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文檔簡介
醫院財務會計工作總結篇一:醫院財務會計個人工作總結
轉眼間又將跨過一個年度。從4月底接手骨科醫院財務會計以來,迄今為止任職已有7個多月的時間,回首過往的7個多月,內心感慨萬千。在此期間我所負責的的財務工作得到了各位指導、各位同事和各科室的大力支持和熱忱幫助,借此時機我表示衷心的感謝。
會計工作職責是對全院財務資金活動進展核算管理和監視。會計工作是一項婆婆媽媽的工作,事情復雜,又不像其它臨床科室可以用數字和成果來講話。但我自任職以來,熱愛本職工作,立足本身崗位,腳踏實地做人、勤勤奮懇干事,恪盡職守,忠實履行自已的工作職責。現將七個多月來的工作情況匯報以下:
一、愛崗敬業,扎實弄好醫院財務核算及管理工作,不怕困難,熱忱效勞,在本職崗位上發揮應有的作用
隨著醫院業務量不斷爬升,會計核算和工作量也隨之不斷加大,接手以來我加班加點認真對1-4月份的賬務進展了認真處理并及時做完。迅速熟習自已的工作任務,學習醫院管理方案,并按要求對一季度浮開工資進展核算按時發放。我每個月21號開始對結帳出院病人逐一分工程分科室錄進匯總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫療股長每人一份進展核對,確認無誤前方記進住院收進。每個月5號之前要把上個月的賬務處理終了,打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后回檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表,向院指導提交上月業務收進報表及收進匯總對照表。同時對新增的固定資產進展錄進,保持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致,年終要及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統計各科室收進和個人收進,根據醫院管理方案真實正確、實事求是地進展各科室職員浮開工資的核算,構成草案后交由院指導審批后按時兌現全院職員浮開工資。在做好以上工作的同時,加強對票據的管理,對收款室、護理部、出納等領購發票嚴格實行繳銷管理。對學生交來的學費按票及時錄進電腦備查,學生領證時逐一核清學生學費。對每個查詢學費的學生我都熱忱接待,始終以敬業、熱忱、耐心的態度投進到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫院一個效勞的窗口。財務部的工作象年輪,一個月工作的完畢,意味著下一個月工作的重新開始。固然復雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為醫院正常運轉的命根子,我深深地感到自己崗位的價值,所以在實際工作中,本著客觀、嚴謹、細致的原那么,我養成了嚴謹細致務實的工作作風。在辦理每筆會計事務時做到實事求是、仔細審核、加強監視,對要求我簽字審核的支出進展認真審核,確保會計信息的真實、正當、正確、完全,實在發揮了財務核算和監視的作用。
二、工作中存在的缺乏的地方
1、在業務知識和管理經歷上與自已的本職工作要求還存有一定的差距。
2、展開工作的思路還不夠寬廣,缺少創新精神。
3、平常工作中有些做的不夠細致、深化,管理只停留在外表,沒有起到真實的作用,針對這類情況以后如何將工作做細做深,加強財務監視管理職能,應是我今后工作中的重點。
三、明年的工作打算
1、繼續做好財務根底及核算工作,同時加強財務科與各科室之間的溝通聯絡工作,
積極參與到醫院的經營活動中往,做到事前理解、事后分析,加強財務數據猜想和分析工作,發現題目及差異時及時與各科室溝通并查明緣由予以糾正。
2、創新思路,加強財務管理和監視工作,查疏堵漏,把工作做深做細,加強財務收支監管力度,確保醫院收進不過流,醫院資金可以公正有效的運轉使用,使醫院效益最大化。
3、不斷加強本身學習,進步本身業務程度,虛心向有經歷的同道學習,認真探究,總結方法,增強業務知識,把握業務技能,進步本身業務管理程度,力求為指導管理決策提供實在可靠的財務根據,可以真正發揮財務職員應有的作用。
篇二:2022年度醫院財務工作總結
醫院財務工作2022年度總結
2022年xx醫院財務工作注重學習和提升財務效勞才能,積極探究和推進醫院財務管理由標準走向科學的整體改革,堅持“效勞、效率、和諧、廉潔〞的管理理念,緊緊圍繞醫院XX年事業開展需要,合理安排財力,加強預算管理,理順業務流程,強化根底工作,努力增收節支,為醫院事業開展提供了較好的財力保障。
一、進一步明確了加強政治理論學習與業務技能學習對統一思想認識、進步財務管理程度和保障財務工作順利進展的重要意義。財務科通過多種形式認真學習理論“三個代表〞重要思想和科學開展觀,增強了財務人員的凝聚力、戰斗力和奉獻精神。盡管同其他醫院相比,我院財務人員數量少,工作量大,但是科里的每一位同志都可以做到以醫院利益為重,積極為做好財務工作獻計獻策,工作中不講條件、不談個人困難,經常加班加點,有力保障了醫院財務工作的順利進展。
