倉庫管理人員應(yīng)及時將處理情況告知財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。七、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對器材出入庫管理情況進(jìn)行審計(jì),檢查制度的執(zhí)行情況、賬目記錄的準(zhǔn)確性、庫存器材的安全性等。對于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)及時提出整改意見,并跟蹤督促整改落實(shí)情況。2.日常檢查倉庫管理人員應(yīng)每日對器材的出入庫情況進(jìn)行檢查,確保手續(xù)齊全、記錄準(zhǔn)確。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對本部門領(lǐng)用的器材進(jìn)行檢查,確保器材的合理使用和妥善保管。
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