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文檔簡介
調研報告:基層內部審計工作存在問題及建議新修訂的《中華人民共和國審計法》,強調審計機關應當對被審計單位內部審計工作進行業務指導和監督。這將進一步倒逼被審計單位完善內部審計建設,發揮內部審計在日常監督中的作用。筆者發現,在基層,內部審計工作還存在一些問題亟待解決。現狀與問題未設立獨立的內部審計機構。如部分醫院只是名義上設立審計科,但是其內部審計人員由會計人員兼任,主要工作仍是對于費用報銷等資料的復核簽字,且人員設置未達到數量要求。而在另外一些單位里面,讓辦公室人員兼職內部審計員,工作也是在辦公系統中對于費用報銷進行簽字“審計”。部分單位未真正開展內部審計工作。由于機構和人員未獨立,所以實質內部審計工作開展不多,以會計審核、復核工作當做審計工作,作為審計工作總結,而未進行獨立、客觀、有計劃、有規劃的審計工作。內部審計制度不符合實際。有的單位僅僅為了迎接監督檢查和級別評定,就借鑒網絡版本或者其他單位的內部審計制度,不修改直接作為本單位內部審計制度,造成制度與實際工作契合度不高,不具有操作性。內部審計人員不具備相關業務素質。有的單位選擇綜合辦職員和工會干部等人員承擔內部審計工作,但是他們實際沒有參與過審計、會計、經濟、法律、管理等相關工作,理論水平和業務能力達不到工作要求,無法順利保障內部審計工作的開展。原因分析與對策建議究其原因,一是有的被審計單位對于內部審計工作開展模式和要求確實不了解,無法有的放矢;二是有的被審計單位受到客觀條件的限制,確實無法設立內審機構、配備內審人員;三是有的被審計單位在內審工作上主觀存在著僥幸心理,認為可以打擦邊球,將會計審核等會計工作認定為內審工作,歸根到底還是對內審工作的重要性認識不到位。對此,筆者建議,應發揮審計機關主導作用。切實發揮審計機關在推動審計體系建設工作中的主導作用,將內審人員培訓、日常調研、督導與政府審計項目結合,通過日常引導與問題整改疊加的方式,宣傳審計監督理念,引起被審計單位對于內部審計工作建設的重視,轉變傳統理念,逐步推動建立高標準的內部審計。完善制度建設。制定出臺本地區關于內部審計工作的指導意見,規范內部審計計劃及業務管理,健全內審資源配置和業務操作規程,加強政策理論學習,同時堅持問題導向,建立完善檢查反饋、情況通報、整改回訪的工作機制,著力提高被審計單位內部審計工作的規范性。優化內部審計工作環境。需要單位領導層給予內審工作充分的重視,科學設置內部審計機構,配備復合型內審人才,引進
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