二、明確了醫院財務工作的組織指導責任和經濟責任,在有效執行預算的過程中堅持節省意識、廉潔意識,注重借款風險,進步了醫院資金營運才能和抗風險才能。
三、進一步加強了財務管理制度建立,理順業務流程,為進步財務效勞質量提供了制度保障。2022年財務科按以往積累的經歷進展適當調整,支出一起;統計,核算,收帳,調撥放到一起減少了不必要的環節,給醫院財務工作翻開了一項新場面。
四、2022年財務收支狀況的綜合反映良好,同時也是下一年度財力安排的重要根據。止于11月底,醫院醫療收入高達482446.50元;
藥品收入高達959586.40元;〔其中西藥收入為540425.50;中草藥收入為32513.40元;疫苗收入為386647.50元;〕。財政補助收入達130553.00元;其它收入達6933.24元。合計為1579519.14元。醫療支出為770066.23元,〔其中:工資福利支出為349077.00元;商品和效勞支出為233453.73元;對個人和家庭的補助支出為85020.50元;其他資本性支出為102515.00元〕。藥品支出為794543.12元,〔其中工資福利支出為23677.00元;商品和效勞支出為767566.12元;其他資本性支出為3300.00元〕。其他支出為3512.67元。合計為1569083.52元。2022年收支結余為320813.87元,2022年1月至11月底收支結余為331249.49元,為2022年的資金運轉表達了有力的保證。
五、積極調研論證、多方協調,做好醫院專項資金管理工作。在積極調研論證、多方協調的根底上,醫院進一步明確了工程經費是解決開展問題的主要經費來源,是工程施行單位為完成事業開展目的,在根本支出之外通過編報專項資金預算申請的財政專項資金,其來源主要有市財政局、市衛生局下達的醫療救助專項資金,財政部下達的中央與地方共建鄉村基層醫院共建專項資金,其他部委下達的醫療專項資金和醫院根據開展進展效勞收支的運轉資金。為了加強醫院工程經費管理,保證專項資金工程順利施行并使專項資金發揮最大效益,醫院進步了效勞質量,技術程度,進展醫院人才的技術培訓,吸引廣闊參合農民來我院就診,止于2022年12月17日住院總費用為874969.55元;自費費用為19098.84元;自費率為2.18%;合理費用為855870.71
篇三:醫院財務會計年終總結范文
醫院財務會計年終總結范文
轉眼間又將跨過一個年度。從4月底接手骨科醫院財務會計以來,迄今為止任職已有7個多月的時間,回首過去的7個多月,內心感慨萬千。在此期間我所負責的的財務工作得到了各位指導、各位同事和各科室的大力支持和熱情幫助,借此時機我表示衷心的感謝。會計工作職責是對全院財務資金活動進展核算管理和監視。會計工作是一項“婆婆媽媽〞的工作,事情繁雜,又不像其它臨床科室可以用數字和成果來說話。但我自任職以來,熱愛本職工作,立足自身崗位,踏踏實實做人、勤勤懇懇干事,恪盡職守,忠實履行自已的工作職責。現將七個多月來的工作情況匯報如下:
一、愛崗敬業,扎實搞好醫院財務核算及管理工作,不怕困難,熱情效勞,在本職崗位上發揮應有的作用
隨著醫院業務量不斷攀升,會計核算和工作量也隨之不斷加大,接手以來我加班加點認真對1-4月份的賬務進展了認真處理并及時做完。迅速熟悉自已的工作任務,學習醫院管理方案,并按要求對一季度浮開工資進展核算按時發放。我每月21號開始對結帳出院病人逐個分工程分科室錄入匯總完成后打印出來交由各科護士長、藥房、醫療股長每人一份進展核對,確認無誤前方記入住院收入。每月5號之前要把上個月的賬務處理完畢,打印出記賬憑證、財務報表后裝訂成冊然后歸檔保管。5號之前向主管局上報上月財務收支月報表,向院指導提交上月業務收入報表及收入匯總比照表。同時對新增的固定資產進展錄入,保持固定資產管理軟件中的固定資產和財務賬上一致,年終要及時向縣國資局上報固定資產年報。每季度要統計各科室收入和個人收入,根據醫院管理方案真實準確、實事求是地進展各科室人員浮開工資的核算,形成草案后交由院指導審批后按時兌現全院人員浮開工資。
在做好以上工作的同時,加強對票據的管理,對收款室、護理部、出納等領購發票嚴格實行繳銷管理。對學生交來的學費按票及時錄入電腦備查,學生領證時逐個核清學生學費。對每一個查詢學費的學生我都熱情接待,始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。時刻把自已的崗位作為醫院一個效勞的窗口。財務部的工作象年輪,一個月工作的完畢,意味著下一個月工作的重新開始。雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為醫院正常運轉的命
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