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文檔簡介
項目部簽字管理制度總則1.目的為規范項目部各類文件、合同、報告等的簽字流程,明確簽字責任,確保項目部各項工作的順利開展,維護公司的合法權益,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所屬各項目部及參與項目部工作的所有人員。3.基本原則權責明確原則:簽字人應根據其職責和權限,對所簽文件的真實性、準確性、完整性負責。規范流程原則:嚴格按照規定的簽字流程進行操作,確保簽字過程的嚴謹性和規范性。及時簽字原則:相關人員應在規定的時間內完成簽字,不得拖延,以免影響工作進度。簽字權限劃分1.項目經理負責項目部全面工作,對項目部各類重要文件、合同、報告等具有最終審批簽字權。在授權范圍內,可代表項目部與外部單位簽訂合同、協議等。2.項目技術負責人負責項目技術工作,對技術方案、技術報告、圖紙等技術文件具有審核簽字權。參與項目重要文件、合同的審核,提供技術方面的意見和建議。3.各部門負責人負責本部門工作,對本部門職責范圍內的文件、報告等具有審核簽字權。參與涉及本部門業務的合同、協議等的審核。4.其他人員根據工作需要和授權,在各自的工作范圍內對相關文件進行簽字確認。簽字流程1.文件起草由相關部門或人員負責文件的起草工作,確保文件內容準確、完整、清晰。文件起草完成后,應注明起草人、起草日期,并提交給相關審核人。2.審核審核人應認真閱讀文件內容,對文件的真實性、準確性、完整性、合規性等進行審核。審核人如發現問題,應及時與起草人溝通,提出修改意見,起草人應根據審核意見進行修改。審核通過后,審核人在文件上簽署審核意見及姓名、日期。3.審批根據簽字權限劃分,由相應的審批人對文件進行審批。審批人應全面了解文件背景和相關情況,對文件進行綜合評估,做出審批決定。審批通過后,審批人在文件上簽署審批意見及姓名、日期。4.簽字文件經審核、審批通過后,由指定的簽字人在文件上簽字。簽字人應確保簽字清晰、完整,不得代簽、漏簽。5.存檔文件簽字完成后,由專人負責將文件進行存檔,以便日后查閱和參考。各類文件簽字要求1.項目策劃文件包括項目總體策劃、施工組織設計、質量計劃、安全計劃等。此類文件應由項目經理審核,公司相關部門審批,項目經理最終簽字確認。2.技術文件如技術方案、技術交底、圖紙會審記錄、工程變更單等。項目技術負責人應進行審核,項目經理審批,涉及重大技術問題的,還需公司技術部門審核。3.質量文件質量檢驗報告、質量驗收記錄、質量問題處理報告等。質量管理人員審核,項目技術負責人審批,項目經理最終簽字。4.安全文件安全檢查記錄、安全事故報告、安全整改措施等。安全管理人員審核,項目技術負責人審批,項目經理簽字確認。5.合同文件施工合同、采購合同、分包合同等。合同承辦部門起草,法務部門審核,分管領導審批,項目經理簽字,重大合同需公司總經理簽字。6.工作報告項目周報、月報、季報、年報等。由項目相關人員起草,部門負責人審核,項目經理審批后上報公司。簽字注意事項1.簽字人資格簽字人必須具備相應的簽字權限,不得越權簽字。嚴禁非授權人員代他人簽字。2.簽字內容準確性簽字人應認真核對文件內容,確保簽字內容與實際情況相符。如發現文件內容有誤,應及時要求修改后再簽字。3.簽字時間要求各類文件應在規定的時間內完成簽字流程,不得拖延。緊急文件應優先處理,確保及時簽字。4.簽字筆跡清晰簽字人應使用黑色中性筆或鋼筆簽字,確保筆跡清晰、易于辨認。5.簽字文件保存簽字后的文件應妥善保存,不得隨意丟棄或損壞。如需借閱或復印簽字文件,應按照公司檔案管理制度辦理相關手續。監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門定期對項目部簽字管理制度的執行情況進行審計,檢查簽字流程是否合規,簽字文件是否真實、完整。2.日常檢查項目部應定期對本部門簽字文件進行自查,發現問題及時整改。公司相關部門也可對項目部簽字情況進行不定期抽查。3.違規處理對于違反簽字管理制度的行為,如越權簽字、代簽、漏簽等,公司將視情節輕重給予相應的處罰,包括警告、罰款、降職、辭退等。培訓與宣貫1.培訓計劃人力資源部門應制定項目部簽字管理制度培訓計劃,定期組織相關人員進行培訓,確保員工熟悉簽字流程和要求。2.培訓內容培訓內容包括簽字管理制度的目的、適用范圍、簽字權限劃分、簽字流程、注意事項等。3.宣貫方式通過內
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