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附件2

安全生產過程管理問責清單

1.未制定全員安全生產責任制的,追究部門(單位)主要

負責人責任。

2.安全生產責任制職責有遺漏、邊界不明確,導致責任無

法落實的,追究部門相關人員、單位分管負責人責任。

3.上級制度辦法未組織研究貫徹的,追究部門(單位)分

管負責人責任。

4.需細化貫徹的制度、辦法,層層轉發、上下一般粗,不

符合現場實際的,追究部門負責人、單位分管負責人責任。

5.公司制定的重要制度、辦法需要細化的,下發3個月后

不落實的,追究部門負責人責任。

6.現場安全檢查量化任務無故未完成,或檢查問題弄虛作

假的,追究相關人員責任。

7.未將上級檢查發現問題分析納入周交班會,確定的重點

盯控問題未明確跟蹤分析和督辦整改責任人的,追究部門負責人

責任。

8.安全風險管控關鍵或重要措施未落實的A類及以上問題,

未按規定組織分析管理原因,未從源頭采取措施、解決問題,追

究部門(單位)分管(包保)人員責任。

—1—

9.上級檢查和性質嚴重問題未落實整改責任、閉環管理的,

追究相關人員責任。

10.月度安全風險項點深度分析和評價工作未開展,問題未

分析管理原因、指出問題本質、追溯管理責任的,追究相關人員

責任。

11.個人月度安全風險管控履職報告未完成或報告內容嚴重

失實的,追究本人及上級審核人員責任。

12.較大及以上安全風險管控未按規定覆蓋檢查,或自查評

價受控而上級抽查驗證不受控的,追究部門相關人員、單位分管

負責人責任。

13.安全風險研判和隱患排查治理未按規定組織的,追究部

門(單位)主要負責人責任。

14.安全風險研判、隱患排查存在重大缺失或遺漏,被上級

檢查發現的,追究部門相關人員、單位分管負責人責任。

15.已經研判公布的安全風險和排查發現的事故隱患,未制

定管控和整治措施并抓好落實的,追究部門相關人員、單位分管

負責人責任。

16.掛牌督辦治理安全隱患到期無故未完成,或未經審查擅

自或虛假銷號的,追究部門相關人員、單位分管負責人責任。

17.單位月度安全考評排序連續4個月末位,予以黨政主要

負責人通報批評。

18.上級及同級安質部門在施工項目部、監理部檢查發現的安

—2—

全隱患,項目主管或項目管理組未在跟蹤期內督促整改的,追究

項目管理人員、部門負責人責任。

19.管理人員受到安全生產過程管理履職督查問責后,不認

真整改的,予以

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