隱患整改驗收及隱患銷號制度范例(3篇)_第1頁
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隱患整改驗收及隱患銷號制度范例(3篇)_第3頁
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文檔簡介

隱患整改驗收及隱患銷號制度范例為了提升安全管理效率,確保員工的生命和財產安全,特制定本制度,旨在規范隱患整改驗收及隱患銷號工作流程。本制度適用于公司內所有部門、崗位及員工。以下為本制度的主要內容:一、定義1.隱患整改:為消除或有效控制安全風險,對發現的安全隱患進行徹底處理。2.隱患驗收:對隱患整改的效果進行評估,確保整改措施的有效性和合規性。3.隱患銷號:在隱患整改完成且驗收合格后,將其從隱患清單中去除。二、隱患整改驗收流程1.發現與上報a.員工一旦發現安全隱患,需立即上報至所在部門,并填寫隱患報告表。b.部門接到報告后,應進行評估并制定整改方案。c.部門負責人對整改方案進行審核,并及時提交至上級部門審批。2.整改計劃制定a.整改計劃需明確整改措施、責任人及完成時限等要素,并獲得上級部門批準后執行。3.整改措施執行a.負責人根據整改計劃組織實施整改措施。b.整改過程中需及時記錄整改進展。4.整改驗收a.整改完成后,負責人需填寫整改報告,并附上相關證明材料。b.整改報告應提交至所屬部門進行驗收。c.驗收人員需按照相關標準進行驗收,并記錄驗收過程。三、隱患銷號制度1.銷號條件a.隱患整改措施完成,并通過驗收。b.整改報告和驗收記錄已歸檔。2.銷號程序a.整改報告和驗收記錄需按照規定流程提交至上級部門審核。b.審核通過后,將隱患從清單中去除,并通知相關部門。3.銷號記錄a.銷號記錄需按照管理規定填寫,包括銷號日期、原因等,并由負責人簽字確認。四、責任與義務1.部門責任a.及時上報隱患,并制定整改計劃。b.組織實施整改措施。c.提交整改報告至所屬部門進行驗收。2.上級部門責任a.審批整改計劃。b.審核整改報告和驗收記錄。c.審批隱患銷號。3.負責人責任a.組織實施整改措施。b.填寫整改報告,并附上相關證明材料。五、違規處理違反本制度的人員將根據公司規定接受相應的紀律處分。六、附則1.本制度由安全管理部門負責解釋和修訂。2.本制度自頒布之日起正式執行。隱患整改驗收及隱患銷號制度范例(二)為了確保安全生產,本制度旨在明確隱患整改驗收及銷號的程序與標準,以促進隱患的及時、有效整改,并通過驗收確保其達到規定要求。本制度規定適用于公司所有相關部門和員工,旨在統一標準、明確責任,確保安全生產工作的持續改進和深化。在執行本制度時,將采取以下措施和程序:4.1隱患整改驗收程序4.1.1隱患識別:一旦發現安全生產中的隱患,責任人或相關工作人員應立即上報至高層管理人員或安全生產管理部門。4.1.2隱患備案:安全生產管理部門負責對上報的隱患進行記錄,并指定相關責任人負責整改工作,同時設定合理的整改期限。4.1.3整改計劃制定:責任人應依據隱患的性質和整改要求,制訂具體的整改措施,并在必要時尋求專業人員的咨詢與幫助。4.1.4整改執行:責任人須嚴格依據整改措施執行整改工作,確保隱患得到妥善處理。4.1.5整改成效驗收:整改措施完成后,由相關部門或專業驗收人員對隱患整改情況進行檢查,以確認其是否達到預定標準。4.1.6整改不達標處理:若整改未達到要求,責任人需采取進一步整改措施,直至符合驗收標準。4.2隱患銷號程序4.2.1驗收合格:經專業驗收人員確認,整改后的隱患已達到規定標準,予以驗收通過。4.2.2銷號記錄:驗收合格后,驗收部門或專業人員需詳細記錄隱患編號、責任人、整改措施及結果、驗收結論等信息,并將記錄提交至安全生產管理部門備查。4.2.3銷號公告:安全生產管理部門負責將隱患銷號信息進行公告,確保相關信息被相關部門和責任人知曉。5.責任與義務5.1隱患責任人(或責任部門)負有整改隱患的責任,并需確保在規定時間內完成整改任務。5.2驗收部門或專業人員需對隱患整改的效果進行嚴格審查,并準確記錄驗收結果。5.3安全生產管理部門應負責對隱患整改及銷號過程的監督管理,并負責銷號結果的公告工作。本制度需經相關部門負責人審批通過后方可實施。若需對制度進行修訂,應重新提交至上級領導審批。隱患整改驗收及隱患銷號制度范例(三)為了確保潛在風險的徹底整改并實現問題及時關閉,本辦法應運而生。參與此過程的人員包括:1.負責風險整改的直接責任人;2.風險整改小組成員;3.相關監管部門的監察人員。針對隱患整改的驗收程序,須遵循以下步驟:1.一旦接到整改通知,相關責任人須依照要求擬定整改計劃,并指派具體的責任人與整改截止日期。2.整改過程中,責任人需定期匯報進度,并對監察人員的檢查與指導開放。3.整改結束時,責任人需填寫《風險整改驗收報告》,詳盡闡述整改措施的執行情況和效果。4.該驗收報告須經整改小組評議通過,并提交至監管部門監察人員審核。5.通過審核后,監察人員需簽署《風險整改驗收報告》,確認整改結果符合規定,并執行關閉手續。關于隱患的銷號管理,按照以下辦法執行:1.整改合格后,由監管部門監察人員負責記錄銷號,并歸檔至《風險銷號清單》。2.該清單需記錄隱患位置、整改詳情及銷號日期,并向上級定期報告。3.對未按期整改的風險,監管部門需督促整改,并按責追究相關人員的責任。監督與考核機制包括:1.監管部門應定期對整改落實情況進行審查,保證措施的有效性。2.整改不力的責任人應受到責任追究和相應懲處。3.整改工作的成效將作為績效考核的一部分,對不達標的單位采取扣分措施。對于責任人的追責原則如下:1.

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